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2023年审计局监督职能工作半年总结.docx

上传人:la****1 文档编号:1012516 上传时间:2023-04-17 格式:DOCX 页数:5 大小:17.13KB
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资源描述

1、2023年审计局监督职能工作半年总结 2023年上半年,我局在县委县政府和上级主管部门的领导下,认真贯彻全国、全省及全市审计工作会议精神,紧紧围绕全县经济工作中心,依据年初审计工作思路,依法履行审计监督职能,加强机关管理和党建工作,取得了较好成效。现将2023年上半年的审计工作状况报告如下: 一、主要工作状况 一实施“三大立大项、建大组、出大报告战术,实践“三性战略,打造优质审计产品。 我局年初审计规划项目23个,上半年已完成8个审计项目,其中:财政审计1个,专项资金审计3个,经济责任审计3个,审计调查1个,审计查出违纪违规金额27万元。另外,完成工程预算审计48个含40个简易审核程序项目,审

2、计工程总投资41068.6万元,审减495.6万元,审减率为1.2%。通过审计提出合理化建议14条。向外报送审计信息及理论文章144条篇,被各级接受的44条篇,其中:国家级28篇、省、市级16篇。 1、财政预算执行审计实施“三大立大项、建大组、出大报告战术。上半年,我局依据县委政府的工作重心,牢牢抓住事关经济平安和县委政府最关心的问题、人民群众最为关注的问题进行综合立项,形成“大项套小项,小项撑大项的立体立项格局,从立项上突出整体性和宏观性。并实行建大组方式,组建财政预算执行审计组,以能人为引领,形成“大组引导小组,小组听从效劳于大组的组织格局。今年的财政预算执行审计以核查税收收入为重点,开展

3、局部县域规模企业税收征缴状况审计调查、行政事业单位国有资产管理状况审计调查、农村村级财务运行管理状况审计调查,形成三大报告。?行政事业单位国有资产运行管理问题与建议?、?完善政府投资“审计监督链建立“全掩盖监控体系?既有对问题存在风险的预示性、对问题揭露和处理的批判性,又有从宏观层面、从政策、法律、体制、机制和客观实际的角度提出加强和改良的建设性,既反映确定的量,又涵盖确定面的综合报告,打造出“三性为一体的优质公共产品,彰显审计监督与效劳并举的现代价值。 2、经济责任审计留意拒腐防变。经济责任审计的初衷是为了抑制领导干部权力的无限扩张,我局在经济责任审计过程中不仅留意经济进展状况,更留意领导干

4、部廉洁自律状况。今年对县供销社主任经济责任审计中,我局依据?领导干部经济责任审计纲要?除对“三权进行审计外,还依据有关检举对县供销社的财务收支进行了全面清理审计,有关状况已移交给县纪委。 3、政府投资审计发挥“防护墙作用。上半年,我局充分发挥审计“免疫系统功能,将审计“关口前移,加大工程预算审计。截止目前已完成8个审计项目及40个审核项目,审减造价495.6万元,为节省政府投资、标准投资市场、疼惜国家利益、社会公共利益和当事人的合法权益发挥了重要的防护作用。从目前送审状况看,高估冒算等状况已从源头上得到抑制。 二建立三大制度体系,标准审计管理行为。 今年,我局依据“建立三大体系、实行三线并行、

5、实现审计工作标准化的工作思路,突出机关日常管理、审计业务工作、党风廉政建设三大制度体系建设,确保审计各项工作标准有序高效运转。 1、机关管理突出内容全面。在对原有的全部制度进行清理的根底上,制定修订工作制度、机关党建、政务公开、争先创优、平安维稳、后勤保障、审计业务等7个板块40多项机关日常管理制度,建立了以文明创立和效能建设为根本目标,以履行岗位职责为根本要素,以机关工作的全部为根本内容,以顺向流转为根本方式,图文并茂,形成纵横交叉、运转标准化、标准化、人性化、便捷化的机关工作管理体系。 2、审计业务管理突出运行标准。修订审计优项、审计质量、审计工日管理等10多项业务管理制度,建立了以提升质

6、量、提高效益效率为目标,打造优秀的公共产品,形成审计业务系统化的制度体系。在坚持“三权分别的前提下,按审计作业流程,突出标准化、标准化、专业化、人格化:以标准化为导向,实现“五个统一和分类指导;以标准化为核,实施审计作业阶段管理的标准管理和本钱核算;以专业化为基准,实施交叉与专业复核并重;以人格化为示范,实施奖惩与责任追究并重。 3、党风廉政建设突出自律和他律相结合。制定?党风廉政文化体系建设纲要?,建立三重一大等7项廉政建设制度,以制约审计小组正确行使审计检查权为抓手,将打造廉洁审计、文明审计、和谐审计的根本宗旨内化为审计干部的自觉行为,形成独特的内部制衡与外部监督相联结的“链条把握体系。

7、三突出三措并举,加强审计队伍建设。 强培训。依据“学习一个专题、争辩一个课题、解决一个问题、提高确定素养、推动一项工作的要求,实行“在岗与离岗相结合,集中与分散相结合,辅导与自学相结合等方式,加大培训力度。中心组成员依据“在线学堂要求,开展网上学习培训;50岁以下的公务员全年必需自觉参与远程教学;新进入审计系统人员,开展岗位培训;中级以上职称业务骨干,进行学问提升培训;参与县委党校组织的各种培训班,进行专题培训。 压担子。一是干部职工“讲学。有规划地支配干部职工围绕计算机审计、法律法规、方针政策、审计技巧等学问的辅导讲座,激发干部职工自学、互学、研讨的热忱,提高学习乐观性,在共同学习中共同进步

8、。今年已开展?做一个有影响力的审计人?、?审计法实施条例?的辅导讲座。二是推举担当审计组长。在年初支配审计项目规划时,给年轻干部多压担子,让其担当审计组长,培育年轻干部独挡一面的工作力量。 严考核。局党组将审计质量、文明创立、学习宣扬、综合治理等一系列的工作纳入干部职工综合目标责任制考核内容,并将审计系统的综合量化考核的各项任务落实到股室、落实到人,在年终考核中严格奖惩。凡单项工作获得省市系统内表彰的,单位赐予同等的嘉奖;没完成单项任务或任务完成效果不抱负的,年底在局内评先表模实现一票拒绝,在局外获得相关嘉奖,奖金不兑现给个人。 二、存在的问题及下半年的打算 上半年,我局在县委、政府高度重视和上级部门的指导下,全局职工克难奋进,在不断开拓审计思路、创新审计方式方法、标准日常管理等方面取得了确定的成果,但也存在确定缺乏,一是随着审计功能的不断拓展,审计要求的不断提高,审计队伍结构渐渐老化,审计人员思想观念渐渐僵化,审计人员的智能渐渐退化,不能完全适应新时期审计工作转型的需要;二是审计宣扬力度不够,有很多好经验、好方法没有准时推广。下半年,我局将在提高干部队伍素养上下功夫,不断提高审计人员的综合分析问题的力量,全面完成各级交办的审计业务工作和各项考核指标,更好实现“三性战略目标。 5

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