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2023年财务审计岗位职责.docx

上传人:la****1 文档编号:1101855 上传时间:2023-04-18 格式:DOCX 页数:3 大小:19.08KB
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1、天道酬勤财务审计岗位职责 财务审计的岗位职责每一个工作岗位都有他们自己相对应的职责,每一个人 都要尽力的去完成自己的工作职责,对工作负责。下面是本 人整理收集的财务审计的岗位职责,欢送阅读参考!1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及 控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财 务收支方案、 资金方案、 财务预算、 财务决算、 账目、 凭证、 账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等 情况。2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董 事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和 总经理提交审计工作方案和审计报告,对审计报告的正确性、 可靠性、合理性负

2、责,按时完成审计工作任务。3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险 管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、 合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和 建议。4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。对企业的建 设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概 算、决算和竣工交付使用、物资采购、产品销售、对外投资 及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会, 并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事 项的意见,及提出改良的工作建议。6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被 审计对象,

3、提请公司有关领导批准后, 采取必要的临时措施, 提出追究被审计对象的责任的建议。7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审 计资源效劳等管理工作。8、制订审计管理制度,经董事会审批后执行。9、完成公司布置的其它工作。1、组织内审人员的业务培训 , 支持审计人员依照国家的 相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办 法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案并贯彻落 实。3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项 目实施,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题, 为领导决策提供参考信息。4、负责督办经公司领导批准的审计结论和

4、处理意见的 执行情况。5、负责并参与公司重大经营活动、重大工程、重大经 济合同的审计活动。6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询效劳7、对本部门内部档案资料的平安、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行 为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出 改良建议。9、组织协调部门内部工作,定期召开部门工作会议, 沟通交流情况,安排工作。10、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员, 负责部门员工的管理和考核。11、负责组织完成上级安排的其他工作。1、协助经理对本中心进行管理,推动审计工作的顺利 开展。2、协助经理制

5、定内部审计规章制度、方法、审计部门 文件、编制审计年度方案、工作方案等,并具体负责实施。3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、 重大工程、 重大经济合同的专题审计活动。4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿 的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作。5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工 6、协助经理开展咨询工作和业务培训 7、完成上级安排的其他工作。1、参与制定公司内部审计规章制度、方法、审计部门 文件、编制审计年度方案、工作方案等工作。2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及 审计事项审计工作底稿的编制。3、参与对公司重大经营活动、重大工程、重大经济合 同的审计活动。4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提 出处理意见和建议。5、负责有关审计资料的原始调查、整理、建档 工作,按规定保守秘密。6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训, 不断提升审计业务水平。7、做好审计管理信息系统的数据管理和平安运行维护 工作。8、完成上级安排的其他工作。

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