收藏 分享(赏)

2023年质量内部评审报告.docx

上传人:g****t 文档编号:668055 上传时间:2023-04-14 格式:DOCX 页数:10 大小:20.10KB
下载 相关 举报
2023年质量内部评审报告.docx_第1页
第1页 / 共10页
2023年质量内部评审报告.docx_第2页
第2页 / 共10页
2023年质量内部评审报告.docx_第3页
第3页 / 共10页
2023年质量内部评审报告.docx_第4页
第4页 / 共10页
2023年质量内部评审报告.docx_第5页
第5页 / 共10页
2023年质量内部评审报告.docx_第6页
第6页 / 共10页
亲,该文档总共10页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、质量内部评审报告 2023年度质量环境职业健康平安管理体系 内部质量管理体系审核报告 一、评审目的。确保体系持续的适宜性、充分性和有效性,提出并确定各种改进措施和决定,确保实现管理体系的持续改进,实现公司的管理方针与目标。 二、评审依据 质量、环境、职业健康平安一体化管理手册质量、环境、职业健康平安一体化管理程序文件 质量管理体系要求(gb/t19001-202223) 工程建设施工企业质量管理标准(gb/t50430-202223)国家现行法律法规及公司的有关管理制度 三、评审方式:现场检查、会议问询、检查文件资料 四、评审时间:2023年5月28日-6月23日 五、2023年质量、环境,职

2、业健康平安管理体系内部质量管理体系审核情况 根据2023年度质量环境职业健康平安管理体系内部审核方案安排,公司审核小组对公司钢构厂、7个工程经理部、9个机关职能部门进行了质量体系管理内部审核,从5月28日开始,到6月23日止。本次审核提出观察项55项,开出不合格报告3份,具体情况如下: (一)不合格项记录情况 1.钢构厂不合格项3项,焊剂烘焙纪录只有一页,与实际加工工程不吻合,且内容填写错误;无盘、卷尺等计量器具检定合格报告;无不合格品的处理措施、纠正后是否对其进行再次验证、的措施和记录资料。这3项不符合cbt19001202223质量管理体系要求第4.2.4、7. 1、7.6条款和gb/t5

3、0430-202223工程建设施工企业质量管理标准第3.5.3、2023.5. 1、2023.5.5和11.5条款的规定。 (二)观察项记录情况 1.首钢贵钢特殊钢钢厂搬迁工程工程经理部,提出观察项9项。不能提供施工过程中上下道工序施工中间交接资料、自检纪录、焊材焙培纪录;不能提供施工图纸会审纪录、验收标准、图纸接收发放、设计变更的资料;工程实施前未验证分包方施工的主要设备和设施、未建立对分包方管理的制度、缺分包方施工过程中质量问题的相应处理措施;焊材焙培箱无检定合格准资料;无沉降观测记录;不合格品控制度未建立、不合格品被纠正后未进行重新验证;技术交底针对性不强、接受人签字根本为一人所签、作业

4、层人员签字不全;无半成品、成品构件保护措施、也未监督实施、无原材料的产品标识与可追溯性的方法规定;未规定其他相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限,形成文件并传递到各管理层次;无影响施工质量的因素分析及其控制措施;对相关质量问题的整改缺最终验证纪录。不符合cbt19001202223质量管理体系要求第4.2.4、7. 1、7.2、7. 5、7.6、8.3条款和gb/t50430-202223工程建设施工企业质量管理标准第8. 4、9.3、2023. 2、2023.5.1、11.5的规定。 2.重庆马戏城一期工程经理部,提出观察项4项。不能提供施工图纸会审纪录、验收标准、图纸接收发放、设计变更的

5、资料;无半成品、成品构件保护措施、也未监督实施;不能提供施工过程中上下道工序施工中间交接资料、自检纪录;施工过程的质量监督检查纪录、施工日志填写不完整。不符合cbt19001202223质量管理体系要求第4.2.4、7. 1、7.5条款和gb/t50430-202223工程建设施工企业质量管理标准第2023.5.1、2023.5.5的规定。 3.六号线二期不锈钢栏杆制安工程工程经理部,提出观察项2023项。差缺施工质量控制措施、施工质量检查制度、材料进场验收制度、不合格品处理制度、半成品、成品保护制度、分包管理制度、三检制度及相关过程实施中的纪录资料;不能提供施工图纸会审纪录、验收标准、图纸接

6、收发放、设计变更的资料;缺工序中间资料;工程实施前未验证分包方施工的主要设备和设施、缺分包方施工过程中质量问题的相应处理措施;未建立对分包方管理的制度;对2023.8.20日质量问题的整改缺最终验证与封闭纪录;对分包方的技术交底针对性不强、接受人签字根本为一人所签、作业层人员签字不全;缺施工过程的工序中间资料、质量监督检查纪录;施工日志填写不完整;未规定明确工程经理部的质量管理体系组织机构、各岗位人员的质量管理职责和权限,并形成文件并传递到各管理层次;工程质量筹划内容存在明显错误;无半成品、成品构件保护措施、也未监督实施、无原材料的产品标识与可追溯性的方法规定;无不合格品处理制度与管理措施和记

7、录资料。不符合gb/t19001-202223质量管理体系要求第4.2.4、7. 1、7.5、6. 1、6.4、8.3和gb/t50430-202223标准第3.1、2023. 1、2023.2、2023. 5、11.1条款的规定。 4.轨道交通二号线延伸段工程工程经理部,提出观察项5项。未建立对分包方管理的制度与程序、未明确工程经理部的管理部门、各岗位人员在分包管理活动中的质量管理职责和权限;对钢构厂制作、分包方的金属、玻璃、石材幕墙技术交底针对性不强、接受人签字根本为一人所签、作业层人员签字不全;缺施工过程的质量监督检查纪录、施工日志,且填写不完整;无半成品、成品构件保护措施、也未监督实施

8、;无原材料的产品标识与可追溯性的方法规定;对2023.6.3和2023.6.11日(玻璃、石材)质量问题的整改缺最回复、终验证结果与封闭纪录。不符合gb/t19001-202223质量管理体系要求第4.2.4、7.1、7.5. 3、7.6、8.2. 3、8和gb/t50430-202223标准第9.1、9. 3、11.4等条款的规定。 5.轨道交通一号线二期尖顶坡站工程经理部,提出观察项4项。未建立对分包方管理的制度与程序、未明确工程经理部的管理部门、各岗位人员在分包管理活动中的质量管理职责和权限;对分包方的金属、玻璃幕墙技术交底针对性不强、接受人签字根本为一人所签、作业层人员签字不全;无钢构

9、专业与装饰分包施工过程的工序中交资料;无半成品、成品构件保护制度和措施,也无监督实施记录。不符合gb/t19001-202223质量管理体系要求第4.2.4、7.4、7.5.3和gb/t50430-202223标准第9. 1、9.3等条款的规定。 6.六号线二期地下站出入口工程经理部,提出观察项4项,内审情况根本与轨道交通一号线二期尖顶坡站工程经理部情况类似。 7.钢构厂,提出观察项12项。构件加工自检纪录填写混乱、签字不完整;无施工图纸会审纪录、工序中间交接资料;无质量问题的整改和最终验证与封闭纪录;无质量信息、质量管理工作安排、质量问题处理等的沟通传递方式和记录;无质量检查所需设备无验证纪

10、录;无产品标识和可追溯性记录资料;无无半成品、成品构件保护实施的纪录;无工序中间交接资料; 无特殊过程、关键过程、质量控制点的监控措施与纪录;无合格成品构件质量验收纪录;无质量管理、产品质量现状评价纪录;无对产品质量、质量管理活动中存在和潜在质量问题的分析纪录;对质量问题所采取的应对措施以及验证措施有效性记录。不符合gb/t19001-202223质量管理体系要求第4.2.4、7. 1、7.5、6. 1、6.4、8.3和gb/t50430-202223标准第3.3.2、4.3. 2、2023.1、2023.2. 2、2023.5、11. 4、11.5条款的规定。 8.万州如意西部纺织城一期工业

11、园工程工程部,提出观察项3项。构件安装自检纪录填写混乱、签字不完整;无工序中间交接资料;质量巡查记录不完整。不符合gb/t19001-202223质量管理体系要求第4.2.4和gb/t50430-202223标准第2023.5.5条款的规定。 9.公司工程部,提出观察项2项。分包合同变更信息接收、确认和处理的流程与方法以及实施的记录资料不完整;对分包方主要材料、设备、设施的验证资料未收集。不符合gb/t19001-202223质量管理体系要求第4.2.4和gb/t50430-202223标准第9.2和9.3条款的规定。 2023.公司物资部,提出观察项2项。无对验收不合格的材料,按照规定的职责

12、、权限和方式进行处理的记录资料;无材料收发过程和标识记录资料。不符合gb/t19001-202223质量管理体系要求第4.2.4、7.4.3和gb/t50430-202223标准第8.3.1和8.3.2条款的规定。 以上不合格项、观察项的分步情况,说明我们质量管理体系在过程的记录控制、产品实现的筹划、生产和效劳提供过程确实认、产品防护、分包工程实施过程的控制方面运行相对较差。 六、质量体系运行的根本情况 公司的一体化管理手册和程序文件(第五版)修定实施以来,公司采取了一系列举措来全力推动体系的有效实施。全体员工对质量、环境、职业健康平安管理体系的重要性认识有所提高,自觉遵守程序的意识有所增强。

13、一体化管理体系越来越得到广阔员工的认同和认知,越来越深入人心,运行范围越来越广泛。质量方针深入人心,工程质量稳定,质量目标予以实现。 由于质量、环境和职业健康平安一体化管理体系在公司各部门、工程经理部和钢构厂的运行状况不平衡;个别部门以追求工程进度为首要目标,无视根底管理工作;极少局部的管理层人员对体系的认识和重视程度不够;且对对程序文件学习、理解、宣传的深度、广度和力度还不够;再加施工、技术、质量管理口年青管理层员工对的程序文件学习、理解、运用处于较陌生的状态,不能将实际工作与程序文件相应内容有机溶汇贯穿。因此,质量管理体系运行的总体效果仍然不太理想,个别单位的体系运行出现滑坡现象。 七、质

14、量体系运行存在的主要问题和缺乏 1.施工技术交底普遍没有针对性,交底内容不详细深度与广度不够;上、下道工序间交接无纪录;施工过程中的自检、互检、交接检制度执行较差;工序质量检验、试验、验收活动以及产品接收没有详细的筹划和记录。 2.钢构厂、各工程经理部未形成体系运行记录和竣工档案资料记录清单。 3.对分包工程实施过程的质量控制较差,确认资料不完善。 4.对不合格品的控制,对业主或监理提出的问题没有引起足够的重视,个别不能及时处置并保存记录,或针对原因采取纠正措施。 5.工程建设施工企业质量管理标准(gb/t50430-202223)在工程部的运行较差。 6.质量责任制落实不到位;焊工、铆工等重

15、要工种作业人员持证和能力不满足质量要求,导致工程质量通病较多,质量问题时有发生。 八、改进建议 1.各工程经理部、钢构厂、各部门应更好地落实各自岗位的质量管理职责与分工,形成文件并在组织内得到沟通和理解。还应配备足够的管理人员以实施对施工过程的监督管理。对本部门质量目标实现情况进行监督,将检查结果作为绩效考核的一项指标,加速目标实现的进程。 2.加强分包管理。从管理流程的各个环节约定双方的各项职责、权限和义务。施工过程中根据分包合同和协议约定,公司的规章制度,分包管理程序,适用法律法规等对分包商进行监督管理。 3.加强施工过程的质量考核奖罚制度的执行力度。 4.组织施工、技术、质量口年青管理层员工及生产骨干对一体化管理手册和程序文件进行集中学习和培训,以消除体系运行存在死角,并覆盖所有的工程、区域和人员。 5、对质量体系运行过程中各责任单位必须提供符合要求和证明质量管理体系有效运行的记录。 九、质量管理评审

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 政务民生 > 其它

copyright@ 2008-2023 wnwk.com网站版权所有

经营许可证编号:浙ICP备2024059924号-2