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2023年财政局双拥工作总结.docx

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资源描述

1、财政局双拥工作总结 区财政局在区委、区政府的正确领导下,在区双拥办的关心领导下,进一步学习理论科学开展观,认真贯彻落施各项优抚政策,大力开展拥军优属、拥政和平活动,有力促使双拥工作整体程度不断进步。现将双拥工作简要总结如下: 一、高度认识,一把手亲自抓,确保双拥工作有序有效开展。 区财政局多年来始终把双拥工作摆在财政工作的重要议事日程,认真落施领导责任制,形成了局主要领导亲自抓,各相关股室胁调配合,干部职工积极参与,齐抓共管的双拥工作新格局,确保了拥政和平工作与拥军优属工作胁调开展、整体推广。 二、保鄣经费,倾情参与,确保双拥政策法规落到实处。 区委、区政府高度重视双拥工作,财政局作为政府职能

2、部门,大力发扬部门优势,认真履行财政工作职责,按照军地统筹兼顾、胁调开展的原那么,在财力上为国防和军队创立及优抚安排工作提供必要的保鄣。落施国家相关政策,加大解决优抚事业和优抚对象困难的力度。结合我区财力情况,在编制和执行年度财政预算时,尽力做到优先考虑,立即,努力调整支出结构,千方百计筹措资金,确保双拥工作经费立即足额到位。近几年来,财政共优抚支出达959万元,其中:2023年方案201万元;202223年方案247万元;202223年方案261万元;2023年方案250万元。 在今后的双拥工作中,区财政局将在区“双拥办的关心领导下,按照“同呼吸、共命运、心连心的总要求,树立标准,加强措施,

3、开拓创新,不断改动双拥各项工作,推广我局双拥工作再上新台阶。 2023年财政局双拥工作总结二: 地区财政局拥军优属工作是支持军队建设、维护社会稳定的一项重要工作。上半年以来,地区财政局始终把这项工作作为“爱我军队,固我长城的具体表现,加强对有关政策的学习,充分发挥财政职能作用,确保拥军优属资金到位,支持了军队建设。现将近几年工作简要总结如下: 一、加强学习,提高认识 拥军优属是我们党和政府长期以来形成的一项荣耀传统,要保持和发扬这一传统,必须加强学习,提高认识,才能做到与时俱近。我们利用中心组学习的时机,适当安排对有关双拥工作方面的法规、政策和文件的学习,通过学习,班子成员强化了国防平安意识,

4、认为虽然地区级财力比较紧张,但是尽力安排好预算,保障拥军优属资金是我们义不容辞的职责。除了加强班子成员学习以外,我们还在局有关会议上进行宣传,使拥军优属意识深入人心。在工作中,无论是地区民政局,还是武警部队、消防部队等资金,局领导都认真研究,积极调度。各职能科事密切配合,协调安排所需资金,努力做到“保障有力的要求。 二、优先保证、及时到为 地区财政在安排年初预算时,总是优先考虑将拥军优属资金列入预算,并留有增支余地,以便年内当地区双拥办、民政局、武装部申请非预算资金(如专项)时,能够安排出资金来保障专项资金的的支出。 三、座谈走访,搞好慰问 每年“八一节,我局通过召开座谈会,局党组、行政班子领

5、导与联谊部队畅谈我军建军以来的辉煌历程,并联系财政工作实际,积极思考如何将部队的荣耀传统带到地方,在地方发扬光大。座谈会成了凝聚人心、激发斗志、重新走上征程的起点。 2023年财政局双拥工作总结三: 拥军优属,拥政爱民,是我党我军的荣耀传统,是加强国防建设的重要内容,它关系到国家安危,人心安定,社会稳定和经济开展。二0xx年我局双拥工作在县委、政府、市财政局得领导下,始终坚持xx总书记“三个代表的要求,认真贯彻落实党中央、国务院、中央军委关于加强军政军民团结的指示精神。明确财政部门双拥职责,立足单位实际,效劳大局,注重建设,与xxx武警支队结成双拥共建对子,营造了军爱民、民拥军,军民鱼水一家人

6、的社会气氛,为国家和部队建设,为改革开放和经济开展,创造了良好的社会环境。 一、加强领导,明确目标,争创军警民共建先进对子 1999年xxx财政局与xxx武警支队结成双拥共建对子。我局把军警民共建作为一项重要的政治任务,在我局“双拥工作领导小组的领导下,按县委、政府的部署,结合我局的实际,制定出军警民和有关规定,把目标任务分解落实,并纳入年度考核。做到目标明确,责任到位,确保了军警民共建工作的顺利开展。 二、深入开展拥军奉献活动,形成良好的创立气氛 我们始终把拥军爱国作为开展军民共建活动的主要内容,充分利用各种宣传阵地,采取多形式、多层次的国防教育和双拥宣传活动,形成大力弘扬拥军优属的社会风气

7、。结合春冬季征兵、八一建军节等活动开展宣传教育,普及国防知识,提高职工的国防意识和拥军意识,积极鼓励职工适龄子女参军,我们切实把为部队排忧解难作为开展军警民共建工作的立足点,把为部队办好事、办实事当作共建工作的重要内容抓好落实。春节、“八一建军节期间,每年都组织召开拥军优属座谈会,做好对复退军人、烈军属的走访、慰问,把党和政府的温暖送到他们心坎里。“八一建军节期间,武警支队邀请我局领导参加双拥座谈会,畅谈军民鱼水情和新形式下的双拥工作。我们不定期地邀请部队官兵来我局举行国防知识讲座和军民学习“三个代表重要思想、学习十六大精神座谈会,创立起一个个“军爱民、民拥军的社会气氛,推动军民共建的进一步开

8、展。 三、立足行业特点,做好新形式下双拥共建工作 进一步明确财政部门双拥职责,立足单位实际,效劳大局,注重建设。(结合财政工作的实际谈谈财政局为地方所作的奉献和成绩) 四、认真做好退役军人接收工作。 随着市场经济的开展,用工制度的改革,退役士兵的安置难度越来越大。近5年来,我局克服编制、经费困难,供接收退役军人14人,把他们安置在效益较好的局属单位,并进行政策倾斜,鼓励他们爱岗成材。现在已有多名复退军人成为单位的业务骨干。今年我局接收退役士兵2人,其中转业士官1人,城镇义务兵1人我局克服困难。将2名退役士兵全部妥善安置。其中安置到东张水库管理所1人,十八户管理所1人。真正把双拥工作落到了实处。

9、 虽然我们在军民共建工作上取得了一定的成效,但我们仍要“百尺竿头,更进一步,继续加大军民共建工作力度,不断充实和完善工作内容,向更高的目标而努力奋斗,进一步开创我局军民共建工作的新局面。 2023年财政局双拥工作总结四: 今年来,我局在区委区政府的正确领导下,深入贯彻科学开展观,科学安排收支预算,大力支持经济建设和社会事业开展,不断拓宽财源根底,狠抓收入征管,收入增幅创历史新高,预计全年收入超额完成区人大常委会批准的调整后预算,支出控制在预算盘子之内,保证了行政事业机构的正常运转,财政各项工作取得新的突破,为顺利完成“十二五财政工作目标开好局。 一、收支完成情况 全区财政总收入预计完成1790

10、00万元,完成调整后预算的20230%,比年初预算增幅高11.2%;比上年增加36782万元,增长29.2%。区级财政收入预计完成87000万元,完成调整后预算的20230%,比年初预算增幅高6.23%;比上年增加14654万元,增长22.23%。一般预算支出预计82476万元,完成调整后预算92656万元(包括上级补助收入14117万元和上年结转11544万元)的89.01%,比上年增加17912万元,增长27.74%,财政预算执行总体较好, 二、主要做法及成效 (一)加大投入,财源建设成果进一步显现。财源建设取得长足进展。2023年预计税收入库超亿元企业3家,新增2家,其中钧石机构5亿元、

11、森美1.4亿元、鸿荣轻工1.2亿元;超千万元企业31家,新增8家;超百万元企业319家,新增44家。收入超亿元街道7个,新增3个,其中海滨超4亿元,临江、江南超2亿元。一是发挥财政资金导向作用,引导企业做优做强,共投入扶持企业资金8342万元,带动企业增加投入,促进重点企业良好开展。6家上市及26家上市后备企业全年预计纳税2023.3亿元,增长20235%;2023家总部企业预计纳税2.55亿元,增长62.87%。二是高新技术园区升格为国家级高新园区,财源支撑作用明显。投入高新园区5200万元(累计投入12.7亿元),入驻高新园区企业430户,全年预计纳税11.73亿元,占全区工商总税的45.

12、23%,增长90%。三是自主创新步伐加快,产业结构优化升级,战略性新兴产业开展势头良好。投入科技资金2350万元,形成新的增长点,电子信息产业实现跨跃开展,全年预计纳税6.1亿元,增长80%,占全区税收的比重从2023年的17.34%提高到23.1%。四是多渠道筹集资金7.68亿元(其中市财政回拨土地出让金3.71亿元,融资3.97亿元),投入安置小区(延陵、后坑、锦美、新塘、泉三)、商贸物流中心、温陵商贸中心、汽车汽配城、池峰路二期、龙头山片区改造、站前大桥等重点工程建设;归还旧贷款7.02亿元。工程带动成效明显,新XX县区市容市貌进一步改善。 (二)狠抓管征,财政收入增长进一步跃升。财政总

13、收入预计完成17.9亿元,增长29.2%,创历史新高。税性收入预计完成17.58亿元,占财政总收入的98.2%,比上年提高1.63个百分点,财政收入规模不断扩大,质量持续提高。一是完善收入目标考核责任制和增超收鼓励机制,层层分解下达目标任务,强化目标考核。紧盯目标任务,按照“以日保旬,以旬保月,以月保季,以季保年的工作要求,抓紧抓好收入工作,超额完成市政府下达目标任务。二是密切关注税收政策调整和经济运行动态,提高对税收走势分析的前瞻性。加强税源跟踪管理与分析,根据税源资料指导日常征管工作。建立经济分析联席会议制度,加强经济运行的分析,集思广益,及时提出应对措施,有的放矢抓好收入工作。三是构建网

14、络化全方位协税护税机制,建立点对点的联络员制度和部门联动机制,通力协作,齐抓共管。建立健全收入监控体系,及时采集涉税信息,强化重点税源管理,加大稽查力度,做到依法治税、应收尽收。四是进一步标准非税收入管理,将原列预算外管理的收入(不含教育收费)全部纳入预算管理。 (三)优化结构,民生保障支出进一步落实。科学预算,严格压缩和控制一般性开支,财力向民生方面倾斜,全年民生方面支出预计4.84亿元,占一般预算支出的58.62%,增长27.74%,保证了教育、科技、支农等法定支出,保证了公共卫生、社会保障、基层社区的投入,促进各项社会事业协调开展。投入教育方面22921万元,增加公共财政教育投入,到达教

15、育经费法定增长的要求,教育事业开展实现新跃升,各项考核指标持续保持较高水平。投入科技方面2350万元,扎实推动企业自主创新,加快转变开展方式。投入支农方面1130万元,全面落实强农惠农政策,大力实施江南XX县区人居环境整治,推进农业产业化开展、防灾减灾体系建设。投入卫生方面4403万元,基层医疗卫生效劳体系和公共卫生效劳体系进一步完善,疾病预防控制工作取得新进展。投入社保方面16035万元,城乡居民社会保障体系不断完善,就业工作扎实推进。投入住房保障322023万元,支持保障性住房建设。投入街道社区方面9188万元,街道社区经费及街道增超收分成进一步提高,保证基层政权的正常运转。拨付强农惠家资金1802万元,其中发放出租车和小渔船油价补贴20236万元,种粮农民综合补贴及良种补贴7万元、家电汽车摩托车下乡及家电以旧换新补贴1689万元,将党和政府的关杯及时送达老百姓。 (四)加强监管,财政管理绩效进一步提高。一是优化资金拨付管理,提高资金拨付效率。进一步简化国库集中支付环节设置,实现财政资金在国库单一账户体系内的高效、平安运转。二是完善行政事业单位和国有企业的资产管理制度,加强资产出租和处置的管理。三是加强对教育、支农、社保、国债、生态保护等涉及群众切身利益资金的使用情况进行监督检查。四是加强政府采购管理,全年政府采购总金额预计4000万元,实

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