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430279_2013_华安股份_2013年年度报告_2014-04-28.pdf

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1、 武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 0 公告编号:公告编号:2014-06 武汉华安科技股份有限公司武汉华安科技股份有限公司 (股份代码:(股份代码:430279430279)20132013年年度报告年年度报告 武汉华安科技股份有限公司武汉华安科技股份有限公司 二一四年四月二一四年四月 武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 公司董事会及公司董事、监事会及公司监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2、。董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人代松及主管会计工作负责人刘艳、会计机构负责人刘晓声明:保证2013年年度报告中财务报告的真实、完整及完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事

3、项 22 第六节 股本变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心技术员工情况.32 第八节 公司治理及内部控制.38 第九节 财务报告.42 第十节 备查文件目录.113 武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华安股份、华安科技 指 武汉华安科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 关联交易 指 关联方之间的交易 公司章程 指 经公司 2013 年 8 月 29 日 2013 年第二次临时股东大会审议修改的最新公司章

4、程 本期、本年、本年度 指 2013 年 上期、上年、上年度 指 2012 年 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 广发证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、万元 武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 重大风险提示重大风险提示(一一)对非经常性损益依赖的风险对非经常性损益依赖的风险 报告期内,公司营业收入3 8,010,525.13元,营业利润-2,660,236.83元,净利润7,902,058.79元。公司获得政府补贴

5、收入11,890,732.32元,财政补贴收入对公司净利润贡献巨大,扣除政府补贴收入等非经常性损益后,公司净利润为负。政府补贴具有不确定性,如果公司无法持续的取得政府补贴,将对公司盈利状况产生不利的影响。(二)(二)应收账款余额较大的财务和经营风险应收账款余额较大的财务和经营风险 公司处于大安防行业,客户多为军事单位、政府单位和大型国有企业,客户采购量大、资信良好但一般需要先发货,之后再逐渐验收和列装,而收款受到财政预算资金支付周期的影响,收款期较长。报告期末,公司应收账款19,541,903.71,较2012年末大幅上涨。受制于客户性质,公司资金周转率不高,并有进一步走低的可能性,如此,则将

6、对公司带来一定的财务和经营风险。(三)研发(三)研发支出大幅增长的支出大幅增长的风险风险 2013年,公司增大了研发投入,全年研发支出10,103,529.74元,较2012年全年研发支出1,510,107.54元大幅上升。研发支出的增加有利于公司增强研发力量,提升产品技术水平,加强自主研发能力。但是,如果公司相关研发项目不成功或者未能达到预期,将会加大费用成本,对公司经营造成不利影响。武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司、公司信息信息 股票简称 华安股份 股票代码 430279 挂牌时间 2013-8-5 股票交易地点 全国中小企业股

7、份转让系统 公司中文名称 武汉华安科技股份有限公司 简称 华安科技 公司的外文名称 Wuhan Huaan Science and Technology Co.,Ltd.简称 无 公司的法定代表人 代松 注册地址 武汉东湖新技术开发区关东工业园东信路创业街 3 栋 401 室 邮编 430000 办公地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 78 号当代国际花园 8 号楼 邮编 430000 公司网址 电子邮箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林韬 联系地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 78 号当代国际花园 8 号楼 电话 027-87111920-80

8、16/13667291793 传真 027-87111900 电子邮箱 武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 三三、信息披露、信息披露及备置地点及备置地点 信息披露平台 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 项目 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 4 月 10 日 武汉市工商行政管理局东湖高新技术开发区分局 4201112102752 420101748323897 74832389-7 报告期末注册 2013 年 10 月 31 日 武汉市工商行政管理局东湖高新技术开发区分

9、局 420100000095190 420101748323897 74832389-7 注册信息变更情况 2013 年 10 月 31 日因定向发行股票,公司注册资本从 1389 万元变更为 1481.6 万元 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的主办券商 主办券商名称 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 签字会计师姓名 彭忠、承开来 武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告

10、7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位:元 序号 项目 2013 年期末 2012 年期末 变动比例 1 营业收入 38,010,525.13 28,374,007.56 33.96%2 归属于本公司股东的净利润 7,902,058.79 2,655,303.63 197.60%3 归属于本公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -2,161,312.18 2,641,293.73 -181.83%4 经营活动产生的现金流量净额 15,755,327.80 -8,220,955.17 5 加权

11、平均净资产收益率 35.72%14.48%增加 21.24 个百分点 6 基本每股收益(元/股)0.56 0.15 273.33%7 稀释每股收益(元/股)0.56 0.15 273.33%序号 项目 2013 年期末 2012 年期末 变动比例(%)1 总资产 51,058,461.06 39,139,877.63 30.45%2 股本 14,816,000.00 13,890,000.00 6.67%-3 归属于本公司股东的净资产 28,567,412.11 15,665,353.32 82.36%4 归属于本公司股东的每股净资 产(元/股)1.93 1.13 70.80%武汉华安科技股份

12、有限公司 2013 年年度报告 8 二、本年度内公司非经常性损益项目和金额本年度内公司非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 2013 年度 2012 年度 非流动性资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 政府补助 10,010,992.47 460,000.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-51,472.36-445,990.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益总额 9,

13、959,520.11 14,009.90 减:非经常性损益的所得税影响数 796,843.99 2,101.48 非经常性损益净额 9,162,676.12 11,908.42 减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)归属于公司普通股股东的非经常性损益 9,162,676.12 11,908.42 武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司总体经营情况回顾一、公司总体经营情况回顾 2013年度,公司在董事会和经营管理层的领导和努力之下,克服困难,把握机遇,开拓市场,取得了较好的业绩。报告期内,公司实现营业收入38,010

14、,525.13元,同比增长了33.96%;净利润7,902,058.79元,同比增长了197.60%;期末资产总额51,058,461.06元,同比增长了30.45%;每股净资产1.93,同比增长了70.80%;经营活动产生的现金流量净额为15,755,327.80元,经营性现金流量状况得到极大改善。在取得成绩的同时,也出现了主营业务利润下降的情况,主营业务利润为-2,660,236.83元。主营业务利润为负的主要原因是随着营业规模的扩大,管理费用成本大幅上升,其中研发支出为10,103,529.74元,同比增长了569.06%。本年度,公司获得的政府补助收入11,890,732.32元,较强

15、的支撑了公司的研发支出大幅增长,同时政府补助等非经常性损益的大幅增长也保证了公司净利润同比大幅增长。公司在国家政策高度重视和鼓励发展的安防行业的政策引导下,围绕公司中长期发展战略和年度经营目标,在核心技术研发投入、市场拓展、团队建设等方面获得了较大提升。在稳固并扩大现在行业客户基础上,积极发展更多的潜在行业和客户,提升公司的行业地位。为了进入到传媒行业,发起参股成立了湖北光谷天下传媒股份有限公司,进一步提升了公司的行业客户拓展能力。公司在商业策略上积极从单一产品研发、生产、销售,逐步过渡和调整、上升至建立各类行业应用的软硬件解决方案及方案平台的研发、生产、销售上,为公司未来持续高速的发展奠定了

16、坚实的基础。报告期内,公司加大研发投入,累积投入10,103,529.74元,占全年销售收入的26.58%,其中重点投入在以下几个技术核心上:(1)UHF协同视频传输后台系统改造和升级;(2)专网与公网的私有传输协议算法改造和升级;(3)实时网络动态均衡系统;(4)全网应急微博舆情搜索协同算法系统;(5)智慧城市应急指挥系统;(6)移动办案系统;(7)海量视频综合管理数据应用系统。相关研发投入均会在未来公司的进一步发展过程中起到关键的作用,为公司提高核心竞争力提供了有力的保障。公司将在2014年对形成的研发成果申请专利保护。报告期内,公司进一步完善公司组织机构,健全三会治理方针,调整管理模式,

17、通过持续的信息披露提高规范运作水平,进一步优化了公司治理。武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 报告期内,公司运营良好,盈利水平大幅提高,持续经营能力得到一定程度提升。(一)报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况(一)报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司记录仪产品销售收入9,023,078.70元,同期比较下降了44.32%,毛利率同期有所下降,原因一:整个记录仪市场平均售价在降低,同时公司对老款机型做了降价销售;原因二:公司在有意识地提高毛利率较高的非记

18、录仪产品的销售规模。公司UHF应急指挥系统及智能交互终端系统销售收入24,178,512.82元,同期相比上升了219.68%,毛利率同期相比基本一致,主要是由于公司加强了UHF应急指挥系统及智能交互终端系统销售,投入更多的运营和销售人员。报告期内,公司加大对研发的投入,累积投入10,103,529.74元,占全年销售收入的26.57%,与2012年相比大幅上升。其中重点投入的主要体现在以下方面:(1)UHF协同视频传输后台系统改造和升级;(2)专网与公网的私有传输协议算法改造和升级;(3)实时网络动态均衡系统;(4)全网应急微博舆情搜索协同算法系统;(5)智慧城市应急指挥系统;(6)移动办案

19、系统;(7)海量视频综合管理数据应用系统。研发投入加大对公司有利于公司的长远发展。公司的研发工作一直紧跟着市场节奏和脉络,围绕着客户的需求出发。同时公司的研发很大的程度是根据客户要求有针对性的研发与开发,相关的研发成果将对公司市场销售提供帮助。2 2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 报告期内,公司主营业务未发生变化,主要产品为记录仪、3G单兵及UHF应急指挥系统及智能交互终端系统,主要产品收入结构发生了较大变化。2013年公司UHF应急指挥系统及智能交互终端系统收入增长较快,实现收入24,178,512.82元,占营业收入63

20、.61%,较2012年度的26.66%大幅上升;记录仪及3G单兵产品销售收入下降,分别实现收入9,023,078.70元、642,413.31元,占营业收入的比重分别为23.74%、1.69%,较2012年的57.12%、5.74%分别有较大下降。UHF应急指挥系统及智能交互终端系统技术含量更高,毛利率相对较高。该产品销售收入及占比增加是公司主动优化升级产品结构造成,对公司发展有积极影响。武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 (二)报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响(二)报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 本公司是处于计算机、通信和其他电子设

21、备制造业的无线移动音视频监控产品及公共安全和应急指挥系统产品的研发、生产和销售商,公司已获得国家级高新技术企业,双软企业等认证。公司拥有多项发明专利、实用新型专利和软件著作权,公司为公安、交警、法院、技术侦察、海关缉私、武警等行政执法部门提供应用于公共安全、应急救援、行政执法、突发事件、自然灾害、反恐维稳的无线移动音视频监控设备及应急指挥系统整体解决方案产品。公司销售模式主要有直销和经销两种。直销主要通过招投标、接受零星采购及拓展稳定战略合作伙伴等方式,直接面向行政执法部门等单位进行产品销售;经销主要是采用全国性大型专业展会参展、专业平台推广、网络推广等方式与经销商建立合作关系,向经销商进行标

22、准化产品销售,或根据招投标项目的不同要求,采用不同方式联合经销商参与大型项目投标。公司收入来源主要是出售产品及产品组合系统平台取得收入。报告期内,公司的商业模式较上年度无重大变化。(三)报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响(三)报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 1 1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响、报告期内行业发展对公司经营情况的影响 随着国家、社会的进一步发展,政府在各个领域内的行政执法水平需要不断的提高,在行政执法过程中,高科技手段运用的会越来越多,科技手段能够有效的帮助政府各个执法部门文明执法,高效执法。所以导致整个公共安全领域内的政府投入进一

23、步加大,财政划拨资金比较充足,但是因各个政府执法领域的不同,比如公安和缉私的不同、缉私与武警的不同、公安和交警的不同等等,导致了客户的需求都不一致,定制化程度都比较高,这就需要公司进一步提高对行业客户的深入沟通需求的能力,技术产品及时兑现能力,以及跟踪服务的能力。2 2、报告期内周期波动对公司经营情况的影响、报告期内周期波动对公司经营情况的影响 因为公司的客户对象主要是政府的强力执法部门,而政府客户的具有很典型的周期性和实施性,一个新的定制项目可能需要从调研到研发到实施周期为半年到一年左右。当然同一类型的客户需求可能具备一定程度的一致性,会导致这个周期变短到三个月。根据客户资金划拨的情况和历史

24、经验,基本都为财政资金,都会在第一、二季度立项,三、四季度开始实施,所以行业的年度内季节性很强,整体来说下半年才是销售和回款的高峰期。这也是整个行业的规律。武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 因此,公司销售规模持续高速增长的情况下,会形成较大规模的应收账款,同时每年的上半年都会形成一定的流动资金压力。报告期内,公司在财务预算、筹融资及资金调度和安排等方面加强了统筹管理,通过银行借款融资、定向发行股票融资等方式筹集资金,积极应对,维持了公司的正常经营,公司经营未因季节性因素造成的短期流动资金紧张受到重大影响。(四)报告期内主要财务数据分析(四)报告期内主要财务数据分析 1 1、

25、资产、负债构成情况分析、资产、负债构成情况分析 (1)资产项目重大变动情况 单位:元 科目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动 重大变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 比重变动 货币资金 10,102,520.53 19.79%3,076,615.83 7.86%7,025,904.70 228.36%11.93%销售回款增加 应收账款 19,541,903.71 38.27%8,527,937.61 21.79%11,013,966.10 129.15%16.49%营业收入增加、应收账款期末余额增加 应收票据 639,8

26、65.20 1.25%-639,865.20-1.25%销售收到的商业承兑汇票 其他应收款 2,682,788.12 5.25%2,314,174.76 5.91%368,613.36 15.93%-0.66%往来款、代垫股东个税 预付帐款 1,330,816.91 2.61%7,513,164.51 19.20%-6,182,347.60-82.29%-16.59%因销售增加的原因,一般客户不需要打预付款 存货 9,357,778.70 18.33%14,999,127.17 38.32%-5,641,348.47-37.61%-19.99%销售增加清了部分存货 长期股权投资 3,777,1

27、11.25 7.40%-3,777,111.25-7.40%参股成立了湖北光谷天下传媒股份有限公司 固定资产 2,105,091.38 4.12%2,472,043.03 6.32%-366,951.65-14.84%-2.19%计提了折旧 武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 在建工程 1,448,627.39 2.84%-1,448,627.39-2.84%新办公楼整体装修 长期待摊费用-152,140.42 0.39%-152,140.42 100.00%-0.39%旧办公室摊销完 无形资产 37,531.01 0.07%49,010.69 0.13%-11,479.68

28、-23.42%-0.05%新增摊销 递延所得税资产 34,426.86 0.07%35,663.61 0.09%-1,236.75-3.47%-0.02%其他应收款坏账准备转回(2)负债项目重大变动情况 单位:元 科目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动 重大变动 原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 比重变动 应付账款 7,673,335.63 15.03%6,079,804.02 15.53%1,593,531.61 26.21%-0.50%货币资金充足,欠材料款减少 短期借款 6,800,000.00 13.32%13,0

29、00,000.00 33.21%-6,200,000.00-47.69%-19.90%货币资金充足还掉了部分银行贷款 预收款项 1,912,519.63 3.75%1,108,248.73 2.83%804,270.90 72.57%0.91%预收账款主要是先款后货,销售收入增加情况下故比例下降 应交税费 4,267,746.90 8.36%1,515,866.01 3.87%2,751,880.89 181.54%4.49%收入增加,税费增加 应付职工薪酬 304,199.00 0.60%226,927.51 0.58%77,271.49 34.05%0.02%销售增加,员工人数上升所致 其

30、他应付款 756,157.96 1.48%1,305,011.37 3.33%-548,853.41-42.05%-1.85%减少了往来单位欠款 其他非流动负债 762,773.16 1.49%210,000.00 0.54%552,773.16 263.23%0.96%递延收益所致 武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 (1)收入构成分析 单位:元 产品类别 本期营业收入 占营业收入总额比例 上期营业收入 占营业收入总额比例 记录仪 9,023,078.70 23.74%16,206,265.65 57.12

31、%3G 单兵 642,413.31 1.69%1,628,644.39 5.74%UHF 应急指挥系统及智能交互终端系统 24,178,512.82 63.61%7,563,307.12 26.66%其他 4,166,520.30 10.96%2,975,790.40 10.49%合计 38,010,525.13 100.00%28,374,007.56 100.00%报告期内公司公司记录仪产品销售额同比2012年度比下降,但UHF应急指挥系统及智能交互终端系统销售额同比2012年大幅度上涨,同时在销售比例中大幅上升。记录仪产品收入下降、UHF应急指挥系统及智能交互终端系统收入上升的原因在于U

32、HF应急指挥系统及智能交互终端系统产品技术含量更高、毛利率较高,公司主动优化产品结构。(2)主营业务收入与成本情况分析 单位:元 产品类别 本期营业收入 营业成本 毛利率 上期营业收入 营业成本 毛利率 记录仪 9,023,078.70 6,075,458.13 32.67%16,206,265.65 9,336,535.80 42.39%3G 单兵 642,413.31 360,879.09 43.82%1,628,644.39 909,159.31 44.18%UHF 应急指挥系统及智能交互终端系统 24,178,512.82 11,873,984.50 50.89%7,563,307.1

33、2 3,508,424.82 53.61%其他 4,166,520.30 1,369,284.73 67.14%2,975,790.40 2,099,814.59 29.44%合计 38,010,525.13 19,679,606.45 48.23%28,374,007.56 15,853,934.52 44.13%报告期内,记录仪产品毛利率有所下降,主要是公司降价销售清理库存造成。3G单兵及UHF应急指挥系统及智能交互终端系统的毛利率与上年相比有略微下降。2013年营业成本同比增幅24.13%,主要原因是产品销售量及采购成本增加所致;毛利率上升4.1个百分点,主要是公司其他产品的毛利率上升,

34、上升的原因是构成“其他产品”大部分销售额的两笔大金额的订单的合同毛利率比较高。(3)成本费用构成及变动情况分析 武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 单位:元 项目 本期金额 占总收入 上期金额 占总收入 增减率 营业成本 19,679,606.45 51.77%15,853,934.52 55.87%24.13%营业税金及附加 712,265.04 1.87%218,627.70 0.77%225.79%销售费用 2,214,375.95 5.83%1,754,159.05 6.18%26.24%管理费用 16,067,119.53 42.27%6,644,887.30 23

35、.42%141.80%财务费用 1,082,751.26 2.85%463,812.62 1.63%133.45%资产减值损失-8,245.02-0.02%209,550.86 0.74%-103.93%营业外收入 11,895,807.20 31.30%464,275.60 1.64%2462.23%营业外支出 56,547.24 0.15%450,265.70 1.59%-87.44%营业成本比上年同期增加,原因为扩大销售规模,销售收入增加。营业税金及附加比上年同期增加,原因为销售收入增加所到致.销售费用比上年同期增加,原因为投入营销人员全国市场开拓费用。管理费用比上年同期增加,原因为研发

36、支出的费用增加。财务费用比上年同期增加,原因为短期借款利息增加所致。资产减值损失比上年同期减少,由于其他应收款坏账准备转回。营业外收入比上年同期增加,原因为政府补助资金增加。营业外支出比上年同期减少,原因为物料报废减少。(4)现金流量情况分析 单位:元 项目 当期金额 上期金额 增减额 武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 经营活动产生的现金流量净额 15,755,327.80-8,220,955.17 23,976,282.97 投资活动产生的现金流量净额-6,396,329.75-1,387,054.94-5,009,274.81 筹资活动产生的现金流量净额-2,333,0

37、93.35 7,560,232.12-9,893,325.47 现金及现金等价物净增加额 7,025,904.70-2,047,777.99 9,073,682.69 期末现金及现金等价物余额 10,102,520.53 3,076,615.83 7,025,904.70 经营活动净现金流量净额增加是因为销售收入上升。投资活动现金流出中含有成立湖北光谷天下传媒股份有限公司1000万注册资本金的47%,即470万人民币。筹资活动中,公司在2013年银行短期贷款4笔,融资共计1230万元,定向增发一次,融资共计500万元,两项合计为1730万元。公司在2013年内归还2012年银行短期贷款1300

38、万元,以及提前归还2013年内发生的贷款1230万元中的550万元,两项合计1850万元。二、主要子公司、参股公司分析二、主要子公司、参股公司分析 公司名称 湖北中泰华安软件技术有限公司 持股比例 100%主要产品或服务 软件开发及销售 主要财务状况 注册资本(万元)200.00 总资产(万元)2542 净资产(元)2311.9 净利润(万元)2117 与本公司业务关联性说明 为本公司的软件供应商 公司名称 湖北光谷天下传媒股份有限公司 持股比例 47%主要产品或服务 舆情监控,大数据挖掘,传媒行业的无线通信技术服务提供 武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 主要财务状况 注册

39、资本(万元)1000 总资产(万元)955 净资产(万元)920 净利润(万元)-80 与本公司业务关联性说明 为本公司在传媒行业的渠道销售商 三、公司控制的特殊目的主体情况三、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。四、募集资金使用情况四、募集资金使用情况 报告期内,公司完成定向发行募集资金500万元,所募集资金全部用于补充公司流动资金。五、董事会对五、董事会对会计师事务所会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明本报告期“非标准审计报告”的说明 本公司2013年度聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告的审计机构。本年度中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度财务报

40、告出具了标准无保留审计意见的审计报告。六、与上年度财务报告相比,六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况情况说明说明 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。七、七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 在报告期内未发生重大会计差错更正需要追溯重述的情况 武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 八、八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况 与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化

41、。九、公司利润分配及分红派息情况九、公司利润分配及分红派息情况(一)(一)利润分配实施情况利润分配实施情况 报告期内未实施利润分配。(二二)利润分配预案)利润分配预案 公司暂不进行2013年度利润分配。十、十、持续经营能力持续经营能力 本年度公司经营情况保持健康状态,公司主营收入、毛利率,净利润、公司经营性现金流均同比出现增长,同时公司资产负债率降低、总资产、净资产上升,并且公司主要经营管理层及董事会、监事会成员基本稳定。在挂牌全国中小企业股份转让系统后,公司品牌知名度、融资渠道等均得到了一定程度的扩大,销售团队和研发团队也进一步扩大,形成了良好的经营局面。虽然公司存在研发投入巨大后可能面临研

42、发不成功或者研发成功后应用于市场销售不理想,导致的加大成本费用的情况,以及本年度过于依赖非经常性损益的政府补贴的不可持续性的情况,但是总体来看,公司具备持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大不利因素。十一十一、对公司未来的展望、对公司未来的展望(一)(一)行业未来发展趋势和公司发展机遇与挑战行业未来发展趋势和公司发展机遇与挑战 经过多年的发展,中国安防产业已经完成了初步的资本积累和技术提升,市场区域也从一、二线城市拓展到了三、四线快速发展的城市。2013年安防行业整体获得了较快的发展,全行业实现了19.87%的增长,行业总产值达到3883.8亿元,实现净增加值643.7亿元。2013年安防

43、市场发展特点 武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 整体来说主要体现在安防产业链正在快速聚合,具有一定实力的产品生产商向整体解决方案提供商转型,以系统解决方案展开的综合实力的竞争成为目前及今后重要的竞争手段,从供应主导向需求主导、从标准化生产向定制化生产、从产品供应商到综合方案提供商转型的发展趋势。技术领先的终端产品制造商凭借较高的产品开发能力、整合能力以及丰富的产品线,通过不断挖掘客户需求,拓展前端产品线和提升产品性能,逐步向整体方案提供商转型。随着国家经济由高速发展向中速发展的转型,我国安防行业将出现明显的变化。总体上来看,安防行业也已告别20%以上的高速发展时期,步入了1

44、5-20%的快速发展阶段。据2014年-2018年中国安防行业全景调研与发展战略研究咨询报告来看,此速度仍高于计算机、通信和其他电子设备制造业增长速度。预计2014年安防行业的发展速度将达到16%,其中视频监控市场预计增长21%,防盗报警市场预计增长17%,出入口控制市场预计增长15%,实体防护市场增长12%。按照应用领域来分析,“平安城市”建设项目的市场增长率约为24%,传统行业、领域(如文博、金融、政府机关、公共场所等)的市场增长率约为13%,新兴行业(如交通、教育、体育、医疗、文化、能源、水利等)的市场增长率约为22%。2011年,国家发改委公布了产业结构调整指导目录(2011年本),将

45、“城市智能视觉监控、视频分析、视频辅助刑事侦查技术设备”、“应急通信技术与产品”、“应急决策指挥平台技术开发与应用”列入鼓励类。本公司主要产品方向正好契合该方向,辅助侦查、应急通信、应急决策指挥平台都是本公司的主导产品使用领域。(二)(二)经营计划或目标经营计划或目标 通过2013年公司全员的努力,2014年华安股份跨上了更高的发展起点,计划2014年年度销售同比增长30%以上;净利润同比增长30%以上。公司将继续在原来产品基础上摸索和建立更高壁垒的行业应用解决方案,从原来的单一产品销售变化为组合产品及软硬件系统平台销售。公司将继续加大研发投入,加强技术及产品的创新,在研发管理方面积极寻求创新

46、,不断理顺基础研发、产品研发、应用研发、定制化项目开发的关系,从机制上保证技术创新的实现。公司拟与湖北工业大学共建博士实验室工作站,借助高校的优势研发力量,继续在发挥产学研优势。公司将在2014年新推出两款新记录仪产品,在市场上提升售价,提高记录仪产品的毛利率。武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 公司在2013年底在全国首创移动办案系统,在上海市高级人民法院、无锡市中级人民法院成功试点。计划在2014年推广覆盖全省各级法院的移动办案系统。公司将结合公司产品优势,大力推进营销体系建设,建立完善的营销网络和强有力的销售队伍,坚持渠道销售和直接销售相结合的方式,加强品牌建设和宣传,

47、建立完善服务体系,规范服务流程,提高服务质量,强化服务意识,确保服务质量,增强市场占有率。公司将加强人力资源建设,逐渐建立梯队接班人计划。公司在既有人才引进机制上开辟多种渠道进一步吸纳各领域的优秀人才加盟公司,特别是管理人才、产品设计研发人才、市场营销人才,建立可满足企业现阶段发展所需的人才体系,为企业快速发展打下坚实基础。前述计划或目标不构成对投资者的业绩承诺,请投资者理解经营计划、目标与业绩承前述计划或目标不构成对投资者的业绩承诺,请投资者理解经营计划、目标与业绩承诺的差异,保持足够的风险意识。诺的差异,保持足够的风险意识。(三)可能面临的三)可能面临的风险因素风险因素 1 1、对非经常性

48、损益依赖的风险对非经常性损益依赖的风险 报告期内,公司营业收入38,010,525.13元,营业利润-2,660,236.83元,净利润7,902,058.79元。公司获得政府补贴收入11,890,732.32元,财政补贴收入对公司净利润贡献巨大,扣除政府补贴收入等非经常性损益后,公司净利润为负。政府补贴具有不确定性,如果公司无法持续的取得政府补贴,将对公司盈利状况产生不利的影响。应对措施:公司已经加大了研发投入,随着研发成果转化的实现,公司自主研发能力将获得加强,产品的技术水平提升,有助于公司扩大销售,2 2、应收账款余额较大的财务和经营风险应收账款余额较大的财务和经营风险 公司处于大安防行

49、业,客户多为军事单位、政府单位和大型国有企业,客户采购量大、资信良好但一般需要先发货,之后再逐渐验收和列装,而收款受到财政预算资金支付周期的影响,收款期较长。报告期末,公司应收账款19,541,903.71,较2012年末大幅上涨。受制于客户性质,公司资金周转率不高,并有进一步走低的可能性,如此,则将对公司带来一定的财务和经营风险。应对措施:公司客户客户性质决定其信用状况较好,公司将加强应收账款的催收。为解决大额应收账款造 武汉华安科技股份有限公司 2013 年年度报告 21 成的短期流动资金压力,公司已经通过直接和间接融资,防范相关的财务和经营风险。3 3、研发支出大幅增长的风险、研发支出大

50、幅增长的风险 2013年,公司增大了研发投入,全年研发支出10,103,529.74元,较2012年全年研发支出1,510,107.54元大幅上升。研发支出的增加有利于公司增强研发力量,提升产品技术水平,加强自主研发能力。但是,如果公司相关研发项目不成功或者未能达到预期,将会加大费用成本,对公司经营造成不利影响。应对措施:公司加强研发支出的管理,确保各项支出用在相应的研发项目上,提高研发费用的利用效率。公司研发计划系根据市场需求做出,有利于研发成果的收入转化。随着研发成果的转化,有利于增加公司营业收入,降低研发支出大幅增长造成的管理费用增长对公司经营造成的不利影响。4 4、技术更新的风险、技术

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