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2023年审计经理岗位的基本职责表述.docx

上传人:g****t 文档编号:1379189 上传时间:2023-04-20 格式:DOCX 页数:5 大小:10.19KB
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1、审计经理岗位的根本职责表述审计经理需要及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。下面是办公室小编整理的审计经理岗位的根本职责表述。篇一职责:1、根据公司的工作目标,制定内部审计方案,并开展各类经营审计工作及专项审计工作;2、按照内部审计工作方案及内部审计工程特点,制定具体的内部审计方案;3、建立对资产和资金使用的监控机制,发现违规现象时及时采取预警措施;4、组织对公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的审计活动;5、负责审查公司各中心、部门对授权制度和作业流程的执行情况;6、定期或不定期组织必要的专项审计,专案审计和财务收支审计;7、起草内部审计报告,客

2、观公正地反响被审计部门或工程情况,并提出建设性的建议或处理意见;8、负责对审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;9、负责对审计过程中相关部门的协调和沟通;10、负责完成审计资料和档案的归档,保管和保密工作;11、完成与审计有关的其它工作。任职资格:1、大专及以上学历,审计或财会相关专业,5年以上审计工作经验或2年以上同等岗位工作经验;2、熟悉财务核算系统以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;3、熟悉审计操作程序和升级方法及审计的全套流程和管理;4、熟悉根据财经法律法规和税收政策及相关财务的处理方法;5、熟悉企业财务管理,企业融资及资本运作;6、具有较强的人际交往能力、团队协作能力和综

3、合分析能力。篇二职责:一、内部控制审计:1、保证制度流程建设的完整性、设计的合理性和执行有效性;内部控制自我评估;2、各职能中心的职责履行评价,包括:财务、IT、人事行政等,合同款项支付和日常费用报销审计,预算制定、执行、调整及考核审计,资产平安和完整的审计(货币资金、应收账款、存货、固定资产等;二、各品牌事业部及二级单位运营审计,包括各种运营模式(自营、经销、托管、联营、电商等)和业务内容(采购业务效率评价和本钱控制评价);三、基建工程的全过程跟踪审计和终端门店装修工程工程的预决算审计;四、跨部门协作效率问题的专项审计,舞弊审计或调查;五、对外投资、募投资金运用、关联交易、业绩快报、重大资产

4、出售及领导交办的其他专项审计。任职要求:1、全日制本科以上学历,管理、财务、审计相关专业,注册会计师或注册内部审计师优先;2、五年以上内控或审计工作经验,熟悉企业内部控制,精通企业内部审计作业流程;3、逻辑严谨,高度目标感和结果导向,灵活性与原那么性兼具;4、人际沟通、领导力、供应链和销售运作、财经法规等。篇三职责:1、负责组织制定、修改和更新公司的审计标准和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;2、协助部长开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程工程管理、固定资产管理、资金管理、投资 与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其

5、他特别事项审计);3、负责审计报告和审计调查报告的制定,参加审计工程实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;4、负责组织、联系、协调、外引审计资源效劳管理工作;督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;6、对本部门内部档案资料的平安、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任。任职资格:1、财务、审计类相关专业大专以上学历,有注册会计师、审计师等相关资格者优先;有房地产、物业、传媒、出租车等行业经验者优先;2、5年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;4、较强的组织、沟通、协调的能力;5、良好的职业道德和团队协作精神。

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