收藏 分享(赏)

2023年营业经理内控述职报告范文.doc

上传人:sc****y 文档编号:752836 上传时间:2023-04-15 格式:DOC 页数:5 大小:17KB
下载 相关 举报
2023年营业经理内控述职报告范文.doc_第1页
第1页 / 共5页
2023年营业经理内控述职报告范文.doc_第2页
第2页 / 共5页
2023年营业经理内控述职报告范文.doc_第3页
第3页 / 共5页
2023年营业经理内控述职报告范文.doc_第4页
第4页 / 共5页
2023年营业经理内控述职报告范文.doc_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、营业经理内控述职报告 2023年是我从事营业经理岗位工作的第个年头,作为主管业务及配合各部门工作,与临柜人员共同处理业务,控制风险的主要责任人之一,一年来,在支行的正确领导下,我按照支行的总体工作部署,本着一名共产党员、一名国家银行工作人员应有的姿态和标准,积极努力地工作,以科学开展观为指导,认真履行内控管理和防案工作职责,围绕中心,突出重点,狠抓落实,注重实效,认真抓好了支行的内控管理和防案工作,较好地完成了自己的工作任务,取得了一定的成绩,获得行领导的肯定和客户的满意,为维护国家金融方针政策和规定正确执行,促进支行业务的稳健开展作出了自己的努力和奉献。现将一年来的工作履职情况述职如下,如有

2、不正之处,请评议指证: 一、主要做法 (一)认真履行内控管理和防案工作职责 与协助部门网点负责人积极协调沟通,抓好本网点、部门的内控建设、管理和案件防范工作,围绕本网点、部门特点工作目标,切实承当案件防范和内控制职责,加强业务高风险点管理,落实关键岗位,开展操作风险管理、合规管理、反洗钱工作,实施教育培训,努力提高工作效率,调整后改变了以往员工忙闲不均、分工不明、工作落实不力的被动局面,为下一步整体工作的推进提供了保证。 (二)认真贯彻落实内控管理和防案工作重点措施 认真贯彻落实总行关于加强营业网点内控管理的假设干规定,提高“三会质量,针对内控中的实际情况认真落实上级行内控管理、防案工作重要举

3、措和重点工作,严密排查,针对内控中发现的问题,博采意见,抓整改落实情况,将成效落到了实处,实施合规经营、人人有责、风险防范,并致力于人才培养,组织开展了从我做起主题活动和三强化防案主题教育活动,使大家的筹划能力和管理能力都有了很大的提高,努力打造一支执行能力强的管理队伍。 (三)加强银行内控队伍建设 协助网点主管抓好人员管理,对员工的行为实行动态管理,努力提高执行力,严格执行奖励处分制度,对本网点的各类检查和人员从严考核,充分调发动工的工作积极性,最大化地防止了管理上的漏洞,减少了损失。 (四)严格执行自身内控制度 一是以市场为导向,以效益为中心,坚持开拓创新,坚持理性、务实的开展策略,加快网

4、络建设,加大市场拓展力度,深化开展模式转型,提高效劳支撑水平,建立健全内控管理体系,实现银行快速有效的开展。二是针对各项业务工作流程中容易出现问题的步骤和环节,分析排查,标识出风险点,建立风险提示,强化管理,制定出完善的操作管理程序,预防违法违纪案件和责任事故的发生,强化了风险控制。 二、个人存在缺乏及下步打算 一年以来,在行的正确领导下,通过全体人员的的共同努力,支行的内控和防案工作取得了较好的成绩。在取得成绩的同时,我也清醒地看到,在履行职责过程中,还存在一定问题:一是工作思路不够系统,对工作的总体把握上还有欠缺之处,驾御能力有待进一步加强;二是工作方式、方法不够科学,在工作中有时存在急燥

5、情绪,领导艺术有待进一步提高;三是决策不够果断,指挥尚欠力度,工作有时放不开手脚,能动性和创造性有待进一步发挥。对工作中存在的问题,我有比拟清醒的认识,并有决心和信心通过学习,在工作实践中加以克服和改良。 针对自身及工作中存在的问题,下一步我的工作将从以下几个方面入手: 1、搞好内控管理工作,通过这项工作的开展,指导部门的中层干部及管理人员及时把握工作方向,努力提高他们的工作能力,带动全体经营人员的共同进步和工作目标的完成。 2、努力提高效劳水平,力争在大客户、集团客户、普通客户的效劳上有一个大的突破,积极推进行业信息化解决方案,在业务与效劳上突出我们的优势。 3、加强防案管理,防止漏洞,保证

6、各个部门工作目标的一致性,进一步提高执行力。 三、支行内控建议 目前我行虽然已经开始重视内控建设,但由于受主、客观因素的影响,内控机制运行中尚存在着一些薄弱环节:一是内控制度的建设与业务开展不相适应,金融新业务、新知识、新技术层出不穷;二是内控制度明显地存在滞后现象;三是内控制度执行与规章要求不相匹配,有些管理人员制度观念淡薄,对执行内控制度的重要性认识缺乏,造成过失事故时有发生。 为适应改革开展的新形势,银行必须建立高效、系统的内部控制体系,着重从以下几方面入手: 一是领导带头重视内控建设。坚持以业务为中心,以内控为保证,一手抓业务开拓,一手抓内控监督,逐步建立一套比拟完善的内部控制机制,建

7、立第一责任人制度,实行“谁主管,谁负责,一把手总负责的防范工作要求。 二是健全内控机制。建立岗位职责,严格岗位分工,明确各岗位或员工在业务操作中的责权划分以及应承当的责任,使每一项业务环节都纳入控制过程。建立规章制度,坚持实行制度在先、学习紧随其后、业务最后开办的模式,根据“授权有限、相互牵制的原那么,按照全面、具体、精炼、有针对性、便于操作的要求,不断完善制度。 三是强化内控督查。内控检查职能部门应转变监督观念,变被动为主动,强化事前监督,将稽核的关口前移,从查弊到防范的转移,对业务中有苗头性、倾向性的问题及时做出分析、判断,并提出切实可行的整改措施和建议。 以上报告,请领导评议,希望对我的工作多提珍贵意见,并借此时机,向一贯关心、支持和帮助我的各位领导、同志们表示诚挚的谢意。在今后的工作中,我将恪尽职守,认真总结发扬成绩,纠正克服缺乏,围绕银行的中心工作,强化内控建设,积极防控金融风险,开拓创新,求真务实,为支行的稳定开展做出更大的奉献。 5

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 政务民生 > 其它

copyright@ 2008-2023 wnwk.com网站版权所有

经营许可证编号:浙ICP备2024059924号-2