1、厂物资管理制度 一、物资采购须凭方案单进行。其中生产用物资,由生产技术科根据库存定额作出方案,非生产用物资由所需单位作出方案,报分管厂领导审批同意后,由后勤效劳中心统一安排采购。 二、采购员根据方案单按照就地就近、质优价廉的原那么组织采购,产品质量不符合要求的要及时退货。 三、仓库保管员须先经过岗位培训,合格后才能上岗。物资入库时,应根据领导批准的采购方案单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验,确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷,应立即通知相关人员处理。 四、物资入库后,应分类、分规格摆放整齐,但凡易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管,确保物资
2、材料完好无损。如因保管不善造成损坏,由保管员照价赔偿;非人为因素造成损坏的,可以按规定报损。 五、保管员每季度应对库存物资盘点一次,做到帐帐相符、帐物相符,如出现盘盈盘亏情况,应立即查明原因,报分管厂领导按规定处理。 六、保管员和材料会计每月要核对一次账目,对库存物资少于储藏定额的,材料会计要及时报生技科。 七、物资的领用和发放,由用料单位填写领料单并说明用途,经用料单位和生技科负责人审核,报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单,保管员凭出库单发货。材料会计不在时,保管员可凭厂领导批准的领料单先发货,但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。 八、各单位领用的非一次消耗性材料,必须落实到专人保管,余料必须回收仓库。 九、办公用品由办公室作出方案报分管厂领导审批后,由办公室统一采购并登记发放。 十、办公室每年应对各单位的办公用品(含职工个人保管的办公用品)进行一次清理,如有损坏或丧失,参照第四条规定处理。职工调离本单位的,应如数交还个人保管的办公用品,否那么办公室不予办理相关手续。