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2023年信用社内部控制建设实施方案5篇 新编.doc

上传人:la****1 文档编号:1308950 上传时间:2023-04-19 格式:DOC 页数:3 大小:12.04KB
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1、信用社(银行)内部控制建设实施方案5篇 附件: xx公司内部控制标准实施工作方案 一、公司根本情况介绍 本局部应列明公司简称、股票代码、上市地,介绍公司的性质、组织架构,以及内部控制工作的负责高管、牵头部门,内部控制实施工作是否聘请咨询机构及内部控制实施工作预算。 二、内部控制建设工作方案 制定内部控制建设工作方案,包括工作任务,方案完成时间及责任人。其中工作任务包括: 1.确定内部控制实施的范围,包括股份公司、子公司及其重要业务流程,梳理风险,编制风险清单; 2.将现有的政策、制度等与风险清单进行比对,查找内控缺陷; 3.制定内控缺陷整改方案; 4.落实缺陷整改工作,可能包括调整机构设置和流

2、程、修订政策及制度、调配人员等; 5.检查整改效果; 6.按照要求报备内控实施工作情况。 三、内部控制自我评价工作方案 制定内部控制自我评价工作方案,包括工作任务,方案完成时间及责任人。其中工作任务包括: 1.编制自我评价工作方案,确定纳入自我评价范围的子公司和业务流程,确定评价工作的具体时间表和人员分工; 2.确定内部控制缺陷的评价标准,包括定性标准和定量标准。缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷; 3.组织实施自我评价工作,编制内部控制评价工作底稿; 4.对发现的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,同时提出整改建议,编制整改任务单; 5.根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告; 6.按照要求披露内部控制自我评价报告。 四、内部控制审计工作方案 制定内部控制审计工作方案,包括工作任务,方案完成时间及责任人。其中工作任务包括: 1.确定将聘请进行内部控制审计的会计师事务所; 2.按照要求披露内部控制审计报告。 内容总结(1)信用社(银行)内部控制建设实施方案5篇 附件: xx公司内部控制标准实施工作方案 一、公司根本情况介绍 本局部应列明公司简称、股票代码、上市地,介绍公司的性质、组织架构,以及内部控制工作的负责高管、牵头部门,内部控制实施工作是否聘请咨询机构及内部控制实施工作预算(2)4.落实缺陷整改工作,可能包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等

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