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871267_2016_银达信息_2016年年度报告_2017-04-24.pdf

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资源描述

1、1 银达信息 NEEQ:871267 福建银达汇智信息科技股份有限公司 Fujian Windor Wisdom Information Technology CO.,Ltd.年度报告 20162 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 12 月 27 日,公司向全国中小企股份转让系统提交挂牌申报材料,2017 年 3 月 14日全国中小企股份转让系统有限责任公司下发了 同意福建银达汇智信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函,2017 年 3 月 31 日公司股票在全国股转系统挂牌公开转让。2017 年 4 月 28 日公司在北京全国中小企业股份转让系统举办了新三板挂牌敲

2、钟仪式。3 2016 年 12 月 1 日,公司经企业审报、专家评审、公示等程序,通过全国高新技术企业管理领导小组办公室认定,收到由福建省科学技术厅、福建省财政局、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201635000064,发证时间 2016 年 12 月 1 日,有效期三年)。福建银达汇智信息科技股份有限公司 2016 年度报告 4 目 录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司

3、治理及内部控制 第十节 财务报告 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、银达信息 指 福建银达汇智信息科技股份有限公司 有限责任公司、有限公司、汇智电子 指 福州银达汇智电子科技有限公司 融创投资 指 深圳市融创幸福投资合伙企业(有限合伙)银安技术 指 福州银安技术工程有限公司 金一电子 指 福州金一电子科技有限公司 银达天成 指 福州银达天成电子技术有限公司 银达世纪 指 福州银达世纪电子科技有限公司 银达电子 指 福州银达电子工程有限公司 福建马诗龙 指 福建马诗龙生物科技有限公司 连云港马诗龙 指 连云港马诗龙生物科技有限公司 福泉投资 指 深圳福泉投资管理有限公司

4、谷井公司 指 福州谷井饮料有限公司 中意股份 指 中意恒信扬州科技股份有限公司 福建银达汇智信息科技股份有限公司 2016 年度报告 5 浩云科技 指 浩云科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 股东大会 指 福建银达汇智信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 福建银达汇智信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 福建银达汇智信息科技股份有限公司监事会 公司章程 指 福建银达汇智信息科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让

5、系统 指 全国中小企业股份转让系统 东莞证券、主办券商 指 东莞证券股份有限公司 申报会计师、永拓会计师事务所、审计机构 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)申报律师、盈科律所 指 北京市盈科(福州)律师事务所 中兴评估、评估事务所 指 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 福建银达汇智信息科技股份有限公司 2016 年度报告 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管

6、人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告。审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款不断增加、现金流量持续紧张的风险 2016 年,公司因 2015 年 11 月并购银安技术与金一电子,且银安技

7、术安防系统集成业务具有付款周期长的特点,导致应收账款余额有所增加。2016 年应收账款余额为 2186.75 万元,对应的应收账款周转率为 3.17,回款周期有所缩短,经营活动现金净流量为 590.66 万元,公司经营活动产生的现金流量净额 5,906,596.15 元,主要原因是 2016 年度销售收入增加,回款速度较上年有所增加,导致经营性现金流入金额较大,但整体资金还是较为紧张。技术持续创新风险 信息系统集成方案的整体设计与开发涉及信息技术、互联网技术及物联网技术等多种技术的应用,相关技术的快速发展为行业发展带来技术支持的同时,也给行业内公司的技术能力带来了一定挑战。公司虽然经过长期的研

8、发与技术积累,已形成了稳定的研发团队以及自身技术优势,如果公司无法跟上技术创新的步伐,及时针对下游行业特点进行新技术的应用,适应客户需求的变化,将会对公司的业务拓展和持续经营产生不利影响。市场竞争风险 我国信息系统集成服务行业起步较晚,发展至今,大多数企业规模仍较小;另外,虽然信息系统集成服务行业存在一定的技术、人才、客户等进入壁垒,但行业新进入者仍不断增加,且大型外企信息系统集成服务提供商核心竞争力较强,福建银达汇智信息科技股份有限公司 2016 年度报告 7 内资企业无论在技术、资源等方面均不占优,导致市场竞争不断加剧,预计行业未来竞争更加激烈,公司面临一定的市场竞争风险。公司盈利能力较弱

9、的风险 2016 年,公司毛利率为 23.38%,公司净利润为 20.51 万元、,扣除非经常性损益后净利润为 16.71 万元。虽然公司重组后营业收入有一定幅度的提升,盈利能力得到一定的改善,但公司盈利能力仍然偏低。未来若公司未能充分把握市场趋势,提高产品及服务附加值,则公司的盈利能力存在一定风险。客户集中度较高的风险 2016年公司来自前五大客户的主营业务收入为 4,702.24万,占主营业务收入比例分别为 70.00%。公司前五大客户的收入占比较高。2016 年度,中国农业银行股份有限公司福建省分行和中悦科技股份有限公司占主营业务收入比例分别为49.86%、10.19%,若未来行业产业格

10、局发生重大变化,或者下游重要客户采购政策发生变化,可能对公司的盈利能力产生一定影响。房屋租赁风险 子公司福州银安技术工程有限公司及福州金一电子科技有限公司向福州谷井饮料有限公司租赁的位于福州市鼓楼区铜盘路 168 号六区北侧营院的办公场所,系福州谷井饮料有限公司向南京军区政治部文网中心租赁后转租给银安技术和金一电子,该房产未取得房屋权属证明,同时未取得出租方南京军区政治部文网中心同意转租的书面确认函。如果房屋拆迁或出租方南京军区政治部文网中心主张转租合同无效,将给公司带来包括搬迁费用等损失。本期重大风险是否发生重大变化:否 福建银达汇智信息科技股份有限公司 2016 年度报告 8 第二节 公司

11、概况 一、基本信息 公司中文全称 福建银达汇智信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Windor Wisdom Information Technology Co.,Ltd.证券简称 银达信息 证券代码 871267 法定代表人 杜军 注册地址 福州市鼓楼区安泰街道斗西路 1 号福商大厦 4 层 04 店面 H20 间 办公地址 福州市仓山区红江路 1 号浦上工业园 A 区 63 栋银达汇智大楼 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号 会计师事务所 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈晓鸿、林琪铭 会计师事务所办公地址 福州

12、市鼓楼区井大路 68 号建银大厦 14 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 林萍萍 电话 0591-83251607 传真 0591-87831397 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 350008 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 福建银达汇智信息科技股份有限公司档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2017-03-31 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息系统集成和配套智能设备、智能安防系统集成 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)

13、24,000,000 做市商数量 0 控股股东 杜军 实际控制人 杜军、乐沸川 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91350100685063003J 否 福建银达汇智信息科技股份有限公司 2016 年度报告 9 税务登记证号码 91350100685063003J 否 组织机构代码 91350100685063003J 否 福建银达汇智信息科技股份有限公司 2016 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 67,171,812.00 36,062,

14、795.79 86.26%毛利率%23.38%23.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 205,094.17 1,872,656.59-89.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 167,054.60-102,453.64-263.05%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)0.81%12.23%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)0.66%-1.31%-基本每股收益 0.01 0.25-96.00%二、偿债能力 单位:元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 59,387,595.95

15、52,024,859.82 14.15%负债总计 33,938,982.00 26,781,340.04 26.73%归属于挂牌公司股东的净资产 25,448,613.95 25,243,519.78 0.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.05 0.76%资产负债率%(母公司)29.86%30.76%-资产负债率%(合并)57.15%51.48%-流动比率 1.94 2.22-利息保障倍数 2.19 5.02-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,906,596.15-1,300,696.90-应收账款周转率 3

16、.17 3.26-存货周转率 3.54 2.36-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.15%233.66%-营业收入增长率%86.26%79.85%-净利润增长率%-89.05%74.28%-五、股本情况 福建银达汇智信息科技股份有限公司 2016 年度报告 11 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,000,000 24,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 38,223.02 所得税

17、影响数 183.45 少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 38,039.57 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)(一)商业模式商业模式 (一)采购模式 公司主要采取 MRP(Material Requirement Planning)模式进行采购,公司的主要原材料供应商较为稳定,辅材则多在市场上直接购买。日常采购中,公司会根据销售合同与订单以及生产计划编制采购计划,经过库存盘核后进行采购操作。银安技术主要采取按需采购和零星采购相结合的模式,针对安防系统集成工程所需的主要设备,采购部根据销售订单情况,按需采购;针对办公用品等物资,采购部根据生产经营需要,零星采

18、购。金一电子的采购模式主要为按需采购,采购活动根据中标项目招标书要求的规格和数量进行,金一电子未设仓储部门,采购产品直接由供应商发往客户。(二)生产模式 公司主要采用“以销定产”的模式安排配套智能设备产品的生产。根据公司商务部签订的销售订单情况,结合产成品的现有库存,制定生产计划,由生产部组织生产。另外,公司对于如 POS 机、呼叫器、评价器等电子类智能设备,通常采用集中批量式生产,每批次生产 500-1000 个,保留适量的库存,以应对未来销售订单需求。(三)销售模式 公司以经销的模式在全国范围内开展业务,直接客户全部为各地的经销商,信息系统及智能设备的终端用户主要为各地银行、学校以及企事业

19、单位。公司通过参加展会,网络搜索,业务人员直接拜访等方式与潜在经销商进行接触,了解经销商需求并确认合作意向,在经销商通过一系列考察审核之后,正式纳入公司合格经销商目录,进行产品销售。银安技术主要通过投标的形式与客户合作,在获取客户需求信息后,根据现场勘探情况撰写设计方案及投标书进行投标,中标后与客户签订项目合同。金一电子主要采用招投标的模式来销售产品,依托于自身产品渠道优势及丰富的服务经验,获取销售订单,为福建省内各银行及事业单位提供包括打印机、电脑以及服务器在内的各类办公设备采购服务,并针对客户需求提供后续配套技术支持与维护,满足客户各类办公需求。(四)研发模式 公司产品的研发主要为自主研发

20、。公司根据充分的市场调研情况,自主研发适应市场需求的自助终端福建银达汇智信息科技股份有限公司 2016 年度报告 12 设备,同时不断改善安防系统管理服务水平,为客户提供更加全面、智能的金融终端设备服务以及安防系统集成服务,提升公司核心竞争力。(五)盈利模式 公司依托于自身积累的行业经验与优秀的软硬件开发能力,为金融、教育行业以及各类政企单位园区客户提供信息系统集成和配套智能设备,满足客户在各类业务场景中业务的信息化以及数据的智能化管理需求。银安技术主要依托于自身丰富的项目经验及对客户安防需求的理解,为金融行业及各企事业单位客户提供包括防抢防盗报警系统、闭路电视监控系统、门禁管理系统、车场管理

21、系统、楼宇综合布线等多类智能安防系统的设计与集成服务。金一电子主要依托于自身产品渠道优势及丰富的服务经验,提供包括打印机、电脑以及服务器在内的各类办公设备采购服务,并针对客户需求提供后续配套技术支持与维护,满足客户各类办公需求。经过多年的业务发展,公司及子公司凭借较强的研发能力和优异的产品质量,取得了一定的品牌知名度和市场占有率。目前,公司与主要客户均保持了长期的合作关系,并且通过多种渠道、方式不断改善公司产品或服务质量,从而获得收入、利润与现金流。2016 年度公司商业模式无重大变化。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是

22、否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾:2016 年度,市场竞争加剧。在严峻的形势下,公司重点加强了销售管理,使公司销售数量、销售收入和市场占有率、知名度均得到提升。2016 年度,公司实现营业收入 67,171,812.00 元,同比增长 86.26%,主要因为公司加强了销售团队建设,巩固原有客户的基础上,新开发客户数量增加。公司归属挂牌公司股东的净利润 205,094.17 元,同比下滑-89.05%,主要因为公司整

23、合前期组建新团队管理成本较上年大幅提升。公司总资产59,387,595.95 元,同比增长 14.15%,净资产 25,448,613.95 元,同比增长 0.81%。2016 年度,公司经营活动产生的现金流量净额 5,906,596.15 元,2015 年度为-1,300,696.90 元,同比大幅下降的主要原因是 2016 年度销售收入增加,回款速度较上年有所增加,导致经营性现金流入金额较大。2016 年度,公司于 2016 年 12 月 1 日顺利通过国家高新企业验收,取得高新技术企业证书。成为高新技术企业,公司有望享受到国家和地方政府针对科技型企业的各项补贴,从而加快开展“产品、工艺和

24、技术”领域各项研究工作的步伐。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动比例比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动变动比例比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 67,171,812.00 86.26%-36,062,795.79 79.86%-福建银达汇智信息科技股份有限公司 2016 年度报告 13 营业成本 51,469,203.36 87.77%76.62%27,410,828.68 109.75%76.01%毛利率 23.38%-23.99%-管理费用 13,390,323.42 9

25、4.43%19.93%6,887,045.64 32.27%19.10%销售费用 1,577,889.42 105.66%2.35%767,245.43 8.25%2.13%财务费用 306,543.02-26.90%0.46%419,334.37 257.20%1.16%营业利润 327,214.39-190.71%0.48%-356,805.10-157.12%-0.99%营业外收入 38,223.02-98.10%0.06%2,011,447.31 455.04%5.58%营业外支出 19,958.16 560,522.47%0.03%3.56 17,700.00%0.00%净利润 20

26、5,094.17-89.05%0.31%1,872,656.59 74.28%5.19%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、报告期营业收入较上期增长 86.26%,由于本期收入 67,171,812.00 元,上年同期 36,062,795.79元,增长额为 31,109,016.21 元,主要是华东地区的收入增长了 23,049,453.72 元影响较大,销售类别中安防系统集成营业收入增长巨大,增长额达到 26,904,913.55 元,导致的原因是公司生产规模扩大,销售量同比增长所致。2、报告期营业成本较上年增长 87.77%,由于本期成本 51,469,203.36 元,上年同期 27

27、,410,828.68元,增长额为 24,058,374.68 元,由于公司在智能设备销售,技术维护服务,安防系统集成等领域的业务扩大,尤其安防系统集成的成本较上年增长 21,264,773.02 元,上述指标增长主要系销售量增长所致。3、报告期销售费用较上期增长 105.66%,主要体现运费快递费有较大增长,增长额为 209,515.05 元,差旅交通也有较大增长,增长额为 354,591.59 元,因扩大销售,销售人员增加引起职工薪酬增长额为245,881 元,上述系销售量增长,开发客户所致。4、报告期管理费用较上期增长 94.43%,其中职工薪酬增加 4,117,027.27 元,较上年

28、 11 月完成并购子公司,全年总员工人数增长,引起职工薪酬增幅较大。其中房租增加 911,406.98,由于扩大销售,在北京等城市设立办事处,既而房租费用有所增加。由于公司 2016 年聘请中介进行上市指导,挂牌等中介费用增加 13,198,20.75 元。上述增长导致管理费用增幅较大。5、营业利润较上年同期下滑 190.71%,由于营业收入增长 86.26%,营业成本增长 87.77%,营业成本增长幅度较大于营业收入,即毛利率下降 0.61%。另销售费用和管理费用较上年同期增长幅度远大于营业收入的增长幅度,因此造成营业利润的降幅明显。虽期间费用有其阶段性,但公司仍因加强管理,力增营业收入大幅

29、增长的同时,确保营业利润的同比例增长。6、营业外收入较上年同期下降 98.10%,主要系公司上年同期存在政府补助其中增长企业奖励金20,000.00 元,科技项目政府补贴 200,000.00 元,科技项目款 100,000.00 元,企业合并成本低于取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额之间的差额 1,449,220.29 元,计入合并当期的营业外收入。2016 年不存在上述事项,因此营业外收入的变动幅度较大。7、营业外支出较上年同期增长 562522.47%,由于上年同期的营业外支出为 3.56,金额较小,可参照性不强。本期营业外支出金额为 19,958.16,主要系处置固定资产损失 19

30、,601.25 元所致。较几乎没有发生营业外支出的 2015 年就显的增幅巨大。福建银达汇智信息科技股份有限公司 2016 年度报告 14 8、净利润较上年同期下滑 89.05%,主要系行业竞争加剧,价格下滑的同时,各项费用随着生产规模扩大和销售收入的增加而增长所致司业务整合完成,销售迅速扩张,收入迅速增长对应的成本费用也相应增长,从而造成相关指标增长幅度较大。(2 2)收入构成)收入构成 单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 67,171,812.00 51,469,203.36 36,062

31、,795.79 27,410,828.68 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 67,171,812.00 51,469,203.36 36,062,795.79 27,410,828.68 按产品或区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北 1,157,143.53 1.72%665,111.12 1.84%华北 9,476,478.21 14.11%1,563,825.13 4.34%华东 49,483,479.70 73.67%26,434,0

32、25.98 73.30%华南 841,954.25 1.25%812,711.21 2.25%华中 1,667,396.62 2.48%1,268,999.95 3.52%西北 1,431,943.66 2.13%2,057,492.07 5.71%西南 3,113,416.03 4.64%3,260,630.33 9.04%合计 67,171,812.00 100.00%36,062,795.79 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因:销售收入全国国内各区域占比比重较上年无明显变化,主要集中在华东地区,该区域占全年销售总量比达 73.67%,各区域销售总额也都基本同比较增长,期

33、中:1:东北地区销售总额增量为 492,032.41 元,上涨比率为 73.98%,主要是母公司开发了新客户,该区域销售上有所增量加 如黑龙江省的哈尔滨农村商业银行股份有限公司,销售额 393,162.39 元,占 2016 年东北区的收入比重是 33.98%;辽宁省的沈阳宏粤科技有限公司,销售额 140,726.47 元,占 2016 年东北区的收入比重是 12.16%;吉林省的吉林省道光品博科技有限公司,销售额 30912.80 元,占 2016 年东北区的收入比重是 2.67%.2:华北地区销售总额增量为 7,912,653.08 元,上涨比率为 505.98%,主要是子公司金一电子科技

34、有限公司 2015 年 11 月并购后 2016 年在该区域全年增长销售额为 726,415.09 元,另母公司北京市中悦科技股份有限公司 2016 年合同增涨较大,合同金额达 6,845,341.85 元 3:华东地区销售总额增量为 23,049,453.71 元,上涨比率为 87.2%,主要是子公司银安技术工程有限公司 2015 年 11 月并购后 2016 年在该区域全年销售额为36,785,053.08 元 4:华中地区销售总额增量为 398396.67 元,上涨比率为 31,39%,主要是母公司的客户江西百福实业有限公司的销售份额增加,同比增长 336.00%,占 2016 年华中区

35、的收入比重是 69.36%;5:西北地区销售总额下降了 625548.41 元,下降比率为 30.40%,主要是母公司在该区域客户订单有所下降.(3 3)现金流量状况)现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,906,596.15-1,300,696.90 投资活动产生的现金流量净额-53,100.11-16,381.76 筹资活动产生的现金流量净额-1,604,394.23 8,822,693.07 现金流量分析现金流量分析:公司经营活动产生的现金流量净额 5,906,596.15 元,2015 年度为-1,300,696.90 元

36、,同比大幅下降福建银达汇智信息科技股份有限公司 2016 年度报告 15 的主要原因是 2016 年度销售收入增加,回款速度较上年有所增加,导致经营性现金流入金额较大。2015年在融资方面引进债券投资 400 万,另还存在一笔银行银贷款 140 万(在 2016 年初已归还)及增资 500万,因此 2016 年较上年有大幅度减少。(4)主要客户情况)主要客户情况 单位:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中悦科技股份有限公司 6,845,341.85 10.19%否 2 浙江正元智慧科技股份有限公司 2,063,98

37、6.40 3.07%否 3 济南银达世纪智能科技有限公司 2,314,596.40 3.45%否 4 山东恒迈信息科技有限公司 2,309,299.09 3.44%否 5 中国农业银行股份有限公司福建省分行 33,489,227.18 49.86%否 合计合计 47,022,450.92 70.00%-(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州海康威视科技有限公司 9,506,633.94 18.85%否 2 中悦科技股份有限公司 4,615,384.62 9.15%否

38、3 福州瑞通金属制品有限公司 1,827,603.50 3.62%否 4 福建正有网络通信技术有限公司 1,395,285.24 2.77%否 5 福州纵横闽天网络科技有限公司 1,124,740.24 2.23%否 合计合计 18,469,647.54 36.61%-(6)研发支出)研发支出与专利与专利 研发支出研发支出:单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,065,778.68 2,639,516.28 研发投入占营业收入的比例 3.07%7.32%专利情况专利情况:项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 3 公司拥有的发明专利数量 0 研发情况:研发情

39、况:公司 2016 年研发支出为 206.58 万元,占营业收入 3.07%。研发占比有所下降是公司产品研发已进入稳定期。公司目前有研发项目主要有 10 个,尚有 4 个处于研发过程中。随着公司对研发的持续投入,已经基本完成智慧银行、智慧营区和智慧校园等平台设计,2016 年已经进入试运行阶段,并根据试运行结果不断改进和完善,将为公司未来业务可持续发展提供了坚实基础。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产

40、的占总资产的比重比重 货币资金 15,083,576.05 39.2225.40%10,834,474.2281.720.83%4.57%福建银达汇智信息科技股份有限公司 2016 年度报告 16%4 1%应收账款 21,867,534.01 6.79%36.82%20,477,218.53 1,133.51%39.36%-2.54%存货 14,971,465.67 6.41%25.21%14,070,187.27 53.46%27.05%-1.84%长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 97,247.65-8.25%0.16%105,989.20-22.58%0.20%-0.04%在建

41、工程 0.00 0.00%-0.00-短期借款 0.00-100.00%-1,400,000.00 7.00%2.69%-2.69%长期借款 0.00-资产总计 59,387,595.95 14.15%-52,024,859.82 233.67%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:货币资金期末较期初增加了 4,249,101.81 元,较上年增长了 39.22%,主要系公司业务扩大,经营活动产生的现金流量净额较上年增长了 7,207,293.05 元,有大幅度增加。应收账款周转率也略有提升较上年提高 0.09,由此导致企业货币资金增大。3、投资状况分析投资状况分析(1 1)主要

42、主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、福州银安技术工程有限公司,注册资本 1,008 万元,主要经营内容:智能安防系统集成业务,包括设备销售、工程施工、安装调试、系统维护等,该公司为全资子公司。截至 2016 年 12 月 31 日,银安技术总资产为 38,170,293.13 元,负债总额为 26,666,896.80 元,净资产为 11,503,396.33 元,2016 年度营业收入为 36,785,053.08 元,利润总额为 218,314.30 元,净利润为 41,445.82 元;2、福州金一电子科技有限公司,注册资本 500 万元,主要经营内容:打印机、扫描

43、仪、服务器等办公设备的销售和维护,该公司为全资子公司。截至2016年12月31日,金一电子总资产为4,295,761.22 元,负债总额为 1,518,094.58 元,净资产为 2,777,666.64 元,2016 年度营业收入为 3,305,626.37 元,利润总额为 223,611.42 元,净利润为 55,009.49 元。(2 2)委托理财及衍生品投资情况)委托理财及衍生品投资情况 无。(三)(三)外部外部环境环境的分析的分析 我国信息系统集成服务行业规模巨大。根据中国电子信息产业统计年鉴统计数据,近年来,我国软件产业中信息系统集成服务收入逐年递增,具体表现为:2008 年我国信

44、息系统集成服务收入仅 1,606.10亿元,2014 年增长至 7,679.00 亿元,近六年信息系统集成服务规模年复合增长率达 29.79%,呈现出近似爆发性的发展态势。我国信息集成行业正处于稳步发展阶段。随着国家对软件与信息技术服务行业的大力支持和市场信息化节奏的不断加快,预计信息系统集成服务的规模将持续增长。依据产业结构的不同,自助服务终端设备的软件集成服务主要运用在金融、电信、医疗、轨道交通等行业。据中国银行业协会历年出具的中国银行业服务改进情况报告数据,我国银行业金融机构网点数量逐年上升,2015 年年末,我国银行网点数量为 22.40 万家,而 2009 年年末仅为 16.33 万

45、家,近六年增长 37.17%,增长较为明显。伴随着银行网点数量的增加,银行业自助设备的保有量也持续增加。2009 年,我国银行业自助设备仅有 35 万台,2015 年增长至 82.88 万台,增幅为达 136.80%,年复合增长率达 15.45%。各种自助设备在我国银行业的投放数量持续增长的同时,各机构网点在自助服务方面争相创新,智能化水平不断提升,我国银行业自助设备服务能力不断增强。福建银达汇智信息科技股份有限公司 2016 年度报告 17 据 Wind 资讯数据显示,随着我国经济的快速发展,社会安防需求迅速提升,我国安防行业市场规模增长较为明显,具体表现为:2007 年,我国安防行业市场规

46、模仅为 1,453 亿元,2015 年增长至 4,945亿元,年复合增长率达到 16.54%。(四)(四)竞争优势竞争优势分析分析 公司竞争优势 1、优秀的软硬件整体解决能力 公司作为行业智慧解决方案提供商,具备硬件设计、嵌入式软件以及信息系统平台开发等全面的技术能力,可以针对各类行业需求特点,量身定制整体的行业智慧解决方案,既可以通过智能设备满足客户具体的业务及应用场景需求,还可以通过配套信息管理系统实现对业务数据的获取与智能化管理。相较于传统的信息系统集成商,公司良好的软硬件开发能力可以更好的满足客户的特殊化需求。2、行业经验优势 公司长期为银行、学校以及企事业单位提供整体的智慧解决方案,

47、已较全面地了解该类行业客户的具体业务流程及设备应用场景,建立了在银行智慧大堂、校园及园区一卡通领域较强的经验优势。依托于丰富的行业经验,公司可以提供更贴合行业客户需求的信息管理系统平台,保证配套智能设备功能的实用性、操作的便捷性以及流程的科学性,提升解决方案的整体效率。3、客户资源优势 在信息系统集成和配套智能设备方面,公司主要通过经销的形式进行业务拓展,拥有遍布全国的销售体系,为公司提供了丰富的终端用户资源,也为公司信息系统集成和配套智能设备在全国的推广奠定了基础。在安防系统集成以及办公设备销售方面,银安技术与金一电子长期在福建省内开展业务,进入了包括中国农业银行福建省分行、中国建设银行福建

48、省分行在内的多个大型银行省级分行、区域性银行的合格供应商目录,长期为银行客户提供安防系统集成及办公设备供应服务,拥有良好的服务质量与市场口碑,与客户建立了长期稳定的合作关系,客户与日俱增的安防及设备需求为公司带来了外部增长动力。另外,银行业存在大量现金交易、运输和存储等高风险环节,相对于其他领域安防要求更高且拥有一定特殊性,其安防系统通常需要定制化的设计、集成及运维服务,因此金融企业对整体解决方案的供应商有较高的粘性,这使得公司的客户资源优势更加明显。4、品牌优势 公司依托于自身优秀的软硬件集成能力以及分布全国的经销商体系,行业解决方案及配套产品在全国范围内得到了广泛的应用,涵盖了“智慧大堂”

49、、“智慧校园”以及“智慧园区”等多个领域,为公司建立了一定品牌优势,有利于公司进一步的业务拓展。在安防系统集成方面,银安技术自成立以来已承接数百项各类安全技术防护工程项目,在福建省内金融安防工程领域有着较高的占有率,建立了一定的品牌优势。(五)(五)持续经营持续经营评价评价 2017 年初,公司顺利完成新三板挂牌工作,并取得高新技术企业证书。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,经营管理层、技术研发团队、核心业务人员稳定。公司财务、销售、风险控制等各项内部控制体系运行良好。2016 年度公司所在的行业竞争加剧,但公司通过强化销售管理,使报告期营业收入实现稳步增长,市场份额持续扩大,资产负

50、债率等指标保持健康水平。因此公司具备良好的持续经营能力。(六)(六)扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司支持地区经济发展,与社会共享企业发展成果,积极承担社会责任。公司近几年的良好发展,对所在地经济的发展做出了一定的贡献,公司照章纳税。公司始终把社会责任至于公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到公司的使命中。(七)(七)自愿披露自愿披露 不适用。福建银达汇智信息科技股份有限公司 2016 年度报告 18 二、未来展望(一)(一)行业发展趋势行业发展趋势 不适用。(二)(二)公司发展战略公司发展战略 不适用。(三)(三)经营计划经营计划或目标或目标 不适用。(四)(四)不确定性因素不确定性因素

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