行文审计股上半年工作汇报 2023年行文审计股,能听从单位及领导的支配,严格依据审计法、审计工程质量把握方法及有关的业务规章制度规定和程序做了以下工作。 年初规划工程完成状况: 一、细心支配,合理组织 全面完成了行政事业财务收支审计,为了有效地搞好行政事业财务收支审计,带着审计人员系统地学习有关法律法规,编制了针对性较强的审计方案,确定了审计重点,做到有的放失,实行审计与调查相结合,查帐与询问座谈相结合、参阅年度预算审计资料相结合,有效的实施了审计,至6月底共审计行政事业单位财务收支8个其中:在审1个、协作市局专项审计6个、共查出违规金额167万元,应收缴金额68万,已收缴17.5万元. 二、依据部署协作上级审计工作 我科室依据局里的整体部署,乐观协作上级市审计机关分别对开发区2023-2023年社会抚养费资金的征缴、管理使用状况的专项审计,在审计过程中能严格依据程序,严把审计质量关,认真审计,取得确定的审计效益。 三、目前工作存在的问题 1、标准行政事业审计程序、深化内在性的审计。 2、财政性专项资金审计有待加强。 3、合理支配审计时间、按时按量按质完成审计工程。