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430727_2020_金格科技_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

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资源描述

1、1 2020 年度报告 金格科技 NEEQ:430727 江西金格科技股份有限公司 JIANGXI KINGGRID TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 金格科技成功入选江西省数字经济发展三年行动金格科技成功入选江西省数字经济发展三年行动计划第一批重点企业计划第一批重点企业 江西金格科技股份有限公司作为江西省高新技术企业,参加在江西省会议中心召开的江西省数字经济创新发展大会,成功入选江西省数字经济发展三年行动计划第一批重点企业。金格科技助力雄安新区管委会打造智能办公系统金格科技助力雄安新区管委会打造智能办公系统 雄安新区作为国家数字经济创新发展试验区,积极推

2、行电子政务、建设新型智慧城市,江西金格科技股份有限公司携手打造雄安新区管委会智能办公系统。金格科技隆重推出【金格科技隆重推出【iSignature iSignature 电子签章电子签章 V10V10】作为一家始终坚持以用户需求导向为核心的企业,金格科技本次发布的产品【iSignature 电子签章 V10】,结合“云应用+SaaS 服务”的方式,打通多操作系统、多文档格式、多端使用场景下签章互通的难题,满足多环境、多领域、多行业等场景下的签章需求,为政府、企业、个人、合作伙伴带来最简单高效的数字智能办公体验。金格信签与华为鲲鹏云完成兼容性认证金格信签与华为鲲鹏云完成兼容性认证 金格信签电子签

3、约解决方案在基于华为鲲鹏云的系统环境中,运行稳定、安全、流畅,完全满足华为鲲鹏云对于电子签约的安全和性能认证要求,正式完成华为鲲鹏云认证。华为鲲鹏云与金格信签的强强联合,必将在电子签约领域开创一个全新的时代,为广大用户带来更加安全、优质的“电子签约新体验”。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董

4、事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘勇军、主管会计工作负责人吴芳 及会计机构负责人(会计主管人员)吴芳保证年

5、度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项

6、描述及分析重大风险事项描述及分析 1、技术更新换代影响较大和技术开发决策不当的风险 公司所处行业技术升级较快,产品更新换代周期短,客户对产品和服务的需求也在不断提高。如果公司在技术开发方向的决策不当,对技术、产品和市场的发展趋势不能准确判断和及时升级改进,不能尽快将新技术运用于产品和市场,公司的市场竞争能力将下降。公司通过优化营销中心、研发中心、市场部组织架构并细化增设相关部门来加强对市场风险、产品技术开发、项目实施、质量管理、客户关系的控制及预判,以规避此类风险。2、人才流失风险 作为技术密集型企业,保持技术创新是公司的核心竞争力之一,稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。公司经多年积累,

7、拥有了若干研发能力强、经验丰富的研发、技术人才。目前,公司主打核心产品电子签章系统在技术的先进性、技术人员的队伍等方面均处于同行相对领先地位。随着公司经营规模不断扩大,对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。在行业快速发展的情况下,行业内对人才的争夺将日趋激烈,且公司位处内陆二线城市,与一线城市相比存在地域劣势,无法完全规避人才流失或短缺给公司核心竞争力和持续发展带来的不利影响。5 公司通过多样化招聘渠道从外部引进储备战略型人才,重点解决人才引进困局;同时高效打造人才梯队,做好人才储备工作;制定人才培养、薪酬绩效等相关体系,采取股权激励措施,以增强企业竞争力、凝聚力,吸引、留住、激励优秀

8、人才。3、市场竞争的风险 随着国家越来越注重信息化和信息安全建设,带来极大市场的同时我公司软件产品竞争将日趋激烈。整体软件行业目前处于发展阶段,不少传统行业目前也纷纷转型 IT 产业,进入这一具有良好发展前景的市场,如果公司在技术创新和新产品开发和技术服务方面不能保持长期领先优势,在竞争加剧的市场环境下,公司产品将面临产品毛利率下降的风险。公司在市场竞争中将持续有效提升专业技术水平和产品创新能力,充分利用现有的市场影响力,紧跟国家政策导向,在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身市场规模并增强资金实力,以应对市场竞争风险,提升公司综合竞争力。4、税收优惠和政府补助变化的风险 公司享受增值税优惠政

9、策,软件产品享有增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的政策;公司作为国家高新技术企业,享受 15%的所得税税收优惠。报告期内,公司获得税收优惠和政府补助并计入损益金额合计为 583.67 万元。如果国家税收优惠政策和政府补助发生较大变动,将对公司的经营成果产生一定影响。公司将继续秉承开拓创新的经营理念,加强研发投入,积极拓展核心业务,以模式优化与技术创新促进规模持续增量,继续符合高新技术企业认定条件,以避免税率上升带来的不利影响;加大战略布局的力度,积极开拓市场,提升市场竞争力和经营业绩,保持稳健增长的财务指标,降低税收及政府补助政策变化所带来的不确定因素的影响。本期重大风险是否发生重大变化

10、:本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 金格科技、本公司、公司、股份公司 指 江西金格科技股份有限公司 物联技术 指 江西金格物联技术有限公司 中签云 指 北京中签云安科技有限公司 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 江西金格科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江西金格科技股份有限公司董事会 监事会 指 江西金格科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 江西金格科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 公司

11、法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的江西金格科技股份有限公司章程 国家密码管理局 指 国家密码管理局商用密码管理办公室 国家保密局 指 国家保密科技测评中心 B/S 应用模式 指 浏览器-服务器(Browser/Server)结构,这种模式将系统功能实现的核心部分集中到服务器上,客户端不需要安装应用软件,只使用浏览器即可,浏览器通过服务器与数据库进行交互实现各种操作。这种模式简化了系统的开发、维护和使用。中间件、中间件软件 指 中间件(middleware)是基础软件的一大类。中间件处于操作系统软件与用户的应用软件的中间。

12、中间件在操作系统、网络和数据库之上,应用软件的下层,总的作用是为处于自己上层的应用软件提供运行与开发的环境,帮助用户灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。电子签章 指 指通过一种特定的技术方案来赋予当事人一个特定的电子密码,确保该密码能够证明当事人身份的作用,并同时确保发件人发出的资料内容不被篡改的安全保障措施。电子签章的主要目的是利用技术手段对数据电文的发件人身份做出确认及保证传送的文件内容没有被篡改,从而保证了电子信息的真实性与完整性。CA、CA 认证机构 指 电子商务认证授权机构(Certificate Authority),也称为电子商务认证中心,是负责发放和管理数字证书的权威机构,并

13、作为电子商务交易中受信任的第三方,承担公钥体系中公钥的合法性检验的责任。数字证书 指 数字证书是由CA数字签名签发的包含公开密钥拥有者信息以及公开密钥的电子文件,用于互联网上识别身份。最简单的证书包含一个公开密钥、名称以及证书授权中心的数字签名。PKI、PKI 技术 指 公开密钥体系(Public Key Infrastructure)是一套以公钥加密技术为基础建立的提供安全服务平台的技术和规范。PKI 技术采用数字证书管理公钥,通过 CA,把用户的公钥和用户的其他标识信息(如名称、e-mail、身份证号等)捆绑在一起,在 Internet 网上验证用户的身份。PKI 技术是信息安全技术的核心

14、。商用密码技术、商用密码产品 指 指对不涉及国家秘密内容的信息进行加密保护或者安全认证所使用的密码技术和密码产品。EKey、usbkey 智能密角、智能密码钥匙盘 指 一种 USB 接口的硬件设备。它内置单片机或智能卡芯片,有一定的存储空间,可以存储用户的私钥以及数字证书。电子商务 指 通过计算机和互联网进行的商务贸易活动。如网上购物、网上交易、在线电子支付、物流配送等。电子商务概念处于随着时间不断扩大状态。7 电子政务 指 电子政务是应用计算机、网络通信等技术,在网络环境下进行与政府管理有关的公开事务和内部事务,包括日常办公、信息收集与发布、公共管理、招投标等事务,并实现组织结构的重组和业务

15、流程的优化。金格信签平台 指 针对电子合同、电子签章、法律服务等,推出的第三方可信服务平台。统一电子印章平台 指 利用领先的电子印章技术和“互联网+”体系下的一体化电子印章解决方案,搭建统一印章来源的电子印章系统(包括信任支撑系统、制作系统、管理系统、状态发布系统、运营系统等)及应用系统平台,提供标准化的电子印章服务和状态校验,确保数据安全。从电子印章管理平台搭建、跨网页签署审批、跨文档签署审批、跨版式签署审批等各方面,对电子印章使用场景提供全面支撑,实现跨地区、跨部门、跨层级协同。统一电子印章平台便于系统统一管理和实时动态监测、检查,降低成本,提高办事效率及数据隐私安全性,可溯源,防抵赖,防

16、篡改。SaaS 服务 指 SaaS 是“软件即服务”,通过互联网为用户提供服务,SaaS 服务的营销、交付与传统软件相比有着很大的不同。SaaS 服务是按照客户所租用的软件模块来进行收费的,其还会负责系统的部署、升级和维护。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江西金格科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGXI KINGGRID TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 金格科技 证券代码 430727 法定代表人 刘绍军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李漫 联系地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 579 号绿悦大厦15

17、层 电话 0791-82221588 传真 0791-82209878 电子邮箱 公司网址 办公地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 579 号绿悦大厦15 层 邮政编码 330096 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 28 日 挂牌时间 2014 年 5 月 6 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务(I65)-软件开发(I651)-软件开发(I6510)主要业务 网络信息安全和可信应用

18、领域的产品研发和销售及相关的技术服务。主要产品与服务项目 金格 iSignature 电子签章系统、金格 iWebOffice 网络文档中间件、基于电子签章系统安全解决方案、金格 iSolutions 无纸化解决方案、iApp 移动应用产品、金格信签电子合同服务平台。普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本(股)30,914,000 9 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 刘勇军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(刘勇军),一致行动人为(刘勇军、周燕清、刘绍军、共青城格致投资合伙企业(有限合伙)四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报

19、告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9136010674853060XM 否 注册地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 579 号绿悦大厦 15 层 否 注册资本 30,914,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)方正承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 李留庆 王素芬 7 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4

20、层东座 929 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 85,029,448.56 76,206,870.26 11.58%毛利率%88.70%88.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,153,990.01 18,592,083.28 19.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,246

21、,589.16 15,751,831.44 28.53%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)36.02%33.04%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)32.92%27.99%-基本每股收益 0.72 0.60 20%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 88,604,829.39 74,638,025.62 18.71%负债总计 22,636,333.24 15,373,572.47 47.24%归属于挂牌公司股东的净资产 66,263,024.24 59,25

22、6,894.23 11.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 1.92 11.46%资产负债率%(母公司)19.17%16.92%-资产负债率%(合并)25.55%20.60%-流动比率 2.94 3.62-利息保障倍数-669.28-(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 29,234,096.82 24,325,856.99 20.18%应收账款周转率 9.75 9.92-存货周转率 23.81 12.78-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.71%

23、10.15%-营业收入增长率%11.58%22.71%-净利润增长率%17.38%55.91%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,914,000 30,914,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 807,531.40 委托

24、他人投资或管理资产的损益 1,469,542.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-64,030.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,035.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,229,078.88 所得税影响数 321,678.03 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,907,400.85 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不

25、适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1、会计政策变更 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入(以下简称“新收入准则),本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下:报表项目报表项目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 资产 合同资产

26、415,869.25 应收账款 7,578,461.40 7,162,592.15 负债 合同负债 1,502,991.35 预收款项 1,787,537.40 其他非流动负债 209,846.05 与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下:对合并资产负债表的影响:报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 资产 合同资产 543,176.85 应收账款 8,254,635.73 8,797,812.58 负债 合同负债 953,110.67 预收款项 1,069,958.00 其他流动负债 116,847.33 对合并利润表的影响:报表项目报表项

27、目 新准则下新准则下 本期发生额本期发生额 原准则下原准则下 本期发生额本期发生额 信用减值损失-355,977.40-410,277.80 资产减值损失-54,300.40 2、会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。3、重大会计差错更正 13 本报告期本公司未发生重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司所处行业及主要业务公司所处行业及主要业务模式模式 根据国民经济行业分类(GB/T 47542017)、证监会上市公司行业分类指引(2012 年

28、修订)以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引,公司所处行业属于软件和信息技术服务业大类。公司自成立以来专注于可信应用软件研究与开发,以电子签章技术为基础,采用国产密码软硬件运用商用密码技术对文档数据加解密,将电子印章和数字签名技术完美结合为一体,从而推动我国电子政务和可信应用领域的数字化转型,在电子签章、电子合同、无纸化办公,以及“互联网+政务服务”领域一直保持着领先的优势。公司各类业务的主要情况如下:公司主营业务安全电子签章产品是发改委信息专项的扶持项目,保障电子公文在流转过程中不被私自篡改,签章活动可追溯,防伪造、防抵赖,为各领域各行业的文档安全流转以及安全签章、签署提供安

29、全保证。电子签章可信应用解决方案广泛应用于互联网+电子政务和电子商务各类场景中,为用户提供电子签章、移动签批等服务,同时为客户提供定制化的无纸化可信应用解决方案。金格信签电子合同服务平台是金格科技在电子签章领域十余年的技术沉淀与经验积累匠铸而成,以“无纸化、在线化、移动化”为驱动力,为用户提供便捷、安全、高效的体验。电子签章+合同概念的提出,是通过高效、便捷、安全的技术手段,为客户提供全生态生命周期的电子合同签署服务。金格科技坚持“自主创新,安全守信”的理念,在信创领域,形成了围绕信创环境完整的产品线,为信创平台提供安全签署解决方案。金格信创产品获得了国家密码管理局型号认证证书,通过了电子推进

30、联盟标准化测试及保密科技测评中心检测,也是江西省唯一一家列入国家信创目录的商密企业。公司采用“谋划一代、研发一代、推广一代、成熟一代”的产品战略,不断创新产品应用。2、公司经营情况、公司经营情况 截止报告期末,企业销售收入 85,029,448.56 元,较去年同期增长 11.58%,主要是新市场的积极开拓及项目业务的大力发展所致;总资产 88,604,829.39 元,较去年同期增长 18.71%,主要是公司业绩增长所致;公司实现净利润 21,820,241.67 元,较去年同期增长 17.38%,主要由于政企信息化建设以及数字化转型的加快,公司业务需求激增进而销量得到一定的提升,同时公司加

31、大平台业务转型,发挥自身产品技术和服务优势,积极开展多领域多行业的业务合作,取得了良好的经营业绩所致。公司研发投入12,463,098.47 元,占公司营收 14.66%,主要是公司不断提升产品技术水平和研发创新能力所致;软件产品及技术服务收入占营收比例 90%以上,其中技术服务收入较去年同期增长 34.57%,主要是平台服务收入迅速增长所致。公司毛利率高达 88.70%,主要是产品市场需求旺盛所致。截止报告期末,金格科技服务客户涉及政府机关、金融财险、医疗卫生、公众事业、电子商务、交通物流、能源、招投标等众多行业领域,全国合作伙伴超过 3000 家,连续多年领跑电子签章行业。3、公司销售及盈

32、利模式、公司销售及盈利模式 报告期内,公司仍然采取直销+渠道的销售模式,在北京、上海、广州、深圳等多个重要省份建设覆盖全国的营销体系和服务网络,通过与全国众多知名软件集成商达成战略合作,同时结合直接向客户提供电子签章各类安全应用解决方案、电子合同服务、无纸化办公,以及“互联网+政务服务”等技术与服务,通过两种销售模式并举从而占据更大市场空间及份额。报告期内,公司仍然大力加快电子签章收费模式从传统交钥匙模式向服务收费模式转型,在保持传统电子签章业务发展的基础上推进了平台服务,推动公司电子签名签章业务收入从以“产品销售”为主向“产品+服务+增值收费”模式逐步转变。4、公司、公司发展情况发展情况 报

33、告期内,公司注重科技研发,加大研发投入力度保障公司产品稳定发展以及创新性应用。公司现15 拥有多项完全自主创新的核心技术及独立的商用密码研发测试中心,公司已获 3 项发明专利授权、78 项软件著作权,并承担国家及课题 5 个项目。公司在不断做强做大电子签章核心产品的同时,积极发展电子合同、无纸化办公,以及“互联网+政务服务”等领域相关产业体系,推动我国电子政务以及可信应用行业发展,为客户及社会创造更多的价值。公司的产品信息技术在各领域的应用也越来越广泛,在军民融合的市场大趋势下,金格科技深入贯彻落实国家军民融合发展战略,发挥自身在信息安全领域的技术和服务优势,积极开展与国防工业信息化和军队战地

34、指挥系统的合作,并取得了良好的成绩。金格信签电子合同作为电子签章的延展应用,有力地保障了企业在数字化转型过程中的安全性同时做到降本增效,目前广泛应用于诸多电子商务行业领域。电子信息工程是新数字时代不可或缺的高新产业,电子签章作为电子信息安全建设的最后一公里和闭环服务的重要软件产品,目前市场总体呈现快速增长态势,各领域需求已然剧增,未来市场将有更广阔的发展空间。公司将凭借卓越的技术实力以及服务理念,重点对国办、信创、数字企业领域持续投入,确保在国内签章领域的行业领先地位,成为业界可信应用领域的龙头企业,为我国信息安全发展保驾护航。报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式无重大变化。行业信息

35、行业信息 是否自愿披露 是否 1 1、信息安全以及密码法、信息安全以及密码法 近年来,全球频现重大安全事件。我国政府高度关注信息网络安全,2016 年网络安全正式划入“十三五”规划重点建设方向,相关政策密集出台,包括网络安全法、国家网络空间安全战略及信息通信网络与信息安全规划(2016-2020 年)网络安全等级保护条例(征求意见稿)以及多项配套政策,十九大报告指出网络安全等非传统安全是人类面临的共同挑战之一,要坚持总体国家观,加强国家安全能力建设,坚决维护国家主权、安全、发展利益。网络安全本质是攻防的对抗,信创自主安全是获得风险防范的关键环节。随着国家对网络安全愈加重视且将其上升到国家战略层

36、面,其发展进程将加速,同时随着 5G 通信技术等新一代基础设施建设的落地,作为物电一体的电子签章物联网可信应用,将作为信息化建设的基础平台推动智慧城市建设以及数字化转型发展。2019 年 10 月 26 日通过了密码法,2020 年 1 月 1 日起实施,该部法律颁布将加快并推动密码产业的应用及发展。2 2、电子签章行业政策加速落地、电子签章行业政策加速落地 信息产业发展指南、大数据“十三五”产业发展规划、软件和信息技术服务业“十三五”发展规划(2016-2020 年)均提出要大力推动信息安全产业发展,加强自主可信体系建设。国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见(国发201655

37、 号)要求“积极推动电子证照、电子公文、电子签章等在政务服务中的应用”,“统一身份认证”。为落实该指导意见,国务院办公厅发布“互联网+政务服务”技术体系建设指南(国办函2016108 号),明确“电子证照是支撑政务服务运行的重要基础数据”,加强推动“政务服务平台”、“公共资源交易平台”发展;并将“统一用户认证”、“电子证照”、“电子文书”、“电子印章”列为关键保障技术;明确要求“建成网上统一身份认证体系、统一支付体系、统一电子证照库,促进云计算、大数据、物联网、移动互联网等在政务服务中的应用,不断提升政务服务便捷化、个性化、智慧化、安全化水平”,2017 年国家税务总局发布了关于推行增值税电子

38、发票的通告、财政部在对会计法的有关修改中明确电子会计凭证具有法律效力;电子商务法中明确电子合同与电子支付和物流作为电子商务的三大基础技术服务体系。2018 年 7 月 31 日,国务院发文国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见(国发 2018【27】号)中明确提出了要统一电子印章建设,统一电子证照。目前各省已基本完成针对上述要求相应的统一电子印章平台建设规划。“电子印章”作为互联网+政务服务平台应用层中的关键环节,承载着为各级业务审批系统提供技16 术支撑的作用,实现政务服务事项统一申请、统一受理、集中办理、统一反馈和全流程监督等功能。统一电子印章,统一电子证照建设落地,一

39、方面可逐渐规范签章行业的发展,同时也将带动电子签章、电子合同市场需求进一步扩张。我公司目前已经承担了江西、贵州等多个省级以及自然资源部等多个部委级的统一电子印章平台建设。3 3、企业竞争优势、企业竞争优势 公司积极探索版式文件中电子签章系统应用,该项技术产品符合自主可信相关要求,可面向各领域高安全级别的应用。由于电子签章需遵循商用密码管理条例规定,须通过国家密码管理局批准,多年来面向党政机关,金融及军工等重要行业及领域提供专业的服务,公司积累了一定的行业技术优势。公司已取得了符合安全电子签章密码技术规范的商用密码产品型号证书,公司已建立体系支撑全国信创建设。公司作为第一批进入电子签章行业的企业

40、,具有明显的先发优势。公司自推出电子签章产品之初即实现了市场准确定位,销售业绩一直保持快速增长速度,同类产品市场占有率处于行业前列水平,具有较好的美誉度与知名度。与同行业企业相比,公司具有一定的显著优势。截止报告期末,公司拥有 263 人,人员规模处于行业领先水平。公司市场布局以南昌作为总部,在北京、广州、上海、西安、成都、深圳、兰州、南京等地成立分支机构,建立了完整的区域销售网络。公司销售渠道众多,客户包括华为、金蝶、金山等国内知名软件公司。凭借独特的核心技术,公司电子签章系统产品在同类产品中处于较为领先的位置。金格科技服务客户包括最高人民法院、司法部、教育部、国家新闻出版总局、国家市场监督

41、管理总局、中石化、中煤、中船重工等大型企事业单位。经过多年发展,公司以自身实力获得了用户和主管部门的高度认可,连续 13 年被评定为国家级高新技术企业,是多项行业标准起草者,参与公安部、法院行业电子签章标准制定的主编单位,国家火炬计划产业化示范项目单位,国家密码管理局产品检测组成员,江西省商用密码应用协会会长单位,国家商用密码定点生产和销售单位,发改委信息安全专项、科技部火炬计划产业化项目的承担单位,也是国内为数不多获得国家密码管理局、公安部、国家保密局三重认证的企业。公司还荣获了江西省瞪羚企业、江西省服务业龙头企业、江西省两化融合示范企业、江西省商用密码龙头企业、江西省企业技术中心、江西省专

42、精特新企业、专用信息设备应用示范基地“最佳合作企业”、江西省军民融合企业、南昌市商用密码应用工程技术研究中心等荣誉称号,通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证。报告期内,公司成功入选江西省数字经济发展三年行动计划第一批重点企业。作为全国较多省份统一电子印章平台建设方,公司下一步将加大推动“互联网+政务服务”统一电子电子平台的应用,最终实现政务服务“一网通办”的目标,为构建新型的智慧政务智慧城市信任体系奉献力量。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变

43、化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 17 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 47,649,737.51 53.78%37,306,216.65 49.98%27.73%应收票据 656,900.00 0.74%-应收账款 8,254,635

44、.73 9.32%7,578,461.40 10.15%8.92%存货 363,209.04 0.41%443,939.86 0.59%-18.19%投资性房地产-长期股权投资 2,676,537.30 3.02%3,355,770.55 4.50%-20.24%固定资产 8,317,967.09 9.39%9,174,095.93 12.29%-9.33%在建工程-无形资产 246,215.40 0.28%470,655.50 0.63%-47.69%商誉-短期借款-长期借款-应付职工薪酬 12,563,153.75 14.18%8,905,483.36 11.93%41.07%其他非流动资

45、产 10,000,000.00 11.29%5,000,000.00 6.70%100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:(1)报告期末,应付职工薪酬较上年期末增长 41.07%,主要原因系报告期内公司整体提薪,另一方面收入、利润等经营业绩较好,年终奖计提较高所致。(2)报告期末,其他非流动资产较上年期末增加 500 万元,主要原因系报告期内公司支付绿悦软件科技产业大厦房屋款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业

46、收入的比重比重%营业收入 85,029,448.56-76,206,870.26-11.58%营业成本 9,607,379.45 11.30%8,873,521.59 11.64%8.27%毛利率 88.70%-88.36%-销售费用 22,018,978.92 25.90%23,809,171.08 31.24%-7.52%管理费用 19,420,963.11 22.84%19,575,332.21 25.69%-0.79%研发费用 12,463,098.47 14.66%12,355,336.79 16.21%0.87%财务费用 4,098.97 0.00%14,855.22 0.02%-

47、72.41%18 信用减值损失-336,592.78-0.40%-230,745.25-0.30%45.87%资产减值损失-54,300.40-其他收益 5,298,565.37 6.23%7,437,864.41 9.76%-28.76%投资收益 730,309.31 0.86%624,169.27 0.82%17.01%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 26,055,892.56 30.64%18,106,533.86 23.76%43.90%营业外收入 555,359.84 0.65%2,468,606.88 3.24%-77.50%营业外支出 65,000.00 0.

48、08%29.81 0.00%217,947.64%净利润 21,820,241.67 25.66%18,588,694.72 24.39%17.38%项目重大变动原因项目重大变动原因:报告期末,营业利润较上年同期增长 43.90%,主要原因系:1)由于政企信息化建设以及数字化转型的加快,电子签章市场整体需求处于上升阶段,公司业务量增加。2)因疫情原因,各项成本费用均得到有效控制所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 85,029,448.56 76,206,870.26 11.58%其他业务收入-主营业务成本

49、9,607,379.45 8,873,521.59 8.27%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软件产品 59,521,441.62 3,206,526.78 94.61%7.56%-15.50%1.47%硬件产品 3,616,368.54 2,008,969.66 44.45%-21.36%-26.10%3.56%技术服务 21,891,638.40 4

50、,391,883.01 79.94%34.57%86.07%-5.55%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:报告期内,公司收入的主要来源依然是软件产品收入,收入的构成无重大变动。技术服务收入本年期末较去年同期增长 34.57%,主要原因系公司不断加大研发投入和营销力度,产品技术服务和平台服务不断优化升级,吸引了更庞大的客户群体,产生了更高的经济效益。19 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京致远互联软件股份有限公司 2,833,7

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