1、街道加强对扶贫和救灾救济资金以及政府专项资金管理监督情况总结 按照区纪委关于进一步加强扶贫和救灾救济资金以及政府专项资金管理使用情况进行监督的相关要求,为确保各项扶贫和救灾救济资金及政府专项资金能够做到专款专用,真正发挥其改善民生的作用,为低收入居民提供有效的生活保障,滨河街道积极采取措施,对上述资金的管理和使用情况进行了监督检查,现将有关情况总结如下: 一、工作开展情况 (一)加强领导,研究政策,认真制定监督检。 2、资金的管理和使用。临时救助、大病救助和慈善救助的对象主要是低保户和低保边缘户及因突发事件致贫的困难群众。各部门能够做到严格执行上级的政策法规 3、资金使用的程序。首先由本人申请
2、,提供相应材料,并做出承诺。其次由社区入户进行核查、并到相关单位进行调查、同时走访周围居民。再次由社区、街道进行集体讨论,通拟救助对象张榜公示,逐级上报并按规定发放。最后由社区、街道综合救助工作领导小组,对扶贫资金的来源和使用进行有效的监督,同时自觉接受上级的审计和群众监督。 4、监督检查工作程序。首先由各社区按照规定的时限进行自查;其次由街道组织各社区进行互查,并召开集体会议对自查互查情况进行通报;最后,由街道组成专项检查组,协同廉政监督员及居民代表对各社区的执行情况进行检查。经检查,各社区扶贫和救灾救济资金以及政府专项资金管理使用情况均符合国家、省、市政府相关部门制定的法律法规,补助发放程
3、序及相关的管理工作也完全符合要求,没有发现串用、挪用资金、违规发放以及不符合条件的居民骗取补助款的问题。 二、存在的问题 1、检查过程中,部门享受补助政策的居民反映扶贫资金的审批程序复杂,且许多符合条件的居民身体状况较差,因此在办理审批过程中存在困难。 2、社区对申请人进行调查过程中收集资料的途径还具有一定局限性。对申请救助的困难家庭实际情况调查取证较难,对申请人的房产、存款、隐性收入缺乏行之有效的调查手段,给救助的准确性带来不便。 三、下一步工作打算 1、牢记全心全意为人民效劳的宗旨,加强对政府专项资金和救灾救济资金的监管力度,本着公开、公平、公正的原那么,确保资金使用到位。 第二篇:关于对
4、财政专项资金及政府投资工程资金管理自查情况的汇报关于对财政专项资金及政府投资工程 资金管理自查情况的汇报 县监察局: 根据万监字(2023)1号文件要求,我局抽调人员组成了工作组,对本单位财政专项资金及政府投资工程管理情况开展了认真自查,现将有关情况汇报如下: 一、工程情况 202223年以来,我局的财政专项资金工程为XX县区煤矿瓦斯远程监控系统建设工程。根据XX省财政厅关于下达202223年煤矿瓦斯远程监控系统建设财力性补助经费的通知(赣财预(202223)256号),由省财政向我县下拨了50万元专项资金,已全部进入了县财政专户。目前该工程建设已完成,进入试运行阶段,等待省煤行办的验收合格后
5、正式投入使用。 二、资金管理,使用情况 为确保工程资金平安,我局组成了由分管财务的副局长任组长的工程建设组,具体负责实施,通过议标方式与县电信局签订了建设合同。在工程实施过程中,我局严格财经纪律,按规定用途使用资金,做到专款专用,公开透明,严防挪用工程资金行为和个人决定大额度资金使用行为;在资金拨付方面,按照工程建设小组验收合格后报县财政局审核的程序,合理、有序发放。目前该工程资金财政已拨付450000元,用于监控系统房屋建设、设备购置448216.35元,结余1783.65元,没有违规违纪使用资金情况。 二一一年二月十日 第三篇:关于吐尔根农场开展社保基金、住房公积金和扶贫救灾专项资金监督检
6、查的实施方案关于吐尔根农场开展社保基金、住房公积金和扶贫救灾专项 资金监督检查的实施方案 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表重要思想为指导,深入贯彻落实科学开展观,坚持“谁主管、谁负责、“管行业必须管行风的原那么,以关注民生、保障民生为主题,以加强“三金监督检查和案件查办为核心,以建章立制和整改提高为重点,构建“三金监督管理长效机制,确保“三金运行平安,切实维护广阔群众切身利益,促进魅力信阳建设。 二、协调机制 “三金监督检查涉及面广、政策性强、社会影响大。为使“三金监督检查工作有序有效开展,建立对“三金监督检查工作实施统一组织和领导。 组长:张靖华(党委书记) 副组长:张云平(党委副书记
7、、管委会主任) 成员:申振华(工会主席) 杜强(党委秘书) 李新民(生产科长) 师以俭(场办主任) 施铁(一队支部书记) 马占仓(二队队长) 李建民(三队支部书记) 张栋(四队支部书记) 马敬忠(五队支部书记) 三、工作步骤 “三金监督检查工作是个系统的长期的工程。今年的工作分三个阶段进行: (一)、自查自纠阶段(4月8日至4月30日) 1、自查自纠范围。“三金的根本情况。涉及重大问题的,时间可前溯和后延。 2、自查自纠重点: (1)、社保基金。 有无截留、滞留社保基金;有无弄虚作假发放、骗取社保基金;有无违规挪用、出借社保基金;有无利用社保基金进行质押、担保贷款;有无利用社保基金购置股票、经
8、商办企业;社保基金管理机构有无接受回扣、好处、私分钱物等行为;有无失职渎职行为;有无其他违法违纪行为。 (2)、住房公积金。 有无违反规定审批职工提取住房公积金、发放个人住 房贷款、套取住房公积金的行为;有无违反规定和程序购置国债;有无截留、挤占、挪用、贪污住房公积金等违法违规行为;有无违反规定选择受托银行及开设银行账户;有无用住房公积金存款及所购国债向他人提供担保;有无变换手法利用住房公积金委托金融机构购置股票;有无接受回扣、好处、私分钱物等行为;有无失职渎职行为;有无其他违反住房公积金管理规定的行为。 (3)、扶贫资金 有无擅自改变资金用途、挪用扶贫资金的行为;有无截留、滞留扶贫资金的行为
9、;有无从扶贫资金中提取办公经费的行为;有无弄虚作假从扶贫资金中报销不合理开支的行为;有无贪污、行贿、受贿、私分钱物的行为;有无套取、骗取扶贫资金的行为;有无其他违反扶贫资金管理规定的行为。 (4)、救灾资金。 (5)有无截留、滞留救灾资金的行为;有无虚报冒领救灾资金的行为;有无骗取救灾资金的行为;有无贪污、挪用救灾资金的行为;有无利用分配救灾资金工作之便谋私行为;有无其他违反救灾资金管理规定的行为。 四、工作要求 (一)、提高认识。“三金涉及广阔干部职工和群众的生活保 障、医疗保障、住房保障,是广阔干部职工和群众的“救命钱。各有关单位要从关注民生、保障民生、构建和谐信阳的高度,切实履行职责,加
10、强“三金监督检查工作,确保“三金运行平安。各级纠风办要把“三金监督检查工作作为今年纠风工作的重中之重,加强学习,准确把握政策界限,不断提高监督检查和案件查办的能力和水平。 (二)、严肃纪律。“三金能否平安运行,事关社会稳定大局。各级各部门要严格遵守国家、省、市有关“三金管理的法律法规和文件规定。但凡在自查自纠、检查抽查和整改提高中拒不自查、拒不配合检查抽查、瞒报少报、弄虚作假、设置障碍干扰检查、整改不到位的,要根据有关规定追究责任。 (三)、注重实效。在自查自纠和检查抽查中坚决杜绝形式主义,草率应付,要坚持原那么,严格程序,把薄弱环节找准找全,把问题查清查透,把整改提高落实到位,以实实在在的工
11、作实效取信于民。 吐尔根农场纪委办 2023年1月1日 第四篇:龙山学校开展“小金库专项治理和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况自查、自纠总结报告龙山学校开展“小金库专项治理和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况自查、自纠总结报告 根据儋教字2023155号文件XX县区教育体育局关于开展“小金库专项治理和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况专项检查工作方案的文件精神,结合我校实际,进行自查、自纠情况总结如下: 一、认真学习,提高认识 接到上级文件通知后,我校迅速召开了专题会议,传达学习儋教字2023155号文件精神。我校把执行开展“小金库专项治理和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况工作作为当前领导班子的执政能力建
12、设和作风建设的一项重点任务来抓。学校及时组织中层以上领导集中学习文件精神外,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长要求大家,认真学习有关文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确治理检查“小金库和扶贫工作暨扶贫领域资金使用情况是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,标准财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 二、明确要求,重点治理 根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是2023年1月1日至2023年4月30日学
13、校是否有私设“小金库行为和扶贫工作暨扶贫1领域资金使用情况,按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库。我校严格执行局下发的贫困寄宿生生活费补助实施方案,由学生向所在学校提交申请表,并递交相关贫困证明材料,然后学校认定评议小组调查认定、张榜公示,认定结果在学校内进行不少于5个工作日的公示,然后上报市学生资助管理中心。资助款由上级相关部门直接通过“惠民一卡通发放形式发放到学生补助卡上,贫困寄宿生生活费补助申请表、贫困证明等相关材料学校安排专人负
14、责整理、归档。除贫困寄宿生生活费补助外我校无任何扶贫领域资金。 (一)预算收入管理情况 我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。 (二)预算支出管理情况 1、我校根据市财政局、教育体育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些大额开支,事前都要开班子会讨论决定,事后进行常规公示。 2、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等工程的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。 (三)财务会计管理情况 2我校有会计1人,报账员1人。建立了内部财务管理制度、财务审批制度、绩效分配制度。会计资料根本做到真实、合法、完整,报销手续齐全。 (四)设立“小金库情况 1、我校无私设“小金库和“帐外帐等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱支滥用和铺张浪费等现象。 2、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝超支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。 3、在认真清查的根底上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库的出现