1、纳税自查报告表第一篇:纳税自查报告表年度纳税人编码:纳税人名称:单位:元填表日期:项目自查前汇算清缴申报金额自查调整额调减用-反映自查调整后重新申报金额备注说明123=1+2纳税调整后所得(主表a类第23行)弥补以前年度亏损(主表a类第24行)应纳税所得额(主表a类第25行/b类主表第3行)自查补缴税额情况企业所得税个人所得税营业税其他税费合计45678=4+5+6+7自查项目自查结果是否1.是否存在账外经营?2.是否存在税收上应确认收入而未确认收入的情形?3.税前扣除的本钱费用是否真实并符合税收规定?4.享受的税收优惠是否符合条件并按规定办理相关手续?5.税前扣除的资产损失是否符合条件并按规
2、定办理相关手续?自查情况文字说明自查后税负仍明显偏低的原因详细说明本单位所填报的各项内容真实、准确,如有虚假,愿承当法律责任。法定代表人签字:年月日纳税人公章:经办人:联系 :备注:1.纳税人应对照自查项目认真开展自查,并在自查结果是或否栏内打,如第3-5项自查项目当年度未发生的,可在相应的是栏内注明未发生;2.如需填报内容较多,可另附纸张;3.本表一式两份,由法人、经办人签字并加盖公章后报送主管税务机关。第二篇:纳税自查报告xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司纳税自查报告根据分局的工作安排,xxxx税务所于xxxxx年x月份对我单位xxxxx年1月1日至xxxxx年12月31日增值
3、税申报情况进行了纳税评估。现将我公司纳税自查情况报告如下:一、企业概况:xxxxxxxxxxxx,公司注册地址:xxxxxxxx,开业设立日期:xxxxx-xx-xx,纳税人识别号:xxxxxxxxxx,登记注册类型:其他有限责任公司,法定代表人负责人:xx,财务负责人:xx,注册资本或投资总额:xxxx万元,从业人数:xx人,经营范围:xxxxxxxxxx。联系 :xxxxxx。二、销售及申报情况:我公司是一般纳税人,xxxxx年1-12月实现销售收入xxxxxxxx元,申报销项税额:xxxxxxxx元,进项税额:xxxxxxxx元,实现应纳增值税税额合计:xxxxxxxx元,期末留底税额为
4、xx。三、自查情况通过自查,我公司主要从事xxxxxx的销售,所有销售均按月销售额开票、按所开票据金额结账,绝没有销售不计收入的情况。我公司人员有xx人,全年工资总额xxxxx,人均工资xxxx.未超标准列支。我公司严格按照财务制度及税法规定结转本钱费用,每笔业务都如实申报纳税。无少计收入、多记本钱、多记费用情况。我公司无厂家返利或返实物现象,无其他业务收入。我公司xxxxx年1月1日至12月31日增值税、企业所得税已足额上缴,无漏缴、少交情况,我们将会继续不断完善和提高我们的工作。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xx年xx月xx日第三篇:纳税自查报告xx公司自查报告xx地方税
5、务局稽查局:根据xx稽查局关于对xx年重点税源企业分支机构开展税收自查的通知的要求,我公司成立了以主要领导为组长,总会计师、财务部长为副组长、相关部门主要负责人和业务骨干为成员的自查领导小组,按要求于xx年xx月xx日对xxxxx年至xxxxx年xx个年度各项税费申报和缴纳情况进行了全面、认真自查,现将有关情况报告如下:一、公司概况我公司于xxxx年x月xx日成立,经营范围:xxxxxxxxxxxxx。企业注册资本人民币xxxx万元。公司现有员工xxxx人,其中总经理x人,常务副总经理x人,总会计师x人,财务部长x人。管理体制健全标准,财务核算标准。使用公司统一的财务软件用友nc版本vx.xx
6、,会计政策的选择企业会计准那么二、xxxxx年实际纳税情况x、全年实现营业税及附加xxxxx万元,其中:x营业税xxxxx万元效劳业营业税xxxxx万元、装卸搬运营业税xxxxx万元;x城建税xxxxx万元;x教育费附加xxxxx万元;x地方教育费附加xxxx万元。x、全年实现其他税金xxxxx万元,其中:x印花税xxxxx万元;x房产税xxxxx万元;x土地使用税xxxxx万元;x车船使用税xxxxx万元;x企业所得税xxxx万元;x个人所得税xxxxx万元。全年实现税费xxxx万元。三、xxxxx年实际纳税情况x、全年实现增值税、营业税及附加xxxx万元,其中:x增值税xxxx万元装卸搬运
7、增值税;x营业税xxxx万元效劳业营业税、装卸搬运营业税;x城建税xxxx万元;x教育费附加xxxx万元;x地方教育费附加xxxx万元。x、全年实现其他税金xxxx万元,其中:x印花税xxxx万元;x房产税xxxx万元;x土地使用税xxxx万元;x车船使用税xxxx万元;x企业所得税xxxx万元;x个人所得税x.xx万元。x、xxxxx年x月xxxxx市地方税务局对本单位xxxxx年度进行了稽查和纳税评估,补交了税款x.xx万元,明细如下:x印花税x.xx万元;x营业税x.xx万元;x城建税x.xx万元;x教育费附加x.xx万元;x地方教育费附加x.x万元;x价调金x.xx万元。x个人所得税x
8、.xx万元。全年实现税费xxxx.xx万元。四、营改增情况公司为“营改增户,于xxxxx年x月xx日认定为一般纳税人。从xxxxx年x月x日起,将装卸搬运收入由“营业税核算改为“增值税核算。改为增值税的经营项目是:装卸搬运,该行业明细代码为xxxxx,征收品目代码为xxxxx、增值税适应税率为x%。其中:xxxxx年x月x日至xxxxx年xx月xx日,核算增值税的应税收入:装卸搬运收入xxxx.xx万元,销项税xx.xx万元,进项税xx.xx万元,进项税转出x.xx万元,应已交增值税x.xx万元,期末留底税x.xx万元。见附表一五、自查出的问题由于我公司财务人员对税务政策了解的不够透彻,xxx
9、xx年多缴企业所得税xxxx.xx万元。由于我们严格执行税法规定,当地税务经常检查,我们本身业务水平有限,对税务等方面的政策理解不透彻,有些问题还没有自查出来。xxxxxxxxxxxxx年x月xx日第四篇:纳税自查报告(新格式)纳税自查报告纳税人名称:邹平县巨能实业报送时间:2023年06月14日纳税人公章:法人代表签章:经办人:填写说明:1、本文书适用于纳税人对纳税义务执行情况进行自查时填用。2、纳税人名称:填写税务登记证上的纳税人名称。3、纳税人识别号:填写税务登记证上的纳税人识别号。4、法人代表:填写法人代表名称。5、办税人员:填写办税人员名称。6、自查类型:纳税评估自查、预警比对自查、
10、补提税金自查、两税比对自查、专项检查自查、其他自查。7、自查情况报告:填写自查情况,可以添加附页。8、自查应补税情况:填写自查应补税情况。主要包括:税种名称、征收品目、自查补缴税款所属期限、应补缴税款的金额。9、调帐记录:填写自查问题帐簿调整情况。10、此报告一式三份,税务机关两份,纳税人留存一份。11、此报告请于年月日前报送至邹平县地方税务局稽查局综合科。第五篇:企业纳税情况自查报告市地税分局:xxxxx年6月29日贵局召开了税收专项检查发动大会,会后我们根据大检查安排意见对我单位2023年至2023年1至5月底以前的纳税情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下:一、企业概况实收资本xxx
11、xx,公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxxxx元。二、自查情况根据贵局大检查安排意见,我们重点对本企业2023年至2023年5月底以前的纳税情况进行了自查,自查结果为:1.营业税检查情况:截止2023年5月底,本企业少缴营业税:.元;城建税:.元;教育费附加:.元;土地增值税:.元;水利基金:2.元;少缴税的主要原因是:2023年6月公司竞拍土地12.64亩,当时的成交价为每亩地500万元,原方案土地拿到后能尽快开工建设,加快资金回笼,但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍,以至于拖到现在无法拆迁,加之大局部住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难,因此造成了税款的拖欠。2.代扣税检查情况根据税务局要求,我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督,并积极进行了代扣代缴,尽管如此目前还有一些问题:由于工程未决算,目前已付工程款.元,工程款暂未代扣税金。其他由于正在办理外派证,已付.元,暂未代扣税金。经过自查,我们充分认识到了自己的错误,除积极补交税款外,在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规,学习税收知识,改正错误,遵纪守法,照章纳税,为国家富强,企业开展尽我们应尽的义务。