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839499_2019_西南检测_2019年年度报告_2020-03-30.pdf

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1、1 2019 年度报告 西南检测 NEEQ:839499 杭州西南检测技术股份有限公司 Hangzhou Southwest Testing Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 3 月 9 日,浙江工业大学 2019 创新创业高峰论坛(浙江工业大学第四届创新创业大赛)在中国智谷富阳园区顺利落幕。本次大赛由浙江工业大学校友总会暨杭州校友会主办,银江资本、浙工大创业学院、浙工大创业梦工场协办,公司姚文宏董事长及祝世昌副总经理参加。西南检测的“安心生活”检测 O2O 平台项目,经大赛评委会评选,获得了“最具成长力奖”。2、2019 年 4 月 2

2、5 日下午,浙江省工程建设质量管理协会检测分会专家委员会成立大会在杭顺利召开,西南检测董事长姚文宏受聘浙江省检测分会专家委员会委员。3、2019 年 6 月 11 日,西南检测成功获得由浙江省自然资源厅颁发、国家测绘地理信息局统一印制的丙级测绘资质证书,资质证号:丙测资字 3322930;专业范围:工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量;不动产测绘:地籍测绘、房产测绘。4、2019 年 6 月 12 日,西南检测旗下子公司杭州广测环境技术有限公司参与编制的污染场地岩土工程勘察行业标准评审会在南

3、京举行,西南检测总经理魏川及广测环境常务副经理王晓明参加了会议,审查专家组一致同意本标准通过审查。5、2019 年 7 月 2 日,中国计量大学计量测试工程学院举行了受聘仪式,聘请杭州西南检测技术股份有限公司董事长姚文宏为学院兼职教授,计量测试工程学院院长王月兵、实验室主任方波出席了聘任仪式。7、2019 年 11 月,杭州市环境监测社会化服务机构检测技术规范化评价工作圆满结束,在杭州市生态环境局登记的全市 70 余家第三方环境检测机构参加了此次评价工作,西南检测旗下全资子公司杭州广测环境技术有限公司荣获第一名。10、2019 年 12 月 21 日,浙江大学城市学院举行了主题为”砥砺奋斗扬青

4、春,志存高远梦同行”的第十七届工程文化月闭幕式晚会暨西南奖学金颁奖仪式。公司应志杰副总经理及工程部副经理陈磊参加了活动,并为优秀学生们颁奖。8、2019 年 12 月 2、3 日,杭州西南检测技术股份有限公司旗下全资子公司杭州广测环境技术有限公司参与编制的工业污染场地竖向阻隔技术规范、重金属铅、锌、镉、铜、镍污染土壤原地固化/稳定化修复技术标准评审会在南京举行,西南检测公司总经理魏川及广测环境公司总经理赖志贤参加了会议。6、2019 年 8 月 20 日,浙江中岩工程技术研究有限公司入库成为浙江省高级人民法院库内建设工程质量检测司法鉴定单位。9、2019 年 12 月 4 日,杭州西南检测技术

5、股份有限公司及其旗下子公司杭州广测环境技术有限公司、浙江中岩工程技术研究有限公司三家公司被评为国家高新技术企业。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工

6、情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 西南检测、西南公司、公司 指 杭州西南检测技术股份有限公司 股东大会 指 西南检测股东大会 董事会 指 西南检测董事会 监事会 指 西南检测监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 中岩、中岩工程、中岩研究、中岩公司 指 浙江中岩工程技术研究有限公司 广测、杭州广测、广测环境、广测公司 指

7、杭州广测环境技术有限公司 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的杭州西南检测技术股份有限公司公司章程 检测 指 环境检测、能源检测、资源检测、工业产品检测、卫生防护检测、食品检测、建筑工程材料见证取样检测、市政桥梁检测、建筑门窗幕墙检测、建设工程钢结构检测、建设工程结构检测、建设工程地基基础检测及桩基检测,其中以桩基检测为主,包括:竖向抗压静载、竖向抗拔静载、水平

8、静载、钻芯法检测、高应变检测、低应变检测、声波透射法检测等。监测 指 以基坑监测为主,包括:周围场地及建筑物水平位移和垂直位移监测,围护结构水平位移和垂直位移监测,地下水位监测,桩、墙内力监测,锚杆应力监测、支撑轴力监测、立柱变形监测、土体分层竖向位移监测等。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚文宏、主管会计工作负责人戚红玲及会计机构负责人(会计主管人员)戚红玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中

9、联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策及宏观经济周期风险 公司主要为基础设施建设、建筑工程、房地产等行业客

10、户提供检测服务。行业的发展状况既与国家产业政策扶持力度相关,又与下游行业的需求有关。一方面,建设工程质量检测行业是国家鼓励发展的行业,得益于政府出台的一系列产业政策,近年来公司业务快速增长。但若产业政策发生调整或转变将对公司发展造成不利影响。另一方面,公司下游主要为基建、房地产、建筑等行业,其市场需求与宏观经济周期密切相关。近年来,国民经济的稳定增长及基础设施建设投资的逐年增加,一定程度上促进了公司的发展。受疫情影响,一些房产项目今年推迟了复工复产,但影响只是短期的,目前,复工复产快速推进中。在疫情结束后,民生工程、环保工程及新基建将在拉动经济过程中发挥积极作用。社会公信力和品牌受到不利影响的

11、风险 第三方检测机构提供检测服务,最核心的价值在于社会公信力和品牌声誉,公正性、客观性、准确性是检测企业赖以生存的基础。特别对于建设工程质量检测企业来讲,面对的客户多为大型工程建筑承包商、房地产商,质量、安全问题关系重大,从而对检测机构的执业水平也提出了较高要求。因此,一旦出现失误或商业道德问题将对公司社会公信力和品牌声誉造成严重影响,进而对公司后续业务开展造成重大不利影响。6 人才流失的风险 检测行业属于技术服务行业,专业人才匮乏。目前,市场对专业和技术的要求逐渐提高,现有的人才培养和发展速度已经滞后于业务发展的速度。随着公司业务规模的增长,对高素质人才需求也日益增长。同时,伴随政府对行业监

12、管的逐步放开,外资检测机构的进入也加大了对人才的需求,检测市场的人才竞争日趋激烈。从短期来看,检测行业人才的缺乏和流失将对公司团队建设产生一定不利影响。业务风险单一的风险 检测行业的细分市场众多,公司目前主要从事建设工程质量地基基础检测,业务发展情况受房地产政策以及国家基础设施投资计划等因素的影响较大。虽然近年来,国家基础设施建设投入稳定增长,特别是杭州将于 2022 年举办亚运会,大量的基建和房产项目开工建设,带动了公司业务的快速发展,但是,如果未来基建项目的减少和房地产政策的收紧将对公司业务造成不利影响。公司 2017 年度收购了广测环境,开始进入环境检测市场,环境检测市场受政策支持,未来

13、前景广阔。近两年来广测环境业务增长迅速,特别是在“土十条”出台后,围绕着土壤污染的调查、咨询、检测、治理等新型业务,取得了重大突破,新业务营收占比达三分之一。公司 2019 年度完成了对中岩研究的全资控股,中岩研究在建设工程领域资质齐全,拥有建设工程材料、门窗幕墙、地基基础、工程结构、钢结构、市政桥梁等多项检测技能,是浙江省高级人民法院库内建设工程质量检测司法鉴定单位。中岩研究 2019 年营收快速增长,其房屋结构安全鉴定是市场热点,具有良好的市场前景。但是,从营收来看,地基基础检测仍然是公司主要业务,其它业务占比较少,公司业务单一的风险依然存在。应收账款余额较大的风险 公司 2019 年 1

14、2 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31日的应收账款余额分别为 45,785,005.95 元、24,174,702.7 元、17,847,748.41 元,分别占资产总额的 57.59%、40.80%、42.18%,其中,一年以内应收账款占应收账款余额的比例分别为 89.33%,91.52%、92.38%。虽然公司应收账款账龄较短,且公司与大多数客户均保持了长期稳定的合作关系,客户信誉良好,报告期内未发生大额应收款项无法收回形成坏账的情形。但应收账款余额过大对营运资金的占用成本过高,不利于经营效率的提高,且当宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化时,

15、若公司不能有效地控制应收账款的收回,则应收账款不能按期或无法收回的风险会相应增加。公司营业收入区域性依赖的风险 受行业的资质许可及地区监管的影响,公司的主要业务区域在杭州市及周边地区。2019 年、2018 年、2017 年在杭州区域的销售额分别为 56,568,564.07 元、27,560,165.56 元、23,776,417.82 元,占营业收入总额的比重分别为 44.95%、28.30%、44.63%,主营业务区域性特征明显。虽然公司正在积极拓展省外市场,但短期内杭州区域仍为公司的重点业务区域。由于杭州市及周边区域市场同行业公司数量众多、竞争激烈,若市场需求萎缩或增速放缓,将7 会对

16、公司业务产生不利影响,从而影响公司经营业绩和财务状况。本期重大风险是否发生重大变化:否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州西南检测技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Southwest Testing Technology Co.,LTD 证券简称 西南检测 证券代码 839499 法定代表人 姚文宏 办公地址 拱墅区石祥路 269 号 1 幢四楼 416 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 祝世昌 职务 副总经理兼董事会秘书 电话 0571-87217725 传真 0571-88073326 电子邮箱 公

17、司网址 联系地址及邮政编码 杭州市拱墅区石祥路 269 号 1 幢四楼 416 室,310015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 6 日 挂牌时间 2016 年 10 月 27 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)科学研究和技术服务业(M)-专业技术服务业(M74)-质检技术服务(M745)-质检技术服务(M7450)主要产品与服务项目 建设工程地基基础检测 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股)18,000,000 优先股总股本

18、(股)0 做市商数量 0 控股股东 姚文宏、魏川 实际控制人及其一致行动人 姚文宏、魏川、杭州德律投资管理合伙企业(有限合伙)9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330105796685622L 否 注册地址 杭州市拱墅区石祥路269号1幢四楼 416 室 否 注册资本 18,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 舒国平 朱艳美

19、 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 125,848,304.19 97,385,819.98 29.23%毛利率%30.28%32.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,922,646.20 6,546,483.42 21.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,631,963.39

20、 6,398,749.43 19.27%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)18.96%18.27%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)18.27%17.86%-基本每股收益 0.44 0.36 22.22%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 79,505,887.78 59,257,991.22 34.17%负债总计 34,798,668.70 19,412,494.26 79.26%归属于挂牌公司股东的净资产 44,707,219.08 39,107,446.19

21、14.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.48 2.17 14.29%资产负债率%(母公司)33.72%22.83%-资产负债率%(合并)43.77%32.76%-流动比率 1.94 2.41-利息保障倍数 229.01 189.91-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,072,312.61 10,848,334.62-71.68%应收账款周转率 3.60 4.49-存货周转率 25.70 25.13-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%34.17%40.06%-

22、营业收入增长率%29.23%82.81%-净利润增长率%22.32%91.12%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,000,000 18,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,050.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)287,722.56 委托他人投资或管理资产的损益 111,113.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,971.56 非经常

23、性损益合计非经常性损益合计 351,814.07 所得税影响数 61,131.26 少数股东权益影响额(税后)非经常性非经常性损益净额损益净额 290,682.81 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 12 单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并资产负债表合并资产负债表 应收票据及应收帐款 25,251,273.58 应收票据 1,

24、076,570.88 应收帐款 24,174,702.70 应付票据及应付账款 6,273,947.69 应付票据 应付账款 6,273,947.69 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于建设工程地基基础检测,主要商业模式是作为独立的第三方检测服务机构对建设工程项目进行检测、评价。公司主要通过招投标、直接与客户接洽协商的方式取得业务,以技术、服务和社会公信力为企业发展的根本动力,树立公司在行业内的品牌形象,形成了可持续发展的商业模式。公司专门设立了技术中心负责技术开发、培训、专利申请、标准规范化管理及技术资料的管理存档等工

25、作,技术中心内部成立了检测小组,并组建了理化实验室,主要负责完善计量室的计量管理、配置测量和监控设备。目前西南取得 1 个发明专利,17 个实用新型专利,5 个软件著作权;中岩取得 5 个实用新型专利,5 个软件著作权;广测取得 2 个实用新型专利,1 个软著软件著作权;合计取得了 1 个发明专利,24 个实用新型专利,11 个软件著作权。公司作为第三方建设工程检测服务提供商,在项目实施过程中主要涉及检测设备采购、机械设备租赁、运输以及简单工种的劳务外包。公司主要通过招投标和客户委托的方式进行销售,所有业务采用直销模式,按照客户检测需求,运用专业的技术进行检测并向客户出具检测报告,并根据检测服

26、务的工作量向客户收取费用。经过多年的发展,公司在行业内已经具有一定的品牌效应,掌握了一定的客户资源和业务渠道,市场发展部通过对现有存量客户的持续跟踪和维护,及时获取客户新需求以保持业务的持续开展。公司以技术创新和客户服务为核心竞争力,一直致力于成为行业领先的专业检测服务提供商。公司的主要收入来源于为客户提供检测服务并出具检测报告而收取的费用,其盈利的关键资源要素在于业务资源的开发与获取。公司通过招投标和直接接受客户委托的方式不断为客户提供定制化的服务解决方案,确保公司在市场竞争中处于领先地位。报告期内,公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业

27、是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划(一)财务状况 截至 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额为 79,505,887.78 元,较年初增长 34.17%,主要系本期应收14 账款增长较快,同时应收账款周转速度降低,需加强应收催款力度;公司负债总额 34,798,668.7 元,较年初增长 79.26%,主要系本期营业收入增加,尤

28、其 12 月份确认收入金额较大,相匹配的应付职工薪酬(含应付年终奖)和应交税金余额增长较快,同时,延长供应商款项支付期,也导致应付账款增长较快。(二)经营成果 报告期内,公司实现营业收入 125,848,304.19 元,较上年同期增长 29.23%,主要原因是在这一年里,公司经营管理层根据董事会的战略部署,结合公司实际情况和行业、市场的发展趋势制定了全面的经营计划,带领全体同事,群策群力,充分利用日益提高的品牌效应和良好声誉,进一步提高核心竞争力,扩大了市场规模,提高了市场份额。其中,主营业务地基基础检测持续保持稳定且增长。2019 年公司购买了子公司中岩研究的少数股权,实现了对中岩研究的全

29、资控股。中岩研究、广测环境营两家全资子公司 2019 年度营业收入实现较大增长。同时,公司加强技术服务质量和内部控制管理,与既有客户紧密合作,为提升销售额打下了扎实的基础,获得了更多的项目,有效的保持了公司业绩的增长;本期毛利率为 30.28%,较上年同期下降 2.02%,主要原因为本期人力成本较大幅度增加,导致主营业务成本增加;本期公司实现净利润 8,262,222.12 元,较上年同期增长 22.32%,主要原因为公司本期营业收入增加并实现盈余。公司所处行业发展势头良好,预计在下一年度能够保持现有客户群的稳定,力争公司销售收入和盈利稳中有升,同时公司将扩大子公司经营能力,占有更多的市场份额

30、,从而使公司未来整体的销售收入和利润有较大的增长空间。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 12,876,347.90 16.20%10,141,208.67 17.11%26.97%应收票据 739,088.00 0.93%1,076,570.88 1.82%-31.35%应收账款 45,785,005.95 57.59%24,174,702.70 40.8

31、0%89.39%存货 4,190,205.27 5.27%2,636,711.36 4.45%58.92%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 4,928,769.63 6.20%5,391,719.42 9.10%-8.59%在建工程 -短期借款 589,088.00 0.74%518,200.00 0.87%13.68%长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:货币资金:营业收入增长,收款相应有所增加;应收账款:营业收入较快增长,收款力度未及时跟上,导致应收账款增长较快。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期

32、 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 125,848,304.19-97,385,819.98-29.23%营业成本 87,737,810.86 69.72%65,928,178.85 67.70%33.08%毛利率 30.28%-32.30%-销售费用 3,590,368.97 2.85%3,013,619.43 3.09%19.14%管理费用 16,267,294.37 12.93%14,190,232.59 14.57%14.64%研发费用 8,145,1

33、75.13 6.47%6,406,582.58 6.58%27.14%财务费用 72,015.85 0.06%36,985.35 0.04%94.71%信用减值损失-922,331.31-0.73%-100.00%资产减值损失 -449,952.58-0.46%-100.00%其他收益 287,722.56 0.23%37,897.68 0.04%659.21%投资收益 111,113.07 0.09%206,272.18 0.21%-46.13%公允价值变动收益-资产处置收益-22,719.78 0.02%-100.00%汇兑收益-营业利润 9,015,014.38 7.16%7,303,1

34、72.68 7.50%23.44%营业外收入 5,286.23-52,364.00 0.05%-89.90%营业外支出 52,307.79 0.04%47,942.40 0.05%9.11%净利润 8,262,222.12 6.57%6,754,664.05 6.94%22.32%项目重大变动原因项目重大变动原因:营业收入:公司经过逐年积累,品牌知名度和核心竞争力稳步提高,在市场上赢得了良好的口碑,获得了更多的市场机会,同时下属子公司也逐渐发力,在新一届领导的带领下,群策群力,进一步扩大了市场规模,带来营业收入快速增长。营业成本:本期营业收入较快增长,相应的材料、人工等成本投入相应增加。营业利

35、润:本期营业收入较快增长,成本费用增长幅度都在可控制范围内,使得利润同时稳步增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 125,848,304.19 97,385,819.98 29.23%其他业务收入-主营业务成本 87,737,810.86 65,928,178.85 33.08%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析:适用不适用 16 单位:元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额

36、收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%检测项目 122,160,626.64 97.07%91,865,300.84 94.33%32.17%监测项目 3,687,677.55 2.93%5,520,519.14 5.67%-33.20%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:本期公司收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江石油化工有限公司 9,671,710.87 7.69%否 2 中铁二局第六工程有限公司

37、2,712,750.00 2.16%否 3 宁波龙禧房地产发展有限公司 2,323,270.00 1.85%否 4 浙江交工集团股份有限公司 2,374,313.03 1.89%否 5 慈溪新城吾悦房地产开发有限公司 3,890,402.00 3.09%否 合计合计 20,972,445.90 16.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州五鸿建筑劳务有限公司 23,400,590.65 31.51%否 2 杭州随通物流有限公司 8,515,600.00 11.47

38、%否 3 杭州赢天下建筑有限公司 4,665,430.78 6.28%否 4 杭州逸成物流有限公司 3,020,625.00 4.07%否 5 建德市新安江街道新琦机械设备租赁服务部 1,958,500.00 2.64%否 合计合计 41,560,746.43 55.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,072,312.61 10,848,334.62-71.68%投资活动产生的现金流量净额-1,559,142.54-4,549,992.76 65.73%筹资活动产生的现金流量净额-3

39、,958,030.84-38,682.88-10,132.00%17 现金流量分析现金流量分析:经营活动产生的现金流量净额减少原因:主要原因为本期原材料价格上涨,购买商品、接受劳务支付的现金增长较多,同时本期工资水平也有较大程度增长,支付给职工以及为职工支付的现金较上期有显著增加。投资活动产生的现金流量净额增加原因:本期公司投入固定资产支付的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额减少的原因:本期支付股东现金红利 180 万元、购买中岩少数股东权益支付现金 160.05 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司全资子公司 3

40、家:1、杭州泰思科技有限公司,公司持股 100%,由公司在 2016 年 1 月发起设立,尚未开展经营活动。2、杭州广测环境技术有限公司,公司持股 100%。截至 2019 年 12 月 31 日,净资产 944.29 万元,2019 年度营业收入 1,591.33 万元,实现净利润 271.80 万。3、浙江中岩工程技术研究有限公司,2019 年 11 月公司收购中岩工程 34.07%股权并完成工商变更登记,本次交易完成后,公司持有中岩工程 100.00%股权,中岩工程成为公司的全资子公司。截至 2019年 12 月 31 日,净资产 520.21 万元,2019 年度营业收入 3,640.

41、37 万元,实现净利润 153.58 万元。此外,本公司无其它控股和参股公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 (1)执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日

42、发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会(2019)6 号)和关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:18 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。根据财政部规定执行,无需审批“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上 年 年 末 余 额1,0

43、76,570.88 元,“应收账款”上年年末余额 24,174,702.70 元。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额1,076,570.88元,“应收账款”上年年末余额15,954,807.01 元。(2)财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计及企业会计准则第 37 号金融工具列报,并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行,并规定涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。首日执行新准则与原准则的差异,需追溯调

44、整本报告期期初留存收益或其他综合收益金额。2、重要会计估计变更重要会计估计变更 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 2017 年度、2018 年度,2019 年度,公司实现主营业务收入分别为 5,327.13 万元、9,738.58 万元和12,584.83 万元,公司主营业务快速增长。报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构独立运作,具有独立自主经营的能力;业务流程、会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、人员队伍相对稳定;行业发展相对稳定,未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。因此,公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风

45、险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.产业政策及宏观经济周期风险 公司主要为基础设施建设、建筑工程、房地产等行业客户提供检测服务。行业的发展状况既与国家产业政策扶持力度相关,又与下游行业的需求有关。一方面,建设工程质量检测行业是国家鼓励发展的行业,得益于政府出台的一系列产业政策,近年来公司业务快速增长。但若产业政策发生调整或转变将19 对公司发展造成不利影响。另一方面,公司下游主要为基建、房地产、建筑等行业,其市场需求与宏观经济周期密切相关。近年来,国民经济的稳定增长及基础设施建设投资的逐年增加,一定程度上促进了公司的发展。受疫情影响,一些房产项目今年推迟了

46、复工复产,但影响只是短期的,目前,复工复产快速推进中。在疫情结束后,民生工程、环保工程及新基建将在拉动经济过程中发挥积极作用 对策:公司将加强对区域性优质企业的服务,维护存量客户。此外,已建住房的结构检测,以及环境检测及咨询等业务,不受经济周期的影响,公司将努力提升其业务占。2.社会公信力和品牌受到不利影响的风险 第三方检测机构提供检测服务,最核心的价值在于社会公信力和品牌声誉,公正性、客观性、准确性是检测企业赖以生存的基础。特别对于建设工程质量检测企业来讲,面对的客户多为大型工程建筑承包商、房地产商,质量、安全问题关系重大,从而对检测机构的执业水平也提出了较高要求。因此,一旦出现失误或商业道

47、德问题将对公司社会公信力和品牌声誉造成严重影响,进而对公司后续业务开展造成重大不利影响。对策:公司以公平、公正为企业发展的基本宗旨,建立项目操作规范指引,加强对员工的日常培训,同时将执业质量和客户反馈纳入到年终考核当中,避免操作上的失误。2020 年公司将加大信息化投入,借力信息化技术加强内部管理,进一步防范项目风险。3.人才流失的风险 检测行业属于技术服务行业,专业人才匮乏。目前,市场对专业和技术的要求逐渐提高,现有的人才培养和发展速度已经滞后于业务发展的速度。随着公司业务规模的增长,对高素质人才需求也日益增长。同时,伴随政府对行业监管的逐步放开,外资检测机构的进入也加大了对人才的需求,检测

48、市场的人才竞争日趋激烈。从短期来看,检测行业人才的缺乏和流失将对公司团队建设产生一定不利影响。对策:公司已制定了薪酬激励及人员管理制度,并对核心员工实施股权激励计划,以吸引高素质人才、稳定核心经营管理团队。我省的行业主管部门十分重视检测人员的培养,推出了一系列加快检测人才培养的新举措,公司姚文宏董事长受聘浙江省工程建设质量管理协会检测分会专家委员会委员,积极组织公司参与协会的各项技术培训,通过定期组织专业培训和业务交流,培训更多具备从业资格的新员工,同时提升已有从业者的业务能力,打造一支专业过硬、积极向上、富有朝气的检测人才队伍。4.业务风险单一的风险 检测行业的细分市场众多,公司目前主要从事

49、建设工程质量地基基础检测,业务发展情况受房地产政策以及国家基础设施投资计划等因素的影响较大。虽然近年来,国家基础设施建设投入稳定增长,特别是杭州将于 2022 年举办亚运会,大量的基建和房产项目开工建设,带动了公司业务的快速发展,但是,如果未来基建项目的减少和房地产政策的收紧将对公司业务造成不利影响。公司 2017 年度收购了广测环境,开始进入环境检测市场,环境检测市场受政策支持,未来前景广阔。近两年来广测环境业务增长迅速,特别是在“土十条”出台后,围绕着土壤污染的调查、咨询、检测、治理等新型业务,取得了重大突破,新业务营收占比达三分之一。公司 2019 年度完成了中岩研究的全资控股,中岩研究

50、在建设工程领域资质齐全,拥有建设工程材料、门窗幕墙、地基基础、工程结构、钢结构、市政桥梁等多项检测技能,是浙江省高级人民法院库内建设工程质量检测司法鉴定单位。中岩研究 19 年营收快速增长,其房屋结构安全鉴定是市场热点,具有良好的市场前景。20 但是,从营收来看,地基基础检测仍然是公司主要业务,其它业务占比较少,公司业务单一的风险依然存在。对策:公司在 2020 年将继续推进环境检测及相关业务,特别是土壤污染检测方面的业务,公司将会继续加大投入,配合政府相关部门及企业,加大市场开拓力度,逐步提高环境检测及相关业务在公司总营收中的占比。公司在 2020 年将继续推过中岩研究开展已建住房、已有建筑

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