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2023年学校内部控制评价报告学校内部控制考核评价报告.docx

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资源描述

1、学校内部控制评价报告学校内部控制考核评价报告 学校内部控制根底性评价报告为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的有关精神,按照财政部关于开展行政事业单位内部控制根底性评价工作的通知要求,依据行政事业单位内部控制标准(试行)的有关规定,我们对本单位(部门)的内部控制根底情况进行了评价。 一、内部控制根底性评价结果 根据行政事业单位内部控制根底性评价指标评分表中列明的评价指标和评价要点,本单位(部门)单位层面内部控制根底性评价得分为57分,业务层面内部控制根底性评价得分为38分,共计95分。本单位(部门)各指标具体得分情况如下表: 类别 评价指标 评价得分 单位 层面 (6

2、0分) 1.内部控制建设启动情况(14分) 11 2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况(6分) 6 3.对权力运行的制约情况(8分) 8 4.内部控制制度完备情况(16分) 16 5.不相容岗位与职责别离控制情况(6分) 6 6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况(2023分) 2023 业务 层面 (40分) 7.预算业务管理控制情况(7分) 6 8.收支业务管理控制情况(6分) 6 9.政府采购业务管理控制情况(7分) 7 2023.资产管理控制情况(6分) 5 11.建设工程管理控制情况(8分) 8 12.合同管理控制情况(6分) 6 (20230分) 评价总分 95 在本单位

3、(部门)内部控制根底性评价过程中,存在扣分情况的指标汇总如下: 开展内部控制风险评估(3分) 扣1分 开展组织及业务流程再造(4分) 扣2分 预算执行差异率(4分) 扣1分 对资产定期核查盘点、跟踪管理(4分) 扣1分 单位风险评估工作机制,开展组织及业务流程再造不够健全,预算执行中存在差异,预算约束不够。资产管理不严导致,跟踪管理不够。 二、特别说明项 (一)特别说明情况 本单位未发生相关事件。 三、内部控制根底性评价下一步工作 基于以上评价结果,本单位将开展内部控制风险评估、开展组织及业务流程再造、预算执行、资产定期核查盘点、跟踪管理等管理领域作为2023年内部控制建立与实施的重点工作和改

4、进方向,并采取以下措施进一步提高内部控制水平和效果: 持续优化、完善内部控制业务流程及相关配套制度,做好内控文化学习建设,加大培训和宣传力度,使执行人员及检查人员能系统地掌握内部控制的程序和方法,开展管理制度建设,进一步明确职责、标准程序,实现了各项制度的统一、标准。 业务流程梳理方面,对业务流程进行修订,同时重新梳理业务流程,并形成了与流程相对应的风险管理控制,提高管理效率与防范风险能力。编制业务流程架构目录。随着内控建设的推进,将逐步进行完善。 总体上保证了单位资产的平安、完整以及财务管理活动的正常进行,控制了管理风险,确保了管理目标的实现。本单位将进一步完善内部控制制度建设,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。 单位主要负责人: 学校 20年月日 第5页 共5页

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