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831883_2016_嘉翼精机_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

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资源描述

1、 嘉 翼 精 机 NEEQ:831883 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司(Nanjing Kenyo Precision Machine Manufacture Co.,Ltd)年度报告 2016 证券代码:831883 证券简称:嘉翼精机 公告编号:2017-011 公 司 年 度 大 事 记 专利申请专利申请:2016 年,公司及其子公司获得 22 项专利授权。截至报告期末,公司已拥有 6 项高新技术产品,拥有 89 项专利技术,其中发明专利 2 项。跨界联合:跨界联合:与南京兴华建筑设计研究院股份有限公司共同出资在江北新区设立控股子公司,从事 3D 建筑打印设备研发、创新设计、材料研究

2、和产品销售。领导莅临指导:领导莅临指导:南京市委组织部张明娣主任和江北新区财政局长范慧娟到工厂考察建筑 3D 打印。科技项目科技项目:2016 年,公司新认定了企业研究生工作站。公司研发项目经省级工业和信息产业转型升级项目立项。资质证书:资质证书:2016 年 11 月,公司 经江苏省科技厅、财政厅、税务 局一致认定为高新技术企业。公告编号:2017-011 1 目 录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情

3、况.30 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.39 公告编号:2017-011 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 嘉翼精机、公司、本公司、股份公司 指 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 肯信精密、嘉翼嘉毅汇晟、嘉翼建筑、子公司 指 南京肯信精密机器制造有限公司,嘉翼精机控股子公司 嘉毅汇晟 指 南京嘉毅汇晟国际贸易有限公司,嘉翼精机全资子公司 嘉翼建筑 指 控股子公司 亿信达投资 指 南京亿信达投资企业(有限合伙),嘉翼精机股东 肯信学校 指 南京市肯信职业培训学校 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规

4、则(试行)公司章程 指 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司章程 股东大会 指 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司股东大会 董事会 指 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司董事会 监事会 指 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 会计事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号:2017-011 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人

5、员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号:2017-011 4 重要风险提示

6、表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济发展趋势、产业政策及下游行业需求波动导致的市场风险 机床作为“制造机器的机器”,下游应用领域非常广泛,属于国民经济基础制造范畴,受宏观经济整体发展趋势的影响。近年来,受全球经济增速放缓、国内经济增长面临较多不确定因素,各个行业的景气度波动均会对本行业的发展造成不利影响。随着国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见、国家数控机床产业发展专项规划等扶持政策陆续出台,以及后续配套政策跟进,产业政策对国内机床行业企业发展非常有利,公司作为中高端数控机床和工业机器人制造企业,能直接受惠国家产业政策的刺激与推动。但是如果

7、宏观经济形势不能保持良好发展态势或者产业政策出现不利变动,则公司将面临因宏观经济形势或者产业政策不利变动引发的业绩波动风险。此外,本公司产品主要应用于汽车工业、航空航天、机械制造、电子行业、医疗器械等领域,一旦这些行业固定资产投资规模出现不利变化,将直接降低对公司产品的需求,进而对公司业绩造成不利影响。技术更新、科研成果产业化风险 公司专注于中高端数控机床及工业机器人领域,近年来持续加大在五轴联动加工中心和工业机器人的科研创新,并在 2016 年开拓了新的产品KPRT 系列建筑 3D 打印机器人,目前各项科研成果也已转化为产品,并正成为公司业务发展的新的增长点。但是,技术更新、技术成果产业化是

8、一个周期长、投资多、要求高、系统复杂的研发与规模化的过程,在科研创新过程中,可能发生科研失败、研究成果不符合行业技术发展方向等情况,而技术成果产业化也存在大量不确定性因素。公司目前正在持续研发的五轴联动加工中心、工业机器人和大型建筑 3D 打印机器人等高端数控产品的技术含量较高,若出现上述不利状况,可能导致技术成果不能产业化或产业化达不到既定预期的情形,将对公司业务发展、业绩提升造成不利影响,进而削弱公司的市场竞争地位。税收及政策补助风险 公司于 2013 年 12 月被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合发文认定为高新技术企业,取得有效期 3 年的编号为 G

9、R201332001689 高新技术企业证书;2016 年 11 月,嘉翼精机通过高新技术企业复审,并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同颁发的编号为 GR201632001713 的高新技术企业证书。2016 年度,公司按 15%的所得税优惠税率进行所得税预缴。公司子公司肯信精密销售自行开发生产的软件产品,按 17%税率缴纳增值税后,实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。如果国家相关税收政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业,公司将不能享受上述有关增值税和所得税的优惠政策,会对公司经营业绩产生影响。公司内部控制风险 股份公司成立后,公司虽制定了

10、完备的公司章程,三会议事 公告编号:2017-011 5 规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度以及对外投资管理制度等决策制度,并逐步制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立的时间较短,公司及管理层对规范运作的意识有待提高,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中不断完善;同时,随着公司的发展,经营规模扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号:2017-011 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 英文名

11、称及缩写 Nanjing kenyo Precision Machine Manufacture Co.Ltd 证券简称 嘉翼精机 证券代码 831883 法定代表人 李进 注册地址 南京市六合区瓜埠镇神冈路 10 号 办公地址 南京市六合区瓜埠镇神冈路 10 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 孙蕾、方维翔 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西西环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 余晓敏 电话 025-52812098 传真 025-52

12、812098 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 南京市六合区瓜埠镇神冈路 10 号,211511 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 27 日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类)通用设备制造业,行业代码 C34 主要产品与服务项目 中高端数控机床和工业机器人的研发、生产、销售和技术服务,大型及专用 3D 打印系列设备研发与制造。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 19,280,000 做市商数量 0 控股股东 李进 实际控

13、制人 李进 四、注册情况 公告编号:2017-011 7 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 320123000175387 否 税务登记证号码 320123698387613 否 组织机构代码 69838761-3 否 公告编号:2017-011 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,107,677.33 25,580,808.43 2.06%毛利率%39.46 37.91-归属于挂牌公司股东的净利润 1,138,077.11-1,875,275.50-归属于挂牌公司股

14、东的扣除非经常性损益后的净利润-1,754.63-2,693,195.27-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)5.03-8.64-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-0.17-12.41-基本每股收益 0.05-0.10-二、偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 74,098,664.46 73,990,061.65 0.15%负债总计 45,649,880.51 47,533,130.91-3.96%归属于挂牌公司股东的净资产 22,526,984.44 21,388,907.3

15、3 5.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.11 5.41%资产负债率%(母公司)61.74 64.57-资产负债率%(合并)61.61 64.24-流动比率 0.55 0.81-利息保障倍数 1.45 0.12-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,346,226.94 2,490,980.42-应收账款周转率 3.83 2.76-存货周转率 0.77 0.72-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.15 4.96-营业收入增长率%2.06 4.86-净利润增长率%-36

16、8.11-五、股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号:2017-011 9 普通股总股本 19,280,000 19,280,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的政府补助 1,509,686.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,089.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,519,775.66 所得税影响数 379,943.92 少数股东权益影响额(税后)

17、0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,139,831.74 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位:元 不适用 公告编号:2017-011 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一(一)商业模式商业模式 本公司处于制造业中的工业机器人及智能装备行业,是集研发、生产、运营、服务于一体的综合性公司,拥有专利技术89 项,与东南大学机械学院、南京航空航天大学机电学院、南京工业大学、清华大学国家 CIMS 工程技术研究中心扬州制造分中心等建立了产学研合作,公司是江苏省高新技术企业,并拥有 6 项高新技术产品,是江苏省民营科技企业,产品获得南京市科学技术进步三等奖。公司将在

18、原有高端数控机床设备生产基础上,重点进行 3D 建筑打印设备、混凝土预制构件(PC)生产装备及金属 3D 打印的研发及生产。公司主要产品包括中高端数控机床、工业机器人、建筑 3D 打印机和高性能混凝土打印建筑体,旨在为航空航天、轨道交通、汽车制造、精密模具制造、电子工业结构支撑件、文化创意、建筑企业等高端领域客户,提供高精度、多品类系列产品及生产线系统集成、技术支持等一体化解决方案。报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生

19、变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 总体回顾总体回顾:报告期内,公司主要从事中高端数控机床、工业机器人、桌面3D打印机和大型建筑 3D 打印机器人的研发、生产、销售和技术服务,实现的营业收入为2610.77万元,与上期基本持平。截止2016 年12月 31日,公司资产总额为7409.87万元,比上年末增加了0.15%;负债总额为4564.99万元,比上年末减少了3.96%;归属于挂牌公司股东的净资产为2252.70万元,比上年末增长了5.32%。公司处于产品结构调整期,总资产规模和净资产规模

20、较上年末基本持平。报告期内,公司产品结构有所变化,公司积极开拓新的业务领域,围绕 3D 打印,不断开发新型应用技术,未来重点进行如下细分领域的研发及生产:公告编号:2017-011 11 (1)研制开发金属构件高能电子束电熔精密成型加工技术 2016 年 10 月,嘉翼精机开始与南京航天航空大学联合研发金属构件高能电子束和电熔精密成型加工技术,其技术特色为:国际首创的金属构件短流程、绿色、精密、数字化的“增材制造”新技术。新一代的金属构件成型加工技术,是高端工业装备关键金属构件制造方式的一项变革性技术,对构件材料、构件几何尺寸、形状和用途具有很强的适用性和通用性。该技术代表了未来高端金属构件的

21、加工趋势,可满足各高端工业大型化、复杂化、高性能参数和极端条件下高可靠性、长寿命服役的发展需要。该技术可广泛应用于航空航天功能结构部件及水电、石化、冶金、船舶等行业重大工业装备合金钢等金属构件的制造,具有突出的技术和经济优势,市场前景广阔。(2)研制开发新型 3D 增材制造打印设备 研究开发新型 3D 打印材料,优化打印工艺及设备,提供数字增材打印技术设备,为高端客户定制增材制造服务,实现技术的产业化。(3)研制开发超大型数字建筑打印设备 研制开发并生产超大型建筑打印设备,同时对建筑工业化的混凝土预制构件生产线(PC)进行优化设计与制造。预计机器的建造尺寸为 25m*6m*4m。(4)混凝土预

22、制构件(PC)自动化生产线研发,运用机器人对钢筋网片自动化焊接,清模,浇筑,震动,蒸汽养护,立式脱模技术研发及应用,为工业化装配式建筑及设施提供构件生产自动化生产设备。1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 26,107,677.33 2.06%-25,580,808.43 4.86%100.00%营业成本 15,806,459.66-0.48%60.54%15,883,025.91 1.94%62.0

23、9%毛利率%39.46%-37.91%-管理费用 6,405,993.93-24.86%24.54%8,525,226.42 34.37%33.33%销售费用 1,234,478.12 14.36%4.73%1,079,438.00 55.29%4.22%财务费用 2,792,442.28-10.29%10.70%3,112,672.80-15.74%12.17%营业利润-499,006.09 85.32%-1.91%-3,399,751.99-87.53%-13.29%营业外收入 1,515,035.99 30.70%5.80%1,159,193.16-54.96%4.53%营业外支出 61

24、0.00-90.77%0%6,611.85 278.37%0.03%公告编号:2017-011 12 净利润 1,041,853.21 153.64%3.99%-1,942,357.07-368.11%-7.59%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业外收入:较上年增加 355,842.83 元,增加比例为 30.70%,增加主要原因是:收到的政府补助较 2015 年度有所增加 2、营业外支出:较上年减少 6,001.85 元,减少主要原因是:2016 年发生与日常活动无直接关系的损失有所减少所致 3、营业利润和净利润:公司营业利润 2016 年比 2015 年增加 290.07万元,增加

25、比例为 85.32%,净利润2016年比2015 年增加298.42 万元,增加比例为153.64%;增加的主要原因是:(1)2016 年营业收入与营业成本基本与2015年持平,但是管理费用较2015年下降了24.86%,财务费用较2015年下降了10.29%。主要是企业在2016年合理控制内部管理,使得研发费用、车辆使用费等方面减少了支出,另外在资金占用方面也减少了利息支出和相应的担保费,上述原因使得公司2016 年营业利润有所增加 (2)2016 年公司净利润较 2015 年净利润上升幅度更大主要系 2016 年营业外收入中政府补助有所增加所致,随着公司 3D 打印技术逐渐成熟,公司 20

26、16 年获得了更多的政府补助以弥补相关的营销和研发投入 (2 2)收入构成)收入构成 单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 26,107,677.33 15,806,459.66 25,580,808.43 15,883,025.91 其他业务收入-合计合计 26,107,677.33 15,806,459.66 25,580,808.43 15,883,025.91 按产品或区域分类分析按产品或区域分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例

27、上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 数控机床 17,013,480.73 65.17%19,029,735.29 74.39%工业机器人 2,331,239.45 8.93%1,465,811.96 5.73%工业自动化生产线 2,701,025.64 10.35%2,991,452.88 11.69%三维打印机 3,788,629.76 14.51%1,025,641.07 4.01%其他收入 273,301.75 1.05%1,068,167.23 4.18%合计 26,107,677.33 100.00%25,580,808.43 100.00%收入构成变动的原因:收

28、入构成变动的原因:公司2016 年收入构成较为稳定,其中占比变动达到或超过10%时主要分析如下:1、三维打印机业务:2016年较2015年增加收入276.30万元,较2015年增加269.39%,2016年公 公告编号:2017-011 13 司积极转型,加大了3D打印的研发力度,目前公司的桌面3D打印机和大型工业3D打印机销售增长明显,建筑打印机也完成产品定型,正式投入市场。未来,公司将在3D 打印机市场大举推进,使其成为公司新的利润增长点。(3 3)现金流量状况)现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 15,346,226.94 2

29、,490,980.42 投资活动产生的现金流量净额-15,578,935.46-6,378,185.22 筹资活动产生的现金流量净额 177,525.10 2,439,967.24 现金流量分析现金流量分析:1、公司 2016 年经营活动净现金流为 1,534.62 万元,较 2015 年有所上升,主要系随着公司产品结构的调整,工业自动化生产线和三维打印机的销售回款情况较好,使得应收账款有所下降,销售回款情况得以改善所致。2、公司2016年投资活动净现金流为-1,557.89万元,较 2015 年有明显下降,主要系公司为生产经营需要购建了固定资产所致。3、公司2016 年筹资活动净现金流17.

30、75万元,较2015 年有所下降,主要系“吸收投资收到的现金”下降95 万元所致。(4)主要客户情况)主要客户情况 单位:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 扬州汇华自动化工程有限公司 7,669,370.50 29.43%否 2 扬州扬清机电技术有限公司 3,843,700.00 14.75%否 3 南京肯迈得机床制造有限公司 2,900,000.00 11.13%否 4 扬州市鸿悦智能科技有限公司 1,600,000.00 6.14%否 5 大连行健数控机械技术有限公司 1,285,146.42 4.93%否 合

31、计合计 17,298,216.92 66.38%-(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 11,050,500.00 45.92%否 2 第二名 5,481,400.00 22.78%否 3 第三名 3,843,700.00 15.97%否 4 第四名 1,109,738.73 4.61%否 5 第五名 560,000.00 2.33%否 合计合计 22,045,338.73 91.62%-(6)研发支出与专利)研发支出与专利 公告编号:2017-011 14 研发

32、支出研发支出:单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,874,539.75 3,262,420.05 研发投入占营业收入的比例 7.18%12.75%专利情况专利情况:项目项目 数量数量 公司拥有的专利数量 89 公司拥有的发明专利数量 2 研发情况:研发情况:公司始终秉承以技术创新提升竞争实力的经营方针,先后被认定为江苏省高新技术企业、产品方面公司获江苏省首台(套)重大装备产品,多项高新技术产品认证,先后开发出多系列的数控车床、加工中心、五轴联动加工中心以及各种功能的工业机器人,其中与清华大学合作开发的 VS655 五轴联动数控铣床、MMC740 高速立式加

33、工中心早在 2008 年就通过了南京市科技局的科技成果鉴定以及江苏省经贸委的新产品投产鉴定,达到国内领先水平。目前公司包括子公司在内,已拥有“一种 3D 打印送料机构及其应用方法”、“机床左右摆动式主轴箱总成”等多项专利技术 89 项,其中发明专利 2 项。公司设有南京市工程技术研发中心、企业技术中心和研究生工作站。研发人员 15 名,均大专以上学历,专业从事机械制造领域工作多年。公司一直致力于技术创新,每年都会设立研发项目,有的获得国家、省、市级立项,并均通过验收。2016 年公司完成了 3D 建筑打印机的产品定型,运用一种新型的建筑建造技术,以计算机三维设计模型为蓝本,通过软件分层离散和数

34、控成型系统,将三维实体变为若干个二维平面,利用喷嘴将高性能混凝土等特殊材料进行逐层叠加打印浇筑,最终叠加成型,制造出实体建筑产品。公司目前已与南京工业大学合作研发出一种具有独家专利的适合快速打印的混凝土配方,显著提高打印效力及产品强度。3D 建筑打印可以实现个性化设计,节约人力、工期和材料,制造成本仅为传统建筑业的 2/3,且节能效果显著,可广泛应用于异形住宅打印、可移动式建筑的构造、市政工程、地下管道工程的整体布局、民族文化建筑的建造和文化遗产修复等领域。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金

35、额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 464,205.24-84.96%0.63%3,086,192.66-17.44%4.17%-3.54%应收账款 5,691,279.36-28.32%7.68%7,939,618.35-24.93%10.73%-3.05%存货 17,545,707.82-25.14%23.68%23,438,285.62 14.21%31.68%-8%长期股权投资 446,426.84-4.53%0.60%467,621.58-18.71%0.63%-0.03%固定资产 43,003,

36、679.23 46.48%58.04%29,357,626.64 17.63%39.68%18.36%公告编号:2017-011 15 在建工程-短期借款 34,900,000.00-3.32%47.10%36,100,000.00-2.43%48.79%-1.69%长期借款-资产总计 74,098,664.46 0.15%-73,990,061.65 4.96%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1.货币资金较2015年下降84.96%,主要系其他货币资金中-银行承兑汇票保证金大幅下降所致,2016 年末,公司减少使用银行承兑汇票进行结算,使得其他货币资金下降较大。2.固定资

37、产较 2015 年大幅增加,公司在 2016 年扩大了 3D 建筑打印经营,增加与之相关的固定资产的投入。3、投资状况分析投资状况分析(1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末,本公司拥有控股子公司 2 家,全资子公司 1 家,具体情况如下:1)南京肯信精密机器制造有限公司 该公司成立于 2004 年 4 月 19 日,注册资本 1975 万元,注册地址为南京市玄武区珠江路 680 号南京绿色城市技术产业园第 3 层 302 室,法定代表人为李进,经营范围:数控机器、计算机控制系统软硬件的开发、研制、销售及服务;机械、电子产品的制造、销售;自营和代理各类商

38、品及技术的进出口业务(但国家禁止经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),公司拥有其权益比例 81.01%。2)南京嘉翼建筑科技有限公司 该公司成立于 2015 年 10 月 21 日,注册资本 1200 万元,注册地址为南京市六合区雄州街 道神冈路 10 号,法定代表人为李进,经营范围:建筑技术研发;数字化建造技术研发与应用;文化及艺术品设计与修复技术研发与应用;建筑材料研发与制造、销售;数字化建造设备设计与制造、销售;三维打印建筑工艺品设计与制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),公司拥有其权益比例 17.39%。南京嘉

39、翼建筑科技有限公司成立时,由南京嘉翼精密机器制造股份有限公司认缴注册资本 200万元。2016 年 11 月 14 日,公司申请变更登记,注册资本由 200 万元变更为 1200 万元,变更后南京嘉翼精机公司认缴出资 1010 万,认缴占比 84.17%,南京亿美达企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴出资 190 万元,认缴占比 15.83%。截至 2016 年 12 月 31 日,收到南京嘉翼精机公司 20 万元,持股占比 17.39%。收到南京亿美达企业管理咨询合伙企业(有限合伙)95 万元,持股占比 82.61%。根据企业章程,双方协议约定按照认缴出资的比例享有表决权。故南京嘉翼精密机器

40、制造股份有限公司享有表决权比例为 84.17%。公告编号:2017-011 16 3)南京嘉毅汇晟国际贸易有限公司 该公司成立于 2015 年 10 月 23 日,注册资本 100 万元,注册地址为南京市玄武区珠江路 680 号,法定代表人为李进,经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);数控机械、电子产品、计算机软硬件、工业机器人、打印设备及耗材的销售及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),公司拥有其权益比例 100%。报告期内,来源于南京肯信精密机器制造有限公司、南京嘉翼建筑科技有限公司、南京嘉毅汇晟国际贸

41、易有限公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响均未达到 10%。截至报告期末,公司拥有投资的非企业单位一家,情况如下:公司控股子公司肯信精密于 2009 年对外投资非企业单位南京市肯信职业培训学校。南京市肯信职业培训学校成立于 2009 年 7 月 1 日,举办者为肯信精机,机构类型为民办非企业单位。根据南京市肯信职业培训学校章程约定:出资人不能从其办学结余或经营结余中取得回报,且清算后的剩余财产应按规定继续用于社会公益事业,而不能由出资人收回。肯信精密虽是肯信学校的出资人,但不能从该学校的财务、经营活动中获取回报。所以公司对肯信学校的出资采用成本法核算,未纳入合并会计报表范围。(

42、2 2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (三(三)外部外部环境环境的分析的分析 (1)高端装备制造业发展概况 2011-2015 年我国高端装备制造产业的销售收入复合增长率达到 32.3%。到 2020 年,高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到 25%,工业增加值率较“十二五”末提高 2 个百分点,将高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业。面向我国工业转型升级和战略性新兴产业发展的迫切需求,重点发展智能制造、绿色制造和服务型制造,做强做大,加快发展航空装备和未经应用产业。提升轨道交通装备水平,培育和发展海洋功能装备,把高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产

43、业,实现我国装备制造业由大到强的转变。(2)工业机器人发展概况 国务院安全生产委员会发布紧急通知强调大力推广应用先进的安全技术装备。工信部、国家发改委、财政部三部委联合印发 机器人产业发展规划(2016-2020 年)(工信部联规【2016】109 号),公告编号:2017-011 17 到 2020 年,自主品牌工业机器人年产量达到 10 万台,六轴及以上工业机器人年产量达到 5 万台以上。服务机器人年销售收入超过 300 亿元。培育 3 家以上具有国际竞争力的龙头企业,打造 5 个以上机器人配套产业集群。(3)增材制造 3D 打印发展概况 3D 打印机是我国高端装备制造业发展的重点之一,国

44、家已将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策。根据工信部高档数控机床与基础制造装备科技重大专项 2014 年度课题申报指南、科技部国家高技术研究发展计划(863 计划)、国家科技支撑计划制造领域 2014 年度备选项目征集指南,“3D 打印关键技术、装备研制”首次入选。国家科技部、工信部均表示将推动“3D 打印”产业化。2015 年 8 月,李克强总理主持国务院专题讲座,讨论加快发展先进制造与 3D 打印等问题。李克强指出,促进中国制造上水平,要瞄准世界产业技术发展前沿,加快 3D 打印、高档数控机床、工业机器人等新技术新装备的运用和制造。国内也先后出台了多项鼓励发展的政策文件:江苏省

45、人民政府 2014 年下发省政府关于加快推进建筑产业现代化促进建筑产业转型升级的意见(苏政发【2014】111 号),文件中明确提出要加快推进 以“标准化设计、工厂化生产、装配化施工、成品化装修、信息化管理”为特征的 建筑产业现代化。2015 年国家发布国家增材制造产业发展推进计划(2015-2016 年)文件提出大力推进 3D 打印增材制造发展进程。具体推进计划分为下面五个方面:一是着力突破增材制造专用材料;二是加快提升增材制造工艺技术水平;三是加速发展增材制造装备及核心器件;四是建立和完善产业标准体系;五是大力推进应用示范。2016 年 7 月南京政府首次明确规定:大力推广装配式成品住宅,

46、推进中国住宅产业化。要求装配式建筑面积的比例为 100%,建筑单体预制装配率不低于 30%。2016 年 8 月 23 日,住房和城乡建设部下发了20162020 年建筑业信息化发展纲要对 3D 打印技术有了新的指示:“积极开展建筑业 3D 打印设备及材料的研究。结合 BIM 技术应用,探索 3D打印技术运用于建筑部品、构件生产,开展示范应用。”(四(四)竞争优势竞争优势分析分析 (1)技术优势 公司具有 20 年的高新科技、高端设备研发制造经验,拥有实现高端设备大批量、产业化生产的能力。多年来,在南京市各级政府及职能部门的大力支持及高新技术产业政策的引导下,累计已取得各项专利 89 项,被认

47、定为高新技术企业,并获得国家科技部中小企业创新基金,江苏省重大首台套装 公告编号:2017-011 18 备,南京市工程技术中心,南京市科技进步奖,南京市 321 科技创业家等奖励及荣誉。近年来,公司持续投入大量资源研发数字增材制造技术,其中增材制造技术类的“KPRT-303030/10 3D 大型打印机”已获得江苏省重大首台套产品。现阶段建造的 25m*5m*4.5m 的超大型建筑打印设备,无论是在技术上还是尺寸上均属国内领先水平。目前,公司正在整合各方专业优势资源,积极开展装饰性建筑部品的 3D 打印电子模型设计和三维转化研究,装饰性建筑部品 3D 打印建筑材料及性能评价指标研究和满足 3

48、D 打印建筑装饰性部品性能和材料要求的打印机制造研究。(2)研发优势和人才培养模式优势 公司拥有一支国内一流院校的专家研发队伍及高效项目管理团队,在发展的过程中一直重视与高等院校的合作研发,与美国南加州大学 BehrokhKhoshnevis 博士、南京航天航空大学等均签订合作协议、共同研发 3D 数字建造打印设备及 3D 金属打印成形设备等,公司将努力开创成为国内增材制造行业中自主研发能力最强、自主设计/制造/管理水平最高、综合盈利能力最强的高新技术企业。(3)市场优势 高端 3D 打印设备,尤其是在可快速产业化的 3D 建筑体打印市场领域的设备,目前国内处于空白期。公司自主研发生产的 3D

49、 打印设备一旦在技术、量产方面具备成熟条件,将会及时、迅速占领市场,抢占市场先机。同时,在其实际应用的 3D 建筑体打印领域,可充分利用公司在 3D 打印领域的影响力和品牌后盾,建立一套高效且较为成熟的市场运作模式,业务模式创新一改过去与总包方的分包模式为直接对接市场主题,保证了定价的主动权和利润,寻找信誉良好的业主公司或政府战略合作,拓展市场。(五(五)持续经营持续经营评价评价 2015 年公司实现营业收入 2,558.08 万元,年增长率 4.86%,2016 年公司实现营业收入 2610.77万元,年增长率 2.06%,其中三维打印机系列销售增长迅速。2016 年公司与国内外知名合作商等

50、签订战略合作协议,达成长期合作,同时公司在 2016 年研发生产的工业柔性生产线、工业桁架机器人、民用及工业多型 3D 打印机已投放市场。公司建立了完善的治理机制,拥有独立经营所需的资源,所属行业属国家重点扶持发展行业。公司产品市场占有率稳定,经营业绩稳定,资产负债结构合理,公司具备持续经营能力,发展前景良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。(六(六)扶贫与社会责任扶贫与社会责任 公司在大力发展企业的同时,积极承担和履行社会责任,公司诚信经营、环保生产、大力安置社会劳动力、自觉履行纳税义务。认真做好每一项对社会有益工作,尽全力做到对社会负责、对全体股 公告编号:2017-

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