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2023年审计局终总结5篇.docx

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资源描述

1、审计局XX年终总结5篇 是专业的范文写作网站,每日更新大量热点文章。同时,我们有一支专业的写作团队,为客户提供高质量的原创文章定制效劳。如果下面的范文没有适宜的,您可以通过企业qq:4000121855或者写作 :400-012-1855联系我们,我们将为您提供最优质的一对一效劳。 【篇一】 2023年度在县委、县人民政府和XX县区审计局的领导下,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神以及省、市、县委历次全会精神,坚持新开展理念,紧紧围绕统筹推进“五位一体总体布局和协调推进“四个全面战略布局,依法全面履行审计监督职责。认真编制20

2、23年度审计工程方案,加强审计工作统筹,优化审计资源配置,努力做到“应审尽审、凡审必严、严肃问责,加大对重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计,加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度,加大对重点民生资金和工程审计力度。自觉把审计工作融入全县经济社会开展大局,依法履行审计职责,注重揭示制约开展的深层次问题,着力促进提高经济开展的质量和效益,着力促进供应侧结构性改革,着力促进改善宏观调控和调整产业结构,着力促进改善民生和保护生态环境,充分发挥审计监督的重要保障作用。 在今年实施的审计工程中,我局严格按照年初上级审计机关批复的2023年度工程方案开展实施,继续推动中央、省、市、县重大决策部署贯彻落实作为

3、审计工作的重中之重,密切关注我县极贫乡镇脱贫攻坚资金、异地扶贫搬迁工程、部门贯彻落实中央“八项规定和压缩“三公经费支出等相关情况,统筹规划,合理调配审计资源,认真抓好县本级组织实施审计工程,同时积极抽调单位业务骨干配合参加省、市统一组织异地交叉各类审计工程。现将工作情况总结如下: 一、审计业务工作完成情况 截止2023年2023月底,我局共开展年度审计工程方案7个,占年初审计工程方案数8个的88%。其中:完成审计方案工程5项;正在实施审计工程2项,未开展1项。审计和延伸调查单位7个,审计查出管理不标准金额累计7067.54万元,责令归复原渠道资金累计750万元。完成审计工作信息9篇。抽调业务人

4、员14人次,参加省、市统一组织各类审计工程XX县区委开展的政治巡察等工作。 (一)完成财政审计3项。分别是。2023年度县本级财政预算执行和编制决算草案审计;县地税局2023年度税收收入及征管情况审计;县金库2023年度预算资金收纳、拨付情况审计。目前已完成审计并出具审计报告,审计查出管理不标准金额6288.6万元。在开展同级财政审计工作中,同时按省厅追加审计工作要求同步开展对我县2023年城镇污水垃圾处理设施建设资金、XX省工业和信息化开展专项资金(工业园区开展、企业改扩建和结构调整)进行延伸审计,并按时上报相关审计结果。 (二)完成部门预算执行审计1项。主要对县民政局2023年度部门预算执

5、行和其他财务收支审计,目前已完成审计并出具审计报告。审计查出管理不标准金额428.94万元,责令归复原渠道资金400万元。 (三)完成简嘎极贫乡镇扶贫资金跟踪前三季度审计1项。主要对我县简嘎乡2023年度极贫乡镇扶贫专项资金进行跟踪审计,已完成第一、二、三季度跟审任务并上报阶段性审计报告,催促整改问题2个,责令归还管理不标准子资金350万元。第四季度跟审工作正在有序开展。 (四)正在开展方案审计工程2项。一是对我县良田镇党委政府主要领导任期经济责任审计;二是对xx县南外环道路工程建设工程竣工决算审计。目前两个工程进入现场审计实施阶段,预计11月中旬结束。 (五)抽人参与省、市审计机关统一组织审

6、计工程及县委开展的巡察工作情况。 一是安排3名业务骨干积极参与市局组织的保障性安居工程审计、安排4人参与省厅统一组织的全省易地扶贫搬迁工程审计、安排1人参与省厅统一组织的扶贫资金审计、安排1人参与省厅统一组织的全省政府债务审计工程。所有安排抽调人员积极工作,服从审计组统一安排,无任何违反纪律要求行为发生。同时局机关还积极配合其他地州审计组对我县的交叉审计工程后勤保障效劳工作。 二是抽调3人次积极配合县巡察办等部门参与县委组织的政治巡察3次,抽调1人参与县委组织的专项巡察1次。所有抽调人员积极工作,服从巡察组统一安排部署,无任何违反巡察和纪律要求行为发生。 二、综合管理任务完成情况 (一)加强审

7、计机关党的建设 一是切实落实全面从严治党主体责任。制定机关党建工作要点,签订党风廉政建设目标责任书,拟定中心组学习方案,定期组织开展政治理论学习,坚持思想建党和制度治党紧密结合,落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任,切实增强“四个意识特别是核心意识、看齐意识,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威,更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。截止2023月底共开展党组中心组集中学习(含全局集中学习)累计6天半(40人次),为全体党员干部上党课1次,切实做到思想和行动与县委、县政府和上级审计机关的高度一致。 二是全面加强和标准党内政治生活、全面落实党内监督责任。坚持

8、把党建工作与审计业务工作相融合,把党建工作摆在优先和引领位置。上半年组织召开了2023年度领导干部民主生活会以及党员干部组织生活会,会上认真开展党性分析和自我批评,同时进行民主评议党员活动,切实增强党内生活的政治性、时代性、原那么性、战斗性。局党支部继续加强完善“三会一课制度,2023年县机关党委批复同意我局预备党员1名。 四是履行党风廉政建设主体责任,组织全局干部职工深入学习贯彻党章和党规党纪,严格遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。严格贯彻中央八项规定、省委十项规定,细化方法措施,严格制度执行,持续改进作风,坚决纠正“四风。严格执行领导干部报告个人有关事项规

9、定,班子成员主动向XX县区审计局、县委组织部报告个人有关事项。2023年全局干部职工无一人受到党纪政纪处分。 五是建立健全作风建设长效机制,健全审计廉政风险防控体系。严格执行审计“八不准工作纪律等规定。加大审计工程廉政回访等监督检查力度,对重大审计工程实行廉政跟踪检查。严格执纪问责,对违反党纪政纪的行为实行“一案双查,既追究当事人责任,也追究相关领导责任。 (二)推进审计法治化建设 一是抓好上级审计机关工作安排落实,促进建立健全与全省审计机关人财物管理改革相适应的审计管理制度体系。加强完善审计业务管理、廉政建设、岗位考核、责任追究等内部管理制度和落实重大事项报告制度,提高标准化管理水平。 二是

10、完善审计业务质量控制机制,加强对审计组的审计质量的现场监督检查和审计质量检查力度。对发现的重大审计质量问题,按照权责一致的原那么,严格实行责任追究制度。鼓励审计组推荐优秀审计工程参与上级审计机关开展评选活动,发挥好优秀审计工程的示范引领作用, 三是建立完善审计机关权力清单、责任清单,形成审计方案、实施、审理、报告等各环节既相互制约又协调有序的审计权力运行机制。主动接受党委、人大、政府、政协监督,定期报告工作。坚持阳光法那么,提高审计工作的公开透明度,自觉接受社会监督。同时加强法治宣传教育,严格依照法定程序、方式、标准履行审计监督职责,坚持文明审计、客观求实,充分听取被审计单位和有关方面意见。

11、(三)抓好县委、县政府中心工作落实 2023年我局继续牵头负责白马湖街道永和村驻村帮扶工作,上半年我局在审计工作任务重和审计人员紧张的情况下,按县委全力推进精准扶贫的总要求,强化组织领导,“一把手亲抓主管、班子成员齐抓共管,坚持把精准扶贫与审计工作同研究、同部署、同落实,全力推进精准扶贫工作开展。由局党组书记、局长任帮扶村的帮扶书记,安排1名同志与单位脱钩作为驻村工作队员开展帮扶工作。 局帮扶书记坚持每月抽三至五天进村入户了解情况,开展对贫困户走访,及时为所包扶户提供更加适合的脱贫方案,与贫困户共同分析致贫原因,帮助贫困户开展出点子、出主意,积极协调工程资金,扎实搞好到户帮扶等措施。全局职工按

12、照县委“6421结对帮扶要求,结对帮扶户15户贫困户,认真开展走访了解贫困户根本情况及实际困难,制定帮扶措施;同时按照全县2023年度“脱贫攻坚减贫摘帽工作要求,积极抽调单位30%人员(共4人)入住帮扶村开展工作,再次入户核查相关数据,使减贫摘帽工作到达精准、扶贫对象工作到达精准、扶贫政策落实到达精准等。并在春节期间走访慰问贫困户28户(含和平社区),每户送去慰问金300元,共计8400元;出资2022元在“六一儿童节期间慰问了白马湖街道的景贤、大新两所小学。 (四)其他工作 一是积极参加网络在线学习。根据要求按时完成审计署关于开展“深入解读党的十九大精神网络培训班、“2023年度、2023年

13、度国家重大政策措施落实情况跟踪审计网络专题培训“执法证网络在线培训共四期网络在线学习,按要求所有参学人员已全部考试(测试)通过。 二是加强综治、落实维稳、计生责任。上半年单位未出现被盗、火灾等情况发生,全局审计人员无一起责任事故和平安事故发生,无一起信访事件。同时积极保障单位育龄妇女得到健康效劳,主动参与县妇联组织的女性保健体检活动和组织全局在职退休职工开展年度体检工作。 三、存在问题 一是受编制限制,审计业务人员较少,审计任务繁重与审计力量严重缺乏的矛盾非常突出。面对新形势、新任务,审计监督范围较小、面较窄,满足不了“审计监督全覆盖的工作要求,在完成上级审计机关和地方党委、政府安排的任务时,

14、有些力不从心,不能充分履行审计监督职责。受工程建设类专业人员等限制,现我县政府投资工程工程审计主要是委托社会审计组织实施,投资审计存在一定的潜在风险。 二是人员结构、知识结构和审计技术相对落后,难以适应新形势下审计工作的需要。由于审计任务重、人员流动少等原因,单位组织学习、培训的时间相对较少,个人自学情况也参差不齐。近年来虽采取措施积极支持、鼓励审计人员学习审计专业知识,积极参与网络在线培训,但是在把握总体、综合分析、监测预警经济运行方面站位不高、视野不广、能力不强的问题仍然存在,审计信息化建设滞后、复合型审计人员匮乏的问题仍然突出,在审计力度和深度方面与上级审计机关和地方党委、政府的要求相比

15、仍有较大差距。 三是由于今年单位业务人员抽调配合省厅、市局及县委巡察办完成交办的各类审计、巡察工作任务较重,加之今年按照县委政府2023年度“脱贫攻坚减贫摘帽工作要求,抽调单位30%人员(共4人)脱贫期间长期入住帮扶村开展工作,导致我局现有审计业务人员匮乏,有1项经济责任审计工程方案至今无法启动开展,此问题已专题报告上报市局请示。 四、2023年度工作打算 继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神,牢固树立全国审计一盘棋的意识,紧紧围绕中央、省、市、县的重大决策部署,谋划好明年的审计工作。一是聚焦主业,加快推进年初省、市批复下达的审计工程方案,确保完成全年审计工作任务;二是以问题为导向,服从效劳好全县经济社会开展大局,认真完XX县区委政府交办的审计任务;三是以脱贫攻坚为统揽,扎实推进扶贫领域突出问题审计监督,促进财政扶贫资金、工程标准管理,防范于未然,为决战决胜我县脱贫攻坚履职尽责。 【篇二】 2023年,我局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。在区委、政府的正确领导下,在上级审计机关的指导下,紧紧围绕区委、区政府中心工作,依法履行审计职责,加大审计力度,创新审计方

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