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2023年市审计局自查整改措施及承诺.docx

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资源描述

1、2023年市审计局自查整改措施及承诺 市审计局收到?关于对年政风行风建设意见和建议的反应?后,对?意见和建议?提出的问题进行了仔细分析自查,制定整改措施并承诺: 一是整合审计资源,加强项目管理。 一方面坚持经济责任审计与部门预算执行审计、财政决算审计、财政专项资金审计等有机结合,优化资源配置,节省审计本钱,提高审计工作效率; 一方面打破科室界限,全局审计干局部工不分家,在集中把握审计状况的前提下进一步突出工作重点,对重点、难点项目集中局骨干力量进行实施。 二是将账面审计与调查有机结合。转变就账审账、就表审表的旧观念,在账面审计的根底上,充分运用调查手段,通过召开座谈会、进行问卷调查、缘由分析,

2、以此来觉察问题、解决问题。 三是加强延长审计,突出工作重点。为拓展审计面,延长审计触角,在项目实施过程中不仅审计本级单位,还延长内设机构、下属单位以及资金流向的关联单位;不仅向账内延长到明细账、台账、卡片账,还向外延长到专项资金的使用单位和领取人。 四是加大计算机帮助审计力度。不断制造和提高信息技术条件,充分利用计算机技术和网络技术,开展计算机审计帮助工作。 五是组织全体审计人员不断学习新的法律法规。仔细学习?审计准那么?、?审计法?、?审计法实施条例?等审计法规,深刻了解审计机关权限,法律责任。把学习贯彻新?审计准那么?与进一步做好审计工作结合起来,进一步标准审计监督行为,仔细执行法定的审计程序,大力提高审计工作效率和质量,做到依法执审、客观公正。在学习新?审计准那么?时,带着实际问题去学习,在学习中找到解决实际问题的途径。根据新?审计准那么?,比照检查当前审计工作中存在的与之不相适应、不相符合之处,准时实行措施,加以改良。 2

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