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300045_2009_华力创通_2009年年度报告_2010-03-26.pdf

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资源描述

1、 北京华力创通科技股份有限公司北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告年度报告 证券代码:证券代码:300045 证券简称:华力创通证券简称:华力创通 北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告 1 重要提示重要提示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。2.没有董事、监事、高级管

2、理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或提出异议。3.所有董事均已出席本次年报的董事会会议。4.中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。5.公司负责人高小离、主管会计工作负责人熊运鸿及会计机构负责人(会计主管人员)徐玮声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告 2 目录目录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.3 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 第三节第三节 董事会报告董事会报告.7 第四节第四节 重要事

3、项重要事项.26 第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第六节第六节 董事、监事、和高级管理人员和员工情况董事、监事、和高级管理人员和员工情况.33 第七节第七节 公司治理结构公司治理结构.38 第八节第八节 监事会报告监事会报告.46 第九节第九节 财务报告财务报告.48 第十节第十节 备查文件备查文件.123 北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告 3 第一节 第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司基本情况简介公司基本情况简介 中文名称 北京华力创通科技股份有限公司 英文名称 Hwa Create Corporation 缩写名称 华力创通 法定代

4、表人 高小离 股票简称 华力创通 股票代码 300045 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号乙 18 号 注册地址的邮政编码 100094 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号乙 18 号 办公地址的邮政编码 100094 国际互联网网址 http:/ 电子信箱 IRM 登载年度报告的网站网址 http:/ 公司选定的信息披露报纸 中国证券报、证券时报 年度报告备置地点 北京市海淀区东北旺西路 8 号乙 18 号,北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴梦冰 联系地址 北京市海淀区东北旺西路

5、8 号乙 18 号 电话 010-82966393 传真 010-82803295/82966411 电子信箱 IRM 北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告 4 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位:人民币元 项项 目目 2009 年年 2008 年年 本年比上年本年比上年增减增减 2007 年年 营业总收入 162,791,250.12 115,343,428.97 41.14%83,686,788.48 利润总额 42,664,444.13 30,843,511.70 38.33%25,797,948.67 归属于

6、上市公司股东的净利润 36,992,384.03 27,090,859.46 36.55%23,614,322.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,026,122.5925,390,859.4641.89%22,925,602.32 经营活动产生的现金流量净额 30,714,553.0532,998,738.88-6.92%10,471,992.45项项 目目 2009 年末年末 2008 年末年末 本年末比上本年末比上年末增减年末增减 2007 年末年末 总资产 176,160,679.78 134,156,664.88 31.31%108,786,509.57归属于上

7、市公司股东的所有者权益 114,488,743.34 77,323,059.31 48.07%50,145,799.85股本 50,000,000.0050,000,000.00-12,000,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标 项项 目目 2009 年年2008 年年本年比上年本年比上年增减增减 2007 年年 基本每股收益(元/股)0.74 0.54 37.04%0.47 稀释每股收益(元/股)0.74 0.54 37.04%0.47 用最新股本计算的每股收益(元/股)0.55-扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.72 0.51 41.18%0.46 加权平均净资产收

8、益率(%)38.56%42.50%-3.94%61.59%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)37.55%39.83%-2.28%60.34%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.61 0.66-7.58%0.87 2009 年末 2008 年末本年末比上年末增减 2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.29 1.55 47.74%4.18 注:1.2007年、2008年和2009年各年末股本分别为1,200万股、5,000万股、5,000万股。2.为了具备可比性,基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按照5000万股本计算,其他指标按照

9、当年股本计算。北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告 5 3.表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。4.加权平均净资产收益率的计算过程 单位:人民币元 项项 目目 序号序号 本期数本期数 归属于公司普通股股东的净利润 P0 36,992,384.03扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 P1 36,026,122.59归属于公司普通股股东的净利润 NP 36,992,384.03归属于公司普通股股东的期初净资产 E0 77,323,059.31发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 Ei-回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 Ej

10、-报告期月份数 M0 12.00 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 Mi-减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 Mj-因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 Ek 131,400.00 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 Mk 11.00 加权平均净资产 Y=E0NP2EiMiM0 EjMjM0EkMkM0 95,939,701.33加权平均净资产收益率 P0/Y 38.56%扣除非经常损益加权平均净资产收益率 P1/Y 37.55%5.基本每股收益的计算过程 单位:人民币元 项目项目 序号序号 本期数本期数 归属于公司普通股股东的净利润 P0 3

11、6,992,384.03扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 P1 36,026,122.59期初股份总数 S0 12,000,000.00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数S1 38,000,000.00报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si-报告期因回购等减少股份数 Sj-报告期缩股数 Sk-报告期月份数 M0 12.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi 11.00 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj-普通股加权平均数 S=S0S1SiMiM0 SjMjM0-Sk 50,000,000.00 北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告 6

12、基本每股收益 P0/S 0.74 扣除非经常损益基本每股收益 P1/S 0.72 6.稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位:人民币元 项项 目目 金额金额 非流动性资产处置损益-4,398.31越权审批,或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助,(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,000,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资

13、或管理资产的损益-因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、

14、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目-小小 计计 995,601.69所得税影响额 29,340.25少数股东权益影响额(税后)-合合 计计 966,261.44 北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告 7 第三节 董事会报告第三节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾一、报告期内公司经营情况的回顾 2009 年,在计算机仿真行业持续发展的大环境下,公司抓住机遇,坚持“以创新促成长,以成长促创新”的模式,不断巩固现有业务。公司自主开发的产品,经过多年的持

15、续投入和稳健经营,市场竞争优势增强,市场占有率继续保持国内同行业领先地位,主营业务规模进一步扩大。同时,以公司股票在创业板发行上市为契机,树立规范意识,建立健全了法人治理结构,提升了管理水平,加强了人才队伍建设。2009 年,公司发展势头良好,经营业绩大幅提高,综合竞争力全面提升。报告期内公司主营业务收入为 16,279.13 万元,较上年同期增长 41.14%,营业利润为 4,018.81 万元,同比增长 43.60%,净利润为 3,699.24 万元,同比增长36.55%。2009 年,主要财务数据与上年同期比较如下:单位:人民币元 2009 年年 2008 年年 同比增减同比增减 营业收

16、入 162,791,250.12115,343,428.97 41.14%营业利润 40,188,070.9327,986,728.59 43.60%归属于上市公司股东的净利润 36,992,384.0327,090,859.46 36.55%2009 年年 2008 年年 同比增减同比增减 总资产 176,160,679.78134,156,664.88 31.31%归属于上市公司股东的所有者权益 114,488,743.3477,323,059.31 48.07%报告期内,公司主营业务稳定发展,业务结构未发生重大变化,营业收入和净利润获得较大幅度增长,成长性与预期相符。(一一)公司主营业务

17、及其经营状况 公司主营业务及其经营状况 1.主营业务收入分产品情况 单位:人民币万元 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本毛利率毛利率营业收入比营业收入比上年增减上年增减营业成本比营业成本比上年增减上年增减 毛利率比上毛利率比上年增减年增减 机电仿真测试产品 6,010.72 2,044.9365.98%46.30%101.58%-9.33%射频仿真测试产品 2,473.31 727.2670.60%76.40%100.22%-3.50%其中:雷达仿真测试 1,665.59 455.0472.68%32.50%46.91%-2.68%北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告

18、 8 卫星导航仿真测试 408.15 117.3671.25%677.72%646.09%1.22%其 他 399.57 154.8661.24%331.68%310.00%2.05%仿真应用开发服务 3,157.40 1,830.7042.02%21.31%26.14%-2.22%代理产品 4,637.70 3,996.5913.82%35.57%45.61%-5.94%合计 16,279.13 8,599.4747.17%41.14%54.29%-4.50%报告期内公司各个业务方向的收入均有大幅提升,特别是射频仿真测试产品收入同比增加 76.40%,主要原因是经过多年的技术积累和市场培育,

19、公司自主创新开发的产品得到市场与客户的认可,收入逐年提高。报告期内公司主营业务的综合毛利率为 47.17%,同比下降 4.50%,重要原因是机电仿真产品毛利率同比下降 9.33%,而机电产品毛利率同比下降幅度较大主要因为机电仿真测试产品趋向成熟化,单纯软件产品的销售更多的被以软硬件为一体的系统产品销售所取代,导致报告期需外购的硬件材料占比大幅增加。同时,市场竞争的加剧也导致毛利率下降。2.主营业务收入分地区情况 单位:人民币万元 地区地区 营业收入营业收入 同比增减同比增减 北方地区 11,141.12 48.95%华东地区 2,209.55 10.49%南方地区 2,928.45 42.53

20、%合计合计 16,279.13 41.14%3.主要供应商和客户情况 单位:人民币万元 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 占年度总采占年度总采购额比例购额比例 应付账款余额应付账款余额占总应付账款占总应付账款余额比例余额比例 前 5 位供应商采购合计 5380.89 62.21%75.60 23.32%客户名称客户名称 销售收入销售收入 占年度总销占年度总销售收入比例售收入比例应收账款余额应收账款余额占总应收账款占总应收账款余额比例余额比例 前 5 位客户合计 3,691.24 22.67%564.38 16.91%报告期内,公司不存在对单一供应商或客户的采购、销售比例超过30%的情形,

21、前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、一致行动人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接利益。北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告 9 4.非经常性损益情况 单位:人民币元 项项 目目 金额金额 绝对值占净利润比例绝对值占净利润比例非流动性资产处置损益-4,398.310.01%越权审批,或无正式批准文件的税收返还、减免-0.00%计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,000,000.002.70%小小 计计 995,601.692.69%所得税影响额

22、29,340.250.08%少数股东权益影响额(税后)-0.00%合合 计计 966,261.442.61%计入当期损益的政府补助,其中80万是北京市商务局出口研发项目补助,20万是北京市科委高成长项目补贴尾款。5.主要费用情况 单位:人民币元 项目项目 2009 年度年度 2008 年度年度 同比增减同比增减 销售费用 8,412,865.967,002,164.0020.15%管理费用 26,842,256.9322,904,316.5617.19%财务费用-156,969.25781,491.88-120.09%所得税费用 5,672,060.103,752,652.2451.15%报告

23、期内销售费用比上期金额增加 20.15%,主要原因是为扩大营业收入,公司加大营销力度,致使销售费用增加,但销售费用的增加幅度小于营业收入和营业利润的增长幅度。报告期内管理费用比上期金额增加 17.19%,主要原因是随着公司规模的扩大,人工成本、办公经费、研发经费等有所增加。报告期内财务费用比上期金额减少 120.09%,主要原因是 2009 年汇率没有大幅变化,同时公司收到利息收入。报告期内所得税费用比上期金额增加 51.15%,主要原因是:本期利润增加导致所得税费用增加。(二二)公司资产状况分析 公司资产状况分析 1.主要资产构成及变动分析 北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告

24、10 单位:人民币元 资产项目资产项目 2009.12.31 占本期总资产比重占本期总资产比重2008.12.31 同比增减同比增减 货币资金 37,291,471.9421.17%38,671,129.70-3.57%应收账款 31,584,308.1017.93%19,025,680.77 66.01%预付款项 9,782,202.025.55%5,165,273.93 89.38%其他应收款 4,350,694.122.47%1,777,922.32 144.71%存货 6,235,822.753.54%7,874,865.92-20.81%固定资产 4,137,371.232.35%3

25、,326,471.47 24.38%在建工程 35,691,059.2020.26%16,646,715.61 114.40%无形资产 34,050,103.5719.33%29,616,011.08 14.97%开发支出 12,507,347.477.10%11,581,100.82 8.00%递延所得税资产 530,299.380.30%471,493.26 12.47%资产总计资产总计 176,160,679.78100.00%134,156,664.88 31.31%应收账款年末余额较上年末增加 66.01%,主要因为公司销售收入增长,特别是 2009 年四季度交付的大项目较多,项目尾

26、款有一定的收款周期所致。但应收账款周转率与上年相比波动不大。预付款项年末余额较上年末增加 89.38%,主要原因是公司在建的研发大楼部分进度款尚未结算,未转入在建工程,以及生产经营预付货款增加。其他应收款年末余额较上年末增加 144.71%,主要是因为投标保证金增加较多和预支上市发行费用所致。固定资产年末余额较上年末增加 24.38%,主要原因是随着员工规模扩大,新增一批配套的科研和生产设备。在建工程年末余额较上年末增加 114.40%,主要原因是公司在建的研发楼项目阶段性完工计入在建工程。资产项目中的其它项目变动金额不大,都属于正常波动的合理范围。2.主要无形资产情况 报告期内公司无形资产除

27、土地使用权和研发费用资本化形成的无形资产外,其他无形资产如商标、专利、著作权、非专利核心技术等账面价值为零。公司著作权、专利及非专利技术均为自主研发,华力创通拥有全部知识产权,不存知识产权纠纷问题。1)专利情况 a)专利 8 项 北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告 11 序序号号 专利名称专利名称 专利号专利号 公告时间公告时间 专利类型专利类型 权利期限权利期限 1 双内核半实物仿真系统 ZL200510085065.1 2007.01.24 发明 20 年 2 视景仿真过程中应用的底图调节方法 ZL200510066050.0 2006.10.25 发明 20 年 3 数据总

28、线转接卡及其数据处理装置 ZL200520017021.0 2006.07.12 实用新型 10 年 4 信号处理卡 ZL 200520017327.62006.05.10 实用新型 10 年 5 多功能接口卡 ZL 200520017493.62006.07.12 实用新型 10 年 6 多功能通讯卡 ZL 200520018299.X2006.09.20 实用新型 10 年 7 高速中频处理样板 ZL200820180190.4 2009.12.02 实用新型 10 年 8 基于 PowerPC 处理器的 PC104-plus 控制器 ZL200820180191.4 2010.01.13

29、 实用新型 10 年 b)正在申请的 2 项专利 2)商标情况 a)商标 2 项 序号序号 注册商标注册商标 注册证号注册证号 核定服务项目核定服务项目有效期有效期 1 第 4373654 号 第 9 类 2007.07.07-2017.07.06 2 第 4374496 号 第 9 类 2007.06.28-2017.06.27 b)正在申请的 5 项商标 序号序号 商标商标 申请号申请号 申请类别申请类别 注册申请受理通知书编号注册申请受理通知书编号 1 6238062 9 ZC6238062SL 号 2 6238063 42 ZC6238063SL 号 3 6238064 9 ZC623

30、8064SL 号 4 6429124 9 ZC6429124SL 号 5 6429125 9 ZC6429125SL 号 3)软件著作权 15 项 序序号号 软件名称软件名称 证书号码证书号码 首次发表首次发表日期日期 1 嵌入式实时测控故障诊断专家 软件 V1.0 软著登字第 093535 号 2004.03.312 AFDX 网络终端仿真器软件 V1.0 软著登字第 093536 号 2007.08.06序序号号 专利名称专利名称 专利申请号专利申请号 受理日期受理日期 1 对导航定位系统中的伪距时延进行测量的方法和装置200810119330.7 2008.09.032 接收机的电文的位

31、同步和帧同步实现方法及装置 200910086789.6 2009.06.30 北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告 12 3 ICDCreator 接口控制管理软件 V1.0 软著登字第 093537 号 2006.12.054 H.323V2 协议栈软件包 V1.0 软著登字第 093538 号 2002.02.105 RSim 软件无线电开发工具软件 V1.0 软著登字第 093539 号 2006.02.066 航电动态综合测试系统配置软件 V1.0 软著登字第 093540 号 2007.05.177 仿真软件包软件 V1.0 软著登字第 093541 号 2002.12

32、.168 AFDX 网络视频采集和播放仿真系统软件 V1.0软著登字第 093542 号 2007.07.219 实时测试数据显示分析软件 V1.0 软著登字第 093543 号 2007.05.1710 SimCreator 半实物仿真软件 V1.0 软著登字第 093544 号 2007.10.2911 高速信号采集回放卡驱动程序及测试接口软件V1.0 软著登字第 093545 号 2007.04.0112 华力创通综合显控平台软件 V1.0 软著登字第 093546 号 2006.12.0513 华力创通航空雷达信号采集软件 V1.0 软著登字第 093547 号 2007.09.281

33、4 目标模拟器主控仿真软件 V1.0 软著登字第 093548 号 2006.12.0515 Simviewer 图形监控软件 V1.0 软著登字第0162773号 2009.03.014)非专利技术 20 项 类别类别 核心技术名称核心技术名称 用途用途 来来 源源 技术先进性技术先进性 半实物多余度控制仿真技术 半实物仿真机 自主研发国内领先,国际先进 并行仿真模型代码自动分配技术(并行)半实物仿真系统 自主研发国内领先,国际先进 仿真模型实时代码自动生成技术 半实物仿真系统 自主研发国内领先,国际先进(嵌入式)航电动态仿真综合激励和故障诊断技术 航电仿真测控系统 自主研发国内先进 机电仿

34、真测试产品核心技术 AFDX 航空总线网络终端仿真技术 航空总线仿真测试设备 自主研发专利技术,国内领先,国际先进 北斗/GPS 全星座轨道仿真技术 卫星导航模拟器 自主研发国内领先,国际先进 北斗/GPS 多通道射频信号模拟合成技术 卫星导航模拟器 自主研发国内领先,国际先进 北斗/GPS 兼容卫星导航定位技术 北斗/GPS 卫星导航接收机 自主研发国内领先,国际先进 北斗超长伪随机码直接捕获技术 军用北斗卫星导航接收机 自主研发国防尖端技术,国内领先,国际先进 SAR 合成孔径雷达目标回波模拟技术 雷达目标回波模拟器自主研发国内领先,国际先进 射频仿真测试核心技术 高速中频采样处理板 雷达

35、目标回波模拟器自主研发专利技术,国内领先,国际先进 北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告 13 信号处理卡 雷达信号仿真平台 自主研发专利技术,国内领先,国际先进 软件无线电和雷达信号处理仿真技术 雷达信号仿真平台 自主研发国内领先,国际先进 多普勒波束锐化(DBS)雷达回波模拟技术 DBS雷达信号模拟器自主研发国内领先,国际先进 多阵元天线数字波束合成(DBF)模拟技术 DBF数字波束合成信号模拟器 自主研发国内领先,国际先进 卫星导航实时闭环控制信号模拟技术 闭环控制北斗/GPS卫星导航模拟器 自主研发国内领先,国际先进 基于 HLA 的实时分布式仿真技术 分布式联合仿真 自主

36、研发国内领先,国际先进 多通道球幕/环幕视景边缘融合技术 多通道视景仿真系统自主研发国内先进 复杂曲面视景仿真显示银幕的设计及施工技术 多通道柱幕/球幕视景仿真系统 自主研发国内先进 仿真应用开发核心技术 高性能的接口技术(虚拟仿真与半实物系统、不同仿真工具间互连)复杂分布式仿真系统自主研发国内先进 5)土地使用权 证书号证书号 面积(平方米)面积(平方米)使用期限使用期限用途用途2009 年年 12 月月 30 日日账面价值(万元)账面价值(万元)京海国用(2007 出)第 4184 号 12180.16 50 年 研发 2,712.04 3.公司研发投入情况 1)研发费用情况 单位:人民币

37、万元 项目项目 2009 年度年度 同比增减同比增减 2008 年度年度 2007 年度年度 费用化的研发费 1,291.4625.55%1,028.64 961.80资本化的研发费 714.95-3.55%741.23 662.44研发费合计研发费合计 2,006.4013.36%1,769.87 1,624.24主营业务收入 16,279.1341.14%11,534.34 8,368.68研发费占主营收入比例研发费占主营收入比例 12.32%-3.02%15.34%19.41%2)正在研发的项目和技术 序号序号 项目名称项目名称 2009 年进展情况年进展情况 2010 拟达到的目标拟达

38、到的目标 1 AFDX 仿真测试技术研究 技术改进阶段 2010 年完成 2 BD2 实时模拟技术研究 技术改进阶段 2010 年完成 北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告 14 3 GPS 实时模拟技术研究 技术改进阶段 2010 年完成 4 陀螺径航姿测试技术研究 技术改进阶段 2010 年完成 5 实时防真总线技术研究 技术开发阶段 2010 年完成 6 导航模块芯片化技术研究 技术开发阶段 2010 年完成 7 静电综合测试技术研究 技术开发阶段 2010 年完成 8 大规模高精度信号模拟技术研究 技术改进阶段 2010 年完成 9 兼容型卫星导航用户机 正样研究阶段 20

39、10年上半年完成正样研制,争取形成销售收入 10 卫星导航信号模拟器 产品开发完成阶段2010年争取开始产品系列化,实现一定的销售规模 4.盈利能力分析 项目项目 指标指标 2009 年度年度 2008 年度年度 同比增减同比增减 销售毛利率 47.17%51.68%-4.50%盈利能力 加权净资产收益率 38.56%42.50%-3.94%报告期内销售毛利率和加权净资产收益率比较上年略有降低,但依然维持在一个较高的水平。这两项数据说明公司具有较强的持续盈利能力。5.偿债能力分析 项目项目 指标指标 2009 年度年度 2008 年度年度 同比增减同比增减 流动比率(倍)3.31 3.32 -

40、0.30%速动比率(倍)3.07 2.96 3.72%资产负债率 35.01%42.36%-7.35%偿债能力 资产负债率(母公司)41.69%48.28%-6.59%报告期内流动比率较上年基本相同,速动比率较上年提高 3.72%,资产负债率(合并)较上年下降 7.35%,说明公司偿债能力处于较好的水平。6.营运能力分析 项目项目 指标指标 2009 年度年度 2008 年度年度 同比增减同比增减 应收帐款周转率 6.43 6.74-4.60%存货周转率 12.19 9.01 35.29%非流动资产周转率 2.19 2.25-2.67%营运能力 总资产周转率 1.05 0.95 10.53%报

41、告期内应收帐款周转率较上年略有下降,但仍然维持在一个较高水平。存货周转率较上年提高 35.29%,主要是因为公司管理能力和研发设计能力的提高,以及各种条件相对改善,加快了交货速度。非流动资产周转率与上年相比略有下降,总资产周转率较上年提高 10.53%。综合四项数据分析,公司的营运能力处 北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告 15 于逐步提升阶段。(三三)公司现金流构成情况 公司现金流构成情况 单位:人民币元 项项 目目 2009 年度年度 2008 年度年度 同比增减同比增减 一、经营活动产生的现金流量净额30,714,553.0532,998,738.88-6.92%经营活动现

42、金流入小计175,198,894.97136,821,826.98 28.05%经营活动现金流出小计144,484,341.92103,823,088.10 39.16%二、投资活动产生的现金流量净额-25,908,191.30-21,810,257.85 18.79%投资活动现金流入小计 7,580.00-100%投资活动现金流出小计 25,915,771.3021,810,257.85 18.82%三、筹资活动产生的现金流量净额-6,189,426.56-12,848,014.14-51.83%筹资活动现金流入小计-筹资活动现金流出小计6,189,426.5612,848,014.14-5

43、1.83%四、现金及现金等价物净增加额-1,379,657.76-2,221,466.22-37.89%报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上年略有减少,主要是上年收到较多的投标保证金和押金退回,且本期末应收账款比上年末增加。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 51.83%,主要是除利息支出外,本期仅偿还银行贷款 300 万元,而上年偿还银行贷款 1000 万元。(四四)全资子公司经营情况 全资子公司经营情况 华力创通国际有限公司为北京华力创通科技股份有限公司全资子公司,2007年 11 月 23 日在香港注册成立,股本 100 万元港币,经营范围:国际贸易、软件研发项目设计、

44、软件服务外包。经营情况如下:单位:人民币万元 时间时间 项目项目 2009年年 2008年年 同比增减同比增减 资产总额 3,873.00 2,081.08 86.11%营业总收入 6,933.94 5,364.31 29.26%营业利润 1,787.46 1,924.04-7.10%利润总额 1,787.46 1,924.04-7.10%净利润 1,787.46 1,924.04-7.10%净资产 3,803.88 2,016.43 88.64%与上年度相比,华力创通国际有限公司(以下简称“创通国际”)的营业利润、利润总额、净利润较上年下降 7.10%,主要原因是创通国际的业务中产品结构有

45、北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告 16 较大变化,毛利率较高的含有自主知识产权的业务更多地由母公司直接承担,创通国际业务中毛利率较低的代理产品销售业务占比上升。(五五)公司核心竞争优势 公司核心竞争优势 1.技术领先优势 公司是国内最早在计算机仿真行业进行自主技术创新的本土专业厂商之一,经过多年的研发投入,积累了已积累了一批国际、国内领先的计算机仿真核心技术。截止 2009 年 12 月 31 日,公司拥有 2 项发明专利,6 项实用新型专利,15项软件著作权、二十余项非专利技术及一批正在申请的专利技术,曾获军队科技进步二等奖一次,同时承担一项国家 863 高技术科研项目、两项

46、国防科工委基础课题研究以及多项北京市科技攻关与产业化项目,在业内保持着技术领先优势。2.团队优势 公司技术开发团队是一只由博士和硕士为骨干的研发队伍,占员工总数的50%左右,技术开发团队核心成员不仅是公司相关业务方向的带头人、公司核心技术人员,也是公司股东,核心人员队伍较为稳定。公司管理团队具备较强凝聚力,互相理解支持,团队协作能力强。公司实际控制人同时是管理团队成员,不断加强规范运作意识,加强社会责任感,做到科学决策,以保证公司能持续稳定发展。3.资质优势 公司拥有服务于军工装备市场的行业准入资质,具体有军品质量管理体系GJB 9001A-2001 认证、武器装备科研生产单位保密资格、武器装

47、备科研生产许可证和武器装备承制单位注册证书,这些资质使公司进入到一个外国、外资和普通计算机仿真企业所不能进入的市场领域,确立了竞争优势。(六六)公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 公司未设立特殊目的公司,也无控制的特殊目的公司。二、公司未来发展的展望二、公司未来发展的展望 北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告 17 根据公司业务规划未来三年仍将以机电仿真、射频仿真和仿真应用开发为主营业务,同时发挥公司技术前瞻性的优势,将业务逐步延伸扩展到国防电子领域。通过不断提升核心竞争力,保持收入和盈利的持续增长。(一一)行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局行业发展趋势和公司面

48、临的市场竞争格局 1.行业发展趋势 公司所处行业为计算机仿真行业。当前我国国防科技工业转型升级战略正在实施,这将促进我国长期处在“自成体系、自我封闭、自我发展、行业分割”的国防科技工业向“军民结合、寓军于民”转型。“要扭住核心军事能力建设不放松,推进高新技术武器装备建设。”“要把推进军民融合式发展作为转变经济发展方式的重要内容,更加自觉地把国防和军队建设融入国家经济社会发展体系之中,推动国防建设和经济建设良性互动。”(引自胡锦涛 2010 年 3 月 12 日在出席十一届全国人大三次会议解放军代表团全体会议的讲话)。这将为民营的计算机仿真厂商提供更多军工领域计算机仿真市场的机遇,为计算机仿真国

49、产化技术的发展注入更多的活力与机会。2009 年 2 月,国务院陆续推出的十大产业振兴规划中,装备制造、船舶、汽车、物流、石化、电子信息等是计算机仿真产品和服务的主要目标市场,随着振兴计划的实施,提升产业自主创新能力,实现产业技术升级改造必将为我国的计算机仿真行业快速发展提供广阔的市场空间。在计算机仿真技术的主要应用领域航空航天方面,随着国家对探月工程、大容量通信卫星、新一代全球卫星导航系统、新一代运载火箭、大飞机及其它国家重点飞机型号项目的立项和推进,对数字化设计、半实物仿真等计算机仿真技术将有巨大需求,为计算机仿真技术应用在国民经济的主战场开辟出前景美好的新天地,为我国计算机仿真行业的快速

50、发展提供影响深远的市场推动力。因此,未来几年,计算机仿真行业将呈现一个持续稳定增长的态势,为本土厂商提供了广阔的发展空间。2.公司面临的市场竞争格局 公司产品分类公司产品分类 主要竞争对手主要竞争对手 半实物仿真测试 美国 NI 公司、德国 dSPACE 公司;恒润科技、中科泛 北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度报告 18 华、航天测控 雷达仿真测试 美国安捷伦公司、美国 NI 公司;恒润科技 卫星导航仿真测试 英国思博伦公司、美国安捷伦公司;国防科大 仿真应用开发与系统集成服务 赛四达、神州普惠、兰钛克 在国内计算机仿真测试市场上,虽然以 NI 公司、安捷伦公司、思博伦公司和 dS

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