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2023年内审末次会议记录.docx

上传人:la****1 文档编号:1220007 上传时间:2023-04-19 格式:DOCX 页数:3 大小:15.92KB
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1、内审末次会议记录 内审首次会议记录 会议时间:202223-2023-13上午9:00主持人:张丽蓉 与会人员:总经理、各部门负责人、内审人员会议内容记要: 1.与会者签到 2.会议由审核组长主持,宣布会议开始3.组长明确审核的目的4.组长明确审核的范围5.组长明确审核的依据6.组长介绍审核人员的分工7.组长请大家确认审核的日程安排8.组长强调审核人员客观、公正的原那么9.组长介绍审核的方法和程序审核的根本原那么是抽样 审核方法:提问、观察、记录、确认不合格项的记录和确认方法如何正确对待不合格项2023.澄清各部门的疑问 1/2 内审首次会议的发言稿 各位好。 202223年的第一次内审会议现

2、在开始。 首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合,使得内审活动按方案如期开展。审核组的成员:第一组:罗锡仲、卓工、况飞娥 第二组:张丽蓉、刘连平、梁其文 审核目的:评价质量体系符合审核准那么的程度和有效性,确保质量体系的有效运行审核范围:与质量活动有关的各部门及场所 审核准那么: 1、iso9001:202223标准 2、质量体系文件 3、适用的法律法规4顾客投诉 5、有关合同 审核日期:202223年2023月14日 审核的方式:审核采用的是抽样方式,通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录,看是看现场,问即与相关负责人交谈;大家都知道抽样即存在一定的风险,所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责;希望大家理解,希望抱着“有那么改之,无那么加免的心态接受所形成的审核发现的结果。不符合项的分级:根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严重不符合、一般不符合、观察项 严重不符合:系统性或区域性失效一般不符合:偶然、孤立的片面的 观察项:缺乏足够的证据,有开展成不符合项的趋势 末次会议时间预计于:202223-2023-14下午17:30召开请总经理讲话 宣布审核工作正式开始 2/2 第3页 共3页

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