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430042_2016_科瑞讯_2016年年度报告_2017-03-20.pdf

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资源描述

1、 公告编号:2017-008 2公 司年 度 大 事 记 我公司与北京市公安局消防局、江西省公安厅合作开发建设的消防移动指挥应用系统、江西省警情全录入系统,在全国公安机关改革创新大赛,分别获得了应用创新和机制创新两个金奖。与易华录公司合作,参与了天津市公安局实战接处警平台建设。承建北京市朝阳区维稳办可视化应急处置移动指挥应用系统。多个地市的移动接处警指挥应用部署,在 8 个省区、30 指挥控制系统。公告编号:2017-008 3目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第

2、七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.38 公告编号:2017-008 4释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、我公司、本公司 指 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 信息公司 指 北京科瑞讯信息技术有限公司 维信公司 指 深圳维信联合科技有限公司 三台合一 指 公安 110、119、122 三个报警台整合为一个报警台 PGIS 指 警用地理信息系统 互联网+指 互联网+报警业务 公告编号:2017-008 5第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存

3、在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长郑岩松、主管会计工作负责人李顺爱女士、及会计机构负责人孙亚楠女士保证2016年年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否 公告编号:2017-008 6重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名

4、称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 技术更新风险 信息技术具有更新快、发展迅猛的特点,尤其公共安全行业对信息技术的安全指标和精度标准逐年提高,用户对该类产品软硬件技术的要求越来越高,如果公司不能持续进行技术创新和及时对产品进行升级换代,未来有可能失去在技术、市场等方面的优势和地位,影响公司的发展。资金风险 公司主营业务都是政府采购项目,而政府采购项目通常是分期付款,在项目执行中需公司先垫资实施。随着公司签约额的增加、项目规模的增大,公司对流动资金的需求也在加大。因此,公司负债规模逐年增加,流动资产对流动负债的保障能力有所下降,公司面临一定资金压力和风险。设备采购风险 工程总承包是公司

5、收入的主要来源之一,工程总承包内容中包括工程设备、工程材料的采购。这些设备和原材料的质量和价格波动,将对工程质量和效益收益产生一定的影响。市场竞争风险 许多传统的信息化设备提供商和互联网公司都认识到公安指挥中心是公共安全领域指挥应用是战略制高点,存在巨大商机,都已尽力涉足到此行业中,未来市场竞争将更加激励。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号:2017-008 7第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Creation Science Technology Development Co.,Ltd.证券简称 科瑞讯 证券

6、代码 430042 法定代表人 郑岩松 注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 B 楼 326 室(德胜园区)办公地址 北京市海淀区西四环北路 136 号海博写字楼 B 座 3 层 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 西安市东新街 232 号信托大厦 16 层 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李力 单鹏飞 会计师事务所办公地址 北京崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 白莹 电话 010-88854846 传真 010-88468823 电子邮箱 公司网址 www.creation- 联系地址及

7、邮政编码 北京市海淀区西四环北路 136 号海博写字楼 B 座 3 层 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2009 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)I65(计算机应用服务业)主要产品与服务项目 公司主要产品为自主研发、拥有著作权的七十余个软件产品,公司的主营业务为公共安全行业的信息化系统建设。公司主要依托自主软件承建公安报警、指挥系统,承建应急指挥无线宽带专网系统,为公共安全行业用户及公众提供移动互联网应用服务。普通股股票转让方

8、式 协议转让 普通股总股本 40,330,000 股 做市商数量 0 控股股东 郑岩松 实际控制人 郑岩松 公告编号:2017-008 8四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91110102101397764C 否 税务登记证号码 91110102101397764C 否 组织机构代码 91110102101397764C 否 公告编号:2017-008 9第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 营业收入 118,498,124.3070,905,704.45 67.12%

9、毛利率 32.52%30.92%5.17%归属于挂牌公司股东的净利润 15,881,877.089,416,985.43 68.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,394,486.789,166,159.11 67.95%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)10.08%9.89%1.92%加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)9.77%9.64%1.35%基本每股收益 0.390.31 25.81%二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 资产总计 226,753,767

10、.29188,042,637.16 20.59%负债总计 56,099,967.5735,453,531.34 58.24%归属于挂牌公司股东的净资产 165,462,587.49149,580,710.41 10.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.104.93-16.84%资产负债率(母公司)20.98%19.08%-资产负债率(合并)24.74%18.85%-流动比率 2.223.31-利息保障倍数 16.025.95-三、营运情况 单位:元 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,873,890.73-3,114,641.62-应收账款

11、周转率 2.792.17-存货周转率 9.109.66-四、成长情况 本期 本期 上年同期 上年同期 增减比例 增减比例 总资产增长率 20.59%50.83%-营业收入增长率 67.12%28.50%-净利润增长率 113.17%24.12%-五、股本情况 单位:股 公告编号:2017-008 10 本期期末 本期期末 上年期末 上年期末 增减比例 增减比例 普通股总股本 40,330,00040,330,000 0.00%计入权益的优先股数量 00-计入负债的优先股数量 00-六、非经常性损益 单位:元 项目 项目 金额 金额 非流动资产处置损益-3,600.00计入当期损益的政府补助(与

12、企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)575,913.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,752.02非经常性损益合计 非经常性损益合计 574,065.52所得税影响数 86,649.83少数股东权益影响额(税后)25.39非经常性损益净额 非经常性损益净额 487,390.30 公告编号:2017-008 11第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 1、目前公司所处行业、主营业务、产品或服务 公司隶属于计算机应用服务业,是从事国内公共安全行业信息化建设的专业化公司,公司主要针对政府、公安、军队、大型企业等用户的应急指挥、调度管理

13、、安全服务等系统建设需求,开发、生产专用软、硬件产品,进行应用系统的设计、开发、集成。2、客户类型 公司为政府(包含政府应急办、公安、水利、海关、海事等)部门以及大型企业,提供日常管理和应急指挥应用软件、通信设备等高科技的产品和服务。3、关键资源、销售渠道、收入来源 公司拥有了一批自主研发国内领先的、先进实用的软硬件产品,已申办了 30 余项专利、80 余个软件著作权。公司已完成了数百个公共安全行业的信息化建设项目,积累了丰富的设计、开发、实施经验。公司通过直销和代理商分销相结合的方式开拓业务,收入来源主要是产品销售和服务收费。4、报告期内,商业模式是否发生变化 报告期内,公司的商业模式较上年

14、度没有发生变化。年度内变化统计:事项 事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾 总体回顾:(二)报告期内经营情况回顾 总体回顾:一、总体经营情况 报告期内,公司管理层遵循董事会制定的战略规划和经营计划,积极响应应急行业信息化建设发展变化,贯彻大市场推广、开放销售组织、超前产品研发、贴近技术服务、精准运营管理的方针。不断加大新产品的研发力度,积极开拓市场,提高市场占有率,加强质量

15、和内部控制管理。公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升,收入能力、盈利能力稳步增强,取得了良好的经营业绩。全年营业收入11,849.81万元,较2015年度增长了67.12%,实现净利润1,806.47万元,较2015年度增长了113.17%。二、经营情况分析 1.2016 年度,公司按照发展规划,建立良好的内部控制环境,规范公司会计行为,完善考核和激励体系,推行管理标准化,稳定核心技术和销售人员,提高经营管理效率,使得公司业务得到稳定快速的增公告编号:2017-008 12长。22016 年度,公司积极拓展新市场、新用户。加强重大项目、新业务、新产品的销售力量。加强售后服务、

16、深度挖掘客户需求,不断扩大产业规模和市场份额,本年度,公司共签约项目 138 个。3.2016 年度,公司持续加大研发投入力度,提高了产品质量,满足客户的个性化需求,公司开发的移动警务产品,已在 8 个省,30 个城市公安局部署,受到了用户好评。截止 2016 年底,公司及下属两个子公司已拥有软件著作权 87 个、软件产品证书 22 个、申办专利 31 项,“新产品、新技术”4 个。总之,公司在报告期内通过不断完善公司组织机构,健全管理制度,调整管理模式,提高公司整体管控水平,积极拓展思路开拓市场,公司整体运行良好。1、主营业务分析、主营业务分析(1)利润构成)利润构成单位:元项目 项目 本期

17、 本期 上年同期 上年同期 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 金额 金额 变动比例 变动比例 占营业收入占营业收入的比重 的比重 营业收入 118,498,124.30 67.12%-70,905,704.4528.50%-营业成本 79,956,945.04 63.23%67.48%48,983,698.5139.44%69.08%毛利率 32.52%-30.92%-管理费用 11,679,930.43 38.10%9.86%8,457,397.06-1.09%11.93%销售费用 5,237,370.68 37.04%4.42%3,821,756.6216

18、.30%5.39%财务费用 1,383,193.59-33.24%1.17%2,071,932.2250.57%2.92%营业利润 19,298,791.44 183.78%16.29%6,800,585.5914.07%9.59%营业外收入 1,403,528.68-49.86%1.18%2,799,063.85183.58%3.95%营业外支出 3,600.00-91.89%0.003%44,388.908,780.80%0.06%净利润 18,064,693.90 113.17%15.24%8,474,199.3035.57%11.95%项目重大变动原因:项目重大变动原因:主营业收入与上

19、年同期比增长 67.12%,2015 年公司定向增发成功,在流动资金充足的情况下,2016年大力拓展市场。2016 年度签约总合同额 13,281.30 万元,比去年增加 52%,所以收入总额有所上升。主营业务成本与上年同期增加 3,097.32 万元,增长 63.23%,主要原因是因为 15 年公司定向增发成功,补充了流动资金,从而可以大规模的开拓市场,所以主营业务收入较去年同期增长 67.12%,采购成本增加 42.94%,导致主营业务成本增加。管理费用与上年同期比增加 38.10%,主要原因是本年新增无形资产 21,027,385.51 元,所以进入无形资产摊销比上年同期增加 123%。

20、销售费用与上年同期比增加 37.04%,本年度公司增大了在市场上的投入用以加强新市场、新领域的开拓,因为市场前期投入费用比较高,差旅费和洽商业务费用增加 67.84%,所以销售费用比上年同期有所增长。财务费用与上年同期比下降 33.24%,本年贷款利率比上年同期下降 19%,本年手续费支出比去年减少是因为去年有银行保函,手续费较高。营业利润与上年同期增加 1,249.82 万元,增长 183.78%,主要原因是主营业务收入较去年同期增长67.12%,但主营业务成本增长比率较收入增长比率低,管理费用、销售费用增福比率更低远不足收入增长比率,财务费用大幅降低,因此导致营业利润增加。公告编号:201

21、7-008 13营业外收入与上年同期比下降 49.86%,公司主要的营业外收入就是政府补贴,因为本年度申请的政府补贴跨期支付较慢,很多钱款还没有及时到位,所以本年度营业外收入比去年同期下降。营业外支出与上年同期比下降 91.89%,主要是上年同期报废一辆到使用年限的汽车,导致营业处支出较高。净利润与上年同期比增长 113.17%,主要是因为营业收入与上年同期比增长 67.12%,财务费用与上年同期比下降 33.24%,营业成本增长率低于营业收入增长。(2)收入构成 (2)收入构成 单位:元 项目 项目 本期收入金额 本期收入金额 本期成本金额 本期成本金额 上期收入金额 上期收入金额 上期成本

22、金额 上期成本金额 主营业务收入 118,498,124.30 79,956,945.0370,905,704.45 48,983,698.51其他业务收入 0.00 0.000.00 0.00合计 合计 118,498,124.30 79,956,945.0370,905,704.45 48,983,698.51按产品或区域分类分析:按产品或区域分类分析:单位:元 类别/项目 类别/项目 本期收入金额 本期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 上期收入金额 上期收入金额 占营业收入比例 占营业收入比例 软件及技术收入 74,089,065.5862.52%45,485,178.95 64

23、.15%集成设备收入 44,409,058.7237.48%25,420,525.50 35.85%合计 118,498,124.30100.00%70,905,704.45 100.00%收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:本期公司收入构成变化不大,收入较去年同期增长 67.12%,其中软件及技术收入较去年同期增长62.89%,主要是技术开发收入增长较多;集成设备收入较去年同期增长 74.70%,主要是由于三台合一、安防监控等硬件合同增多引起。(3)现金流量状况 (3)现金流量状况 单位:元 项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 7,873,89

24、0.73-3,114,641.62投资活动产生的现金流量净额-28,797,527.07-27,762,579.28筹资活动产生的现金流量净额 24,002,229.1743,354,225.33现金流量分析:现金流量分析:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 352.80%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 5,115.13 万元,公司 2016 年度项目收款比上年周期较好。经营活动产生的现金流量净额比净利润少,主要原因是本年度应收账款增长 21.93%,项目回款期较长。报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 3.73%,主要是因为公司在 2

25、016 加大研发投入,本期无形资产增长 2,102.74 万元。报告期内,公司筹资活动现金流量净额较上年同期下降 44.64%,主要原因 2015 年度吸收投资所收到的现金增加 9000 万元。(4)主要客户情况)主要客户情况单位:元序号 序号 客户名称 客户名称 销售金额 销售金额 年度销售占比 年度销售占比 是否存在关联关系 是否存在关联关系 1 青海省公安厅 39,430,692.4633.28%否 2 北京中科金财科技股份有限公司 5,239,051.234.42%否 3 中国仪器进出口(集团)公司 4,992,582.824.21%否 公告编号:2017-008 144 中国出版对外

26、贸易总公司 4,162,393.183.51%否 5 立昂技术股份有限公司 2,564,102.642.16%否 合计 合计 56,388,822.3356,388,822.3347.59%-主要客户分析:公司主要从事公共安全行业应急指挥信息化系统建设,客户主要为全国各级公安部门,以及各级政府和大型企业中承担保障公共安全职责的部门。公司已在全国二十余个省(市、区)有成功案例,有十余个省的公安部门在全省范围统一使用了公司自主研发的报警、指挥系统软件,完成了五个省的全省公安报警数据汇聚系统,建成了七个省的 12110 短信报警系统,已有多个城市公安部门使用了公司研发的基于移动互联网的移动处警、移动

27、指挥系统。公司研发的基于专用频率的无线宽带应急指挥系统已在公安、武警保障重大任务安全中使用。本期前五大销售客户为:青海省公安厅,占比 33.28%,回款良好,因部分款项未到合同规定收款期,应收账款 820.95 万元;北京中科金财科技股份有限公司,占比 4.42%,回款良好,无应收账款;中国仪器进出口(集团)公司,占比 4.21%,因部分款项未到合同规定收款期,因此报告期内应收账款为145.06万元;中国出版对外贸易总公司,占比3.51%,回款良好,无应收账款;立昂技术股份有限公司,占比 2.16%,因部分款项未到合同规定收款期,因此报告期内应收账款为 60.00 万元。所有客户与公司均无关联

28、关系。(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元序号 序号 供应商名称 供应商名称 采购金额 采购金额 年度采购占比 年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系 联关系 1 利亚德光电股份有限公司 12,357,920.0017.44%否 2 甘肃首旺科贸有限公司 5,731,814.008.09%否 3 北京富通东方科技有限公司 4,821,300.006.80%否 4 安华智能股份公司 3,979,000.005.61%否 5 上海卓越计算机有限公司 2,580,000.003.64%否 合计 29,470,034.0041.58%-主要供应商分析:报告期内,公司的主要供应商为项目所需的

29、语音程控交换机、服务器、台式电脑、网络设备及大屏幕显示设备厂家。以上产品的生产及供应商多年来与我公司有着良好并稳定的合作关系,能够按项目进度及时供货并能够配合我们做好产品的安装调试和售后服务工作。产品质量、性能、服务能够满足用户的要求,保证了公司签约项目的顺利实施和项目交付后的安全稳定运行。本期前五大供应商为:利亚德光电股份有限公司,占比 17.44%;甘肃首旺科贸有限公司,占比 8.09%;北京富通东方科技有限公司,占比 6.80%;安华智能股份公司,占比 5.61%;上海卓越计算机有限公司,占比 3.64%。公司与供应商均无关联关系。(6)研发支出与专利)研发支出与专利公告编号:2017-

30、008 15研发支出:研发支出:单位:元项目 项目 本期金额 本期金额 上期金额 上期金额 研发投入金额 21,129,718.87 9,700,641.07研发投入占营业收入的比例 17.83%13.68%专利情况:专利情况:项目 项目 数量 数量 公司拥有的专利数量 19公司拥有的发明专利数量 11研发情况:研发情况:报告期内,警用资源报备系统、系统运维自动化监测系统等研发项目进行了立项登记,并按相关规定和公司的内控制度,单独归集了报告期内公司实际发生的研发投入金额。公司研究阶段与开发阶段划分标准与确认条件如下:研究阶段:为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备,根据用户或市场需求整合、系

31、统初步设计,一般为研发项目开始的前二个月。开发阶段:分四个阶段,一、总体方案设计、核心平台、相关子系统设计及测试方案设计,二、软件开发阶段,三、系统实验调试测试,四、销售准备、项目验收并申请相关专利或软件著作权。一般周期为一年半左右。开发完成符合无形资产确认条件后转入无形资产。研究阶段报告期内,公司实际发生的研发投入金额为21,129,718.87元,占营业收入的比例为17.83%,母公司营业收入为 115,945,489.96 元,研发费用占比为 16.19%,按照高新技术企业认定管理办法,当期销售收入在 5000 万元至 20,000 万元的企业,比例不低于 4%,公司符合高新技术企业认定

32、管理办法的要求,可以按照相关规定享受所得税优惠政策。2、资产负债结构分析 、资产负债结构分析 单位:元 项目 项目 本年期末 本年期末 上年期末 上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减 减 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资产占总资产的比重 的比重 金额 金额 变动 变动 比例 比例 占总资占总资产的比产的比重 重 货币资金 22,923,875.40 16.87%10.11%19,615,356.12174.79%10.43%-0.32%应收账款 43,621,667.93 21.93%19.24%35,775,335.6920.89%19.03%0.21%存货 9,231,0

33、59.91 10.64%4.07%8,343,619.26363.98%4.44%-0.37%长期股权投资-固定资产 16,758,558.34 26.63%7.39%13,234,704.63986.23%7.04%0.35%在建工程 _-_1,125,800.00-0.60%-短期借款 22,250,000.00 46.38%9.81%15,200,000.00-7.46%8.08%1.73%长期借款 3,445,800.00-20.36%1.52%4,326,600.00-2.30%-0.78%资产总计 226,753,767.29 20.59%-188,042,637.1650.83%

34、-_资产负债项目重大变动原因:资产负债项目重大变动原因:应收账款较去年增加 21.93%,因为 2016 年度签约总合同额较去年增加 52%,部分项目已按完工进度确认收入,但尚未到合同规定收款时间,因此应收账款增加;存货较去年增加 10.64%,是因为 2016 年项目合同额增加较大,但部分项目未到确认收入时间,不能结转相应成本,因此存货增加。在建工程较去年下降 100%,因为在建工程全部完工转入固定资产,本年没有新增在建工程项目。公告编号:2017-008 16短期借款较去年增加 705 万元,增长 46.38%,因为公司项目前期垫资,因为本年度公司合同额大幅提升,增大了对流动资金的需求,所

35、以本年度增加银行贷款。长期借款较去年下降 20.36%,因为长期借款按合同期每期还款,没有新增加借款。3、投资状况分析、投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况(1)主要控股子公司、参股公司情况 公司有两个控股子公司:北京科瑞讯信息技术有限公司和深圳维信联合科技有限公司。(1)北京科瑞讯信息技术有限公司 信息公司成立于 2004 年 7 月,主营业务是针对公共安全行业用户需求,开发、销售专用智能终端设备。信息公司的业务与我公司的关联性:一是,面向同类用户,都是公安用户。二是,信息公司的移动处警终端产品,需要接入我公司承建的报警、指挥系统。控股信息公司后,其拥有的技术、产品可增强我公司在公

36、安信息化建设中的核心竞争力。本年度,信息公司完成销售收入542.43.万元,实现利润-61.92万元。信息公司营业收入、利润对公司营业收入及净利润影响都没有达到 10%。(2)深圳维信联合科技有限公司 维信公司成立于 2006 年 4 月,主营业务是信息安全软硬件产品的研发、销售,已开发出安全网络交换机、物理单向传输、安全 U 盘、安全导入器等系列国内领先的产品,已拥有二十余个专利和软件著作权。我公司控股维信公司后,确定其主营业务重点针对公共安全行业用户的信息安全需求进行产品的开发和销售。维信公司的业务与我公司的关联性:一是,都主要面向公安行业用户;二是,主要产品、技术都属于公共安全信息化的范

37、畴。控股维信公司后,可增强我公司在公安信息化建设中相关技术和产品的综合竞争力。本年度,维信公司完成销售收入 395.07 万元,实现利润-132.45 万元。维信公司营业收入、利润对公司营业收入及净利润影响都没有达到 10%。(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况 不适用(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 1、宏观环境:公共安全行业主要为公安、安全、军队、武警、人防等系统,也包括各级政府、大型企业中承担保障单位与公众安全职责的部门。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,公众对保障生命、财产安全的需求也在快速增长。我国各级政府高度重视应对民族分裂、突发事件、自然灾害

38、和生产事故,把维护国家统一、社会稳定,保障人民的生命、财产安全作为各级政府的重要职能。各级政府对公共安全的投资逐年加大。国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见(国办发201463 号),明确提出强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设。促进跨部门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协同,强化信息资源社会化开发利用,推广智慧化信息应用和新型信息服务,促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服公告编号:2017-008 17务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。增强城市要害信息系统和关键信息资源的安全保障能力。国内公共安全行业有着广阔的市场空间、良好的发展前景。2、行业发展及周期波动:公司

39、目前的主营业务是为全国各级公安用户建设 110、122、119 报警系统、指挥调度系统、指挥中心信息化系统。该类系统是各级政府对公众提供安全服务的窗口,是为各级政府领导处置重大安全事件提供保障,系统建设要求先进、稳定、实用、安全。该类系统由于不间断的开通使用,通常三年左右要进行软硬件的更新换代,市场需求持续稳定。4、市场竞争的现状:公司所处的市场存在竞争。目前主要竞争对手在公司规模、资质、资金、部分产品、案例等方面也各有优势。同时,一些业务相关并有实力的公司也有参与业务、形成竞争的可能。公司需要加速发展,增强公司实力,持续技术创新,快速拓展市场,保持公司竞争优势。5、已知趋势:在云计算时代的大

40、环境下,大数据、互联网+等新技术、新产品越来越受到用户的重视。基于移动互联网的应用,更加便捷、经济、提高了效率,公司在此方向上持续创新,不断开发新产品,适应发展,保持核心竞争力,快速增强公司整体实力。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 科瑞讯建设专业警务系统已经有十几年的经验,已经占领了全国 1/3 的市场份额,并一直是这个行业内技术变革的引领者。公司具有以下竞争优势;1、有独特的技术融合能力。公司具备融合网络、通信、数据库、地理信息、卫星定位、遥感影像、安防监控、安全加密等多种现代先进技术的能力,能为用户提供全面解决方案,具备进行系统设计、建设、集成和技术支持的竞争优势。2、有较强的持续创

41、新能力。公司有近百人的技术团队,逐年加大研发投入,拥有自主开发的、国内领先的系列软硬件产品,公司多项产品被科技部、信产部、公安部等主管部门评为优秀、推荐、采购产品。3、有较高的市场占有率。公司凭借自有核心技术的应用,为客户提供优质的城市公共安全应急领域综合解决方案,历时承建项目逾千个,积累了丰富的项目实施经验。已在全国 27 个省(市、区)有成功案例,完成了 400 余个城市的公安报警系统建设,四川、青海、宁夏、浙江、辽宁等省在全省范围统一使用公司的报警、指挥软件。4、有良好的用户资源。公司经过十余年的努力,在行业内获得了良好的口碑,并产生巨大的品牌效应,获得客户的高度赞誉;已成为行业内著名的

42、专业性公司。公司与主管部门、众多的用户建立了良好的关系。公司参与了主管部门相关计划、标准、规范的制定,承担了统一标准软件的开发任务,完成了多个信息化项目的试点任务。5、有高素质的管理与员工团队。公司形成了以“创新、勤奋、严格、高效”为特点的企业文化,培养了技术水平高、责任心强、团结协作的技术队伍。公司的股东、高管及核心骨干具备良好的、一致的价值观。公司具备市场竞争与快速发展的人力资源优势。竞争劣势如下:相关资质等级低。政府采购项目招标有时会提出较多、较高的企业资质要求,而我公司的系统集成资质目前为三级、保密资质申报多次未成。这使公司失去了承接有较高资质要求的、资金规模大的项目的机会。除了政府主

43、管部门行政审批的原因外,公司亟需通过扩大经营规模来提升资质等级。公告编号:2017-008 18(五)持续经营评价(五)持续经营评价 公司所处行业有国家政策的支持,有快速增长的市场需求,有广阔的发展空间和良好的发展前景。公司在企业治理、市场营销、人力资源、技术储备、产品研发等方面已具备快速发展的基础。公司的互联网+系列产品,顺应了公共安全行业技术及业务发展的需求,符合公众用户日常生活的需求。移动警务系列产品,适合公安的接处警系统升级改造、扁平化指挥系统建设、警务通系统升级改造。公司面向公众的移动互联网报警产品,完全满足了公众用户日常生活中对各类安全需求的帮助应用。综上所述,可以看出公司的持续经

44、营不存在问题(六)扶贫与社会责任(六)扶贫与社会责任 本公司隶属于公共安全应急产业。随着我国经济发展、社会进步和公众安全意识提高,社会各方对应急产品和服务的需求不断增长。当前我国公共安全形势严峻复杂,突发事件易发频发,防控难度不断加大。应急产业的发展能防范和应对突发事件提供物质保障、技术支撑和专业服务,提升基础设施和生产经营单位本质安全水平,提升突发事件应急救援能力,提升全社会抵御风险能力,对于保障人民群众生命财产安全、维护国家公共安全具有重要意义。本公司设有党支部、员工工会。党支部、工会为本公司困难职工建立管理档案,帮助困难职工寻找致困原因、制定帮扶措施、为特困职工发放慰问金。并积极参加各级

45、工会组织的各类扶贫及助学活动。二、未来展望(自愿披露)(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势 当前,我国处于经济转轨、社会转型的特殊历史时期,影响国家安全和社会稳定的危险因素明显增多,维稳反恐形势日趋复杂,公共安全工作面临新的严峻挑战,迫切需要通过信息化建设,全面提升城市公共安全管理的能力和水平。与此同时,全球科技创新呈现出新的发展态势,云计算、大数据、物联 网等信息技术快速发展,信息化已成为不可逆转、不可抗拒的潮流,公共安全信息化建设面临难得的发展机遇,未来发展空间巨大。公司目前的主营业务是为全国各级公安用户建设 110、122、119 报警系统、指挥调度系统、指挥中心信息化系统。该类系统是各

46、级政府对公众提供安全服务的窗口,是为各级政府领导处置重大安全事件提供保障,系统建设要求先进、稳定、实用、安全。该类系统由于不间断的开通使用,通常三年左右要进行软硬件的更新换代,市场需求持续稳定。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高,公众对保障生命、财产安全的需求也在快速增长。国内公共安全行业发展有着良好的发展前景、巨大的市场空间。良好的市场前景,为公司发展提供了广阔的拓展空间。(二)公司发展战略(二)公司发展战略 纵横战略纵向创新,横向拓展。纵向创新:不断加大研发投入力度,将传统业务与互联网技术、移动通信技术紧密结合,寻求企业新的利润增长点,打造新的支柱产业,提高公共安全行业,特别是公安部门

47、的工作效能和技术设备水平,让科瑞讯公司成为公共安全行业的领跑者。公告编号:2017-008 19横向拓展:凭借多年的市场积累,有计划跨区域跨行业地拓展开发,并购整合,为客户提供更加及时、优质的服务,把“科瑞讯”品牌打造成行业第一品牌。(三)经营计划或目标(三)经营计划或目标 2017 年,公司将加大市场开拓力度,不断拓展新行业、新领域。拓展消防行业的市场将成为全年的工作重点。提升服务理念、提高服务品质、快速响应客户需求是保障市场开拓的重要举措。2017 年,公司将根据用户需求持续进行现有软硬件产品的升级换代。加大对新技术应用和新产品开发的投入,提高公司的核心竞争力,推出更好满足客户和市场需求的

48、产品。加快移动指挥系列产品的研发、生产、销售。与相关单位合作推进大数据、云计算在公共安全行业的应用。2017 年,公司将加强人才建设,加大科技创新和科研投入,持续提高企业创新能力。有计划的跨区域拓展,整合各方资源,让公司销售收入、利润等财务指标实现稳步增长。坚持持续创新,实现自主研发成果的产品化、精品化,增强核心竞争力。公司将完善制度,改进管理,降低成本,提高效益。为达成经营计划或目标,2017 年公司将根据资金需求在适当时机通过定向发行股票的方式募集资金,同时争取银行信贷支持,在保证公司总体资金需求的前提下,通过增加直接融资摊薄间接融资的成本。特别提示:2017 年公司的上述经营计划并不构成

49、对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,该等经营计划存在不能实现或不能全部实现的风险,还存在即使实现后对公司短期业绩也不一定有直接正面影响的风险。(四)不确定性因素(四)不确定性因素 公司的主营业务属于竞争性强的 IT 行业,有发展快、变化大、优胜劣汰频繁的特点。我公司目前在行业内虽然拥有领先的竞争优势,但如不能快速研发新产品、不能快速拓展市场,不能迅速增强公司实力与规模,则会被竞争对手超越。对此公司将采取以下对策:1.加大研发投入,加强技术创新,开发领先的软硬件产品,保持公司核心竞争力。2.增强市场营销能力,扩大市场占有率,快速推出新产品,形成新的盈利增长点 三、风险因素(一)持

50、续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素 1.技术更新风险 信息技术具有更新快、发展迅猛的特点,尤其公共安全行业对信息技术的安全指标和精度标准逐年提高,用户对该类产品软硬件技术的要求越来越高,如果公司不能持续进行技术创新和及时对产品进行升级换代,未来有可能失去在技术、市场等方面的优势和地位,影响公司的发展。应对措施:公司需要持续进行研发投入,加强技术型人才的培养,提高研发团队的整体水平,坚持自主创新,不断开发新产品,适应市场的变化,满足用户的需求。2.资金风险 公司主营业务都是政府采购项目,而政府采购项目通常是分期付款,在项目执行中需公司先垫资实施。随着公司签约额的增加、项目规模的增大

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