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2023年企业会计人员工作总结模板.docx

上传人:g****t 文档编号:764988 上传时间:2023-04-15 格式:DOCX 页数:5 大小:11.35KB
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资源描述

1、企业会计人员工作总结模板企业会计人员工作总结模板(一)一、制度化建设:在2023年已制定且已实施各项有关规章制度的根底上,按照局领导的统一布置安排制定了本科室的目标责任制管理方法,对科室全年的工作实行目标管理与考核;制定了本科室平安生产管理制度;制定了会计电算化工作标准,制定了科室XX年工作要点。在建立健全和完善有关财务制度和工作岗位责任制的过程中,我们把握科室管理职能、重在向科室工作人员中宣讲强化制度理财的重要性和必要性,明确科室人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求,悬挂科室工作人员工作职责牌匾,切实促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责任感,真正做到工作有目标、行为有准那么、办事有标准、

2、管理有制度。二、日常财务管理工作:在日常财务管理工作中,一是抓财务根底工作标准,强调提高会计根底工作质量,在会计核算和会计监督上要求作到举一反三,对以前发生的会计技术过失认真地进行整改调账,使财务根底标准工作质量有所提高。吸取经验教训,在做好会计核算和会计监督工作上下功夫,按照会计法等财经法律法规、水利工程管理财务会计制度和国有建设单位财务会计制度的要求,切实履行财务收支审批手续,财务监督从源头上抓起,认真进行财务核算,合理归集收入、本钱支出费用,妥善进行账务处理。加强除险加固工程工程投资管理,积极作好工程资金年度实施方案,严格按照工程工程投资方案和概算使用资金,认真细致及时地对施工单位的工程

3、进度款申请书支付内容予以审核,严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。通过调查研究与反复测算,制定并上报了XX年我局财务收支预算。全面启动了局机关会计电算化管理工作,应用会计软件输入会计数据,由电子计算机对会计数据进行处理,并打印输出会计账簿和报表,结束了我局手工记账进行会计核算和管理的历史。与此同时指导帮助公司财务进行会计电算化软件安装与应用,实行会计电算化,标志着我局财务与资产管理工作步入了一个崭新的开展阶段。三、与时俱进,加强财政四项改革工作管理:按照有关法规、政策和制度规定,我们顺应财政四项改革要求,进一步加大了部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线的工作力度。一是我局XX年部门

4、预算得到了上级财政和主管部门的批准,根据下达的收支预算总额,严格执行部门预算中编列的具体工程、科目组织预算执行。控制预算总额,在支出预算内统筹安排好各项工作,重点保证了工资发放、机关运转和我局水库除险加固等基建事业开展的需要,积极为局领导出谋划策,把好支出关口,精打细算,厉行节约,努力提高资金使用效益。二是严格遵守国库集中支付制度,加强对国库集中收付财政信息系统的管理,依据已批复的部门预算和水库除险加固工程等工程,积极申报单位资金使用方案,及时填报财政直接支付申请书,保证了财政资金的及时足额拨付到位。三是按部门预算中列入的工程做好有关政府采购工作,如根据局领导的工作布置,及时申报与采购阳新办公

5、大楼办公家具、空调、微机、复印机等,在XX年部门预算中反映的政府采购工程做到了应采尽采。四、内部审计、“小金库清理、经济合同鉴定、提供经济管理决策信息和参谋作用等工作:XX年上半年,我们对富泉公司、长宏公司、汉办、温办2023年的财务收支进行了内部审计,对在内审中发现的违反有关财经纪律和财务规定的行为提出了整改措施。参加了阳新办公楼装饰工程、家具采购、阳新办公楼一层和二层回购、有关建设工程造价咨询等合同的审核和鉴定。针对阳新安居工程未办理峻工决算、温办综合楼二层改造为职工住房、清收职工欠款、局部工程建设工程无预算开支、对富泉公司的拨款管理、加强公务招待费和差旅费管理等问题,以书面报告的形式向局

6、领导提出了管理意见,为领导管理经济工作起到了参谋作用。根据上级主管部门关于开展“小金库专项治理的通知和局领导的安排,及时组织实施我局“小金库专项治理清查,向上报送了自纠自查报表和报告。针对省财政厅驻黄石办事处在对我局财务检查中指出的问题,我们吸取教训并采取措施认真地进行了整改。企业会计人员工作总结模板(二)xx年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:1、正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守

7、法纪,坚持原那么,执行有关的会计法规。在局会计工作标准化检查评比标准中荣获第一名。2、按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。3、工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。5、所有财务凭证,及时整理、装订和保存。6、经常与各部门管财产的同志联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和全校的总账相符合。7、配合、催促各有关单位,及时处理一切暂收、暂付款项。8、指导和帮助出纳工作。在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。

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