收藏 分享(赏)

2023年内部审计工作总结2.docx

上传人:sc****y 文档编号:1775236 上传时间:2023-04-22 格式:DOCX 页数:2 大小:15.93KB
下载 相关 举报
2023年内部审计工作总结2.docx_第1页
第1页 / 共2页
2023年内部审计工作总结2.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、内部审计工作总结范文 近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和省内部审计工作规定,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班,提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是发动内审人员总结内审工作经验,撰写内审专题论文,开展经验交流,提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度,标准内审工作程序,使内审工作逐步走上标准化的轨道。 一、建立制度,有章可循 市供电局领导重视内审工作的标准化、制度化建设。到目前为止已建立了市供电局内部审计工作规定,市供电局财务收支审核方法等六项内

2、审制度,使内审工作有章可循,有据可依。 二、内审方案,紧扣目标 为了强化内审监督和效劳,使内审活动与经济活动环环相扣,每年年初由内审机构提出初步内审方案,经过部门集体讨论,找准内审工作切入点,制订内审工作年度方案,如固定资产投资审计方案、财务收支审计方案、绩效审计方案等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。 三、突出重点,力求成效 市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况,连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计,组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核,并出具工程造价报告书,审计成效明显.审核了424个工程工程,送审工程金额6145万元,审定工程金额5953.6万元,核减工程金额191.4万元,核减率为3.11%;x月xx月审核了311个工程工程,送审工程金额5983.69万元,审定工程金额5797.22万元,核减工程金额186.47万元,核减率3.12%。此外,该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。 四、全程介入,注重跟踪 市供电局的内审工作不只是局限于事后审计,对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议,行使内审监督权。在审计过程中,注重对问题的深入分析,提出切实有效的审计建议,并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况,以稳固审计成果。 第2页 共2页

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 资格与职业考试 > 其它

copyright@ 2008-2023 wnwk.com网站版权所有

经营许可证编号:浙ICP备2024059924号-2