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2023年财政局上半年工作总结新编.docx

上传人:g****t 文档编号:1215489 上传时间:2023-04-19 格式:DOCX 页数:5 大小:18.12KB
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资源描述

1、财政局上半年工作总结 xx年上半年来,我局在区委区政府的正确领导下,深入贯彻科学开展观,科学安排收支预算,大力支持经济建设和社会事业开展,不断拓宽财源根底,狠抓收入征管,收入增幅创历史新高,预计全年收入超额完成区人大常委会批准的调整后预算,支出控制在预算盘子之内,保证了行政事业机构的正常运转,财政各项工作取得新的突破,为顺利完成xx财政工作目标开好局。 一、收支完成情况 二、主要做法及成效 (一)加大投入,财源建设成果进一步显现。财源建设取得长足进展。xx年预计税收入库超亿元企业3家,新增2家,其中钧石机构5亿元、森美1.4亿元、鸿荣轻工1.2亿元;超千万元企业31家,新增8家;超百万元企业3

2、19家,新增44家。收入超亿元街道7个,新增3个,其中海滨超4亿元,临江、江南超2亿元。一是发挥财政资金导向作用,引导企业做优做强,共投入扶持企业资金8342万元,带动企业增加投入,促进重点企业良好开展。6家上市及26家上市后备企业全年预计纳税2023.3亿元,增长20235%;2023家总部企业预计纳税2.55亿元,增长62.87%。二是高新技术园区升格为国家级高新园区,财源支撑作用明显。投入高新园区5200万元(累计投入12.7亿元),入驻高新园区企业430户,全年预计纳税11.73亿元,占全区工商总税的45.23%,增长90%。三是自主创新步伐加快,产业结构优化升级,战略性新兴产业开展势

3、头良好。投入科技资金2350万元,形成新的增长点,电子信息产业实现跨跃开展,年预计纳税6.1亿元,增长80%,占全区税收的比重从xx年的17.34%提高到23.1%。四是多渠道筹集资金7.68亿元(其中市财政回拨土地出让金3.71亿元,融资3.97亿元),投入安置小区(延陵、后坑、锦美、新塘、泉三)、商贸物流中心、温陵商贸中心、汽车汽配城、池峰路二期、龙头山片区改造、站前大桥等重点工程建设;归还旧贷款7.02亿元。工程带动成效明显,新XX县区市容市貌进一步改善。 (二)狠抓管征,财政收入增长进一步跃升。财政总收入预计完成17.9亿元,增长29.2%,创历史新高。税性收入预计完成17.58亿元,

4、占财政总收入的98.2%,比上年提高1.63个百分点,财政收入规模不断扩大,质量持续提高。一是完善收入目标考核责任制和增超收鼓励机制,层层分解下达目标任务,强化目标考核。紧盯目标任务,按照以日保旬,以旬保月,以月保季,以季保年的工作要求,抓紧抓好收入工作,超额完成市政府下达目标任务。二是密切关注税收政策调整和经济运行动态,提高对税收走势分析的前瞻性。加强税源跟踪管理与分析,根据税源资料指导日常征管工作。建立经济分析联席会议制度,加强经济运行的分析,集思广益,及时提出应对措施,有的放矢抓好收入工作。三是构建网络化全方位协税护税机制,建立点对点的联络员制度和部门联动机制,通力协作,齐抓共管。建立健

5、全收入监控体系,及时采集涉税信息,强化重点税源管理,加大稽查力度,做到依法治税、应收尽收。四是进一步标准非税收入管理,将原列预算外管理的收入(不含教育收费)全部纳入预算管理。 (三)优化结构,民生保障支出进一步落实。科学预算,严格压缩和控制一般性开支,财力向民生方面倾斜,全年民生方面支出预计4.84亿元,占一般预算支出的58.62%,增长27.74%,保证了教育、科技、支农等法定支出,保证了公共卫生、社会保障、基层社区的投入,促进各项社会事业协调开展。投入教育方面22921万元,增加公共财政教育投入,到达教育经费法定增长的要求,教育事业开展实现新跃升,各项考核指标持续保持较高水平。投入科技方面

6、2350万元,扎实推动企业自主创新,加快转变开展方式。投入支农方面1130万元,全面落实强农惠农政策,大力实施江南XX县区人居环境整治,推进农业产业化开展、防灾减灾体系建设。投入卫生方面4403万元,基层医疗卫生效劳体系和公共卫生效劳体系进一步完善,疾病预防控制工作取得新进展。投入社保方面16035万元,城乡居民社会保障体系不断完善,就业工作扎实推进。投入住房保障322023万元,支持保障性住房建设。投入街道社区方面9188万元,街道社区经费及街道增超收分成进一步提高,保证基层政权的正常运转。拨付强农惠家资金1802万元,其中发放出租车和小渔船油价补贴20236万元,种粮农民综合补贴及良种补贴

7、7万元、家电汽车摩托车下乡及家电以旧换新补贴1689万元,将党和政府的关杯及时送达老百姓。 (四)加强监管,财政管理绩效进一步提高。一是优化资金拨付管理,提高资金拨付效率。进一步简化国库集中支付环节设置,实现财政资金在国库单一账户体系内的高效、平安运转。二是完善行政事业单位和国有企业的资产管理制度,加强资产出租和处置的管理。三是加强对教育、支农、社保、国债、生态保护等涉及群众切身利益资金的使用情况进行监督检查。四是加强政府采购管理,全年政府采购总金额预计4000万元,实际中标金额3600万元,节约资金400万元,节约率2023%。五是深化小金库专项治理工作,对x202x年查出问题的单位进行回访,落实整改措施。 在回忆总结财政工作成绩的同时,我们也清醒地看到,财政运行中仍然存在着一些困难和问题:一是招商载体紧缺,制约招商引资;国家实施抑制房价增长的房地产调控政策,房地产开发与销售降温。财政收入增长受限。二是稳健货币政策和可融资载体已满负荷承贷,新增融资相当困难,建设资金得不到有效保障。三是财政收入规模偏小,财力增长有限,而增资和民生等支出刚性增长,收支矛盾仍然突出。四是财政监督和会计管理还需进一步加强。这些问题我们将在今后的工作中努力加以解决。 第5页 共5页

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