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2023年学校行政审计处年度工作总结.docx

上传人:sc****y 文档编号:1896125 上传时间:2023-04-23 格式:DOCX 页数:5 大小:18.05KB
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资源描述

1、学校行政审计处年度工作总结 小编精心推荐 审计工作总结|审计年度工作总结|审计年终工作总结|审计个人工作总结 2023年,在校党委、校行政的正确领导下,在主管校领导的直接指导下,审计处紧紧围绕学校工作重点,充分发挥内部审计的监督和效劳职能,不断加大内部审计工作力度,认真履行审计职责,积极开展各项审计工作,在保障资产平安完整、提高资金使用效益以及加强党风廉政建设等方面发挥了重要作用,较好地完成了学校领导及上级有关部门交给的各项审计任务。现将2023年审计工作总结如下: 一、加强理论学习,提高政治素质和业务水平 2023年审计处继续坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,积极落实科学开展观,认真

2、学习十七届四中全会精神,积极参加学校组织的各项政治活动,先后组织人员集中学习了2023年华北水利水电学院党政工作要点、2023年XX省教育审计工作重点、XX省教育系统内部审计工作规定等相关文件精神,加强政治理论学习,用正确的思想指导工作,为更好的开展内部审计工作,提供强有力的理论指导和思想保证。 多年来审计处坚持每年组织审计人员参加上级有关部门组织的业务培训,2023年2023月派出人员参加了审计人员和造价师的继续教育培训学习,内审人员全部持证上岗,不断更新审计专业知识,进一步提高审计工作水平。同时,审计处作为学校的经济监督部门,始终将党风廉正建设工作作为审计队伍建设的重要标准,严格要求内审人

3、员把好思想关,以制度约束行为,秉公办事,为学校各项事业的快速开展做好效劳,较好地保证了审计工作的公正性和独立性。 二、围绕学校中心任务,积极开展内部审计工作,效劳于学校改革开展全局 (一)以新建工程工程竣工结算审计工作为重心,逐步开展工程工程全过程审计。随着新校区新建工程竣工和交付使用,工程审计任务日益繁重,2023年审计处在人员少、工作量大的情况下,探索灵活多样的审计模式,根据的不同工程工程的特点、采取相应对策。针对小型的20万元以下的修缮工程,以竣工结算审计为主;针对金额大、矛盾突出的新建工程,寻找监督的重点环节,参与到招投标、审核招标文件、材料设备考察、隐蔽工程验收等工作中,确保工程工程

4、造价金额的公平、公正和学校利益的最大化。同时,工程审计人员还将在审计过程中发现的问题,及时反映给相关职能部门,对标准工程管理,起到了积极地促进作用。 2023年全年完成的工程审计工程主要有: 1、2023年集中力量开展新校区教师公寓楼一期等工程的竣工结算审计工作。这些工程涉及金额巨大,双方问题和争议较多,为了有效维护学校利益,审计处根据每个工程的不同情况采取相应对策,针对矛盾突出的工程,屡次沟通协调,进行复审,确保造价金额的公平、公正和学校利益的最大化,全年共配合外审完成的送审工程合同金额1202344.3万元,审减232.9万元,取得了显著的经济效益。 2、审查新校区第二生活区二期室外管网工

5、程、道路工程5个招标工程招标文件的评标方法,并按照主管领导的要求,组织编制工程的业主标底,涉及金额8244.3万元,采取有效措施,确保了业主标底的保密和编制水平,为这些工程公开、公平、公正的成功招标提供了保证,对后期工程投资起到了良好的控制作用; 3、审计处克服了审计处人员少的困难,按照学校规定的审计范围,对符合审计范围的基建、修缮工程全部实施了工程结算审计,顺利完成了新校区小型工程工程、花园校区维修改造工程工程的自审工作。审计工程18项,审计审减金额5.9万元,审减率3%,202223-2023年审计处连续5年对50万元以下工程工程的自审率到达了20230%。 (二)积极探索,开展科研工程专

6、项审计 审计处为适应新形势的要求,不断探索财务审计新方法、2023年根据教育厅内部审计工作要点的要求,结合实际,进一步丰富财务审计内容和方式。2023年,审计处配合有关部门开展纵向科研专项经费审计1项,涉及金额360万元,对工程经费的使用情况给予客观评价,为标准科研工程经费的管理和使用提供参考和效劳。 (三)参与学校的招投标及验收工作,认真履行审计的监督职能 按照学校有关文件的规定,审计处参与了学校招投标的监督工作和局部设备、工程工程的合同会签及验收工作,通过对招投标过程的监督,审计关口前移,加大事前监督的力度。2023年审计处参加的工作主要有: 1、参加学校新校区北大门、第二家属生生活区食堂

7、、公共实验楼等50多项工程工程、设备采购的评标工作。 2、近一年来,审核各种工程、效劳、货物采购付款凭证20230余项,对其中不具备支付条件的工程不予签认,有效的控制了投资和防范资金风险。 3、参加局部工程、设备验收70余次,对不具备使用条件或工程质量不合格的工程及时提出相关意见。 三、2023年的努力方向 一年来,审计处在校党委、校行政的正确领导下,在校属各部门的大力支持和配合下,较好的完成了各项工作任务,但同时还有许多需要完善的地方,审计处争取在新的一年里,加强以下三方面的工作: 1、继续加强政治业务学习和研究,特别是内部审计专业知识的学习,进行课题研究,提高内审工作的水平,加强审计风险的防范; 2、着重做好工程审计工作,特别是新校区基建工程竣工结算审计,确保审计质量,提高审计效益,为学校节约资金; 3、进一步完善内部审计制度,学习实践科学开展观,根据XX省教育厅统一出台XX省教育系统内部审计工作规定等制度的对原有的内部审计制度进行修订,根据新的形势制定符合实际情况、易于操作的基建、修缮工程审计实施细那么和有关审计结果执行的制度方法。 第5页 共5页

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