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2023年审计局行政执法监督报告.docx

上传人:la****1 文档编号:666308 上传时间:2023-04-14 格式:DOCX 页数:3 大小:14.70KB
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资源描述

1、2023年审计局行政执法监督报告 依据省人民政府法制办公室关于做好2023年度行政执法监督统计工作的通知的文件要求,我局进行了认真分析,现将行政执法监督状况汇报如下: 截止今年10月份,本年度本部门共开展执法0次,合同纪委、财政等部门开展联合检查3次,在执法检查主要内容包括财务标准管理等,严格依据“谁执法、谁负责、谁担当责任的原那么,加大了对执法行动监管力度。在检查过程中,未觉察违法违规行为,行政执法总体状况良好。 一、乐观做好依法行政的根底性工作 一是加强对依法行政工作的组织领导。特地成立了以局长为组长、分管副局长为副组长,、为成员的依法行政领导小组,负责对全局依法行政工作进行规划、指导,对

2、审计执法过错进行确认和追究。并设立了领导小组办公室,具体负责依法行政资料复核、整理等日常工作。 二是加强审计规划管理。每年年初,我们都依据县委县政府、上级审计机关及组织部门的要求,制定年度审计工作规划,对审计对象、审计内容、审计重点等作出明确规定。对每个审计项目,我们都事先进行审前调查,依据调查结果,编制审计实施方案,对审计目的、内容、重点、程序、时间支配、人员分工做出具体规定,保证审计工作高效、顺畅地完成。 三是实行审前公示等审务公开制度。在审计进点时,在被审计单位醒目位置张贴审计内容公示书,将审计流程、审计目的、审计内容、审计组成员、审计纪律、监督举报 予以公开。 二、严格行政执法监督 我

3、局依法行政事项主要为审计检查,并相应地对审计查出的违规行为依照中华人民共和国审计法及有关法律法规的规定作出处理或惩罚。对每项审计我们都严格依据审计法及审计署制定的各项审计标准要求的程序实施。同时,我局建立了以审前调查进点见面会、审前公示、审计复核、审计纪律反响、审计质量责任追究等为主线的一系列内部把握制度,支配3名分管领导对审计业务工作进行全面考核和监控,确保各项审计工作程序合法、文书标准。 对每个审计项目,我们都要求由专人在项目结束后准时进行审计档案整理,并交由办公室归档保管,每个审计项目的各种立项和结果文件及审计证据、审计底稿、审计日记等一应俱求。 我们还实行外出学习、业务骨干经验沟通等形

4、式,组织审计人员进行审计技能和法规学问培训,提高审计人员依法行政的力量。 三、乐观建立和推行行政执法责任制 一是按时完成行政执法主体、依据梳理工作。依据市政府的统一部署,我们结合本单位的职责分工,对所执行的法律、法规、规章和本部门的“三定规定,反复进行了梳理、归纳,经逐一审查确认,对审计执法主体、行政执法依据和每项具体行政执法职权及其依据的条款认真地进行分类编排。 二是建立审计执法考核与责任追究制度。依据审计法和审计法审计质量把握暂行方法的规定,我局制定了审计执法过错责任追究制度,对审计执法过错行为、追究过错的种类和方法等进行了具体地规定。并出台了审计业务考核方法,规定从文书质量、查出力度等几个方面对审计项目进行考核,考核结果落实到人,并且每季度在局内部通报一次考核结果,同时将考核结果与年终评优和奖惩挂钩。 3

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