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600006_2020_东风汽车_东风汽车股份有限公司2020年年度报告_2021-03-29.pdf

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资源描述

1、东风汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文 1/173 公司代码:600006 公司简称:东风汽车 东风汽车股份有限公司东风汽车股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 东风汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事

2、情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 西林隆 工作原因 李军 三、三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人赵书良赵书良、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人柯钢柯钢及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)邓文辉邓文辉声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会

3、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年3月26日经公司第六届董事会第四次会议审议通过,拟按照公司2020年末总股本2,000,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.831元(含税),合计派发166,200,000元。上述利润分配方案须经股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反

4、规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详细阐述了可能对公司未来日常生产经营活动产生不利影响的因素,除此之外,公司无其他需要单独提示的重大风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 东风汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文 3/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财

5、务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 东风汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文 4/1

6、73 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、DFAC 指 东风汽车股份有限公司 东风公司 指 东风汽车集团有限公司 东风有限 指 东风汽车有限公司 东风康明斯 指 东风康明斯发动机有限公司 东风轻发、轻型发动机公司 指 东风轻型发动机有限公司 东风嘉实多 指 东风嘉实多油品有限公司 北京海博 指 北京海博思创科技股份有限公司 东风海博 指 东风海博新能源科技有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间 LCV 指 轻型商用车

7、 东风汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文 5/173 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 东风汽车股份有限公司 公司的中文简称 东风汽车 公司的外文名称 DongFeng Automobile Co.LT 公司的外文名称缩写 DFAC 公司的法定代表人 赵书良 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张斌 熊思平 联系地址 武汉经济技术开发区创业路58号 武汉经济技术开发区创业路58号 电话 027-84287896 027-84287896 传真 027-84287566 027-84

8、287566 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省襄阳市高新区东风大道劲风路3幢 公司注册地址的邮政编码 441004 公司办公地址 武汉经济技术开发区创业路58号 公司办公地址的邮政编码 430056 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司综合管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东风汽车 600006 六、六

9、、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 高宇、尹昕欣 东风汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文 6/173 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 13,733,401,398.76 13,520,140,618.02 1.58 14,420,631,394.33

10、归属于上市公司股东的净利润 553,505,404.92 442,405,697.77 25.11 553,848,577.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 409,497,194.93 263,510,570.87 55.40 376,144,181.64 经营活动产生的现金流量净额 1,439,281,142.33 507,812,524.07 183.43-632,214,359.78 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减(%)2018年末 归属于上市公司股东的净资产 7,816,164,685.83 7,407,425,422.06 5.52 7,143

11、,166,034.17 总资产 20,163,001,445.19 18,818,908,453.77 7.14 19,629,713,383.51 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益(元股)0.2768 0.2212 25.14 0.2769 稀释每股收益(元股)0.2768 0.2212 25.14 0.2769 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.2047 0.1318 55.31 0.1881 加权平均净资产收益率(%)7.27 6.08 增加1.19个百分点 8.00 扣除非经常性损益后的加

12、权平均净资产收益率(%)5.38 3.62 增加1.76个百分点 5.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资

13、产差异情况 适用 不适用 东风汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文 7/173 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 2,065,952,263.50 4,394,821,696.84 3,646,346,038.05 3,626,281,400.37 归属于上市公司股东的净利润-27,646,569.50 321,441,199.88 196,488,668.

14、74 63,222,105.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,220,730.54 300,610,157.64 168,447,727.02-99,781,420.27 经营活动产生的现金流量净额-994,032,352.12 1,319,868,192.09-333,272,166.65 1,446,717,469.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注(如适用)2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损

15、益-803,475.82 28,260,006.68 40,888,827.11 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,710,476.12 20,353,143.50 29,912,970.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 37,024,520.08 22,000,085.23 158,807,578.30 单

16、独进行减值测试的应收款项、合同资产减值109,302,234.22 151,173,562.33 东风汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文 8/173 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,737,609.78 -1,884,197.68-13,720,141.50 少数股东权益影响额-4,217,480.43 -8,832,156.15-304,974.69 所得税影响额-27,270,454.40 -32,175,317.01-37,879,863.69 合计 144,008,209.99 178,895,126.90 177,704,395.60 十一、十一、采用公允

17、价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 200,000,000.00 0-200,000,000.00 37,024,520.08 应收款项融资 1,708,926,241.02 2,360,088,736.56 651,162,495.54-57,683,899.90 其他权益工具投资 14,165,977.12 14,415,835.76 249,858.64 0 合计 1,923,092,218.14 2,374,504,572.32 451,412,354.18-20,65

18、9,379.82 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是肩负东风公司轻型商用车事业的大型股份制企业,是全系列轻型商用车整车以及动力总成的研发、生产制造和销售及服务为一体的全价值链制造企业。其中轻型商用车业务生产车型涵盖轻型卡车、轻型客车、客车底盘、新能源物流车,业务品牌包括东风凯普特、东风多利卡、东风途逸、东风小霸王、东风福瑞卡等品牌轻型载货汽车、东风御风轻型客车等,发动机业务包括东风康明斯系列柴油发动机、雷诺及日产柴油发动机。公司中期愿

19、景为“智慧物流最佳合作伙伴”,秉持“客户体验领先的轻型车企业”的品牌使命。报告期内,公司深化技术创新、大力推进产品升级,强化降本增效,持续深化改革,进一步提升公司综合竞争力。在零部件采购环节,公司在依托母公司零部件业务的基础上,采取自配+外购模式,坚持与供应商伙伴实现风险共担、成果共享的合作思路,推进供应商平台优化。在生产制造环节,公司推进制造阵地整合,推进制造效率提升,形成在湖北襄阳的整车及东风康明斯发动机生产基地和湖北十堰的轻型发动机生产基地。在销售及服务环节,公司整车主要采取在全国建立营销网络的代理销售模式,通过经销商为客户提供整车、零部件销售和售后服务工作。2020 年,中国汽车市场销

20、售车辆共计 2,531.11 万辆,同比下滑 1.88%,其中乘用车销售2,017.77 万辆,同比下滑 6.03%;商用车销售 513.33 万辆,同比增长 18.69%。公司所在的轻型商用车(LCV)市场,在农用车升级换购和电商物流、公路货运、冷链配送等行业快速恢复的拉动下,全年共销售 254.30 万辆,同比增长 14.77%,其中轻型载货车销售 219.87 万辆,同比增长 16.76%;轻客销售 34.42 万辆,同比增长 3.49%。20202020 年年 轻卡轻卡/轻客轻客 市场市场销售情况销售情况(万辆(万辆)序号 类别 2020 年 2019 年 同比 1 轻型载货车 219

21、.87 188.32 16.76%其中:皮卡 49.10 45.22 8.58%2 轻客 34.42 33.26 3.49%数据来源:中国汽车工业协会 2020 年 12 月产销快讯 东风汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文 9/173 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (1)依托东风集团的内部协同优势。公司作为整个东风集团 LCV 事业的承担者,依托东风集团内部技术研发、零部件采购、营销平台等资源优势,积极实现东风集团内的资源共享及协同效应。(2

22、)技术研发优势。公司长期重视技术研发投入,拥有独立的研发机构,明确专注于 LCV事业的发展,通过持续加强在产品研发方面的投入力度,建立和完善了面向市场和事业板块的研发体制。(3)多元化的合作模式。公司通过与日产、康明斯等多家外方合资伙伴深入合作,积极借鉴中外合资经营模式和经验。通过与外方合资伙伴在技术、产品和服务、品牌形象及管理模式等方面的合作深化,带来了品牌的强化和经营业绩的提升。(4)新能源产品的开发优势。公司自 2005 年即开始着手新能源汽车产品的研发,是国内最早从事新能源示范运营、最早实现新能源商品化的企业。目前公司新能源产品覆盖公交、公路、城市物流、专用车等多个细分市场。第四节第四

23、节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年初突发疫情影响,一季度汽车市场销量快速下滑,二季度伴随疫情的有效控制及宏观经济的企稳回升,同时受国家刺激性消费政策、快递快运、冷链物流、公共服务行业快速恢复,拉动轻型商用车市场呈现“V 型反弹”。轻型载货车销量连续 8 个月增长,全年实现总销量达219.87 万辆,同比增长 16.76%。面对复杂的市场情况,公司继续围绕以客户为中心、以市场为导向的经营理念,在经营层和全体员工的共同努力下,2020 年完成汽车销售 171,477 辆,同比增长 7.09%,汽车销量连续 4 年保持增长;其中轻卡产

24、品抓住细分市场发展机遇,全年销售 149,853 辆,同比增长 23.4%;东风御风欧系轻客深挖拓展市场,全年销售 5,606 辆,同比增长 39.07%;客车底盘克服市场持续下滑的影响,底盘市占率继续提升,进一步巩固了行业第一地位。报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润 5.54 亿元,同比增长 25.11%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年,公司围绕以客户为中心、以市场为导向的经营理念,坚守让客户信赖、合作伙伴信赖、员工信赖、股东信赖、利益相关方信赖的原则,实现了公司事业的持续增长。1、直面疫情,“零事故、高质量”推进复工复产。虽然年初公司处于疫情风暴中

25、心,生产经营受疫情严重冲击,但公司凝心聚力,积极自救,抓改革、促创新,坚定不移执行目标挽回计划,在积极推进复工复产的同时,携手供应商、经销商共渡难关,为全年目标的达成打下了坚实的基础。2、持续提升商品企划研发能力,战略性产品顺利投放。2020 年公司在传统燃油、新能源两个轻型车领域推出了高端品质新品:全新一代战略轻卡“东风凯普特星云”、全新一代正向开发的绿色智能城配专家“东风凯普特 e 星”,开启了东风轻型车智慧物流新时代。3、践行质量行动计划,产品品质稳步提升。围绕质量提升工作内涵,构建以客户为中心的质量管理体系,夯实客户抱怨快速响应机制,针对客户抱怨开展专项课题整改工作;通过坚持以客户需求

26、为中心,以问题改善为导向,快速响应,持续改善商品质量。4、推进全价值链降本增效,提升收益。面对疫情损失,公司积极开展降本增效工作。在积极推进采购(商务+技术)降成本工作的同时,大力推进固定费用削减及管控和单车收益提升工作,确保收益达成目标。东风汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文 10/173 5、紧盯五化发展,持续推动技术创新。公司结合汽车未来“五化”(轻量化、智能化、网联化、电动化、共享化)的技术发展趋势和 LCV 商品特点,全面启动领航工程,力争到 2023 年达到国内 LCV 行业领先水平。2020 年,主销车型实现轻量化减重,自动驾驶物流车完成发布,正在开展运营方案分析,掌握部

27、分整车控制器、动力电池、电驱系统的集成应用技术。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 13,733,401,398.76 13,520,140,618.02 1.58 营业成本 11,789,820,467.67 11,899,456,327.78-0.92 销售费用 717,100,458.21 718,574,877.63-0.21 管理费用 428,228,002.73 451,070,888.29-5.06 研发费用 386,784,6

28、39.29 483,940,857.99-20.08 财务费用-65,752,646.43-44,027,275.10 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,439,281,142.33 507,812,524.07 183.43 投资活动产生的现金流量净额 455,663,341.04 723,602,634.18-37.03 筹资活动产生的现金流量净额-409,827,414.40-305,458,747.29 不适用 说明:1、财务费用大幅变动是由于本期利息收入增加;2、经营活动产生的现金流量净额大幅变动是由于本期收到的现金增加;3、投资活动产生的现金流量金额大幅变动是由于本期收回结构

29、性存款较上期减少;4、筹资活动产生的现金流量净额大幅变动是由于本期银行承兑保证金增加。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)汽车制造业 13,662,101,862.22 11,750,835,063.38 13.99 3.66 0.17 增加 3.00个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上

30、年增减(%)毛利率比上年增减(%)轻型商用车 10,707,792,352.28 9,134,457,879.88 14.69 26.00 23.74 增 加 1.56个百分点 新能源车 960,552,731.31 896,071,575.37 6.71-63.48-64.47 增加 2.58个百分点 客车及底盘 1,163,293,452.64 1,012,111,803.84 13.00-15.32-17.23 增加 2.00个百分点 铸件 775,073,112.28 667,071,925.67 13.93 27.26 23.62 增加 2.54东风汽车股份有限公司 2020 年年度

31、报告全文 11/173 个百分点 发动机 40,330,097.64 32,356,042.44 19.77 0.06-20.54 增加 20.80个百分点 其他 15,060,116.07 8,765,836.18 41.79-46.05-63.72 增加 28.35个百分点 合计 13,662,101,862.22 11,750,835,063.38 13.99 3.66 0.17 增加3.00个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)华北大区 1,261,269,436.54 1,103,8

32、59,599.72 12.48 8.60 8.16 增加 0.36个百分点 华中地区 6,568,658,558.35 5,656,295,226.91 13.89 6.24 2.81 增加 2.87个百分点 华东地区 3,120,046,310.51 2,550,887,403.89 18.24-6.86-15.17 增加 8.01个百分点 华南地区 954,656,820.13 867,129,155.43 9.17 13.79 17.17 减少 2.62个百分点 东北地区 326,816,800.66 290,139,797.62 11.22 53.99 52.69 增加 0.76个百分

33、点 华西地区 1,069,850,917.20 960,836,849.02 10.19 13.65 14.97 减少 1.04个百分点 其它地区 360,803,018.83 321,687,030.79 10.84-26.85-26.15 减少 0.84个百分点 合计 13,662,101,862.22 11,750,835,063.38 13.99 3.66 0.17 增加 3.00个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)基本型乘用车 辆 232 2

34、51 1,457-97.88-97.35-1.35 客车 辆 7,608 7,704 668-31.39-27.91-12.57 客车非完整车辆 辆 13,669 13,669 0-25.95-26.09/轻型货车 辆 153,272 149,853 26,061 24.56 23.36 15.71 合计 辆 174,781 171,477 28,186 6.87 7.09 13.82 东风汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文 12/173 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例

35、(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车行业 原材料 10,925,417,189.52 92.98 10,909,457,611.56 93.00 0.15 汽车行业 人工工资 316,494,645.54 2.69 351,535,828.28 3.00-9.97 汽车行业 折旧 142,034,622.84 1.21 137,521,711.83 1.17 3.28 汽车行业 能源 120,494,134.08 1.03 117,948,054.79 1.01 2.16 汽车行业 其他制造费用 246,394,471.40 2.09 214,169,773.52 1.82

36、15.05 汽车行业 合计 11,750,835,063.38 100.00 11,730,632,979.98 100.00 0.17 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 轻型商用车 9,134,457,879.88 77.73 7,381,711,395.70 62.93 23.74 新能源车 896,071,575.37 7.63 2,521,684,353.38 21.50-64.47 新能源汽车销量下降 客车及底盘 1,012,111,803.84 8.61 1,222,

37、740,273.00 10.42-17.23 铸件 667,071,925.67 5.68 539,617,513.82 4.60 23.62 发动机 32,356,042.44 0.28 40,717,395.56 0.35-20.54 其他 8,765,836.18 0.07 24,162,048.52 0.21-63.72 零备件销量下降 合计 11,750,835,063.38 100.00 11,730,632,979.98 100.00 0.17 东风汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文 13/173 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况

38、适用 不适用 前五名客户销售额 282,150.12 万元,占年度销售总额 20.54%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 45,517.89 万元,占年度销售总额 3.31%。前五名供应商采购额 327,243.22 万元,占年度采购总额 27.76%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 164,371.47 万元,占年度采购总额 13.94%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)销售费用 717,100,458.21 718,574,877.63-0.21 管理费用 428,228,002.73 451,070,888.29-

39、5.06 研发费用 386,784,639.29 483,940,857.99-20.08 财务费用-65,752,646.43-44,027,275.10 不适用 注:费用变动分析参见利润表及现金流量表相关科目变动分析表。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位:元 本期费用化研发投入 386,784,639.29 研发投入合计 386,784,639.29 研发投入总额占营业收入比例(%)2.82 公司研发人员的数量 776 研发人员数量占公司总人数的比例(%)15.65 研发投入资本化的比重(%)0 (2).(2).情况说明情况说明 适用

40、 不适用 (一)研发能力建设(一)研发能力建设 研发能力建设:公司商品研发院围绕公司品牌价值观“向客户而生”、“客户体验领先的轻型车企业”的使命,从以下三个方面夯实研发能力建设。1.1.研发研发基础基础能力能力大幅提升大幅提升 试制能力方面:大力推进 VES 评价能力提升,建立“研发采购试制问题分析”和“TOP 供应商约谈”机制,试制管理体制不断完善。试制问题关闭率提升至 93%,QRQC 改善时效率提升至 92%,产品质量不断提高。试验能力方面:2020年完成了排放转鼓、整车振动等关键台架试验建设,完成了T17、V9、D9项目66次性能排放试验,T17-M车型125小时整车振动试验,以及V9

41、、T17A项目19万次车门开闭试验,大幅缩短了产品验证周期。智能网联方面:2020年新导入三电联调HIL测试系统,自主完成测试用例3500余项,完成EV18三电控制器闭环HIL测试。2 2.持续开展先行技术研究。持续开展先行技术研究。先行技术研究取得阶段性突破,2020 年重点围绕“轻量化、智能化、网联化”展开研究,圆满的完成了一阶段目标。轻量化方面:B19 车型在前期已经减重 660kg 的基础上,2020 年通过结构优化、轻质/高强度材料应用以及先进制造工艺等轻量化措施,整车持续减重。智能化方面:完成了 EV18 L2 级样车 4 项智能化功能调试和 L4 级自动驾驶样车 15 项智能化和

42、 8项网联化功能调试。掌握了基于封闭园区的场景分析流程,基本建立感知部件选型设计规范,实现惯导标定和高精地图采集等能力提升。东风汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文 14/173 网联化方面:EV18 项目首次实现多设备共享数据流量、网信办信息安全网关平台化推广应用、康机 OTA 远程升级功能开发。掌握了车内多终端互联互通应用技术、参与国家标准信息安全规范编制工作。3.3.把握细分市场,深入践行“客户文化理念”把握细分市场,深入践行“客户文化理念”针对重点项目,从立项前的客户需求挖掘、到开发末端的客户实车品鉴、再到产品投放后的市场品情跟踪,真正践行了“走出去、请进来”的客户文化理念。20

43、20 年完成了战略性项目商品概念前的客户需求挖掘,收集了 102 项产品改善课题;组织了第四届客户体验营活动,确定了 24 项产品力提升课题;开展了 10 次市场走访活动,完成了 48 项市场问题改善。(二)年度科研成果(二)年度科研成果 公司科技管理能力大幅提升,发明专利受理数量达到公司历史最高水平,全年完成受理的发明专利共 157 项。科技进步奖:参加湖北省及行业、东风汽车公司、东风汽车股份有限公司科技成果奖评比活动。截至 2020 年 12 月,共获得湖北省及行业颁发的奖项共 2 项,东风汽车公司颁发的奖项共 37 项。专利方面:每年积极开展专利和专有技术培训,截至报告期末,公司获得发明

44、专利 57 项,实用新型专利 338 项,外观设计专利 143 项。(三)年度标准化成果(三)年度标准化成果 报告期内,公司参加 12 项国家、行业及团体技术标准制定工作,情况如下:序号 类别 标准名称 状态 1 国家标准 重型商用车辆燃料消耗量测量方法 制订中 2 国家标准 重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 制订中 3 国家标准 皮卡车通用技术条件 制订中 4 国家标准 卫星定位车辆信息服务系统 第 2 部分:车载终端与服务中心信息交换协议 制订中 5 国家标准 卫星定位车辆信息服务系统 第 3 部分:信息安全规范 制订中 6 国家标准 重型商用车辆燃料消耗量限值 制订中 7 国家标准

45、 轻型商用车辆燃料消耗量限值 制订中 8 行业标准 燃料电池客车技术规范 发布 9 行业标准 客车空调系统技术条件 发布 10 行业标准 营运车辆质心位置测量方法 制订中 11 行业标准 商用车驱动桥总成 制订中 12 团体标准 乘用车悬架系统台架试验性能要求及方法 发布 (四)(四)完成重点项目开发完成重点项目开发 战略性项目成功投放:公司完成了“一剑双星”的成功投放,实现了公司高端物流新突破。T17 ZD30车型 2020 年 12 月实现 SOP 量产,21 项性能指标全部超越国内竞品、4 项指标优于国际竞品,整车性能达到国内领先水平。EV18 项目在 2020 年 9 月完成 SOP,

46、达成公司挑战节点,开发目标全面达成。23项性能中 10 项优于竞品,在安全、可靠、经济和智能化方面树立了行业新标杆,整车性能达到国内先进水平。适应性项目全面展开:T15 途逸完成了全柴/后单胎/东安国六等 55 个常规和专用车投放,同时不断改善制动性和舒适性,产品性能大幅提升。B19 系列车型通过驾驶室切换,持续提升产品性能,全年完成了 151 款升级产品投放,大幅提升了适应性产品竞争力。D9 车型在国六阶段全面提升动力性,加大装载空间、升级安全性,为公司中卡物流市场突破提供了有力支撑。VAN车持续完善商品线:常规市场完成了“3款发动机、2种驱动形式、多种容积”共计51款车型开发,产品覆盖率提

47、升至91.9%。专用车聚焦“6大细分市场”完成了“蓝牌营运客车、后驱斗式工程车和冷藏车底盘开发。自主动力持续提升:M9T 发动机大力开展“保质、降本”工作,产品竞争力大幅提升,全年累计生产突破 2 万台;搭载 T17、V9 车型均已 SOP,全面达成 FQCT 量产目标。ZD30 发动机产品质量持续改善,为实现公司自主动力提升奠定基础。(五)(五)持续推进质量管控体系持续推进质量管控体系 东风汽车股份有限公司 2020 年年度报告全文 15/173 战略项目全面导入日产开发流程和质量管理工具,适应性项目强化风险管理、再发防止、新规性点检&Q-DR 和移行管理通过风险识别、再发防止和新规点检开展

48、有效提升了开发过程质量,PT 车平均故障间隔里程显著提升,实物课题 3MIS 改善,支撑公司质量目标达成。5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)经营活动产生的现金流量净额 1,439,281,142.33 507,812,524.07 183.43 投资活动产生的现金流量净额 455,663,341.04 723,602,634.18-37.03 筹资活动产生的现金流量净额-409,827,414.40-305,458,747.29 不适用 注:现金流变动分析请见“第四节 经营情况讨论与分析中”利润表及现金流量表相关科目表动分析表中的情况说明。(

49、二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明 货币资金 5,540,328,485.58 27.48 3,617,289,146.91 19.22 53.16 销售收回现金增加 应收账款 4,720,830,060.54 23.41 6,072,009,823.27 32.27-22.25 收到国补资金,新能源

50、客户回款 应收款项融资 2,360,088,736.56 11.71 1,708,926,241.02 9.08 38.10 销量增加对应票据增加 存货 2,527,823,230.47 12.54 2,311,693,691.32 12.28 9.35 投资性房地产 183,480,782.54 0.91 189,138,602.71 1.01-2.99 长期股权投资 1,631,975,629.98 8.09 1,473,473,491.66 7.83 10.76 固定资产 1,578,807,222.96 7.83 1,580,033,893.99 8.40-0.08 在建工程 431,

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