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上海浦东新区人民医院2016单位决算.doc

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资源描述

1、上海市浦东新区人民医院2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区人民医院概况一、主要职能上海市浦东新区人民医院是浦东东部地区集医疗、教学、科研、康复、预防、保健于一体的区域医疗中心,是一所二级甲等综合性医院。医院隶属于上海市浦东新区卫生和计划生育委员会。主要职能包括: 1、医院位于浦东新区川沙新镇,承担着周边地区140公里区域面积近70万人口的医疗救治和技术支持任务。医院占地面积47662平方米,建筑面积93088平方米,核定床位800张,实际开放床位998张。2、为区域内人民身体健康提供医疗与护理保健服务,开展常见病、多发病及疑难病症诊治工作,承担突发公共卫生事件的应急保障和突发事件的医疗

2、救援任务。3、承担预防保健、主要慢性病、传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作,开展各项健康教育工作。4、开展双向转诊,支持并指导下级医疗卫生机构做好医疗、护理、康复、预防保健等业务技术工作。5、开展科教研工作,承担市内外大学医学院校临床教学和实习任务,承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训。6、承担市、区政府及卫生计生委下达的其他医疗救治、对口支援等任务 。 二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区人民院设62个内设机构(其中25个行政职能科室、37个临床业务科室),包括:院长办公室、党委办公室、医务科、病人服务中心、病案统计室、人事科、绩效办、科研科、教学办、保卫科、护理部、质控办、社工部

3、、门诊办公室、医保办公室、医院感染管理科、财务科、内部审计科、防保科、信息科、后勤科、物资采购办、设备维修科、基建科、外联部;呼吸内科、肾内科、肿瘤科、血液内科、心血管内科、全科医学科、神经内科、内分泌科、消化内科、普外科、胸外科、泌尿外科、神经外科、重症医学科、急诊科、中医科、骨科、儿科、妇产科、耳鼻咽喉科、眼科、皮肤科、口腔科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、感染性疾病科、检验科、超声影像科、放射影像科、内窥镜科、病理科、精神科、药剂科、输血科、高压氧科、血液透析室。第二部分 上海市浦东新区人民医院2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政

4、拨款收入8,940.48一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入95,899.62四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1,247.76七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出143.84九、医疗卫生与计划生育支出106,180.28十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出1,200.64二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收

5、入合计106,087.86本年支出合计107,524.76用事业基金弥补收支差额1,722.73结余分配年初结转和结余434.59年末结转和结余720.42总计108,245.18总计108,245.18172016年度收入决算表单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计106,087.868,940.4895,899.621,247.76208社会保障和就业支出143.8410.70133.1420805行政事业单位离退休143.8410.70133.142080502 事业单位离退休143.8410.7013

6、3.14210医疗卫生与计划生育支出104,743.388,929.7894,565.841,247.7621002公立医院102,976.488,929.7892,798.941,247.762100201 综合医院102,976.488,929.7892,798.941,247.7621005医疗保障1,766.901,766.902100502 事业单位医疗1,766.901,766.90221住房保障支出1,200.641,200.6422102住房改革支出1,200.641,200.642210201 住房公积金1,200.641,200.642016年度支出决算表单位:万元项目本年

7、支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计107,524.76104,164.973,359.79208社会保障和就业支出143.84143.8420805行政事业单位离退休143.84143.842080502 事业单位离退休143.84143.84210医疗卫生与计划生育支出106,180.28102,820.493,359.7921002公立医院104,413.38101,053.593,359.792100201 综合医院104,413.38101,053.593,359.7921005医疗保障1,766.901,766.90210

8、0502 事业单位医疗1,766.901,766.90221住房保障支出1,200.641,200.6422102住房改革支出1,200.641,200.642210201 住房公积金1,200.641,200.642016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款8,940.48一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出10.7010.70九、医疗卫生与计划生育支出8,348.9

9、88,348.98十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计8,940.48本年支出合计8,359.688,359.68年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余580.80580.80 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计8,940.48总计8,940.488,940.482016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称

10、合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出10.7010.7020805行政事业单位离退休10.7010.702080502 事业单位离退休10.7010.70210医疗卫生与计划生育支出8,348.985,405.492,943.4921002公立医院8,348.985,405.492,943.492100201 综合医院8,348.985,405.492,943.49合计8,359.685,416.192,943.492016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出427.28427.2830101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金427.28427.2830104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出4,978.214,978.2130201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207

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