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870709_2016_新中新_2016年年度报告_2017-04-23.pdf

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1、 公告编号:公告编号:20172017-028028 1 证券代码:证券代码:870709870709 证券简称:新中新证券简称:新中新 主办券商:安信证券主办券商:安信证券 新中新 NEEQ:870709 哈尔滨新中新电子股份有限公司 (Harbin Synjones Electronic Co.,Ltd.)年度报告 2016 公告编号:公告编号:20172017-028028 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 8 月,从 315 全国征信系统网获悉,新中新荣获“AAA 级信用企业”、“重合同守信用企业”、“诚信经营示范单位”、“AAA 级重服务重质量企业”的认定。荣誉的获得是对

2、集团在信用方面的高度评价与认可,极大地提升企业形象,成为企业在市场活动中的“金名片”,使企业在激烈的市场竞争中赢得主动,获取商机。2016 年,公司作为唯一一家企业参与起草了公安部交通管理科学研究所根据中国智能交通行业技术发展情况制定发布的道路车辆智能监测记录系统通用技术条件(GA/T 4972009),即道路安全卡口抓拍的新标准。此标准于 2016 年 11 月发布,再次巩固我公司在中国智能交通领域的重要地位,对智能交通业务的发展提供强有力地支撑。2016 年 8 月,新中新智慧中小学宜昌项目成功落地。公司凭借产品自身完善的功能、可靠的性能以及良好的用户体验一举击败各路竞争对手成功获得宜昌市

3、学生市民卡管理系统项目的建设权。2016 年 12 月 22 日,由哈尔滨市人民政府主办的哈尔滨市发展经济优秀民营企业表彰大会在友谊宫召开,会上对 2015 年度为全市经济发展做出重要贡献的 100 家民营企业进行了隆重表彰,新中新荣获 2015 年度“哈尔滨发展经济贡献奖”。公告编号:公告编号:20172017-028028 3 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况8 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.

4、31 第十节财务报告.36 公告编号:公告编号:20172017-028028 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 新中新/公司/本公司 指 哈尔滨新中新电子股份有限公司 科发展 指 哈尔滨新中新科技发展有限公司 哈华科 指 哈尔滨新中新华科电子设备有限公司 北安星光 指 北安新中新星光信息科技股份有限公司 哈尔滨星光 指 哈尔滨新中新星光科技股份有限公司 会计师/天职国际会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 哈尔滨新中新电子股份有限公司股东大会 监事会 指 哈尔滨新中新电子股份有限公司监事会 三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称 董事会议事规则

5、指 哈尔滨新中新电子股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 哈尔滨新中新电子股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 哈尔滨新中新电子股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号:公告编号:20172017-028028 5 第一节 声明与提示

6、【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宁爱华、主管会计工作负责人武英及会计机构负责人(会计主管人员)杨成保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事

7、项 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由(如有)2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由(如有)3、豁免披露事项及理由(如有)【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业变革及市场竞争的风险 公司现已在对智能一卡通个性化需求最多、功能要求最全的学校领域建立了较高的市场竞争地位,但随着大数据、云计算、智能终端等新兴互联网技术的高速发展,传统的一卡通领域已面临冲击。公司已开始布局新型技术应用于智能一卡通服务领域,同时探索下游领域应用的发展趋势,积极开拓企事业等多方位应用领域。但公司在新型技术研

8、发及拓展产业下游应用趋势时,仍将面临原有竞争对手较激烈的市场竞争;同时,相关智能技术的兴起所开拓的盈利空间将吸引更多有实力的企业加入,使公司面临市场竞争加剧的风险。产业政策风险 软件和信息技术服务产业是国家鼓励发展的产业,我国政府先后出台了一系列支持该产业的政策,内容包括生产经营、公告编号:公告编号:20172017-028028 6 政府补贴、税收优惠、融资等方面。如果未来国家政策发生了变化,可能导致国家减少对软件和信息技术服务行业产业的投资,或者对软件和信息技术服务产业的监管趋严,导致本产业发展速度放缓,进而对公司的发展产生不利影响。税收优惠政策变化的风险 根据关于进一步鼓励软件产业和集成

9、电路产业发展企业所得税政策的通知(财税(2012)27 号)第四条规定:“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按 10%的税率征收企业所得税”。报告期内公司按规定享受了上述政策优惠,如未来相关优惠政策发生不利变动,则可能增加公司的税负,从而给公司的盈利能力带来不利影响。应收账款回收风险 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日,应收账款分别为164,388,781.46 元及 208,238,932.08 元,占 2015 年末和 2016 年末总资产比重分别为 35.55%和 43.02%,应收账款较高,占总资产比重较大,如

10、无法及时收回对公司影响较大。存货余额较大及跌价准备的风险 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日,公司存货账面价值分别为 73,231,638.66 元和 69,223,611.94 元,占流动资产比例分别为 18.00%和 17.64%,2015 年度和 2016 年度,公司年化存货周转率分别为 2.28 和 2.59。报告期内,公司的存货余额较大,存货周转率较低,大量的存货余额不仅占用了公司大量的营运资金,降低资产的流动性,而且给存货管理带来一定的难度。由于公司运营年限较久,存在部分库龄较长的存货,公司为该部分存货计提了大额跌价准备。增值税退税优惠政策取消的风

11、险 2015 年度和 2016 年度,利润总额分别 53,293,258.69 元和51,501,902.06.27 元,扣除营业外收入后的利润总额分别为38,571,572.16 元和 33,116,216.31 元。营业外收入对公司利润总额影响较大,且公司营业外收入主要为享受的软件产品增值税退税收入,公司 2015 年、2016 年享受的增值税返还分别为14,086,081.16 元和 16,295,424.31 元,如未来相关税收优惠政策取消,将对公司带来极大的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:由于公司已获得由公安部第一研究所颁发的新的授权(授权期自 2017 年 3 月 21 日

12、至 2022 年 3 月 20 止),因此二代身份证阅读机具业务授权即将到期的风险目前已经消除。公告编号:公告编号:20172017-028028 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 哈尔滨新中新电子股份有限公司 英文名称及缩写 Harbin Synjones Electronic Co.,Ltd.(Synjones)证券简称 新中新 证券代码 870709 法定代表人 宁爱华 注册地址 哈尔滨市南岗区汉水路 102 号 办公地址 哈尔滨市南岗区汉水路 102 号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02

13、 单元 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吕庆翔王玥 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 付艳林 电话 0451-82380200 传真 0451-82380755 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 哈尔滨南岗区汉水路 102 号 150090 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 哈尔滨南岗区汉水路 102 号新中新董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-2-

14、3 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 以智能一卡通系列产品为核心的相关软硬件产品的开发、生产、集成、销售与服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)50,000,000 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 宁爱华 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号:公告编号:20172017-028028 8 企业法人营业执照注册号 91230199712046859N 是 税务登记证号码 91230199712046859N 是 组织机构代码 91230199712046859N 是 公

15、告编号:公告编号:20172017-028028 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 457,795,393.47 444,271,469.41 3.04%毛利率%36.62 36.27-归属于挂牌公司股东的净利润 47,213,981.10 47,207,377.70 0.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,747,085.14 46,825,444.33-10.85%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)37.40 22.10-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股

16、东的扣除非经常性损益后的净利润计算)33.80 21.94-基本每股收益 0.94 0.94 0.00%二、偿债能力 单位:元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 484,051,808.18 462,357,627.35 4.69%负债总计 334,199,763.35 317,838,189.55 5.15%归属于挂牌公司股东的净资产 146,416,367.06 140,524,961.02 4.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.93 2.81 4.27%资产负债率%(母公司)57.13 60.48 -资产负债率%(合并)69.04 68.74 -流动

17、比率 1.25 1.37-利息保障倍数 12.46 21.10-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 72,961,027.91 92,785,471.94-21.37%应收账款周转率 1.92 2.28-存货周转率 2.59 2.28-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.69 -0.10 -营业收入增长率%3.04 0.16 -净利润增长率%1.18 1.05 -五、股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000.00 50,00

18、0,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-公告编号:公告编号:20172017-028028 10 计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 4,112,754.97 政府补助 2,014,000.00 其他 -32,563.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,094,191.37 所得税影响数 622,142.47 少数股东权益影响额(税后)5,152.94 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,466,895.96 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况(如有)单位:元 科目科目 本期本期期末期末(本期(本

19、期)上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 536,049.42 税金及附加 536,049.42 公告编号:公告编号:20172017-028028 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一(一)商业模式商业模式 本公司处于软件和信息技术服务行业,是国内智能一卡通领域同时集硬件、软件、集成的研发、生产、销售和服务于一体的专业 IT 厂商。公司以具有自主知识产权的嵌入式系统开发平台技术和行业应用系统软件开

20、发平台技术为支撑,专注一卡通应用技术、身份识别技术等多项应用技术,以向多种行业客户提供一卡通系统解决方案、智能抓拍系统和身份识别终端等产品。公司具有较强的自主研发和创新能力,现拥有多项核心产品的自主知识产权和专利,拥有生产经营所需的多种资质,且通过了国家管理认证体系的相关认证。此外,公司获得了中华人民共和国信息产业部颁发的软件产品登记证书及软件企业认定证书,被黑龙江省科学技术厅认定为高新技术企业。公司主要客户覆盖全国高校、交通管理部门、服务业场所(园区、宾馆、银行、保险等机构)等,主要通过渠道分销和开拓终端客户直销两种销售模式,以保证为用户及时方便的提供产品和服务。主营业务收入来源于向终端客户

21、或经销商销售硬件设备和配套的软件模块、以及后续的个性化定制服务及运维收入。报告期内,公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾:报告期内,公司推进以一卡通为核心的发展战略,着力打造校园管理工具与支付运营的战略布局。同时,公司积极响应市场形势和需求,使公司业务收入和利润继续稳步增长。报

22、告期内,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年实现营业收入 457,795,393.47元,与去年同期相比增长 3.04%;实现归属于挂牌公司股东的净利润 47,213,981.10 元,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,747,085.14 元。1、公司行业地位进一步巩固,业务行业领域更加丰富 在智能一卡通领域,报告期内公司新中标多个高校项目,显出强劲发展势头,截至报告期末,公司高校领域内一卡通用户数为 983 家,云服务高校用户 123 家,在 200 余家高校部署了我们的服务平台与电子支付平台。在智慧中小学的拓展也取得了突破性的进展,报告期内除

23、在 30 多所中学建设了单机版的样板用户外,公司顺利签订了宜昌基础教育平台,项目覆盖全市 600 余所中小学校,58 万学生,6 万余教职人员,为教育局提供全市所有学校、教师、学生的基础信息、消费信息、考勤信息、位置信息、成绩信息、课程信息以及社会活动等基础数据服务以及基于以上数据的查询、统计、展示、对比等数据服务,为学校提供校园一卡通、家校互动、自助缴费、学生安全等信息化管理手段,该项目为未来公司新一代一卡通在中小学客户方向的进一步拓展奠定了基础。智能交通领域,随着城镇化建设发展,公司充分把握发展机遇,进一步加大了市场的开拓力度和全国 公告编号:公告编号:20172017-028028 12

24、 性战略布局,报告期内成功中标银川路口多功能电子警察及卡口项目和昌吉城市市区道路电子监控设施采购项目,项目实施能力进一步增强。此外,在报告期内,公安部重新修订了道路车辆智能监测记录系统通用技术条件(GA/T 4972009),即道路安全卡口抓拍的新标准,公司是唯一一家参与起草道路车辆智能监测记录系统通用技术条件的企业,这是智能交通行业重要的标准之一,此标准发布后,再次巩固我公司在中国智能交通领域的重要地位,对智能交通业务的发展提供强有力地支撑。2、持续产品创新与技术创新,双引擎布局新一代一卡通战略升级 报告期内,公司紧跟行业发展趋势,在现有业务的基础上全面布局新一代一卡通升级。公司与普华思略特

25、合作完成了新一代卡通产品货架的设计,开发完成了新一代一卡通系统。最显著的特点是增加了虚拟卡(二维码)做为认证和支付介质,配合的场景增加读取设备。新一代一卡通将建设成为国内领先提供全场景支付环境的校园支付平台,是对传统校园卡支付体系的一次变革。从核心系统到终端机具,其适应性、灵活性及扩展性更强,适应现代移动化服务发展趋势,满足用户对互联网发展技术需求。首款支持二维码消费的多媒体 pos 也已成功上市,主要用于校园、企业、园区等领域的高档餐厅、小型超市、小型购物商场等,此款 POS 既可以使用传统的刷卡消费,还可以使用二维码支付,实现了无卡也能消费的全新的一卡通支付方式,报告期内已在浙江大学、北京

26、师范大学等用户中试运行。报告期内公司与埃森哲合作完成了云平台 PAAS、SAAS 规划设计及 APP(UP)设计及 1.0 的开发。与仁聚汇通合作开发了新付宝(包括云账户、云支付平台、客户门户、集成平台等)1.0。自主开发了云上的统一身份认证平台。公司在北京亦庄完成了中国高校一卡通行业云平台的搭建,此平台由通用设备及软件加上最新开发的 10 大核心公共服务组件组成,用来支持公司云化业务的发展;同时非微服务化的云一卡通系统 1.0 上线运行。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重

27、比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 457,795,393.47 3.04%100.00%444,271,469.41 15.87%100.00%营业成本 290,160,177.89 2.49%63.38%283,120,166.77 21.73%63.73%毛利率 36.62%0.96%-36.27%-7.80%-管理费用 82,928,174.11 5.25%18.11%78,793,378.49-3.13%17.74%销售费用 55,196,521.21 28.78%12.06%42,861,105.61-12.37%9.65%财务费用 4,3

28、38,036.68 62.98%0.95%2,661,731.43 110.31%0.60%营业利润 33,260,005.69-17.37%7.27%40,253,999.74 252.66%9.06%营业外收入 18,385,685.75 24.89%4.02%14,721,686.53 6.85%3.31%营业外支出 143,789.38-91.45%0.03%1,682,427.58 683.53%0.38%净利润 47,215,725.36 1.18%10.31%46,662,979.29 104.69%10.50%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、财务费用变动原因:报告期内公司

29、财务费用增加 167.63 万元,主要因为公司为加大研发投入和扩大再生产,报告期内银行贷款额度较上年度增加 3,241.00 万元,利息支出本期比上期增加 184.02 万元所致。2、营业外支出变动原因:报告期内公司营业外支出减少 153.86 万元,主要是由于 2015 年度公司对两所大学基金会捐赠了158.00 万元,报告期内未发生该类捐赠,因此同比变化较大。3、销售费用变动原因:报告期内公司销售费用增加 1,233.54 万元,主要由于报告期内公司为加强市场开拓力度,提高销售人 公告编号:公告编号:20172017-028028 13 员薪酬,以及为提高售后服务质量和响应速度,增设售后服

30、务网点所致。4、营业外收入变动原因:报告期内公司营业外收入增加 366.40 万元,主要因为本年度公司收到的增值税返还增加 220.93 万元,报告期内收到新三板挂牌补贴、贷款贴息等政府扶持资金增加 188.04 万元。(2 2)收入构成)收入构成 单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 444,492,462.47 278,855,246.40 439,045,117.96 279,617,442.17 其他业务收入 13,302,931.00 11,304,931.49 5,226,351.4

31、5 3,502,724.60 合计合计 457,795,393.47 290,160,177.89 444,271,469.41 283,120,166.77 按产品或区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能一卡通产品 212,041,128.06 46.32 196,695,389.33 44.27 智能交通产品 148,041,681.54 32.34 115,092,679.42 25.91 身份证阅读产品 81,797,311.48 17.87 108,468,413

32、.99 24.41 服务外包 15,915,272.39 3.48 24,014,986.67 5.41 合计 457,795,393.47 100 444,271,469.41 100 收入构成变动的原因收入构成变动的原因:报告期内公司各类收入占比较为稳定,其中智能一卡通产品仍然是公司主要收入来源,占公司收入比重维持在 40%以上,智能交通产品实现的收入占比较上一年度有所提升,主要是由于 2016 年国家在智能交通方面的投入进一步加大,公司在西北地区新中标多个大型项目。(3 3)现金流量状况)现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 7

33、2,961,027.91 92,785,471.94 投资活动产生的现金流量净额-42,905,859.53 3,628,404.41 筹资活动产生的现金流量净额-15,916,152.12-81,231,413.49 现金流量分析现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额变动原因:经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少 1,982.44 万元,其中经营活动现金流入较上期增加948.89 万元,主要是收到软件退税较上期增加 546.74 万元;经营活动现金流出较上期增加了 2,931.34 万元,主要是支付公司往来款增加了 5,819.70 万元,购买商品、接收劳务支付的现金减少了 3,5

34、08.79 万元。2、投资活动产生的现金净额变动原因:投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 4,653.43 万元,其中:投资活动现金流入本期比上期减少 1,233.35 万元,主要是上期收回投资和处置子公司收到现金共计 1,200.00 万元;投资活动现金流出本期比上期增加 3,420.08 万元,主要是本期加大资本化研发投入以及财务软件升级支出。3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因:筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加6,531.53万元,其中:取得借款收到的现金增加6,370.00万元,偿还银行借款支付的现金增加 4,388.00 万元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少

35、4,329.52万元。(4)主要客户情况)主要客户情况 单位:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 石河子市公安局交通警察支队 20,438,378.37 4.46%否 2 广州新中新工程技术有限公司 14,420,819.23 3.15%否 3 潮州市枫溪区建设局 11,959,125.45 2.61%否 公告编号:公告编号:20172017-028028 14 4 江苏豪纬交通集团有限公司 11,429,487.19 2.50%否 5 揭阳市公安局交通警察支队 10,650,209.62 2.33%否 合计合计 6

36、8,898,019.86 15.05%-(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 兴唐通信科技有限公司 55,110,422.65 20.27%否 2 湖南新中新电子科技有限公司 12,870,211.85 4.73%否 3 上海美岛电气配套有限公司 9,299,151.29 3.42%否 4 杭州海康威视科技有限公司 8,892,133.44 3.27%否 5 北京信利恒丰科技发展有限公司 8,616,855.93 3.17%否 合计合计 94,788,775.16 34.

37、86%-(6)研发支出)研发支出与专利与专利 研发支出研发支出:单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 52,048,174.67 32,995,009.64 研发投入占营业收入的比例 11.37%7.43%专利情况专利情况:项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 6 公司拥有的发明专利数量 3 研发情况:研发情况:1、研发支出资本化部分共投入 2,749.51 万元。公司报告期内围绕新中新校园一卡通行业云项目进行了开发建设,主要建设了(1)新一代一卡通云平台网关体系-一期工程,预计投资 1,353.01 万,已完成 81.76%;(2)新中新业务战略及产品规划设

38、计项目预计投资 503.76 万,已完成 70.00%;(3)新中新中国校园一卡通行业云数据中心开发建设工程,预计投资 688.68 万,已完成 39.04%;(4)新中新云战略转型产品设计工程,预计投资 1,410.38 万,已完成 63.08%。2、研发支出费用化部分共投入 2,455.31 万元。包括云 APP,运维监控和客户服务云平台,国密一卡通秘钥管理系统,F200A(版本号:HS)型台式居民身份证阅读机具立项报告(V1.0.2)等等,已上线使用。研发投入的加大,增强了企业的科技竞争力,为企业的持续发展奠定了基础,赢得了客户的认可。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目

39、项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 75,480,322.88 18.29%15.59%63,808,260.83 36.99%13.8%1.79%应收账款 208,238,932.08 26.67%43.02%164,388,781.46 33.42%35.55%7.47%存货 69,223,611.94-5.47%14.30%73,231,638.66-10.16%15.84%-1.54%长期股权投资-固定资产 42,

40、897,567.76-2.64%8.86%44,063,003.79-7.26%9.53%-0.67%在建工程 27,495,107.80-5.68%-100%-5.68%短期借款 45,000,000.00 38.08%9.30%32,590,000.00 62.95%7.05%2.25%长期借款 20,000,000.00 0.00%4.13%20,000,000.00 0.00%4.33%-0.20%公告编号:公告编号:20172017-028028 15 资产总计 484,051,808.18 4.69%-462,357,627.35-9.54%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重

41、大变动原因:短期借款变动原因:短期借款本期比上期增加 1,241.00 万元,主要用于补充智能交通行业投入。由于智能交通行业投资金需求量多,资金占用比较大,合同金额也比较大,因此增加短期借款补充智能交通行业投入。在建工程变动原因:为了增加企业产品竞争力,本期新增了四项重要在建工程,合计金额 2,617.37 万元,分别为:新一代一卡通云平台网关体系-一期工程 1,106.25 万元、新中新业务战略及产品规划设计工程 352.63 万元、“新中新中国校园一卡通行业云”数据中心开发建设工程 268.87 万元和新中新云战略转型产品设计工程889.62 万元。应收账款变动原因:报告期内公司应收账款增

42、加 4,385.02 万元,主要原因是公司提升了智能交通项目实施能力,中标了石河子、昌吉等多个千万级规模的新项目,部分项目报告期内已完成验收,但按照合同约定要在 2017年回款。3、投资状况分析投资状况分析(1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司共拥有 14 家控股子公司,1 家联营企业,参股公司 3 家。其中报告期内处置 1 家子公司。截止报告期末公司尚控制 13 家控股公司。本报告期内来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的重要子公司情况如下:1、主要控股子公司经营情况:上海新中新猎豹交通科技股份有限公司,注册

43、号:310000000094013,成立时间:2008 年 3 月 19 日 注册资本:3000.00 万元,公司类型:股份有限公司(非上市)经营范围:交通安全及管制专用设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售,计算机软件产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成服务,公共安全防范工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)营业期限:2008 年 03 月 19 日至 2018 年 03 月 18 日 主营业务:智能交通产品的生产与销售。报告期内营业收入 6,439.76 万元,营业成本 4,042.74 万元,净利润 891.85 万元。2

44、、本报告期内公司处置子公司的情况如下:报告期内处置子公司哈尔滨新中新星光科技股份有限公司,股权处置价款 400.00 万元,股权处置比例 100%。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三(三)外部外部环境环境的分析的分析 1、智能一卡通行业发展与竞争格局 随着我国教育、企业、金融、交通、城市管理、政府管理等领域信息化建设的不断提速,一卡通行业市场需求也随之不断增长。随着全球信息技术发展步伐的加快,作为信息社会重要载体之一的智能卡,在社会生活各个领域的应用日益广泛。在市场需求的驱动下,一卡通及其相关行业已成为我国信息产业和国民经济发展的重要增长点。金融 EMV 迁移、移动

45、通信的高速增长、第二代身份证的普及、数字化城市建设、学校和大中型企业的数字化建设、电子标签的推广等等,都将极大地扩展我国一卡通行业的市场空间。在教育领域,教育部印发的教育信息化十年发展规划(2011-2020 年)中,要求建立教育经费投入保障体系,再一次提出在教育投入中加大对教育信息化的倾斜,保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入,要求加强数字校园建设,提升实践教学水平,缩小地区、城乡和学校之间的数字化差距,公告编号:公告编号:20172017-028028 16 促进教育均衡发展。一卡通行业市场规模及增长情况 注:资 料 来 源 于 中 商 情 报 网(2017年3月24日 发 布 数

46、据,网 址:http:/ 随着在 2009 年二代身份证基本换证完毕,公安及受公安监管的金融、电信、医疗、社保、民航、铁路等行业对阅读器产品的需求相继涌现,智能身份证行业进入了高速发展阶段。并且,随着 2011 年修改的居民身份证法规定,居民身份证登记项目中须增加指纹信息,对新型阅读机具的需求将再次释放。在报告期内,从具备身份证阅读机具生产资质的厂家角度看,包括公司在内的首批获得资质的十个厂家在产品研发、市场占有率、客户关系、从业经验等方面具备较为显著的领先优势,其市场主导地位并未发生根本性变化。3、智能交通领域行业发展与竞争格局 随着城市化进程的加速和国民机动车保有量的大幅攀升的双重因素推动

47、下,电子警察和卡口等产品在“十三五”期间仍将是智能交通领域重点支持和发展的方向,行业迈入持续增长的快车道。目前,我国城市智能交通硬件系统已初具规模,智能交通建设除硬件系统进一步提高覆盖率和性能升级外,将逐步向软件系统升级和信息服务方向过渡。公司作为国内为数不多的规模型从业机构在行业内具有规模化效应,公司将以西部城市为立脚点,利用技术、渠道和品牌优势完成全国化布局,将有望在激烈的市场竞争中赢得更大的市场份额。(四(四)竞争优势竞争优势分析分析 1、竞争优势(1)公司客户基础优势 在智能一卡通领域,公司是国内最早进行高校一卡通领域的企业,开辟了高校后勤管理的革命。公司历经二十余年的深耕和积累,形成

48、了庞大的客户基础,用户粘度高。公司将凭借这些优势,逐渐形成 公告编号:公告编号:20172017-028028 17 客户、数据、平台在内的生态圈,实现公司的战略升级。在智能交通(电子警察)领域,公司先后参与了多次相关标准的起草和制订,行业处于领导地位,市场口碑好。公司与三大通讯运营商合作的手机一卡通用户近 300 家,在全国各地树立了典型用户。此外,在航天集团、太原钢铁集团、武汉钢铁集团、重庆钢铁集团、冀东油田等大型企业成功应用的“企业一卡通”也获得了客户的高度认可。(2)技术创新优势 公司坚持技术驱动发展,是国内智能一卡通领域的领军企业,为高校、企事业单位、中小学等多个行业提供领先的一卡通

49、产品和解决方案。为了迎接云计算时代的来临,公司近年来加快了基于云计算等服务与产品的发展步伐,旨在实现企业的战略升级。公司是国家重点支持的高新技术企业,长期以来非常重视研发投入,现拥有研发人员 165 人。公司具有较强的自主研发和创新能力,现拥有几十项专利及软件著作权。此外,公司获得了中华人民共和国信息产业部颁发的软件产品登记证书及软件企业认定证书,被黑龙江省科学技术厅认定为高新技术企业。(3)核心团队优势 公司始终坚持“以人为本”,将人才作为公司最宝贵的资源和财富。不断建立和完善各项激励及福利政策,很好的促进了员工成长与发展,充分保证了公司在发展的过程中对人才的需求。公司目前凝聚了管理、技术、

50、经营等各方面人才,其中产业技术人才形成了良好的梯队,形成了一支由技术带头人、核心骨干、优秀人才三位一体的技术队伍,充分保障了公司技术、产品、业务的不断推陈出新,增强企业核心竞争力。2、竞争劣势(1)公司融资渠道有限 随着公司的发展壮大,产业的不但拓展和延伸,日常经营活动需要大量资金周转,例如,新产品研发需要大量高端人才及良好的工作环境,集成生产能力的提升需要购置高端装备并扩大装配场地,销售网络的维护与拓展需要大量有经验的业务员等,这些方面的发展都需要大量流动资金支持,目前公司的资金来源主要为自身发展积累、银行融资等。随着公司业务的不断扩张,经营模式的不断变化,公司资金需求量逐渐提升,上述融资渠

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