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2023年审计主管的主要职责范围.docx

上传人:la****1 文档编号:1058000 上传时间:2023-04-17 格式:DOCX 页数:3 大小:15.94KB
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资源描述

1、审计主管的主要职责范围 篇一 职责: 1、拟订年度审查工作方案、专项审计,并分解落实,组织实施; 2、监督、检查监察审计方案执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施; 3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果; 4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料; 5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作; 6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系; 7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件; 8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉; 9、完成领导交办的其他工作。 任职要求

2、: 1、熟悉有关的法律、法规和规章制度; 2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力; 3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强; 4、高度的职业道德和抗压能力; 5、具有财务、会计、审计等知识; 6、具有二年以上同岗位经验。 篇二 职责: 1、高新培育。 2、高新申报过程中所有财务相关事宜对接。 3、高新通过后税务备案资料的对接。 4、加计扣除工程负责人。 岗位要求: 1、财务会计,审计等相关专业。 2、财务主管以上岗位,证书不做要求。 3、有财务主管或经理以上工作经验即可。 篇三 职责: 1.负责公司经营指标数据分析,推进经营指标的达成措施的落实; 2.负责风险与内控诊断、提供内控管理改善建议等; 3.负责内控审计,对内控系统的建立、健全、执行及有效性进行检查和评价。 4.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作; 5.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法; 6.负责公司制度管控、流程优化。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计,财务管理,工商管理等相关专业; 2、3年以上相关工作经验,有大型国企内部审计,企业管理,风险管理,财务管理工作经验优先; 3、能独立组织或协助参与各类审计工程的实施,编制审计报告; 4、具有良好的语言沟通和文字表达能力; 5、熟悉财务管理知识、本钱管理知识、审计管理知识。 第3页 共3页

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