1、篇一:三公经费自查承诺书附件2清理“三公经费专项行动 自查自纠工作承诺书 按照xx县清理“三公经费专项行动实施方案要求,我单位认真开展清理“三公经费专项行动,并郑重承诺如下: 一、严格按照规定时间步骤,扎实开展自查自纠工作,不走过场,不留死角。 二、严格执行政策规定,认真落实各项清理整改措施,务求实效。 三、严格遵照要求准时上报自查自纠情况报告和报表,并保证数据完整、真实、全面、准确,不虚报、瞒报、漏报。 本单位承诺愿意主动接受广阔干部职工监督。假设承诺不实,愿意承担责任,并自愿接受处理。 单位负责人签字: 纪检负责人签字: 财务负责人签字: 单位(盖章) 2023年 月 日 篇二:三公经费及
2、小金库自查承诺书承 诺 书 我单位郑重承诺,自中央八项规定公布以来 一、预算收入方面: (1)单位所有非税收入,无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分,以及违规转移到所属工会、培训中心、效劳中心等单位使用的问题; (2)无乱收费、乱罚款、乱摊派问题。 二、预算支出管理方面: (1)无转移、转嫁支出问题; (2)无乱发津贴补贴问题; (3)无违规扩大出国经费开支范围问题; (4)无超标准配置公务用车问题,无违规转移摊派公务用车购置及运行费用问题; (5)无超规格超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品问题; (6)无以虚报、冒领手段骗取会议费问题,无违规扩大、擅自提高会议费、培训费
3、开支标准和范围问题,无转嫁、摊派会议费和培训费问题; (7)无以虚假方式套取骗取财政专项资金问题,无违规挪用专项资金问题。 三、政府采购管理方面。无违反政府采购程序,“暗箱操作、无预算采购和超预算采购等问题。 四、资产管理方面: (1)无违反规定配置资产造成奢侈浪费问题; (2)无固定资产账实不符及擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。 五、票据管理方面: (1)无非法印制票据,转让、出借、串用、代开票据问题; (2)无伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等问题。 六、财务会计管理方面: (1)会计核算是否符合会计法和国家统一的会计制度规定,会计资料是否真实完整,无会计造假行为; (2)会计人员不具备会计从业资格。 七、设立“小金库情况: (1)无应列入而未列入规定账户、账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产; (2)无贪x、私分、行x、受x,以及套取会议费、培训费和出国(境)费用等设立“小金库问题。 单位(公章):单位负责人:(签字) 2023年9月9日 第3页 共3页