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2023年XX镇年度审计工作总结及审计工作计划新编.docx

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资源描述

1、XX镇年度审计工作总结及审计工作方案 xx镇年度审计工作总结及审计工作方案 xx镇2023年度审计工作总结及2023年审计工作方案 今年以来,我镇内审工作在镇党委、政府的直接领导下,在xx审计局的关心指导下,在有关部门的配合支持下,坚持以邓小平理论、“三个代表重要思想为指导,牢固树立科学开展观,围绕xx经济建设这个中心,认真贯彻落实党代会、人代会精神,按照内审年度工作方案,积极开展内审业务,及时提供审计信息,充分发挥内审监督、效劳功能,为我镇经济建设和社会开展添砖加瓦,为维护我镇财经秩序,促进党风廉政建设、加强财务管理等方面,起到了积极作用。 一、2023年审计工作总结 2023年完成审计工程

2、xx只(xx家次),其中:财务收支审计xx只,经济责任审计x只,建设工程审计x只。提出被采纳审计建议xx条,纠正违规行为资金xx万元。同时完成基建工程审价x只,核减造价x万元。回忆今年内审工作,主要做了以下几项: (一)监督审计整改 审计是手段,其目的是到达整改完善。对此,今年审计工作重点是落实审计整改。审计整改共分三部曲,首先是发出审计整改通知书,接着是落实审计内部通报制度,然后进行审计回访。 1、认真做好xx审计局对本镇提出的各项审计整改工作 根据“xx审字(xx)第xx号审计报告中提出的审计整改要求,镇审计室于x月x日拟写了“关于xx镇人民政府党政领导干部任期经济责任审计报告中问题整改落

3、实的情况汇报,对涉及x项整改事项进行了一一整改回复。x月x日xx审计局对本镇整改情况进行审计回访,涉及继续整改事项x条。镇审计室在x月x日拟写了“关于xxxx审计局对xx镇审计整改回访的有关事项落实情况汇报。通过审计整改,本镇的政府口、招商公司等单位的财务管理水平和管理制度有了较大的提高和完善。 2、积极监督基层审计整改 2023年3月2023日,镇审计室对镇机关设有独立账户的事业单位2023年度财务收支等情况进行了审计,并出示了“xx审(2023)第x号审计报告。提出很多审计整改意见,如2023年x月x日镇社会治安综合管理办公室送来了“关于xx镇xx办公室2023年财务收支审计整改情况说明。

4、对审批手续不健全、现金支付、白条入账等问题作出具体整改做法。又如xx效劳社对个人借款问题作出了具体整改方法。今年共审计回访了十几个单位,通过对审计整改监督,改变了以往几年重审计、轻审计整改,前审后乱的被动局面。 (二)完成工程工程的审价 近年来,随着我镇社会经济不断开展和新农村建设不断推进,政府实事工程和公益性工程随之大量增加。由于受市场等因素影响,工程工程预算“约约糊,结算毛估估现象已出现。加强对建设工程的审计工作,提高政府资金使用效率。最大限度节约建设资金,这是审计部门一项重要的工作内容。2023年委托中介共完成建设工程x只。送审价xx万元,核减xx万元,核减率xx%。具体较大工程有:“河

5、道疏浚、翻建桥梁、生态护岸、市容道路等。通过工程造价审计,不但为政府节约了大量建设资金,又促进了廉政建设。 (三)探索专项资金跟踪审计 如何做好专项资金监管工作,需要进一步探索。今年,本镇二个自来水厂进行了管网改造,共投入专项资金数量较大,如何监管好这局部专项资金,镇审计室进行了探索,对工程期初,期中,期末的资金进行了跟踪审计。并获取了“xx自来水厂管网改造的情况汇报“xx、xx管网改造资金收支情况说明二分书面材料。全面了解了二个水厂管网改造进展情况及资金使用情况。 (四)做好常规性审计工作 根据今年审计工作方案,我们完成了xx、xx、xx、xx村和xx居委会的财务收支等常规性审计工作。同时完

6、成了xx、xx二个敬老院的年检财务审计工作。 (五)努力完成领导交办的突出性审计事项 根据领导交办,3月中旬,我们完成了xx镇机关设有独立账户的事业单位2023年度财务收支等情况审计工作。涉及单位有xx家。为领导提供了真实决策依据,为进一步做好事业单位收支二条线,统一核算等工作作好根底工作。 (六)做好审计资料立卷归档工作 审计资料是很重要的档案资料,如何做好立卷归档是常规性工作,但也需要花一定的精力。我们通过立卷归档,为镇档案办、镇志办提供很多真实有效的依据。 回忆今年以来的审计工作,虽做了一些应做的工作,也取得了一定的工作成绩,但对照领导的要求和兄弟镇审计工作成效,我们还有较大的差距。一是

7、审计质量有待于进一步提高,基层内部控制制度还需进一步健全。在今后的工作中,我们决心进一步加强学习,不断提高自身素质,坚持边干边学,学用结合,认真总结,查找缺乏,不断提高审计质量和审计效率,要严格按照内审工作要求,进一步标准操作程序,坚持依法审计,及时完成各项xx镇年度审计工作总结及审计工作方案第2页 任务。 二、2023年审计工作(方案)设想 2023年审计工作总体目标:围绕我镇经济建设这个中心,以科学开展观统领内审工作,坚持“全面审计,突出重点的工作方法,实现事后审计向事前、事中审计转变,继续做好财务收支、经济责任、在建工程审计,加强监督,促进标准。着力抓好审计整改落实,不断改进审计方法,努

8、力提高审计工作质量,确保审计有序开展、及时完成。2023年主要工作设想如下: (一)继续做好领导干部经济责任审计。重点对领导干部任期内经济指标完成、财务经营状况和集体资产管理、使用和保值增值情况以及内部管理制度的制定、执行等进行客观公正审计评价。促进干部廉政建设。要积极探索经济责任审计新问题、新情况。 (二)继续做好财务收支(分配前审计)审计。重点加强对各单位收益分配额度、费用开支、补贴标准、应收账款、库存资产等方面的审计监督,严肃财政纪律,不断提高经济运行质量,促进各单位标准操作,增收节支,防止和杜绝损失浪费的现象出现。 (三)继续做好对基建工程的审计。重点对政府实事工程资金投入审计,要严把审计关,努力节约政府建设资金,不断提高资金,使用效果和效率。要认真协调有关部门做好建设工程审计,实行监督与效劳并举的审计方法,不断提升在建审计效果。 (四)继续做好审计意见的整改落实和回访工作。要建立跟踪落实制度,从制度上,程序上确保审计意见落实,务求取得审计实效。 (五)努力完成领导交办的其他事务。 xx镇审计办公室 二0xx年十二月二日 第6页 共6页

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