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2023年管理体系运行汇报.docx

上传人:sc****y 文档编号:1687003 上传时间:2023-04-22 格式:DOCX 页数:23 大小:29.53KB
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资源描述

1、管理体系运行汇报 公司质量环境职业健康平安管理体系运行已经三个多月了,这期间运营部按照体系文件要求做了大量的工作,现将公司在管理体系运营方面的情况作如下汇报: 一、公司的质量/环境/职业健康平安方针、目标组织结构、质量/环境/职业健康平安管理体系文件以及各项资源的通用性、充分性和有效性: 公司制定的质量环境职业健康平安方针能充分表达了我公司的特点,目标适宜;在组织结构方面,安排专人负责贯彻工作,公司编制的管理体系文件从三个多月的运行情况来看,管理体系文件市是适用的;公司各项资源能满足运行要求,综上所述,公司的质量/环境/职业健康平安方针、目标、组织结构、质量/环境/职业健康平安管理体系文件及各

2、项资源的适用性、充分性和有效性。 二、对质量/环境/职业健康平安目标和指标的实现情况。由于工程开工不久,从运营质量来讲完全可以满足要求,其它数据目前无法收集。 三、根据内审情况,对质量/环境/职业健康平安体系运行效果及内审的审核结果进行评审,并对内审中提出的纠正和预防措施情况: 公司于202223年7月26日进行了公司三合一整合管理体系第一次内部管理体系审核,给运营部发出不合格报告一份,针对不合格报告,我部认真分析不符合产生的主要原因,不符合项产生的主要原因是相关人员对管理体系文件理解程度不够,未按管理体系文件要求认真做 好记录所致。审核以后,我部已经针对不符合项立即进行了整改,并制定了相关纠

3、正措施,防止再发生相同的不符合。 四、对相关方的问题: 管理体系运行以来,按照公司体系文件的要求,对合作的供方除了在质量方面进行要求外,还在环境和职业健康平安方面施加一定的影响,要求材料供应商所提供的材料尽可能为环境节能产品,提供效劳的分包方,要求对劳动保护方面严格按照相关法律法规进行。 五、就质量环境职业健康平安方面法律法规的遵循情况: 在遵循法律法规方面,运营部认真学习适用法律法规、标准标准清单按照法规认真执行,没出现违法运营的现象。 六、管理体系运营以来,对工程可能产生的环境因素和危险源进行了识别和评价,在运营中,运营部对现场材料应进行外观质量检查,检查了出厂合格证明书,并组织保管员进行

4、现场验收,并按规定填写收料清单,保管员应妥善保存材料,并做好标识,严格控制材料发放,并做好材料发料清单。 组织工程材料员按平面布置图堆放材料,并标识,并按规定取样送检,经检验合格后,才允许发放使用。进行工程分局部项工程的检验评定工作,并做记录。 组织工程材料员对半成品成品进行标识,组织工程的隐蔽工程验收工作,并做好隐蔽验收签证。 由工程技术负责人编写运营方案,参加图纸会审,并做会审记录,对工程进行分局部项技术交底,确保运营人员按设计图纸要求以及规 定和运营方案进行运作。 由运营负责人编制工程运营方案,组织运营人员按方案进行运营,每月统计月进度,总结月运营进度方案完成情况。 组织工程运营员填写运

5、营日记,如实记录有关质量、平安、隐蔽验收以及运营进度,组织运营人员进行专检,并作检查记录,根据确定的关键工序,对运营人员进行关键工序进行技术交底。 建立了机械设备及机具台账,并对机械设备及机具进行统一标识和管理。 编写平安技术措施,并进行平安技术交底,并监督运营人员做好现场各项平安防护措施。 进行每月平安检查活动,组织和监督工程平安员进行周平安活动,和每班组长在班前时应进行平安交底活动,并监督特种作业人员持证下岗。 对运营中出现的问题,马上采取整改措施,并安排落实整改,对半成品、成品的不合格进行标识,并制定纠正和预防措施。 对工程工程质量进行检查评定并填写专检表,积累了工程质量分析的原始资料。

6、 履行了工程文件资料的收发登记签收制度,保证文件资料的有效性和具体实施,进行了工程设计变更及外来文件的收集和整理及汇总工作。 编制了计算器具台账,对计量器具进行了统一标识,并做好各项器具的周检方案。 纠正和预防措施,运营部每半个月组织经理、工程技术负责人、运营负责人、质安员、运营员对工程进行全面检查,对在检查中发现的问题应及时落实整改,并限定时间整改完成,对整改的应进行复检,复检合格为止。 对于运营部管理人员要求对质量管理体系文件进行学习培训,使各岗位均能保证质量管理体系的运行。 七、改进: 管理体系运行以来,各项工作得到加强,没有发生过重大顾客投诉和相关方投诉事件,实物质量符合控制要求,环境

7、因素和危险源得到了识别,各项环境职业健康平安管理方案均已大局部控制和落实,但仍有一些工作没有做到位,希望有关部门、工程予以重视。结合前期质量环境职业健康平安管理体系运行情况,认识缺乏,寻找差距,认为公司广阔员工还应不断加强管理体系文件的学习,确实掌握工作内容和工作程序,防止以后发生更多或更严重的不符合项。 运营部 202223-8-26 第二篇:质量管理体系运行工作汇报质量管理体系工作汇报 本厂开始实施符合iso9001。2022标准要求的质量管理体系以来,已经有一段时间了。通过换版贯标,我厂重新明确了各职能机构,并确定了各职能机构的职责、权限,各机构按照其权限、职责已正常开展工作。本厂建立了

8、质量方针及与其相适应的质量目标,并将目标分解到各职能部门,由各部门的分目标来保证总目标的实现,由202223年的质量目标检查情况来看,本厂的各级目标能实现,并能到达质量目标的要求。为确保体系的正常运行,我厂配备了相关的资源,所有员工的质量意识,顾客满意意识有了进一步的加强,树立了质量第一,顾客第一的理念。为确保体系的持续改进,在平时进行了纠正和预防措施,于202223年5月3日6日进行了内部审核。 根据我厂年度内审方案,检查了我厂质量管理体系的各个过程及活动的效果是否符合iso9001:2022版的要求,从而确保我厂质量管理体系的符合性和有效性。审核组由2人组成,用4天的时间对我工厂的管理层、

9、质管科、生技科(车间)、供销科进行了审核。 本次内审工作得到了厂长及各部门负责人的重视和支持,使审核工作进展顺利,按方案完成了全部审核任务。 从这次审核结果看,我厂的质量管理体系已按iso9001:2022版标准要求执行,过程运行有效。主要好的方面主要有:建立质量管理体系的过程得到识别并确定了他们的顺序和相互作用。为了确保过程的有效运行和控制,制定了控制过程所需的准那么和方法,编写的质量手册、程序文件符合iso9001:2022版要求,所需的相关的根底性文件符合质量管理体系的要求,为支持这些过程的运行和对这些过程的监视提供了必要的资源和信 息,如整改了厂房、购置了等办公用品等。对车间员工进行了

10、贯标和应知应会的培训,改善了厂区的道路。此外过程的监控记录形成并有效,由此过程得到了持续改进,产品质量得到了提高,用户反映良好,顾客满意度调查显示顾客满意度为20230分,实现了企业的质量目标。此外,本企业的生产环境有了明显的改观,员工的精神面貌有了显著的变化。 在这次内审中也发现了质量管理体系运行中的薄弱环节,本次审核中共发出不合格报告2项,其中质管科1项,生技科1项。 薄弱的环节主要表现在: (1)操作人员要对文件进一步学习; (2)计量管理人员需进一步加强对计量器具检定状态标识的管理。由内审情况来看,我厂的质量管理体系是符合的、充分的、有效的,符合iso9001:2022版标准,我厂质量

11、管理体系文件充分、有效,符适宜用的法律、法规,无顾客投诉,已进入正常运行状态。假设本次审核发出的不合格报告能迅速制定纠正措施并实施,且15天内纠正完毕。 总的来看,我厂已建立较有效的质量管理体系,建立一定的自我完善的机制,能够到达持续的向顾客提供满意的产品和持续改进的要求。 生技科(车间)质量体系工作汇报 自质量体系运行以来,生技科始终把握本厂的质量方针和质量目标,严格按工艺技术文件组织生产,使产品一次检验合格率到达20230%,从而保证质量目标的实现。在产品形成的过程中我们做了以下工作: 1、严格按工艺文件组织生产,每道工序严格把关,确保不合格的产品不进入下一道工序。 2、对特殊过程和关键岗

12、位操作人员经培训、教育、考核合格,具备资格持证上岗。 3、对过程参数和特性主要如压力等指标进行连续监控,并做好特殊过程监控记录。 4、生产过程中严格检查监督,对发现的问题,及时分析原因,提出相应的纠正预防措施,使产品一次检验合格率稳定在较高水平。 5、搜集整理好所做的评审活动。 6、参与其它部门的评审活动。 目前生技科还存在一系列问题,必须作为今后工作的重点,不断予以改善。 1、生产过程中,存在某些记录不够标准和标识不够及时的现象。 2、车间职工对质量手册有关条款理解不够。 对照质量手册、程序文件的要求,生技科所做的工作还不够理想,在今后的工作中,我们将一如既往,认真学习iso9001:202

13、2标准,确保产品质量和工作质量稳步提高,为顾客提供满意的产品和效劳。 质管科质量体系工作汇报 自质量体系运行以来,质管科始终把握本厂的质量方针和质量目标,使产品出厂检验率到达20230%,从而保证质量目标的实现,在产品形成的全过程中做了以下工作: 1、对采购物资按照采购物资分类规定进行检验并做好检验记录(台帐、报验单)和标识工作,从而保证进货物资的质量。 2、生产过程中,过程检验员进行质量监督,根据工艺要求,添置了计量器具,保证产品加工过程中一次检验合格率达99.9%,提高产品质量。 3、在产品入库检验过程中,严格按照产品标准及要求进行检验,并做好检验记录及报告。 4、对生产过程中发现的问题,

14、经过与车间一起分析原因,提出了相应的纠正预防措施,使得一次检验合格率稳定在较高水平。 5、检定了全部计量器具,确保测量数据的有效和准确。 6、积极参加内部质量审核活动。 7、搜集整理好所做的质量记录。 8、制定年度培训方案,组织员工参加培训。 9、召集其它部门进行质量信息统计,编写统计分析报告。 2023、做好体系文件的发放工作。 目前,质管科还存在以下问题: 1、检验过程中,某些记录有不够标准和标识不够及时的现象; 2、对照质量手册、程序文件的要求,质管科所做的工作还不够理想;在今后的工作中,我们将一如既往,认真学习iso9001:2022版标准,确保产品质量的稳步提高,认真做好各项检验记录

15、。 供销科质量体系工作汇报 自本工厂实施iso9001质量体系以来,本部门以极大的热情投身到这项工作中来,首先,本部门积极参加iso9001族根本知识的培训,认真学习质量手册、程序文件,熟悉本部门的工作程序,为本部门的工作顺利展开打下良好的根底。 本部门严格按合同评审程序中的规定进行合同评审,每一份合同都认真进行评审,认真入册,决不漏评。对于不符合评审要求的合同,决不签订,确保每份合同的实施执行率达20230%,对于合同的变更,及时与客户联系,做好 记录,并通知生技科及时作更改。本部门通过 、信函、 等方式向客户了解其对本工厂产品质量和效劳等方面的要求和意见。对于顾客满意程度的调查情况,本部门及时反响给顾客,确保顾客信息反响处理到达其满意,本工厂以及时地供货、真诚的效劳和优良的产品质量赢得顾客的一致好评,在顾客

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