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2023年公司日常规范管理制度.docx

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资源描述

1、公司日常标准管理制度 为加强公司的标准化管理,完善各项工作制度,促进公司开展壮大,提高经济效益。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司日常标准管理制度。 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司开展的事情。 三、公司发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强

2、、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制的分配制度,为员工提供收入和社会根本保障;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出奉献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 (一)员工守那么 1、遵纪守法,忠于职守,廉洁自律。 2、服从领导,凝心聚力,求真务实。 3、热爱岗位,团结互助,敬业

3、奉献。 4、保护公物,勤俭节约,杜绝浪费。 5、不断学习,提高水平,精通业务。 6、积极进取,勇于开拓,创新开展。 (二)财务管理 1、财务管理要贯彻“勤俭办企业的方针,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 2、财务核销审批实行方案管理、分级负责、总经理审批制度。日常财务支出,一般由综合部负责实质性、合理性的一级审查,财务部负责合法性、可行性的二级审查,分管财务领导审核后,报总经理批准,其中:业务招待费用支出,由综合部审查,分管综合部领导审核后,按财务制度报总经理批准;建筑施工及其他工程款项的支出,由工程部审查,分管工程部领导审核后,按财务制度报总经理批准。 3、财

4、会人员记帐、算帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。 4、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。 (三)合同管理 1、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。 2、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致的原那么。合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确 3、合同内容:部首局部,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点

5、;正文局部:建设合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等; 结尾局部。注意双方都必须使用合同专用章,原那么上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。 4、签订合同除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在县人民法院管辖。 5、合同原那么上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权

6、限审批。重要合同必须经法律参谋审查。 (四)文印管理 1、董事会和公司的文件由综合部拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发。业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。 2、董事会和公司的文件由综合部负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,经签发的文件原稿送综合部存档。 3、外来的文件由综合部负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。 4、各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打印、公司内部网上传阅。 5、打印文件、发 以及公司行政公章使用均需经分管综合部领

7、导同意,逐项登记,以备查验。 (五)办公用品购置领用规定 1、公司领导及各部门所需购置办公用品实行部门报告、统一购置制度。由部门负责人填写办公用品购置使用审批表,分管综合部领导审核报总经理批准后由综合部购置。 2、办公用品购置后,由综合部统一保管,办公用品领用,须办理出入库登记手续,明确数量、金额。 3、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式(电子版),按规定报总经理审批后,由综合部统一印制。 (六)移动 和固定使用规定 1、公司各部门 费均按月包干使用。具体标准如下。综合部120元/月,开发部20230元/月,财务部60元/月,工程部20230元/月。 2、移动 费均按月包干使用,

8、具体标准如下。总经理、副总经理、总经理助理、部长、员工。同时规定移动 以当月话费清单为核销凭证,超过标准不予补。 (七)考勤管理 1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。 2、因工作需要周日或夜间加班的,由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。 3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的(含3天),由副总经理批准;3天以上的,报总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作

9、岗位的按旷工处理。 4、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的按旷工处理。 5、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给根本工资。 6、经总经理或分管领导批准,决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的,每个补助2023元;节日值班每天补助40元 7、员工的考勤情况,由综合部进行监督、检查,如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按日工资的双倍予以处分,取消本年度先进个人的评比资格。 (八)廉政建设管理

10、 1、严禁利用职权“索、拿、卡、要,不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬,一律交公司综合部,由公司领导酌情处理; 2、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利,未经批准不得公车私用; 3、公务活动中,不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的,礼金礼物必须如数交财务部登记,并按有关规定酌情处理。 (九)档案管理 1、严格执行党和国家的保密、平安制度,确保档案和案卷机密平安。 2、各部门应在每年元月底向公司综合部移交上年度文书档案并履行清交手续。 3、各类规章制度、方法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要 记录、接待来访记录、上

11、级来文、公司发文、工作方案和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由综合部负责归档。 4、各工程工程立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由综合部负责归档。 5、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档,副本原件由综合部归档。 (十)保密制度 1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。 2、公司秘密是关系公司开展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括以下秘密事项: 公司经营开展决策中的秘密事项; 人事决策中的秘密事项; 招标工程的标底、合作条件、贸易条件; 重要的合同、客户

12、和合作渠道; 公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号; 董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 (十一)平安及值班制度 1、采取轮流值班的方法,双休日和节假日安排值班,值班工作由综合部负责安排和协调。 2、值班人员值班时,负责接转 ,处理当日的日常事务,保证环境卫生和室内外干净整洁。 3、抓好平安用电,电线、电器残旧不符合标准的,应及时更换,严禁擅自私接电源和使用额外电器,不准在办公场所使用电炉。 4、落实防盗措施,办公房间无人时要关好门窗和电灯。 (十二)车辆管理制度 1、公司车辆由综合部统一管理,车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务,后其他事的原那

13、么安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外,单独一人在XX县区办事,原那么上不安排车辆。 2、车辆驾驶实行专人专车,专车专管。如有临时安排,其他部门用车,在用车期间内承担责任,保持车况完好。 3、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内,并采取必要的防盗措施。外单位借车,需经总经理批准前方可安排。 4、车辆实行定点维修,需维修的工程由驾驶员列出清单后,由综合部报总经理批准。 5、车辆用油由财务部统一购置,油卡由综合部发放登记,并建立车辆的用油台帐,每月核算一次。 6、综合部应按时办好车辆保险、年检等各项手续,车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 (十三)卫生管理制度 1、卫生管理的范围为公司

14、各部门、工地办公室的办公室、会议室、厕所、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。 2、卫生清理实行部门责任制,部门负责人为责任人。责任区卫生清理每周集中进行一次,日常保洁由综合部牵头进行卫生考核检查。 (十四)招待就餐制度 1、业务接待工作实行事前申请、确认标准、定点派餐制度,由综合部统一安排,业务对口部门负责接待陪同,接待用烟用酒由综合部统一购置,酒类一般控制在60-200元以内,烟类一般控制在20-60元以内。 2、在公司外安排的招待餐,尽量自带烟酒,负责接待的部门按公司规定的标准到综合部领取。 3、陪客人数原那么是少于客人人数,一般情况下陪同人数不超过三人。中午用餐原那么上不饮酒。 综合部 二0一x年十月十五日部门日常行政管理制度小学班主任工作一日常规美容院员工日常行为标准 第10页 共10页

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