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2023年稽核个人工作总结.docx

上传人:g****t 文档编号:794887 上传时间:2023-04-15 格式:DOCX 页数:7 大小:17.73KB
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1、稽核个人工作总结 1、全面稽核检查。我共参加2023个信用社,共21个网点的全面稽核,在其中5个信用社的全面稽核中任主查,撰写了8份稽核报告。特别是在xx社的全面稽核中,共查出xx私下、挪用客户存款7户,金额70514元;挪用粮补折13户、金额16870元;收贷、收息不入帐,7笔,金额32916元;冒名贷款15户,金额12.2万元;还拨出萝卜带出泥地查出原分社主任xx冒名贷款12户,金额22万元。在本次稽核过程中各责任人陆续兑现挪用客户资金87384元,兑现问题贷款39笔,本金34.18万元,利息73223元。为下一阶段的假、冒名贷款的专项治理开了一个好头。 2、季度真实性检查。为全年我共完成

2、了对2023个网点,30社次的真实性检查,核算不良贷款手续费22023笔, 33.8万元,无一过失。 3、序时检查。我对网点的事后监督实施再监督53社次,提出合理化建议四条,下达整改意见45条。查出xx社白条抵库11500元;未落实联社审批意见贷款6户,金额1740万;对xx信用社单人临柜,混用柜员号等情况,当场处以罚款300元。 4、加强学习,努力提高自身综合素质。积极参加各种学习培训及经验交流,不断充实和完善自己。 第二篇:稽核个人工作总结稽核个人工作总结这近一年的稽核中,我认真学习专业知识和业务技能,积极主动履行岗位职责,按时完成稽核大队及联社分配的各项稽核任务。 1、全面稽核检查。我共

3、参加2023个信用社,共21个网点的全面稽核,在其中5个信用社的全面稽核中任主查,撰写了8份稽核报告。特别是在xx社的全面稽核中,共查出xx私下、挪用客户存款7户,金额70514元;挪用粮补折13户、金额16870元;收贷、收息不入帐,7笔,金额32916元;冒名贷款15户,金额12.2万元;还拨出萝卜带出泥地查出原分社主任xx冒名贷款12户,金额22万元。在本次稽核过程中各责任人陆续兑现挪用客户资金87384元,兑现问题贷款39笔,本金34.18万元,利息73223元。为下一阶段的假、冒名贷款的专项治理开了一个好头。 2、季度真实性检查。为全年我共完成了对2023个网点,30社次的真实性检查

4、,核算不良贷款手续费22023笔, 33.8万元,无一过失。 3、序时检查。我对网点的事后监督实施再监督53社次,提出合理化建议四条,下达整改意见45条。查出xx社白条抵库11500元;未落实联社审批意见贷款6户,金额1740万;对xx信用社单人临柜,混用柜员号等情况,当场处以罚款300元。 4、加强学习,努力提高自身综合素质。积极参加各种学习培训及经验交流,不断充实和完善自己。 第三篇:稽核个人工作总结稽核个人工作总结这近一年的稽核中,我认真学习专业知识和业务技能,积极主动履行岗位职责,按时完成稽核大队及联社分配的各项稽核任务。 1、全面稽核检查。我共参加2023个信用社,共21个网点的全面

5、稽核,在其中5个信用社的全面稽核中任主查,撰写了8份稽核报告。特别是在xx社的全面稽核中,共查出xx私下、挪用客户存款7户,金额70514元;挪用粮补折13户、金额16870元;收贷、收息不入帐,7笔,金额32916元;冒名贷款15户,金额12.2万元;还拨出萝卜带出泥地查出原分社主任xx冒名贷款12户,金额22万元。在本次稽核过程中各责任人陆续兑现挪用客户资金87384元,兑现问题贷款39笔,本金34.18万元,利息73223元。为下一阶段的假、冒名贷款的专项治理开了一个好头。 2、季度真实性检查。为全年我共完成了对2023个网点,30社次的真实性检查,核算不良贷款手续费22023笔, 33

6、.8万元,无一过失。 3、序时检查。我对网点的事后监督实施再监督53社次,提出合理化建议四条,下达整改意见45条。查出xx社白条抵库11500元;未落实联社审批意见贷款6户,金额1740万;对xx信用社单人临柜,混用柜员号等情况,当场处以罚款300元。 4、加强学习,努力提高自身综合素质。积极参加各种学习培训及经验交流,不断充实和完善自己。 第四篇:稽核个人工作总结稽核个人工作总结这近一年的稽核中,我认真学习专业知识和业务技能,积极主动履行岗位职责,按时完成稽核大队及联社分配的各项稽核任务。 1、全面稽核检查。我共参加2023个信用社,共21个网点的全面稽核,在其中5个信用社的全面稽核中任主查

7、,撰写了8份稽核报告。特别是在xx社的全面稽核中,共查出xx私下、挪用客户存款7户,金额70514元;挪用粮补折13户、金额16870元;收贷、收息不入帐,7笔,金额32916元;冒名贷款15户,金额12.2万元;还拨出萝卜带出泥地查出原分社主任xx冒名贷款12户,金额22万元。在本次稽核过程中各责任人陆续兑现挪用客户资金87384元,兑现问题贷款39笔,本金34.18万元,利息73223元。为下一阶段的假、冒名贷款的专项治理开了一个好头。 2、季度真实性检查。为全年我共完成了对2023个网点,30社次的真实性检查,核算不良贷款手续费22023笔, 33.8万元,无一过失。 3、序时检查。我对

8、网点的事后监督实施再监督53社次,提出合理化建议四条,下达整改意见45条。查出xx社白条抵库11500元;未落实联社审批意见贷款6户,金额1740万;对xx信用社单人临柜,混用柜员号等情况,当场处以罚款300元。 4、加强学习,努力提高自身综合素质。积极参加各种学习培训及经验交流,不断充实和完善自己。 第五篇:信用社年终个人稽核工作总结信用社年终个人稽核工作总结 信用社年终个人稽核工作总结信用社年终个人稽核工作总结 光阴似箭,紧张而有序的一年又过去了,在这忙碌的一年里,在联社的正确领导下,本人按照200年度稽核部门年初下达的稽核工作目标和责任状的任务,努力开展了各项稽核工作。现就本年度履行稽核

9、岗位职责情况报告如下: 一、本人能认真学习有关金融法律、法规、省联社理事长的“经营理念和管理操作流程及信用社各项规章制度和业务知识,不断提高自身的理论素质和业务技能,加强自身廉洁自律教育,忠于职守,依法办事。时刻以“勤奋、忠诚、严谨、开拓的企业精神为准绳,兢兢业业,任劳任怨,严格要求,不断进取,扎扎 实实地开展稽核工作。 二、信贷工作检查情况:主要是从以下几个方面进行 是查贷款的合法合规性。其一是大额贷款检查:放款是否执行“三查制度;是否坚持审贷别离;是否手续齐全,担保、抵押有效;是否有违规、违法贷款。农户小额贷款检查:放款是否坚持建档评定、在限额内放款;有无“息转本、贷款档案是否建立齐全,超

10、评定限额和随意变动限额发放贷款等违规行为。其二是查贷款的管理情况。检查责任人是否落实明确、贷款三查制度是否明确,资料是否真实。其三是检查不良贷款清收情况。检查清收任务是否真实、任务是否明确和落实,是否有隐形不良贷款,到期贷款通知单是否及时发出并收;对难以收回的贷款有无清收方案.措施.方法措施是否得当等。 通过不断认真并上门核对贷款我分别先后查出信用社借、冒名贷款累计金额300多万元;又查出信 用社冒名贷款累计金额90多万元,在次查出信用社套取联行资金150万元,又在信用社冒名贷款50万元、信用社冒名贷款50万元、信用社冒名贷款2023万元、信用社冒名贷款2023万元。相续又查出各信用社违规、违

11、纪贷款,抵、质缺乏贷款,化整为零贷款,超权限贷款,查出质押假存单贷款,抵押手续不全贷款,以贷转息贷款等等。 三、常规稽核检查情况在一年的常规稽核中,对全县内部帐务检查中其主要以:农村信用社操作流程、委派会计管理方法、柜员管理方法为根底目标。检查所辖网点的内部帐务管理情况、现金管理情况、计算机管理情况、结算管理情况、重空管理情况、档案管理情况、印押、证管理情况、财务费用管理情况等。在检查中,不断查出一系列违反各项管理规定,如:信用社在财务开支方面随意性很大、账务混乱、凭证装订不顺序等等,并分别查出各信 用社有不同程度的违规业务发生等,就查出的问题该谁承担的责任做出了明确规定,并催促限期整改和罚款

12、或通报批评。 在一年来,由于本人兢兢业业,任劳任怨,也取得了一定的成绩。总结过去,是为了吸取过去的经验和教训,工作中的缺乏和欠缺,就如“金无赤足,人无完人,技能还有等于进一步提高。在今后的工作中,我将发扬成绩,克服缺乏,朝着以下几个方向努力: 1、学无止镜,时代的开展瞬息万变,各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种金融理论知识,并用于指导实践,以更好的适应行业开展的需要。在实践过程中,不断提高自己解决实际问题的能力. 2、熟练的掌握各种业务技能.才能更好的为稽核工作打下根底,我将通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务水平。并在工作过程中慢慢克服急躁情绪,积极、热情的对待每一件工作。 第7页 共7页

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