1、1 信通捷 NEEQ:836268 福建信通捷网络科技股份有限公司(ShineTom Internet Inc.,Fujian)年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 1 月,信通捷有限公司被中国移动通信集团福建有限公司福州分公司授予2014 年度无线室分优秀施工单位牌匾,意味着福州移动对公司通信业务的开展情况给予高度认可。公司于 2015 年 11 月完成股份制改造,2016 年 2 月 16 日取得全国中小企业股份转让系统公司同意挂牌函,2016 年 3 月 18 日正式在新三板挂牌。2015 年 9 月 21 日,信通捷有限公司顺利通过高新技术企业
2、复审,再次被福州市科技局认定为高新技术企业,有效期三年,并取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局颁发的 高新技术企业证书。2015年12月,公司被福建省通信管理局、福建省诚信促进会、福建省通信行业协会联合授予2012-2014 年度福建省通信业“诚信企业”牌匾。公司自主研发的设备点检管理系统,通过建立中心端数据库,利用手机点检 APP 和机柜上二维码标签等设备,同时采用记录云存储的模式,实现对室内无线通讯信号覆盖小区内设备维护人员的监督管理,该系统于2015 年12 月 28 日取得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。福建信通捷网络科技股份有
3、限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-003 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.34 福建信通捷网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、信通捷股份 指 福建信通捷网络科技股份有限公司 信通捷有限、有限公司
4、 指 福州信通捷通信技术有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股东会 指 福州信通捷通信技术有限公司股东会 股东大会 指 福建信通捷网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 福建信通捷网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 福建信通捷网络科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会“三会”议事规则 指 福建信通捷网络科技股份有限公司股东大会议事规则、福建信通捷网络科技股份有限公司董事会议事规则、福建信通捷网络科技股份有限公司监事会议事规则 公司章程 指 福建信通捷网络科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任
5、公司 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)报告期 指 2015 年 1 月-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 LTE 指 Long Term Evolution,3G 的演进,是应用于手机及数据卡终端的高速无线通讯标准。包括 FDD 和 TDD 两种模式用于成对频谱和非成对频谱。2G 指 第二代移动通信,主要指 GSM 和 IS-95(CDMA)数字移动通信,以语音业务为主。3G 指 第三代移动通信,可以支持多媒体业务,我国目前执行的 3G 标准有:WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA。4G 指 第四代移动通信,可
6、以在不同的固定、无线平台和跨越不同的频带的网络中提供无线服务,具有更高的数据吞吐量、更低时延、更好覆盖、更低的建设和运行维护成本、更高的鉴权能力和安全能力、支持多种 QoS 等级等特点。福建信通捷网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-003 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 劳务外协成本加大和项目质量控制风险 公司在通信工程业务中
7、主要负责技术方面的工作和实施项目管理,一般的劳务工作采用外协方式完成。公司劳务外协成本占营业成本的比例呈现逐年上升趋势,主要系下游通信运营商项目中的劳务工作量占比增加,劳务外协成本相应增长所致。随着人工成本的不断提高,如果公司不能有效控制劳务外协成本,规范使用劳务用工,并加强对劳务外包人员参与项目的质量控制,可能导致公司成本增加和项目质量控制风险。技术更新换代的风险 通信技术服务行业属于技术密集型行业,技术飞速发展,一般每隔几年就会出现大规模的技术升级换代。通信技术服务业作为通信业的上游行业,行业内企业所使用的技术将会随着通信技术的升级而一并升级。近年来随着我国 4G-LTE 的高速发展,全新
8、的网络结构对通信技术服务提供商的技术能力提出了更高的要求,这对公司而言既是促进业务增长的机遇,又是要求技术快速升级的挑战。如果公司未来不能及时更新技术,无法满足客户对网络建设的要求,将导致公司失去市场竞争力。因此,公司面对一定的技术更新换代风险。技术人员流失的风险 通信技术服务业是劳动密集型和技术密集型行业,拥有稳定、高素质的核心技术人员和技术团队对公司的发展壮大至关重要。目前,公司大部分员工具有大专以上学历。未来随着行公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责
9、人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。福建信通捷网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-003 6 业竞争的加剧,公司的竞争对手均在吸收和培养高素质人才,这对公司吸引、保留专业技术人才造成了一定的压力,如果未来公司不能保持技术团队的稳定,势必会对公司的业务产生不利影响,因此公司面临技术人员流失的风险。应收账款回收风险 公司本年度应收账款期末余额较高,虽然公司与客户建立了良好的合作关系,业务持
10、续稳定,且公司客户主要为三大运营商和财务状况较好的房地产开发公司,发生坏账的可能性很小,但较长账龄将增加公司的运营成本,可能对公司的资金管理形成压力。因此,若应收账款无法及时收回或形成坏账,可能对公司的生产经营造成不利影响。结算周期较长产生的结算风险 已完工未结算工程项目形成的资产余额不断增加,且占公司总资产比重也不断增加,若公司不能加快工程项目结算、及时回收工程款,将加大公司资金周转压力。本期重大风险是否发生重大变化:否 福建信通捷网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-003 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 福建信通捷网络科技股份有限公司 英文名称
11、及缩写 ShineTom Internet Inc.,Fujian 证券简称 信通捷 证券代码 836268 法定代表人 陈文平 注册地址 福州市鼓楼区梅亭路 19 号福建省科技管理干部学校综合楼壹层 办公地址 福建省福州市鼓楼区梁厝路 2 号华雄大厦 2 号楼 14 层 主办券商 国盛证券有限责任公司 主办券商办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦 15 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王肖鸣、郑育捷 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人
12、 赵敏武 电话 0591-87005602 传真 0591-87115700 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 福建省福州市鼓楼区梁厝路 2 号华雄大厦 2 号楼 14 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 3 月 18 日 行业(证监会规定的行业大类)I65-软件和信息技术服务业。主要产品与服务项目 通信网络技术服务、建筑智能化工程业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 陈文平 实际控制人 陈文平 四、注册情况 项目
13、号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913501007573976524 是 福建信通捷网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-003 8 税务登记证号码 913501007573976524 是 组织机构代码 913501007573976524 是 福建信通捷网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-003 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,120,975.81 54,487,109.92 4.83%毛利率 30.41%31.77%-归属于挂牌公
14、司股东的净利润 2,852,257.59 1,541,180.14 85.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,633,707.94 1,560,562.42 68.77%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)8.87%5.89%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)8.19%6.09%-基本每股收益 0.10 0.09 11.11%二、偿债能力 单位:元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,730,226.34 46,945,227.89 8.06%负债总计 17,925,16
15、6.61 16,224,645.20 10.48%归属于挂牌公司股东的净资产 32,805,059.73 29,952,802.14 9.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.50-27.33%资产负债率 35.33%34.56%-流动比率 2.64 2.69-利息保障倍数 309.93 9.77-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,116,946.82-586,589.30-应收账款周转率 4.16 3.77-存货周转率 1.61 2.12-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率
16、 8.06%24.46%-营业收入增长率 4.83%32.52%-净利润增长率 120.74%76.13%-福建信通捷网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-003 10 五、股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 3,248.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 175,589.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 78,60
17、4.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 257,442.27 所得税影响数 38,717.73 少数股东权益影响额(税后)174.89 非经常性非经常性损益净额损益净额 218,549.65 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末(本期(本期)上年上年期末(期末(去年同期去年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -福建信通捷网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-003 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一(一)商业模式商业模式 公司主营业务为通信网络技术服
18、务业务和建筑智能化业务。1、通信网络技术服务业务商业模式 公司依托于专业化通信网络技术、资深的项目团队和技术人员以及丰富的项目实施经验,致力于为通信运营商提供通信网络工程建设以及通信网络运营维护服务。报告期内,公司主要面向通信运营商(移动、联通、电信)等客户,通过招投标的方式获得通信技术服务项目,并通过科学的项目管理和质量管理按时、保质的完成项目,最终在达成客户需求的同时取得相应的服务收入。公司通信网络技术服务业务的商业模式可细分为采购模式、营销模式、服务模式,具体如下:(1)采购模式 鉴于通信网络技术服务业务的特殊性,公司在开展该项业务过程中所采购的主要为外协劳务。劳务的采购主要集中在公司的
19、通信网络工程施工环节,由于通信网络工程项目存在阶段性的特征,而公司结合人力成本和效益考虑,并未长期配备项目高峰期所需的施工人员,致使公司在项目密集期出现劳务人员短缺的情况,届时公司会向劳务外协单位采购劳务。公司外协劳务的采购事宜由事业部下设的技术部负责,主要采用以销定产、按需求采购的采购模式。在这一模式下,技术部会根据公司所承接项目的实际需求情况编制采购计划,然后选择劳务外协单位。选择期间,技术部会严格执行公司制定的供应商管理制度,对劳务提供方的资质情况、人员素质、技术能力等情况进行审核及综合评定,最终与经评定合格的劳务外协单位签订书面合同并建立长期的合作关系。劳务外协单位主要会配合公司完成部
20、分设备安装或调试等工作。合作期间,公司会严格检查劳务外协单位所选派劳务人员是否具有履行合同的各项资质,并在施工过程中辅以项目质量管理,派遣技术人员对其进行施工监督和技术指导,保障工程的进度和质量。工程完成后,公司技术人员会对工程质量进行检查,并将检查结果记录在案,作为日后对劳务外协单位进行评估的依据。公司定期会对劳务外协单位进行检查、监督和考核工作,考核内容主要包括了人力资源的配备及符合性情况和工程进度、质量和安全生产情况等,对于考核通过的单位公司会继续与之合作。(2)营销模式 公司与通信运营商签订的大多数合同需要经过入围和签订具体项目合同两个阶段:a、运营商对参加入围评审的企业进行技术方案、
21、资质水平、过往业绩、综合实力等多方面的综合评审,选定入围厂商;b、运营商再针对各个标的进行招标,向入围厂商发布招标通知书,公司根据招标通知书要求组织项目评审、标书制作、商务报价,将竞标文件和商务报价送至运营商采购部门;运营商根据厂商的标书进行综合评审,确定中标后公司与运营商签订具体项目合同。对于个别涉及金额较低、供应厂商有限或者内容特殊的项目,运营商也会采用不经过入围程序,直接进行竞争性谈判的程序,公司入选后即与运营商签订合同。公司与运营商签订合同后,根据合同要求编制具体项目实施方案,内容包括项目质量目标、进度计划、人员配置、设备配置、应急措施等、项目团队组建后,由项目经理负责组织实施。公司从
22、事通信网络技术服务多年,凭借优秀的项目团队,过硬的技术实力以及丰富的项目实施经验,多年来通信运营商建立了长期稳定的合作关系,这使公司在市场开拓中具备一定的品牌优势,同时也为公司未来 4G 相关业务的高速发展中打下了坚实的基础。(3)服务模式 公司的服务模式可以概括为项目制管理与属地化管理。福建信通捷网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-003 12 项目制管理,即根据项目合同组建项目团队,以项目经理为核心制定计划并执行,在不超出预算的情况下实现项目目标,项目经理负责在时间、成本、质量、风险、合同、采购、人力资源等各个方面对项目进行全方位的管理属地化管理,即在业务较集中
23、的地区,组建服务网点或分支机构,工作人员尽量以本地人员为主,一方面可以降低运营成本,另一方面有利于提高服务响应速度,这样不但可以提升公司本地竞争力,同时也有利于技术服务队伍的稳定。2、建筑智能化业务商业模式 公司依靠研发设计团队多年积累的技术经验,根据客户的需求主要为民用建筑提供建筑智能化系统集成服务。公司主要采用招投标、直接竞争性价格谈判等方式进行业务拓展,获取合作项目。通过业务员及销售总监的在行业内积累的客户资源,凭借公司的核心技术和合理的定价,取得客户的广泛认可,并获取订单。公司的建筑智能化业务,一般以工程承包的形式实现收入。通过系统集成方案规划设计,智能化控制设备,IT 设备、软件、线
24、缆、管材、桥架等商品的采购,工程施工与管理,系统集成调试等业务流程的开展,为客户提供建筑智能化系统集成服务,使客户的建筑实现高效、节能、便捷、安全、舒适等功能,满足客户的个性化需求,提高工作效率和生活品质。自成立以来,公司坚持以自主研发为核心,在核心系统集成的技术领域始终掌握自主知识产权。部分 IT 设备、控制面板以及显示设备等,公司一般以市场价格向供应商采购,再集成到客户需求的环境中;而少量技术含量低五金配件、线路板、锁外壳等原材料,公司简单组装的方式生产。公司获取利润主要是将上游设备供应商的硬件设备通过自主开发的软件和控制组件,利用公司系统集成方案设计的技术优势,整合到客户所需的环境中,从
25、而帮助客户实现环境优化的目标,提高办公效率。公司立足创新研发,建筑智能化业务具有广阔的市场空间及较强的市场竞争能力,在业内具有一定的品牌影响力和客户群体,公司商业模式具有可持续性。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司的主营业务、主要产品及服务与上一年度保持一致,未发生重大变化。主要产品为通信网络技术服务与建筑智能化业务,其中
26、,通信网络技术服务主要是面向移动、联通和电信等通信运营商的室内通信网络建设和优化服务,而建筑智能化业务则是面向省内知名房地产开发商承接其建筑智能化工程,提供工程咨询、设计、实施、项目运维直至升级改造综合解决方案。在通信网络技术服务业务方面,营业收入水平呈下降趋势,全年营收 1761.43 万元,较上年度减少29.66%;营业成本也相应减少 30.83%。主要是因为报告期内,通信运营商减少固定资产投资规模并对工程外包方式等作了一定的调整,工程结算周期也有所延长。公司通过强化工程精细化管理、严控费用水平、加强与运营商的合作、提高服务效率等一系列措施,在不利的外部市场条件下,仍能保持较大的市场份额,
27、毛利率水平也略有提升。建筑智能化业务方面,公司基于对通信业务市场格局变动的预判,在报告期初即已提出要加大对建筑智能化业务的拓展力度,推动实现两大主营业务的均衡发展,因此,公司在该业务上投入了大量的资源,福建信通捷网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-003 13 包括引进人才,加强技术业务队伍建设,完善管理流程,密切与开发商的联系合作,等等,通过这些举措,建筑智能化业务取得了明显增长,全年实现营收 3426.09 万元,比上年度增长 53.04%。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位单位:元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比
28、例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 57,120,975.81 4.83%-54,487,109.92 32.52%-营业成本 39,751,504.79 6.93%69.59%37,175,713.85 39.90%68.23%毛利率 30.41%-31.77%-管理费用 12,486,843.57-3.33%21.86%12,916,316.72 1.69%23.71%销售费用-财务费用 7,923.76-95.58%0.01%179,173.51 54.03%0.33%营业利润 2,269,044.80 4
29、0.30%3.97%1,617,304.71 400.38%2.97%营业外收入 191,930.24 30,627.52%0.34%624.62-998.89%-营业外支出 13,092.08-72.36%0.02%47,369.40 74.01%0.09%净利润 2,918,599.17 120.74%5.11%1,322,204.37 76.13%2.43%项目重大变动原因:报告期内,净利润同比增长 120.74%,主要原因为:1、公司盈利能力持续向好,因使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响导致公司所得税费用减少 79.08 万元,从而导致当期所得说费用为-47.07 万元,较
30、上年度减少 71.91 万元,从而导致公司净利润同比增幅较大。2、财务费用同比下降 95.58%,主要由于公司盈利能力增强,在偿还对外借款后期末无余额,导致贷款利息大幅下降,财务费用大幅下降。3、营业外收入同比增长较大,主要为收到办公场所租赁违约赔偿款。(2 2)收入构成)收入构成 单位单位:元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 57,120,975.81 39,751,504.79 53,114,852.41 36,156,989.33 其他业务收入-1,372,257.51 1,018,724.
31、52 合计合计 57,120,975.81 39,751,504.79 54,487,109.92 37,175,713.85 按产品或区域分类分析:单位单位:元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 信息平台系统开发及服务 5,245,792.24 9.18%5,685,454.79 10.70%室内分布系统工程 17,614,320.80 30.84%25,042,611.52 47.15%建筑智能化工程 34,260,862.77 59.98%22,386,786.10 42.15%收入构成变
32、动的原因 1、室内分布系统工程收入占营业收入比重下降,主要是目前运营商网络系统布局处在 4G 运营制式的更新换代阶段,导致其建设规模出现波动。福建信通捷网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-003 14 2、建筑智能化工程收入占营业收入比重增加,主要是公司加快价值智能化工程业务布局,并取得较好的市场拓展成果,是公司新的利润增长点。(3 3)现金流量状况)现金流量状况 单位单位:元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,116,946.82-586,589.30 投资活动产生的现金流量净额-95,014.67-1,682,752
33、.44 筹资活动产生的现金流量净额-2,714,625.00 2,823,591.69 现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 370.35 万元,主要原因为建筑智能化工程回款金额大,导致销售商品、接受劳务收到的现金增加,经营活动产生的现金流量呈增长态势。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 158.77 万元,主要系处置子公司收到的现金流入。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 553.82 万元,主要为偿还对外银行贷款所致,公司盈利能力持续向好,流动资金充足。(4)主要客户情况)主要客户情况 单位单位:元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销
34、售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 15,893,484.19 27.82%否 2 福建臻阳房地产开发有限公司 10,611,346.02 18.58%否 3 福州盛阳房地产开发有限公司 5,482,131.15 9.60%否 4 中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司 4,153,668.96 7.27%否 5 阳光城(厦门)置业有限公司 3,919,109.70 6.86%否 合计合计 40,059,740.02 70.13%-注:如存在关联关系,则必须披露客户的具体名称。(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位单位:元元 序号序号 供应
35、商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 厦门鹭鑫源建筑劳务有限公司 2,920,736.75 8.66%否 2 福州恒德网络科技有限公司 2,901,076.60 8.60%否 3 福建省冠林电子有限公司 2,194,595.00 6.51%否 4 福州祥晖建筑工程劳务有限公司 1,739,664.50 5.16%否 5 上海爱诺华顿电子科技(集团)有限公司 1,373,415.00 4.07%否 合计合计 33,733,584.14 32.99%-注:如存在关联关系,则必须披露供应商的具体名称。(6)研发支出)研发支出 单位单位:元
36、元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,256,909.66 2,884,897.21 研发投入占营业收入的比例 5.70%5.29%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位:元:元 福建信通捷网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-003 15 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 5,091,270.23 6.42%10.04%4,783,963.08 1
37、3.10%10.19%-0.15%应收账款 11,662,359.70-26.24%22.99%15,810,557.97 20.69%33.68%-10.69%存货 28,579,025.18 37.14%56.34%20,839,665.56 45.96%44.39%11.95%长 期 股 权投资-固定资产 1,720,278.63-25.09%3.39%2,296,537.25 95.16%4.89%-1.50%在建工程-短期借款-2,700,000.00 0.00%5.75%-5.75%长期借款-资产总计 50,730,226.34 8.06%-46,945,227.89-资产负债项目
38、重大变动原因:1、公司加快应收账款回款力度,应收账款期末余额下降较大。2、存货比年初增加 37.14%,主要原因为建筑智能化工程业务出现较大幅度增长,因工程尚未完工结算,导致因建造合同形成的已完工未结算资产出现相应增长。3、公司固定资产较上年度减少 25.09%,主要系 2015 年 7 月份处置了子公司。3 3、投资状况分析投资状况分析 (1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 (2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (三(三)外部外部环境环境的分析的分析 公司主营业务为通信网络技术服务业务和建筑智能化工程业务,依据股转系统投资型行业分类指引
39、,公司所处行业系通信技术服务细分行业。1、宏观环境 通信网络技术服务包括通信网络工程服务、通信网络维护服务及通信网络优化服务。20 世纪 90 年代通信技术服务行业诞生了,进入 21 世纪后,通信技术服务行业随着通信技术的发展,也让第三方通信服务商得到了快速的发展,形成了自身专业的服务领域。中国移动、中国联通和中国电信为了降低经营成本,维持自身的核心竞争优势,运营商将越来越多的非核心业务外包给专业的第三方通信服务商。同时 2G 和 3G 技术成熟应用,4G 技术大范围推广,造成通信网络的复杂多样,第三方通信服务商凭借自身在技术上的专业优势,通过为复杂的网络提供优质的服务,获取了更多的市场份额,
40、迅速成长起来并成为行业内的主导,通信网络技术服务行业迎来了快速发展的时期。2、行业与上下游的关系 通信技术服务行业的上游行业主要为监测仪器仪表行业、电子设备行业和交通运输行业等一些社会基础行业。这些行业发展成熟,市场化程度较高,市场供给丰富,竞争较为激烈。近年来本行业所涉及电子设备产品价格总体呈现不断下跌的趋势,其价格下降对本行业降低成本有积极的意义,由于上游行业属于完全竞争性行业,通信技术服务行业对上游具有较高的议价能力。通信技术服务业在通信业中处于上游,通信网络建设技术服务的下游客户是各大移动通信运营商。福建信通捷网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-003 16
41、 我国通信网络建设技术服务主要由通信运营商直接采购,由于运营商在采购通信技术服务时采用集中招标的方式,使得本行业竞争日趋激烈。运营商是通信产业链的最终客户,其议价能力较强。本行业受下游行业影响较重,本行业的发展与下游行业的发展密切相关。3、行业发展趋势 我国通信技术服务业是一个新兴的行业,伴随我国移动通信技术的发展而逐步壮大。第一代移动通信技术仅限于语音业务,且用户规模较小,对通信网络工程及维护等工作外包需求较小。在第二代通信技术日益成熟、电子技术快速发展促使移动电话价格降低等有利因素的影响下,我国移动电话用户数量呈现爆发式增长,通信运营商之间的竞争日趋激烈,运营商为了更加专注于自己的品牌、客
42、户以及市场营销等核心业务,逐步将通信网络工程、维护及优化等专业技术领域的工作转移至设备供应商以及专业的通信技术服务商。另一方面,随着网络规模越来越大,整个网络架构趋于复杂,不同厂家和制式的设备相互交错,网络建设和维护工作的专业性和包容性要求越来越高。运营商将基础网络的技术工作发包给专业的设备商和通信技术服务企业,有效降低了运营成本,提升了核心业务的运营管理水平。在欧美市场,通信服务外包已经成为成熟的商业模式。通信运营商的服务外包已经成为整个通信服务市场发展的重要特点之一。因此,通信技术服务外包成为我国通信企业经营管理发展的趋势,通信技术服务行业发展迅速,开始走向商业化和专业化阶段,通信技术服务
43、商逐渐发展并不断壮大,成为通信技术服务行业的主体。运营商的固定资产投资规模、技术更新的节奏和网络环境要求均直接影响通信网络建设技术服务行业的发展。固定资产投资规模越大,技术更新节奏越快,网络环境越复杂,通信运营商对网络建设技术服务的需求就越大,对服务商的技术能力和服务质量的要求就越高。(四(四)竞争优势竞争优势分析分析 1、团队优势 公司拥有一只成熟稳定的技术服务团队,具有跨多技术(无线、传输、核心网等)、多网络制式(2G、3G、4G)、为多厂家设备服务的能力。公司的核心经营管理团队具备丰富的行业经验,并对行业技术、业务环节及未来发展趋势有深刻的理解。2、先进的技术服务水平 目前,通信技术经历
44、了模拟技术和 2G、3G 技术阶段,4G 技术全面开始应用。作为通信技术服务商,在技术研发方面公司紧跟行业技术发展进程。并且公司拥有一支长期稳定的现场服务队伍,常年与客户的一线技术团队保持的面对面的沟通与联系,能够迅速反馈客户最新的需求与发展状况。同时,公司始终坚持以技术为支撑、以客户需求为导向的业务策略,致力于为客户提供质量稳定优质的服务。公司能够准确把握行业用户的需求,适时跟踪客户的需求变化,对自身提供的服务进行相应的调整。3、丰富的应急响应经验 应急抢险和通信保障是通信网络维护的重点和难点,其突发性特点和时效性需求严格考验通信技术服务企业的服务水平。公司长期从事通信技术服务行业,公司的业
45、务范围相对比较固定,对业务实施环境以及相关技术和设备均十分熟悉与了解,在应对自然灾害、意外事故、社会突发事件等紧急情况下的通信网络应急抢险方面积累了丰富的资源与经验。通过不断总结与提升,公司根据业务过程中可能发生的各种紧急情况都进行了应急响应预案设计,并定期组织业务团队不断学习与改进。一旦发生突发事件,公司的应急保障能力可以在最短的时间,排除故障,保证通信网络的正常运转。4、核心团队优势 公司的核心团队是一支由计算机技术、电子信息、通信工程、市场营销、经营管理等专业人才组成的队伍,具有很强的创新意识、学习能力和执行能力,并长期保持创业精神,积累了丰富的行业经验,对客户的差异化需求有着非常深刻的
46、理解,对市场发展有着前瞻性的把握,能够敏锐地捕捉到行业发展的机会,对业务模式进行了大胆创新,从而形成了独特的经营模式及多项竞争优势,为公司快速发展奠福建信通捷网络科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号:2016-003 17 定了坚实的基础。(五(五)持续经营持续经营评价评价 1、通信技术服务行业属于国家重点支持的信息产业 公司所处通信技术服务细分行业为国家产业政策鼓励和支持发展的行业。随着国家大力推进通信网络更新换代建设,有关通信工程相关的设计、建设、维护服务均得到国家政策的大力支持。2010 年 3月发布的关于推进第三代移动通信网络建设的意见、2010 年 10 月颁布的关于加快
47、培育和发展战略性新兴产业的决定、2012 年 3 月颁布的 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、2012 年 12 月颁布的关于加快发展高技术服务业的指导意见、2013 年 5 月颁布的通信业“十二五”发展规划、2013 年 8 月发布的关于促进信息消费扩大内需的若干意见和 2013 年 9 月颁发的信息化发展规划等诸多政策中均有体现。2、自主研发和技术创新能力强 目前,通信技术经历了模拟技术和 2G、3G 技术阶段,4G 技术全面开始应用。作为通信技术服务商,在技术研发方面公司紧跟行业技术发展进程。并且公司拥有一支长期稳定的现场服务队伍,常年与客户的一线技术团队保持面对面的
48、沟通与联系,能够迅速反馈客户最新的需求与发展状况。同时,公司始终坚持以技术为支撑、以客户需求为导向的业务策略,致力于为客户提供质量稳定优质的服务。公司能够准确把握行业用户的需求,适时跟踪客户的需求变化,对自身提供的服务进行相应的调整。3、稳定的核心技术团队 公司拥有一只成熟稳定的技术服务团队,具有跨多技术(无线、传输、核心网等)、多网络制式(2G、3G、4G)、为多厂家设备服务的能力。公司的核心经营管理团队具备丰富的行业经验,并对行业技术、业务环节及未来发展趋势有深刻的理解。公司的创业团队具有较强的创新意识、学习能力和执行能力,多年来专注于通信技术服务行业并积累了丰富的行业经验,对客户的需求有
49、着非常深刻的理解,对市场发展有着前瞻性的把握,能够敏锐地捕捉到行业发展的机会,对业务模式进行了大胆创新,从而形成了公司独特的规模化个性定制的经营模式及多项竞争优势,为公司快速发展奠定了坚实的基础。2015 年,公司实现营业收入 5712.10 万元,同期增长 4.83%,公司实现利润总额 244.79 万元,较上期增长 55.86%,公司盈利能力良好。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为;行业内也未发生重大变化及对公司持续经营能力产生重大影响的事项;且公司管理团队在行
50、业内有丰富经验,能够助力公司的业务规模进一步扩大。因此,公司具备较强的持续经营能力。(六(六)自愿披露自愿披露 -二、未来展望(自愿披露)(一(一)行业发展趋势行业发展趋势 近年来,我国电信行业发展迅速,不论是宽带互联网还是移动通信网,都在电信业务数量、网络规模上有了很大的提高,我国的通信固定资产投资规模一直位于全球首位,网络规模容量已跃居世界第一位。电信业务量的增长也带来了通信技术服务市场规模的的高速发展。根据中国信息产业网数据显示,2013 年年末,工信部正式向中国移动、中国电信、中国联通颁发 TD-LTE 制式的 4G 牌照,2014 年上半年又批复了 FDDLTE4G 试验网的建设,福