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832973_2017_思亮信息_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

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资源描述

1、 思亮信息 NEEQ:832973 上海思亮信息技术股份有限公司(Shanghai Thinklight Information Co.,Ltd)年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 1 月,公司被上海市静安区总工会评为“上海市静安区先进职工之家”。2017 年 2 月,公司董事会换届选举,董事会成员:吴晓茹、康来恩、康正宁、周灏、张宏俊;召开职工代表大会,提名监事会职工代表周敏。2017 年 3 月,公司监事会换届选举,第二届监事会成员:忻力、陈丽丽、周敏。2017年3月,股票解除限售数量总额为833,333股,占公司总股本的比例是4.05%。2017 年 4 月,公

2、司被上海市人民政府授予“2015-2016 年度上海市文明单位”称号,公司连续四年获此荣誉称号。2017 年 5 月,公司立马订产品在由公安部治安管理局、上海市公安局、上海安全防范报警协会举办的第十七届安博会暨警察反恐应急装备博览会上,被评为2016 年年度安防行业最具竞争力工程商奖。2017 年 6 月,完成年度权益分派方案,以公司原有总股本 20,600,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,共转增 10,300,000 股。分派前公司总股本为 20,600,000 股,分派后总股本增至 30,900,000 股。2017 年 6 月,根据全国中小企业股份转让系统

3、关于正式发布创新层挂牌公司名单的公告,持续两年停留在全国股转系统“创新层”,充分体现公司优势。2017 年 6 月,研发团队完善和推出了立马订相关系统新功能,完成保安管理系统,推出互联网+“停车+保安”系列产品;公司获得立马订微信版来福士停车支付软件、保安充值管理软件等 5 项软件著作权。2017 年 8 月,研发团队推出社区事务连接器、人脸识别等一系列智慧社区安防和应急管理新产品,创新引领社区精细化管理新模式,并向全国推广。2017 年 10 月,完成公司 2017 年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本30,900,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现

4、金。2017 年 10 月,研发团队推出“珊瑚”平台,在大数据领域迈出坚实步伐。2017 年 11 月,公司再次被认定为高新技术企业,有效期三年。2017 年 11 月,公司研发的“基于 RFID 的社区非机动车辆防盗管理系统”成果在上海市科学技术委员会完成科技成果登记。致 投 资 者 的 信 尊敬的投资者们:2017 年,对思亮信息来说是不平凡的一年。这一年,我们面临前所未有的机遇和挑战,移动“互联网+”的发展,大数据、云计算的加入,催生了智慧城市产业的快速发展。首先,面对挑战,我们坚持正确的市场定位,深耕社区停车这一细分领域,这也给我们带来了更快的发展。众所周知,思亮信息已经在智慧停车领域

5、里耕耘了 4年多,随着这几年的布局已经成为上海最大的社区智慧停车管理公司。我们的停车产业相关收入虽然每年都有成倍的增长,但与我们的预期还有相当大的差距。幸运的是停车行业确定将迎来一个新的发展机会,未来两年将进入井喷期。停车场的技术快速变革,网络化、智慧化特征越发明显,移动应用也更为活跃,我们深耕的上海市场是一个管理精细化水平非常高的特色市场,尤其体现在社区的停车管理方面。为了更适应这个场景,我们专注于细节迭代,打造智慧停车新生态,我们的产品在社区精细化停车管理方面已经暂时保持了领先的态势。其次,面对机遇,我们的商业模式快速迭代,产品线快速延伸,这也帮助我们可以更深入社区市场。2017 年末,2

6、018 年初我们迎来了新的机遇,上海的城市管理提出了精细化管理要求,最干净、最有序、最安全的基层治理要求成为城市发展的新目标。这其中有待进一步提升的就是用智慧化的方式管理社区智慧社区,创造出了崭新的千亿市场。我们也把握了这个机遇,快速将我们在社区的服务经验、技术积累充分发挥出来,并且延伸进化出了更优的商业模式。结合优势我们明确了 2018 年我们的另一个新业务目标:智慧社区。我们确认了产品定位:社区事务连接器连接并路由社区中各类智能终端、各个相关角色、各种社区需处置事务,优化或重塑基层管理机制,形成新型基于智慧社区技术的社区管理模式。在此核心产品上我们迭代出了软硬件产品:更优的社区智慧停车系统

7、(管理导向)、社区大门人脸识别的出入口控制系统、社区楼栋人脸识别门禁系统、社区智慧安全门、物联网烟感、社区处置执行前端、社区大数据平台等丰富的硬件产品;同时,在软件方面我们也迭代并推出了新的软件和服务:停车场实时现金收银监管服务、保安全过程工作监管服务、社区事务快速处置工具等。经过 2017 年的布局,2018 年将成为我们公司的产品年,运营年。在未来的 3年中,我们将以“极致运营”和“极致产品”为目标,快速创新迭代,以求成为最好的智慧社区运营服务提供商。极致运营,极致产品,思亮信息正在把握机遇,迈向更好的未来。康正宁 2018 年 4 月 26 日 公告编号:2018-012 1 目 录 第

8、一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及利润分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 行业信息.35 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号:2018-012 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司,本公司、思亮信息 指 上海思亮信息技术股份有限公司 骊玛软件 指 上海骊玛软件有限公司,公司控股子公司 视宁信息 指 上海视宁信息技术有限公司,公司全资子公司 立马订信息 指 上海立马订信息技

9、术有限公司,公司全资子公司 立马订停车管理 指 立马订(上海)停车管理有限公司,上海立马订信息技术有限公司全资子公司 主办券商 指 光大证券股份有限公司 北京大成,律师事务所 指 北京大成(上海)律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程、章程 指 上海思亮信息技术股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 上海思亮信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海思亮信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海思亮信息技术股份有限公司监

10、事会 报告期,本年度、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 中审亚太、会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2018-012 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人康正宁、主管会计工作负责人程嬿及会计机构负责人(会计主管人员)程嬿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

11、对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 股东吴晓茹直接持有公司 30.34%的

12、股份,股东康来恩直接持有公司 16.7%股份,股东康正宁直接持有公司 12.72%股份,同时康正宁通过上海亚芮亚投资管理有限公司间接持有本公司28.52%的股份。股东康来恩和吴晓茹为夫妻,康来恩和吴晓茹是康正宁的父母,三人合计持有公司 88.28%的股份,为公司的共同控股股东和实际控制人。康正宁先生现任公司董事长兼总经理,对公司的发展战略、经营决策、人事任免、利润分配等均具有实际的控制权,若其不当使用该种控制权,则可能损害公司和其他股东的利益。技术创新风险 公司属于知识密集型企业,公司产品技术含量较高。行业中企业的技术创新能力、新技术研发和应用水平是企业赢得市场的关键因素。由于信息技术发展速度

13、较快,伴随各种操作系统、数据库系统、网络平台和应用软件的升级换代,智慧城市产品提供商和平台产品运营商必须全面了解业内技术发展趋势,更好地满足不断升级的客户需求。如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度,或不能及时将新技术运用于产品开发和升级,将削弱公司的市场竞争优势。新型业务快速扩张风险 公司进入了新业务快速扩张时期,公司在资金、人力资源等方面面临着挑战。可能遇到资金不足、人才不足的风险。公告编号:2018-012 4 市场竞争风险 公司当前优势主要体现在团队和产品方面,并针对公司的发展制定了智慧停车、智慧社区、智慧安防等战略。智慧城市行业在快速吸引着人们的注意力,在“互联网+”和大数

14、据、云计算时代,智慧停车、智慧社区和安防产业的市场潜在价值在逐步凸显,将会有越来越多的企业将其业务定位或延伸至该行业,市场竞争将会不断扩大。越来越多的公司将会制定相同或类似的战略,市场竞争将不可避免地进一步加剧。公司治理风险 公司近年来持续快速发展,营业收入与资产总额均较快增长,预计未来将进一步增长,从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构等提出更高要求,一定程度上增加了公司管理与运营难度。如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司经营规模扩大的需要,或者公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善,将给公司带来一定管理风险。应收账款余额较大的风险 2017 年 12 月

15、末公司的应收账款为 36,396,854.51 元,占总资产的比例为 39.63%,报告期末应收账款余额较大,且占总资产的比重较高。虽然公司的主要客户信用状况良好,历史上回款状况良好,且发生坏账损失的风险较小,但由于公司应收账款数额较大,占用了公司的运营资金,增加了公司财务成本,如一旦发生坏账,会对公司业绩和生产经营情况造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:是 公告编号:2018-012 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海思亮信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Thinklight Information Co.,Ltd 证券简称 思

16、亮信息 证券代码 832973 法定代表人 康正宁 办公地址 上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦五楼 二、联系方式 董事会秘书 张微 是否通过董秘资格考试 是 电话 021-52135651 传真 021-52135653 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市宝山区沪太路 1717 号五楼 200436 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市宝山区沪太路 1717 号五楼 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 7 月 15 日 挂牌时间 2015 年 8 月 6 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类)I(

17、信息传输、软件和信息技术服务业)-65(软件和信息技术服务业)-652(信息系统集成服务)-6520(信息系统集成服务)主要产品与服务项目 视联网相关的智能化工程及系统集成、互联网+智慧停车、智慧社区等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)30,900,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 康正宁、吴晓茹、康来恩 实际控制人 康正宁、吴晓茹、康来恩 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007411719906 否 注册地址 上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄否 公告编号:2018-012 6 8 号 6

18、01-26 注册资本 30,900,000.00 是-五、中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 贾颖 臧其冠 会计师事务所办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日起,公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。2018 年 3 月 23 日,公司与被告捷奥科技有限公司的合同案在上海市静安区人民法院进行开庭审理和听证,目前案件正在审理过程,法院择日作出判决。

19、公告编号:2018-012 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 134,892,207.25 73,747,090.25 82.91%毛利率%17.35%38.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,287,252.26 7,036,231.53-39.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,466,949.85 3,703,200.73-60.39%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)9.82%20.57%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的

20、净利润计算)4.44%10.82%-基本每股收益 0.14 0.33-57.58%二、偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,832,451.08 70,680,424.34 29.93%负债总计 49,681,944.83 28,165,435.53 76.39%归属于挂牌公司股东的净资产 42,184,670.82 42,532,418.56-0.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 2.06-33.50%资产负债率%(母公司)52.44%42.14%-资产负债率%(合并)54.10%39.85%-流动比率 1.69 2.23-利

21、息保障倍数-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,259,121.60-8,041,444.93 314.63%应收账款周转率 4.30 2.79-存货周转率 20.54 7.60-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%29.93%8.39%-营业收入增长率%82.91%7.91%-净利润增长率%-39.07%-12.79%-公告编号:2018-012 8 五、股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,900,000 20,600,000 5

22、0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 政府补助 2,903,818.75 投资收益 390,389.21 社会捐赠-46,744.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,247,463.56 所得税影响数 427,061.15 少数股东权益影响额(税后)100.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,820,302.41 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 八、业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 根据新的会计准则要求,分类调整变化使得营业利润调增 2,456,406.00 元,本调

23、整属于分类调整不影响整体损益。原因为:根据 企业会计准则第 16 号-政府补助(2017 年修订)要求,对于 2017年 1 月 1 日存在的政府补助,采用未来适用法处理,此项变动调减公司营业外收入 2,903,818.75 元,调增其他收益 2,903,818.75 元。利润总额、归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率的变动调整主要是因为营业利润、营业外收入、其他收益等调整导致。公告编号:2018-012 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司所处行业:软件和信息技术服务业(行业代码:I65),

24、公司定位为“互联网+城市运营服务商”,专注于成为领先的智慧城市解决方案专家,主营业务是围绕我国城市信息化建设需求,提供包括视联网相关的智能化工程及软件开发、互联网+智慧停车、智慧社区、大数据运营指挥中心和展示体验中心等信息化整体解决方案、产品和增值服务。公司是国内为数不多的视联网技术综合服务提供商之一,也是国内最早应用物联网、视联网技术提供“智慧停车+保安”整体解决方案的服务商之一。公司致力于社区智慧停车、视联网相关软件的开发和系统集成,以及智慧社区、大数据分析等相关产品研究,是上海最大的社区智慧停车管理公司,积累了“立马订”智慧停车、智慧安防、保安之家、“美丽家园”社区升级服务、“珊瑚”展示

25、平台、企业 ERP 管理系统等成功案例和成熟技术,为智慧城市运营及大数据分析积累了相关的数据。2017 年下半年又推出了社区事务连接器等一系列新产品,创新智慧社区精细化管理新模式。2017 年,公司主营业务包括信息服务业务、互联网+“停车+保安”、建筑智能化的整体解决方案业务等。信息服务业务为公司传统业务,互联网+“停车+保安”和建筑智能化为公司近年来新开展业务,业绩逐年增加,未来智能平安社区以及企业 ERP 管理系统的业务比重也将稳步上升。信息服务业务的最终客户主要为各级政府相关部门、学校、医院、商场、社区、产业园区等,业务包括软件定制开发、建筑智能化、计算机系统集成以及运维增值服务等。互联

26、网+“停车+保安”是基于系统+人的“管家式”服务,SAAS 停车管理平台+信息化升级服务切入,智能化系统提升停车服务和保安管理体验。公司自主研发的“立马订”“立马管”“海螺姑娘”三大系统,涵盖车位共享、车位检测、车位管理、停车收费、基于视联网的出入口控制智能硬件控制、保安管理、云照管等。以“停车+保安云运营”的商业模式帮助物业管理公司实现 7*24 小时的无人值守的停车出入管理,帮助驾车者查询停车场的实时车位数、预定停车位,线上支付打通了银联、支付宝和微信支付等平台。目前该平台已经覆盖上海 800 多个项目,全国总项目数量超过 1000 个。盈利模式:ToB:第一,向停车场免费提供停车场出入口

27、管理智能硬件、管理软件、云照管服务等,向停车场收取信息服务年费,服务周期 5-8 年;第二,通过大数据分析,帮助停车场进一步调整停车资源的使用率,用“立马订”APP 销售停车位的短租与长租产品,收取中介费;第三,通过直营和加盟的合伙人管理模式,快速向物业公司提供整体的停车管理解决方案,承接停车管理服务;第四,向物业公司提供 SaaS 的“停车+保安”管理软件平台;第五,建立互助生态圈,联合全体合伙人和物业公司等利益方,共同向车主提供各种“后汽车服务”,包括洗车、上门保养、汽车装潢、上门快修等服务,收取中介费。ToC:“立马订”是停车的“分享经济”软件,在帮助驾车者实现查询实时停车位、预订停车位

28、和“刷车牌”支付停车费的过程中实现了资源分享和资源最大化利用,缓解停车难。所有向 C 端用户提供的平台服务都是免费,收入来源是针对用户的信息及服务推送的广告费。平安智能社区平台是公司 2017 年下半年推出的新业务,基于人脸识别、NB-IoT 物联网等最新技术,打造社区事务连接器连接并路由社区中各类智能终端、各个相关角色、各种社区需处置事务,优化或重塑基层管理机制。该平台接入社区各类泛感知设备,对人脸识别、烟感传感器、门磁、停车道闸设备等各类传感器数据信息进行采集与汇总,利用信息化手段优化建设社区为民服务快速响应工作体系。同时结合保安的工作管理任务系统,管理保安日常工作任务,包括:进出管理、收

29、费管理、车辆巡场等,最终打造一个高效、舒适、温馨、便利以及安全的社区环境,提升居民安全感和幸福感。最终客户是社区和政府部门(如公安系统)等。公告编号:2018-012 10 截至本报告出具日,公司商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析:核心竞争力分析:1、产品优势:公司研发的“智慧停车+保安”系列产品、社区事务连接器、人脸识别等适应于新形势下智慧城市发展建设的产品,为公司占领新型智慧城市市场打下了坚实基础。公司研发的城市大型物联网支撑运营平台及在此基础上开发的面向智慧停车、安保、交通、应急等领域的专项解决方案,充分体现了的先进的设计理念,保持公司在社区智慧停车上的领先优势,成为国内基于物联网技

30、术的智慧城市应用和解决方案领先供应商。2、技术优势:公司拥有一支研发能力突出的技术研发力量,近年来以重大软件技术创新为突破点,进一步加大对前瞻性技术的研究开发投入,不断挖掘、提炼技术内核,以降低企业的研发和实施成本,增强企业技术实力。截至目前,本公司已拥有 2 项发明专利和 34 项计算机软件著作权,在新型智慧停车、智慧社区业务方面树立起较为明显的技术优势。3、人才优势:公司持续加强团队建设、人才培养以及人才贮备,同时公司也很注重产、学、研相结合,借助高校、研究院资源进行新产品研发。公司拥有重大项目的设计和实施经验,先后在上海、北京、浙江等多地参与智慧城市的项目建设,积累了丰富的新型智慧城市和

31、行业实践经验,培养了一大批行业专家,深受广大客户的信赖。成功案例及行业经验的丰富积累,使本公司容易获得新老客户的信任而赢得业务合同,在市场竞争中处于明显的优势地位。4、渠道优势:公司产品技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可,树立了良好的公司品牌和信誉。近年来在上海已经承接 700-800 个项目,主要集中地区为徐汇区、普陀区、静安区、闸北区、嘉定区,公司自营的社区停车场有近 100 个,公司的停车管理平台和上海的 10 多家保安公司建立合作。在业务发展过程中,公司积累了大量的优质客户资源,这些客户给予二次订单的合同续签率较高,具备较高的客户忠诚度,与公司保持长期的合作关系。在进行市场开发

32、时,公司获取大额订单的客户数量逐年快速增加,客户资源优势进一步得到巩固,营业收入逐年递增。良好的企业信誉和客户资源是本公司重要的竞争优势,也是公司持续快速发展的重要因素。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一)经营计划(一)经营计划 报告期内,公司管理层按照年度经营计划,坚持以市场需求为导向,继续专注于主营业务的稳健发展,进

33、一步完善经营管理体系,实施市场拓展工作,公司内部管理和品牌形象都得到了很大的提升,公司总体发展保持良好势头。1、创新营销模式,业务规模稳步提高 加快市场拓展步伐,丰富和优化现有营销模式,主营业务收入保持稳健增长。公司 2017 年实现营 公告编号:2018-012 11 业收入 134,892,207.25 元,较上年同期增长 82.91%。截至 2017 年 12 月 31 日,公司总资产91,832,451.08 元,较期初增长 29.93%;净资产 42,150,506.25 元,较期初减少 0.86%。2、商业模式清晰,智慧停车业务持续增长 智慧停车业务商业模式清晰,报告期内,智慧停车

34、业务进展顺利,立马订停车业务收入为32,122,723.67 元,较上年同期增长 191.44%,高质量的产品和服务推动停车业务收入持续增长。3、加大研发力度,拓展新的产品线 公司秉承“市场领先、技术支撑、规模效应”的经营策略,按照整体战略发展规划,不断提升管理机制,调整组织架构,吸收和培养高素质人才,优化和完善公司产品及解决方案。智慧社区和平安智能社区建设顺利,多个项目成为区域或行业样板工程,大幅提升公司品牌形象。(二)行业情况(二)行业情况 1、智慧停车行业现状 随着城镇化进程的加快和人们生活水平不断提高,加上我国近年来大力发展汽车产业,频繁出台各种鼓励家庭拥有汽车的消费政策,使得汽车保有

35、量逐年提高。汽车已经成为家用必需品,据统计,截止 2017 年年底,中国的汽车保有量达 2.17 亿辆,与 2016 年相比,全年增加 2304 万辆,增长率达11.88%。相比之下车位的增长速度远远比不上汽车了,国家发改委公布的数据显示,目前我国大城市小汽车与停车位的比例约为 1:0.8,中小城市约为 1:0.5,而发达国家约为 1:1.3,保守估计我国停车位缺口超过 5000 万个。中国和全球其他停车市场比,现有的管理集中度非常低,如果这种现象不改善,未来有可能越来越多的小区将租不到车位,车辆找不到车位。近几年来,国务院有关部门发布措施要求各个城市不得出台限制购买小汽车或限制使用小汽车的政

36、策,其结果导致停车供应与需求严重失衡。信息不对称引起的车位使用率不高、寻找可停车位等问题尤为突出。加快建设停车场、立体停车库、智能化停车被视为有效的解决方案。2015 年底,国家发改委发布了 关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见,指出了现在传统停车场发展中的诸多问题,提出要推行停车场智能化发展,积极解决停车难问题。智慧停车系统以此为背景顺势而出,智慧停车实现了日新月异的发展,资本、政府与社会共同将目光投向这一新概念、新领域。停车难的问题愈来愈突出,加之移动“互联网+”的发展,催生了停车行业的快速发展。实现停车管理的全面联网、业务协同、智能停车行业站在了“风口浪尖”上。国内停车场市场巨

37、大,停车位缺口正持续扩大,而且国家出台了许多政策加快城市停车场建设,逐步缓解停车难问题,停车场企业迎来了最好的时代。相关数据分析,目前我国智慧停车场市场规模达 5 万亿元,应该说,停车行业确定迎来了一个新的发展机会,未来两年将进入井喷期。2、智慧城市行业现状 智慧城市的概念是伴随着智慧地球、数字城市、信息城市等概念的产生而不断丰富和发展的。欧美国家和我国都一定程度上针对本区域的实际情况制定相应的智慧城市发展战略。很多发达国家和地区很早地推动产业转型和社会转型,也更早地认识到了“智慧城市”的潜力与前瞻性,相继提出并制定实施“智慧城市”的战略,在不同领域也相继取得了一些成效。我国智慧城市建设自 2

38、013 年 1 月第一批试点公布伊始,智慧城市发展进入一个快速增长的建设实践阶段。国内最初主要是北京、上海、深圳、宁波等大城市提出建设智慧城市的目标和方案,经过几年的探索和发展,在某些具体领域已取得了一定的成就。如上海提出建设智慧光网城市,率先在国内开展“光网城市”工程建设、推动公共场所无线局域网建设、将云计算、物联网等信息技术研发成果及时应用于城市各领域。随着各类智慧城市参与者的积极涌入,以及政府数据的不断开放,我国的智慧城市将取得进一步发展。在国家战略和政策引导下,智慧城市建设得到了从中央到地方各级政府的高度重视,许多城市把建设智慧城市作为未来发展重点,且给予了丰厚的经费支持。智慧城市建设

39、目前已有 290 个城市入选建设部、科技部牵头开展的国家智慧城市试点,80 个城市入选发改委牵头开展的国家信息惠民试点,104 个城市入选工业和信息化部牵头的国家信息消费城市试点。按照国家最新部署,从投资规模看,三批 公告编号:2018-012 12 智慧城市试点共将建设 3600 多个项目,总投资预算约为 1.3 万亿元,已投入资金 1145 亿元。“十三五”还将有至少 100 个新型智慧城市示范建设将得到国家重点支持,规划对智慧城市的投资总规模将逾 5000 亿元,智慧城市行业市场发展潜力巨大。北京、河北、上海、江苏、浙江等数十个省、自治区和直辖市出台了省级智慧城市规划或行动计划。除地级市

40、以外,众多县级市、镇、园区等也都纷纷启动了各有特色的智慧城市应用项目。据统计,2015 年我国智慧城市 IT 投资规模达 2480 亿元,较上年同期增长 20.4%。智慧城市市场空间巨大,2017 年我国智慧城市 IT 投资规模达 3752 亿元,未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为 31.12%,2021 年 IT 投资规模将达到 12341 亿元。综上所述,从国家政策引导,行业技术的发展以及市场需求来看,公司所处行业的发展前景广阔,具有良好的发展前景。(三)财务分析(三)财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本

41、期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 24,327,074.42 26.49%13,553,450.03 19.18%79.49%应收账款 36,396,854.51 39.63%26,289,449.30 37.19%38.45%存货 7,210,733.17 7.85%3,645,860.38 5.16%97.78%长期股权投资-固定资产 8,580,096.54 9.34%9,179,695.72 12.99%-6.53%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 91,832,4

42、51.08-70,680,424.34-29.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 本期期末货币资金较上年期末增加 10,773,624.39 元,较上年期末增长 79.49%,主要是由于公司业务发展,营业收入有所增长,年末有部分货款到期收回。本期期末应收账款比上年期末增加 10,107,405.21 元,较上年期末增长 38.45%,主要是由于公司业绩增长,应收账款同步增长所致。本期期末预付款项比上年期末减少 176,374.39 元,较上年期末减少 2.07%,主要是因为预付供应商货款和预付房租费用的减少。本期期末应付帐款比上年期末增加 16,630,586.47 元,较

43、上年期末增长 101.41%,主要原因是营业规模扩大带来的购买材料、商品等经营活动应支付的款项增加。本期期末预收款项比上年期末增加 4,608,609.70 元,较上年期末增长 69.00%,主要原因是销售额增长,合同量增加,预先收取的货款额和劳务费增加。本期期末存货比上年期末增加 3,564,872.79 元,较上年同期增长 97.78%,主要为由于销售额的持续增长,公司的安全库存和发出商品在量上随之增长,使存货 总额有较大幅度增长。总资产比上年期末增加 21,152,026.74 元,较上年同期增长 29.93%,主要原因是公司营业收入增长带来的经营规模扩大引起的应收账款金额、存货等增长,

44、导致总资产增加。公告编号:2018-012 13 2 2营业情况分析营业情况分析 (1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同同期期金额变动比金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 134,892,207.25-73,747,090.25-82.91%营业成本 111,485,405.06 82.65%45,460,094.62 61.64%145.24%毛利率 17.35%-38.36%-管理费用 13,570,325.93 10.06%18,211,927.19 24

45、.70%-25.49%销售费用 7,116,195.90 5.28%5,104,175.40 6.92%39.42%财务费用-69,472.31-25,391.36-173.61%营业利润 4,888,941.86 3.62%3,807,771.53 5.16%28.39%营业外收入 0.00 0.00%3,984,000.00 5.40%-100.00%营业外支出 46,744.40 0.03%62,000.00 0.08%-24.61%净利润 4,270,517.44 3.17%7,036,900.73 9.54%-39.31%项目重大变动原因项目重大变动原因:公司营业收入 134,892

46、,207.25 元,较上年同期增长 82.91%,营业成本 111,485,405.06 元,较上年同期增长 145.24%,营业利润 4,888,941.86 元,较上年同期增长 28.39%。报告期内公司积极开拓市场,在维护好原有行业客户的同时,积极推动以客户需求为导向的营销创新,开拓新的优质客户,全年实现营业收入和营业利润的稳步增长。同时,业绩增长带来的变动成本同步增长,即员工提成等同步增加。公司毛利率较上年同期下降 21.01%,主要原因是采购成本增加,加之市场竞争加剧,新业务中社区事务连接器、人脸识别等正处在业务开拓期,尚未实现盈利,共同导致公司毛利率下降。公司管理费用 13,570

47、,325.93 元,较上年同期减少 25.49%。主要是租金降低、外部机构服务费的减少和精简工作人员。公司销售费用 7,116,195.90 元,较上年同期增长 39.42%。主要是新业务市场扩张带来的业务费用、差旅费用的增加。公司财务费用-69,472.31 元,主要是利息收入部分的增加。公司营业外收入 0.00 元,原因为:根据企业会计准则第 16 号-政府补助(2017 年修订)要求,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,采用未来适用法处理,此项变动调减公司营业外收入2,903,818.75 元,调增其他收益 2,903,818.75 元。公司营业外支出 46,744.40

48、元,较上年同期减少 24.61%,主要是社会捐赠的减少。公司净利润为 4,270,517.43 元,较上年同期减少 39.31%,主要是报告期营业成本增加所致。(2 2)收入构成)收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 134,892,207.25 73,747,090.25 82.91%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 111,485,405.06 45,460,094.62 145.24%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析:公告编号:2018-012 14 单位:元 类别类别/项目项目 本期

49、收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品和销售业务 60,147,199.51 44.59%29,637,956.85 40.19%信息服务业务 27,244,123.02 20.20%14,874,080.08 20.17%建筑工程业务 8,406,412.78 6.23%12,152,487.33 16.48%立马订停车收入 32,122,723.67 23.81%11,022,053.33 14.95%经营租赁收入 6,971,748.27 5.17%6,060,512.66 8.22%合计 134,892,207.

50、25 100.00%73,747,090.25 100.00%按按区域分类分析区域分类分析:不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:报告期内,公司所有产品收入均为主营业务收入。产品销售收入金额 60,147,199.51 元,占公司主营收入比例 44.59%,较上年同期增长 102.94%。系报告期内安徽中创、宁波东望和静安区教育局等几个大项目致使产品销售收入大幅提升。公司信息服务业务收入金额 27,244,123.02 元,占公司主营业务比例 20.20%,较上年同期增长83.17%。一方面,信息服务合同具有一定的项目周期,公司 2016 年可确认收入的信息合同较少,致使2017 年

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