1、廉政建设的重要举措审计系统工作总结 县审计局于1984年12月18日成立,已走过了20年的光辉历程。20年来,广阔审计工作者开拓进取,与时俱进,认真履行宪法和法律赋予的职责,坚决地站在国家和人民利益的立场上,坚持“全面审计,突出重点的方针,为维护经济秩序,促进廉政建设做出了应有的奉献。 一、依法开展审计工作 19841994年,对80户行政事业单位的财务收支进行了定期审计,查出违纪金额83.29万元。19851992年,先后对11个企业进行了财务收支审计,查出严重违反财经纪律资金49.81万元。1986年,清理整顿“小钱柜,查出挤占预算内收入乱支乱用1.03万元。1988年,对扶贫支农专项资金
2、进行专项审计调查,审计金额177万元。19881993年,先后对承包经营的75户企业进行了厂长(经理)任期目标责任审计,审计金额15704.13万元。1989年,分别对121户企业、行政事业和16户个体工商户进行检查,查出违纪资金12023.50万元。1990年,对上街镇财政所1989年1月至1990年2023月的财务收支进行了送达审计,查出违规资金1.18万元;对双涧、脉地、太平、顺濞、平坡5乡1989年度财政预决算和乡镇企业进行了审计,共查出违纪金额20.2023万元;对全民所有制和集体所有制19个单位进行了审计调查。1991年,对农村土地罚款、土地管理和耕地占用税进行了全面审计,查出违规
3、资金0.86万元;对19871992年新建、更改、改造、扩建等单位58个、基建工程64项进行了全面审计调查。1992本资料权属文秘公文第一站严禁复制剽窃年,对全县19801991年省州下拨450万元扶贫资金进行审计调查;对县人行、工行、建行等单位1991年财务收支进行了审计,查出挤占、截留利润0.72万元,对县农行、保险公司等单位1991年度财务收支进行了审计,查出违纪金额0.99万元。1995年完成审计工程16项,共查处违纪违规金额45万元,违纪单位和违纪金额都比往年有所减少。对县农行19841995年上半年的农贷资金情况开展调查;对县工行19851995年的财务收支情况进行了审计,查出违纪
4、金额1.31万元。1996年,共完成审计工程27项。查出违纪违规金额20232万元,处予罚款4.63万元,追回侵占挪用资金23万元。审计调查4项,基建自筹资金来源事前审计9项。一是有重点地选择有代表性的17户预算执行单位进行审计,共查出违纪金额60万元。二是开展农业专项资金和行政事业单位审计,尤其对本年我县投入的172万元小农水资金的到位、使用情况和使用效益作了全面审计。三是对预算外资金、国有企业潜亏XX县区民政救灾扶贫周转金的管理和使用进行调查,完成省州下达的4项调查任务,被调查单位23个,走访农户6户。1997年,共完成审计工程15项。查处违纪资金2023万元,追回被侵占挪用资金6万元,调
5、账处理4万元,促进以工代赈资金分配60万元,处分款1.2万元。1998年,共完成审计工程14项。查出违纪违规金额26万元,追回侵占挪用资金4万元,上缴财政7万元。1999年,共完成审计工程18项。查出违纪违规金额933万元,上缴财政12万元,被审单位18户中有14户不同程度地存在违规行为,违规资金933万元,其中,决定作出处理处分62万元,上交财政12万元,指明要求纠正871万元。2022年,完成审计工程22项。共查出违纪违规资金174万元,其中,决定执行处分47万元,指明要求纠正127万元,上缴财政38万元。2022年,完成审计工程30项。查出违纪违规资金714万元,其中,决定执行处分5万元
6、,指明要求纠正72023万元,上缴财政5万元。2022年,共完成审计工程39项。查出违纪违规资金1204万元,其中,预算执行62万元,财政决算16万元,金融5万元,企业审计917万元,行政事业审计15万元,经济责任审计189万元。违纪违规资金中,上缴财政39万元,调账处理815万元。2022年,完成审计工程34项。查出违规金额113万元,管理不标准金额440万元,上缴财政26万元,应调账处理金额48万元,应自行纠正金额481万元。2023年,共完成审计工程58项。查出违纪金额88万元,管理不标准金额356万元,应上缴财政16万元,应调账处理金额51万元,应自行纠正金额366万元。特别是对政府性
7、投资工程,在开展好前置审计的根底上,搞好工程决算审计。年内,共核减虚增工程量、高套定额、核算错本资料权属文秘公文第一站严禁 复制剽窃误等造成的虚增工程造价63万元,为国家和业主单位节约开支63万元;开展前置审计8项,共核减投资2.85万元,核增投资37.29万元。开展经济责任审计,共完成19项19人,查出管理不标准资金180万元。对全县14个行政事业单位2022年度行政事业性收费和罚没收入进行了重点检查,对违反规定的单位进行了审计处理,对各单位自查申报的18.68万元按规定解缴同级财政,对自查未申报的2.84万元作审计收缴。20年来,共完成审计工程593个,查出违纪违规资金4166万元,收缴财
8、政226.4万元,追回被侵占挪用资金81万元,查出挪用、贪污、行贿受贿3人,金额2.18万元,移交有关部门处理2人,受党纪、政纪、团纪处分4人。 二、加强审计队伍建设 (一)领导班子建设。成立县审计局时,配备1名副局长,与财政局同一个党支部。1992年,成立了审计局党支部。现行政领导配有1正3副。无论是党支部还是行政领导班子,都善于把党的路线方针政策同审计工作紧密结合,带着全体审计干部,认真履行审计监督职能,当好敢于审计、善于审计的带头人。 (二)审计队伍建设。根据国家审计署提出的“要建立一支政治上强,业务上精的审计队伍的要求,认真加强审计队伍教育培训,提高全体审计人员的政治素质、知识水平和业
9、务能力。到2023年底,审计干部达15人。其中,大学1人,占7%;本科在读3人,占20%;大专6人,占40%;中专4人,占27%;高技1人,占7%;非执业会计师和审计师2人,占13%;助理审计师8人,占53%。平均年龄41岁。是一支政治强、业务精的审计队伍。1986年以来,先后有6名审计工作者被评为大理州审计系统先进个人。 (三)制度建设。1995年4月,制定并印发了县审计局内部责任规章制度和关于实行量化考核实施方法的试行规定。2022年11月,制定并印发外勤经费管理方法、县审计局工作规那么、关于加强审计纪律的规定、县审计局行政执法岗位责任制等19个制度、规定、方法,确保了依法执政、依法从审、依法管理,真正做到了有章可循,使审计的各项工作任务得以顺利完成。 三、加强精神文明建设与廉政建设加强精神文明建设。多年来,我局始终把精神文明建设摆在首位,并纳入年度目标量化管理,在年初的工作方案中与职能工作一起布置,工作中一起检查、落实,年终一起纳入考核,不断提高干部职工队伍的思想素质和业务素质。1995年,制定了各岗位责任制、考勤、评选表彰先进、职业道德与纪律、学习、会议制度等内部责任规章制度。加强廉政建设,实行“五公开一监督,各项工作实行量化考核,取得了显著成效,被命名为县级“文明单位,并一直保持到2022年5月。2022年8月被命名为州级“文明单位。 第6页 共6页