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2023年审计局一季度行业扶贫工作汇报.docx

上传人:la****1 文档编号:671781 上传时间:2023-04-14 格式:DOCX 页数:2 大小:14.30KB
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1、2023年审计局一季度行业扶贫工作汇报 今年以来,县审计局比照脱贫攻坚三年行开工作方案要求,年初调整充实了扶贫工作领导小组,制订了第一季度具体工作规划,紧扣“精准、平安、绩效主线,扎实推动扶贫审计工作开展。 (一)明确审计目标。尽管今年我县未被上级审计机关列入扶贫审计项目规划,我们照旧依据2023年下半年和2023年上半年审计项目规划,组织开展了预算执行审计及12名党政领导干部离任审计等项目,将扶贫审计纳入其中。在审计项目实施前,局党组召开特地会议支配部署审计项目,明确审计目标,突出审计重点,明确要求各审计组在审计过程中要做好“结合文章,要将扶贫审计作为一项重要内容,既关注被审计单位财务支出、

2、廉政建设状况,也要关注相关部门履行脱贫攻坚政治责任状况,关注专项扶贫、行业扶贫工作开展状况以及脱贫目标完成状况。 (二)留意审前调查。在审计进点前,由4名党组成员带队分组开展了审前调查工作,对被审计单位的内把握度、财务管理等状况进行了细致的了解,在此根底上编制实施方案,并坚持方案动态管理,视状况进行准时调整和补充,力求审计实施方案具体、具体、可操作。 (三)突出审计重点。审计期间,局党组先后召开3次专项调度会,听取各审计组审计工作开展状况,关心审计组梳理扶贫审计工作重点。一是突出政策措施落实状况审计。检查各部门精准扶贫、脱贫政策落实是否到位,查看资源整合机制建立及资金整合管理方法、整合资金规划

3、和年度整合资金方案是否制订执行,核实整合资金到位状况。二是突出扶贫开发项目实施和管理状况审计。以资金流向为主线,实行账面审计与实地勘察相结合的方式,见账、见物、见人,深化查找在扶贫项目和资金管理等方面存在的问题。审查贫困人口识别是否精准,看扶贫资金使用是否精准,有无虚报冒领、超范围支出等违规行为,看扶贫开发项目支配是否精准,有无不切实际、无法开工或建设缓慢等状况。三是突出违纪违规问题查处力度。重点关注产业扶贫资金、民生资金、公共设施建设资金使用的合法性和真实性,依法揭示克扣扶贫资金或降低补助标准、损害群众利益以及任凭变更资金用途等问题。四是突出扶贫资金效益审计。重点检查扶贫资金结余总量和构成,关注扶贫资金结余是否真实,查看有无因扶贫管理体制机制运行不畅、制度和方法不符合当前扶贫政策、制约资金使用、项目实施进度缓慢等缘由,造成扶贫资金结余较大、未发挥应有效益等状况。 截至目前,上述审计项目现场调查工作已根本完成,后续工作正在间续推动。 2

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