1、县审计局年度工作报告材料 2023年,县审计局在县委、政府及上级审计机关的领导下,紧紧围绕县委、县政府工作中心,认真贯彻省、市审计机关工作部署,以开展党的群众路线教育实践活动为契机,以“提面、提质、提效、提能为抓手,紧密联系工作实际,不断加大审计监督力度,审计工作在维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障县域经济社会健康开展等方面,发挥了积极作用。 一、2023年度工作完成情况 今年以来,共完成审计工程611项,占年度方案任务304项的201%。其中:年度方案任务完成304项,占方案任务20230%;完成方案外追加工程32023项。完成7个县本级财政和部门预算执行审计;8
2、位主要领导经济责任审计;5个乡镇、县直部门财政财务收支审计;580项政府投资建设工程审计,审定金额20.2亿元,审减金额2.17亿元;其他及追加专项审计11项。审计查出违规金额98万元、管理不标准金额2023215万元、非金额计量问题2023项;审计查出违规金额应上缴财政处理78万元,已上缴财政78万元;对查出管理不标准金额应上缴财政处理46万元、应调账处理215万元,已上缴财政46万元,已调账处理215万元;移送案件线索1起。编发审计信息简报2023期27篇,审计信息被各级平面新闻媒体、省市审计部门信息媒体、县政府门户网站采用44篇次,审计报告被县领导批示18篇。积极开展了党的群众路线教育实
3、践活动、“环境优化工程年活动,强化制度建设、队伍建设,认真履行“两个责任,促进党风廉政建设。 回忆一年来的工作,主要存在。审计理念需进一步创新、审计人员专业结构不够合理、审计人员少与任务重之矛盾仍然较为突出、审计全覆盖还难以做到、计算机审计业务明显滞后等。 二、2023年工作思路 2023年,我县审计工作总体思路是:深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神以及国务院关于加强审计工作的意见,以争先进位为目标定位,凝心聚力,锐意进取,紧紧围绕长丰经济工作中心和党政领导关注、人民群众关心的“热、难、焦点问题开展审计监督,优化审计法治环境,提高审计标准性,着力政策措施贯彻落实和法律法规执
4、行情况审计,深化财政预算资金、重点民生工程资金、政府建设工程资金、国有资产、资金、资源和公共权力运行监督审计,不断扩大审计覆盖面,提高审计工作质量,充分发挥国家利益的保卫者作用。重点做好以下工作: 一是加强政治业务学习。重点学习贯彻党的十八届四中全会精神和国务院关于加强审计工作的意见。 二是抓好队伍建设,大力开展“争先进位工程。以强化审计干部综合建设为根底,以“争先进位工程为目标,积极探索审计管理、组织方式、结果综合运用等方面的新机制,不断提升审计效劳的质量和水平。 三是开展好财政“同级审。对县2023年本级预算执行和其他财政财务收支审计,对县行政事业5-8个预算单位联动审计,对县地税局税收和
5、政府性基金征收管理情况审计,县金库办理预算资金的收纳、划分、报解及拨付等情况审计调查。 四是积极开展领导干部任期经济责任审计。方案对2个乡镇党政主要领导,3个县直部门主要领导,2个事业单位主要领导,以及2个村居负责人开展经济责任审计。 五是开展乡镇、部门(单位)财务收支及资产负债损益审计。拟对2个乡镇、2个医院(卫生院)、1个学校、1-2个国有企业开展财务收支及资产负债损益审计。 六是做好政府投资工程审计。以核减工程造价和治理工程建设领域突出问题为重点,大力开展政府投资工程审计,着力揭露招投标不合规、工程超预算、决算高估冒算等严重违法违规的问题,提高资金的使用效益。 七是着力做好“稳增长、促开
6、展、调结构、惠民生政策贯彻落实和其他专项资金审计或审计调查。拟对1-2个民生专项资金工程开展审计调查,保质保量按时完成上级安排的每季度“稳增长、促开展、调结构、惠民生政策贯彻落实情况审计和其他专项审计调查任务。 八是强化内审工作。加强审计干部联系乡镇(区)、县直单位内部审计工作管理,构建内部审计工作联系指导全覆盖。继续做好内审人员的学习和培训,拓宽内审工作视野,提高内审人员政策水平和业务能力,促进内部审计工作的开展。 九是健全完善审计结果公告制度。通过对县本级和部门预算执行、专项资金等审计结果及整改结果公告,不断提高审计工作的开放度和透明度。加大审计要情、审计专报报送。做好审计信息工作,加大审计政策、法规宣传。注重发现问题的整改,注重发现案件线索的查处和移交工作。 十是进一步深化“群众路线教育活动成果。学习教育活动永远在路上,要进一步加强机关内部管理,改进工作作风,优化队伍结构,完善考核评比机制,健全创新鼓励机制,不断提高审计行政效能,努力培养一支政治坚决、业务精湛、作风扎实、纪律严明的审计队伍。 完xx县委、县政府和上级审计机关交办的其他审计事项和各项工作。 第4页 共4页