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2023年审计工作度总结2范文.docx

上传人:la****1 文档编号:389764 上传时间:2023-03-25 格式:DOCX 页数:3 大小:10.06KB
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资源描述

1、2023年审计工作年度总结范文为进一步管好用好经费,完善和落实校长负责制及报账员双重管理制度,经局党组研究,决定把教育经费内部审计工作提到重要议事日程,抓紧抓好,出台了关于加强教育内部审计工作的通知,制定了教育经费内部审计提纲。教育内审工作紧紧围绕年初制定的工作思路,深入基层,强化审计监督,充分发挥教育内部审计的职能作用,圆满完成了各项工作任务。现将一年来的工作情况总结如下:一、加强学习,不断提高内审人员素质一年来,通过组织教育内审人员认真学习党的路线、方针、政策,认真贯彻中央关于进一步加强农村教育工作的决定及完善农村义务教育经费保障机制改革等文件精神,努力提高教育内审人员的政策水平。深入贯彻

2、执行审计法和教育系统内部审计规定,努力学习专业知识,组织内审人员参加学习培训,强化审计意识,提高审计人员的业务素质,我县教育内审人员根本做到了具有较高的会计理论水平,熟悉教育系统的财务和基建管理制度,能够较好地发挥教育内部审计的职能作用。二、突出工作重点,提高教育投资效益2023年,我们坚决贯彻执行“全面审计,突出重点的方针,紧紧围绕教育中心工作开展教育内部审计,为教育改革和开展效劳。1、开展财务收支审计,维护财经纪律。今年,我县把财务收支审计列入教育内审工作的重要内容,完成了对10所预算执行情况的审计,审计重点是义务段免杂费专项资金的管理和使用情况。通过审计进行绩效评估。配合县纪检、监察部门

3、对一所完小预算外资金收支问题进行查处,查出违纪违规金额11.5万元,对责任人给予了党纪、政纪处分,并免除校长职务。同时,我们还对71所中小学收入是否全部入账进行了审计督查,催促中小学合规合法的预算外收入全部入账,严禁私设“小金库。通过审计督查进一步标准了我县中小学收费行为,维护了财经纪律,完善了财务管理制度,在社会上树立了良好的教育形象。2、开展基建审计,确保投资效益。今年教育内审对“初中工程、“校舍平安工程和“希望工程等工程进行预决算审计和委托审计。全年基建审计工程29个,审减率为6%;修缮审计工程18个,审减率为6.4%,审计总金额3728.8万元,审计核减金额237.7万元。通过对的根本

4、建设预决算审计,进一步促进了我县中小学建设的标准化管理,使教育投资发挥了较好的经济效益和社会效益。3、加强校长离任和经济责任审计。2023年,我们对1位离任的初中校长进行了任期财务收支审计,对他在任期内对教育经费的收支执行情况、债权债务情况、资产增值或流失情况、办学效益情况等进行客观公证的审计评价,并写出了审计报告,为领导对校长的考核聘用提供了真实可靠的依据。一年来,我们全县教育内审按照年初制定的工作目标开展工作。全年实际完成审计工程58项,其中财务收支审计10项,根本建设审计29项,修缮工程审计18项,经济责任审计1项,全年提交审计调查报告10份,全年审计总金额为4106.8万元,查出违纪违

5、规金额11.5万元,已纠正和处理违纪金额11.5万元;促进增收节支249.2万元。三、明年的工作打算1、以“三个代表重要思想为指针,按照科学开展观的要求,全面贯彻审计法、中华人民共和国教育部令第17号、教育内部审计工作规定,坚持“全面审计、突出重点,教育审计为教育事业开展效劳,紧紧围绕教育中心工作,拓宽审计覆盖面,提高审计工作质量,进一步加强教育经费管理和使用的审计监督。2、切实加强审计队伍自身建设,树立教育审计形象,加强审计业务学习和培训,不断提高教育内审人员的政治水平和业务能力,争取各级领导的重视和支持,在新的一年来里,进一步更新观念、创新思维方式,用新的思想、新的工作思路、新的工作作风,开拓创新,为我县的教育内审工作再上新台阶而努力工作,为加快我县教育改革和开展作出新奉献。

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