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2023年财经纪律执行情况自查工作报告.docx

上传人:g****t 文档编号:639409 上传时间:2023-04-14 格式:DOCX 页数:2 大小:14.27KB
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资源描述

1、2023年财经纪律执行状况自查工作报告 依据县纪委、县监察局邻纪发(2023)27号文县各单位执行财经纪律状况巡查方案的通知后,我局党组高度重视,依据实施方案进行了自查自纠,现将财经纪律执行状况自查自纠汇报如下: 一、认真发动部署 我局将财经纪律执行工作摆上重要议事日程,召开了局党政办公会议,对方案进行了学习,深化做好思想发动、政策宣扬,组织部署了实施的方案,张贴了执行财经纪律的群众监督告示,鼓舞职工对我局的资金状况进行监督。 二、成立执行财经纪律状况领导小组 局成立了由局长任组长、副局长任副组长、各股、室、队长为成员,其余人员为监督员的工作小组,设立了日常工作机构。 三、认真进行了自查自纠

2、(一)我局落实了举报制度。我局将县纪委监察局公布的举报 张贴上墙,自觉接受群众的监督。 (二)组织干部职工对2023年以来的财务帐务状况进行了自查。一是自查了2023年至2023年6月以来是否违规使用的公务车辆、超标准接待公务接待;二是自查了是否存违规报销通讯费、违规发放奖金及津补贴状况。通过自查,我局不存在上述状况; (三)我局对执行财经纪律、财经制度状况进行了自查;通过自查我局无违反财经纪律和制度状况。 (四)对2023年至2023年6月份的城乡低保、五保对象的保障金发放状况是否落实进行了自查;对4050人员工资发放状况是否落实进行了自查;对是否拖用救灾救济款、捐赠款等专项资金状况进行了自

3、查;通过自查,我局不存在拖用专项资金状况。 (五)对治理“小金库进行了自查。一是自查了票据中是否存在有以会议费、劳务费、培训会和询问费等名义套取资金状况;二是自查了是否存在假发票等非法票据骗取资金状况;三是自查了是否有罚没收入用过期发票收费及未开据罚没状况;四查有无依据向单位工会划拨补助经费状况;五是对资产处置状况进行了自查。我局成立比较晚,所用办公楼为政府调剂解决,办公楼比较狭窄,办公显得拥挤,无多余房屋、门面出租,也无大型的设备出租,因而无出租收入;不存在用资产处置、出租收入设立小金库;通过自查,我局不存在上述状况。 (六)对收费、罚款状况进行了自查。我局收据接受的是省政府非税收入一般缴款书、省行政、刑事惩惩罚没票据,收费、罚款收入都是接受的该票据收费,实行罚款人到银行缴款后凭盖章后领取收据联,罚款准时缴入财政专户或国库。不存在以收费、罚款及摊派设立小金库。 2

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