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2023年技术文件管理制度.docx

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资源描述

1、技术文件管理制度 1、目的 明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容,确保技术文件的正确性及实施有效的管理。 2、适用范围 适用于公司的技术文件的管理。 3、职责 3.1技术主管负责技术文件(工艺、检验标准)的编制、更改,审核。 3.2总经理负责对技术文件的适宜性进行审批。 3.3办公室负责技术文件的归档管理、发放等管理工作。 4、工作程序 4.1硬件部针对产品的要求,通过筹划,确定应有的技术文件(包括配方、工艺、检验标准等)。 4.2根据技术文件的要求相应落实到有关人员,收集有关资料,作为开发产品的依据,这些资料应由技术主管对其适宜性进行评审。 4.3通过评审,由开发人员对产品进行开

2、发,编制相应的技术文件,这些文件在适当的阶段,由总经理组织有关人员对其符合性进行评审,评审符合要求后,交技术主管审核、总经理批准后进行小样试验。 4.4通过批准后,进行产品特性的总体验证。 4.5在验证中如发现不符原开发要求,应由原开发人员负责对设计开发文件作更改,更改后仍应进行审批。 4.6通过验证,产品符合要求,可采用产品鉴定或顾客确认的方法对产品进行鉴定。 4.7通过鉴定,由开发人员对技术进行一次完整性的检查,正式定稿,定稿的文件由技术主管进行审核、总经理批准后,作为批量投产的依据。 4.8审批后的正稿,由生产设备科移交到办公室进行归档,根据需要,生产设备科负责指派专人对文件进行复制,发

3、放到需使用的人员,进行使用。 4.9在使用中发现文件中有过失或需进行更改,由使用人员提出报总经理,总经理签注意见后,由原开发人员进行更改。 4.2023更改后,应通过4.4、4.5、4.7、4.8程序后,由生产设备科负责原稿进行修改,对发下文件同时进行修改。 4.11任何人员、任何部门均不得擅自更改文件,对制订审批后的文件应严格执行。 4.12本制度由硬件部结合平时工艺执行情况一同监督实施情况。 4.13当发现擅自更改或不执行情况,硬件部将开出纠正措施处理单限期进行整改,严重的应按违反公司规定进行处理,对造成损失将追究经济责任,对造成事故的移交有关方面处理。编制/日期: 批准/日期: 第二篇:

4、技术文件管理制度中铁二十局集团第六工程洞口制梁场【技术文件管理制度】 技术文件管理制度 1、目的 加强对洞口制梁场技术文件和资料的控制,确保施工技术管理所覆盖的所有场所都能获得及时有效的技术支持,减少工作失误,提高工作效率,以保证梁场管理体系正常、有效地运行。 2、适用范围 洞口制梁场工程部有关文件和资料的控制。 3、术语和定义 3.1受控文件和资料。日常运行过程中对管理体系起重要指导作用的文件和资料。 3.2本管理制度引用公司质量、环境、职业健康平安管理手册中的术语和定义,在此不另详叙。 4、职责 梁场工程部负责本制度的制定并监督实施,负责梁场技术文件的归口管理。 5、工作程序 5.1受控文

5、件、资料范围5.1.1设计图纸文件5.1.2验收标准5.1.3技术标准5.1.4企业标准5.1.5施工组织设计中铁二十局集团第六工程洞口制梁场【技术文件管理制度】 5.1.6工艺细那么5.1.7各工序作业指导书 5.1.8集团公司、局指、建设、设计、监理等上级单位发来的有关技术文件资料。 5.1.9变更设计文件。 5.2技术文件、资料的形式 技术文件包括书面和电子管理影像两种形式。 5.3技术文件资料的起草、核稿、批准、发布5.3.1技术文件资料的起草、核稿 (1)梁场企业标准、施工组织设计、工艺细那么由工程部(部长)负责起草,试验、物资、设备等职能部室配合,由总工程师负责核稿。 (2)技术管

6、理制度、技术文件管理制度由工程部负责起草、修改、核稿。 (3)分工序作业指导书、等由工程部负责起草、修改、核稿。(4)文件拟稿人应对文件状态进行标识,属受控文件的在文件原稿上注明“受控字样,所有文件必须要有编号。 5.3.2技术文件资料的批准、发布(1)梁场企业标准由场长批准、发布。 (2)施工组织设计、工艺细那么由总工批准、发布。 (3)技术管理制度、技术文件管理制度和其它技术文件均由梁场总工程师批准、发布。 5.4技术文件资料的修改中铁二十局集团第六工程洞口制梁场【技术文件管理制度】 5.4.1企业标准、施工组织设计、工艺细那么的修改,由上级领导或梁场职能部室提出修改意见,场长批准,梁场总

7、工负责下发修改通知单。 5.4.2工序作业指导书的修改,由梁场职能部室或各工班提出意见,梁场总工批准,梁场工程部负责下发修改通知单。 5.4.3其他文件的修改,由原拟稿部门提出意见,原批准人重新审批,相关部门负责下发修改通知单。 5.4.4施工图纸的修改,由梁场总工依据设计单位签发的变更手续,在原设计图上作更改标识,并传递到所有图纸持有人手中,包括该图纸的复印件。 5.4.5各部门收到文件更改清单后,由工程部资料员负责将文件更改清单传阅到所有文件持有人手中,直接在原文上进行修改。经修改正的内容要加盖本部门、单位印章,写清“已更改字样,进行标识。 5.4.6企业标准、工艺细那么屡次修改后,由梁场

8、工程部负责换版重新印发。 5.5文件的管理5.5.1文件发放 (1)企业标准只对公司工程部、梁场领导和工程部、试验室、物资设备部发放,由工程部负责发放,并做好登记。 (2)工艺细那么由工程部负责发放,并做好登记;发放对象为场领导、各职能部室和作业工班。 (3)作业指导书、施工图纸、施工标准、检验评定标准由工程部负责分类分工序发放,并做好记录;发放对象为分项工程技术主管(技术员),中铁二十局集团第六工程洞口制梁场【技术文件管理制度】 各工序作业工班。 (4)管理人员和作业人员必须持有现行有效版本。 5.5.2文件签收 (1)工程部备有文件收/发登记本,对上级来文、本级下发的文件、建设、设计和监理

9、单位等外来文件要分类进行登记,并做好记录。 (2)每半年对收/发登记进行一次分类汇总装订存档案工作。 5.5.3文件标识 (1)体系文件要加盖“受控印章,作废文件由工程部统一收回进行销毁,并做好记录。需留存的要加盖“作废、留查印章进行标识。 (2)其他文件到期作废要留用的,特别是施工标准、检验评定标准等,一定要加盖“作废、留查印章,并与其他文件分开保存。 5.5.4文件更新 对文件进行定期评审,必要时予以修订与更新,并由授权人确认其适宜性,更改后的文件发布前应得到再次批准。遇到以下情况时文件要修订并更新: (1)产品标准发生变化; (2)法律法规和其它要求发生变化;(3)相关方发生变化;(4)

10、管理评审提出要求;(5)内外审提出要求。 5.5.5文件复印 (1)企业标准、工艺细那么因破旧或其它原因影响正常使用的可由使用中铁二十局集团第六工程洞口制梁场【技术文件管理制度】 部门主管向梁场总工程师提出申请,经批准后到工程部领取,同时要将原件收回;电子版输出时需经总工批准,指定专人进行校核,确保无误后编号发放,做好发放登记和文件控制。 (2)图纸的复印,需经梁场总工批准,在监控情况下复印,经总工校核、签字,工程部做好图纸复印发放登记。 (3)其它技术文件不能满足使用时,所在单位负责人向工程部提出申请,经工程部长批准前方可复印,同时收回原件,做好发放登记。 (4)受控文件资料复印后,必须重新

11、加盖“受控印章。 5.5.6文件资料的处理(包括清理、留用、销毁、归档) (1)企业标准、工艺细那么在新版发行时,旧版文件由工程部资料管理员统一回收销毁,做好记录。 (2)每半年由工程部组织,对各职能部室、各作业工班所持技术文件进行一次清理,发现过期版本或影响正常使用的,全部收回进行销毁,同是将现行有效版本进行下发。需留存的加盖“留用印章,作废的文件当场销毁,并做好记录。 (3)梁场竣工后文件和资料应作如下清理: a、梁场竣工后,由总工组织对梁场竣工资料(技术局部)的编制进行催促、检查、指导,保证竣工(技术)资料的标准、系统和完整,及时地移交有关单位,同时,按公司有关档案文件要求编制一份合格、

12、完整的竣工资料及时地移交公司办档案室存档,由公司办档案室按移交规定进行接收归档,并按档案管理方法进行整理、保管。企业标准、工艺细那么、施工组织设计、特殊过程作业指导书、施工日志同竣工资料一起归档。中铁二十局集团第六工程洞口制梁场【技术文件管理制度】 b、建设、监理、设计院来文,与工程技术、质量、平安、环保等有关的原始文件同竣工资料一起归档。 c、集团公司、公司、局指挥部产生的技术文件,由工程部负责按公司技术文件清理销毁制度进行文件的清理和销毁。 d、梁场本级产生的其它技术文件,待工程竣工后由工程部根据其内容情况决定归档或销毁。 e、作废的标准、验收评定标准、标准图等,在编制竣工文件一个月内由工

13、程部统一收回进行销毁。 第三篇:技术文件管理制度技术文件管理制度1、目的 明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容,确保技术文件的正确性及实施有效的管理。 2、适用范围 适用于公司的技术文件的管理。 3、职责 3.1副总经理负责技术文件(工艺、检验标准)的编制、更改,审核。 3.2总经理负责对技术文件的适宜性进行审批。 3.3办公室负责技术文件的归档管理、发放等管理工作。 4、工作程序 4.1生产设备科针对产品的要求,通过筹划,确定应有的技术文件(包括配方、工艺、检验标准等)。 4.2根据技术文件的要求相应落实到有关人员,收集有关资料,作为开发产品的依据,这些资料应由副总经理对其适宜性

14、进行评审。 4.3通过评审,由开发人员对产品进行开发,编制相应的技术文件,这些文件在适当的阶段,由总经理组织有关人员对其符合性进行评审,评审符合要求后,交副总经理审核、总经理批准后进行小样试验。 4.4通过批准,由化验室负责小样试样,对小样进行产品特性的总体验证。 4.5在验证中如发现不符原开发要求,应由原开发人员负责对设计开发文件作更改,更改后仍应进行审批。 4.6通过验证,产品符合要求,可采用产品鉴定或顾客确认的方法对产品进行鉴定。 4.7通过鉴定,由开发人员对技术进行一次完整性的检查,正式定稿,定稿的文件由副总经理进行审核、总经理批准后,作为批量投产的依据。 4.8审批后的正稿,由生产设备科移交到办公室进行归档,根据需要,生产设备科负责指派专人对文件进行复制,发放到需使用的人员,进行使用。 4.9在使用中发现文件中有过失或需进行更改,由使用人员提出报副总经理,副总经理签注意见后,由原开发人员进行更改。 4.2023更改后,应通过4.4、4.5、4.7、4.8程序后,由生产设备科负责原稿进行修改,对发下文件

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