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2023年安远妇女联合会部门决算合集五篇新编.docx

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资源描述

1、安远妇女联合会2023年部门决算合集五篇 XX县区妇女联合会2023年度部门决算 目录 第一局部XX县区妇女联合会部门概况 一、部门主要职责 二、部门根本情况 第二局部2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款根本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三局部2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款

2、根本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明第四局部名词解释 第一局部XX县区妇女联合会部门概况 一、部门主要职能 (一)团结、发动妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济开展和社会全面进步。 (二)教育、引导广阔妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。 (三)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益。 (四)为妇女儿童效劳。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

3、 (五)稳固和扩大各族各界妇女的大团结,加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业。 二、部门根本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 本部门2023年年末编制人数5人,其中行政编制4人,事业编制1人;年末实有人数4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员1人。 第二局部2023年度部门决算表 收入支出决算总表编制单位:2023年度公开01表金额单位:万元收入工程栏次 一、财政拨款收入其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入行次123456789202311121314151617181920232223

4、24252627决算数1本年收入合计用事业基金弥补收支差额年初结转和结余总计支出工程(按功能分类)行次栏次 一、一般公共效劳支出28 二、外交支出29 三、国防支出30 四、公共平安支出 31五、教育支出 32六、科学技术支出3 3七、文化体育与传媒支出3 4八、社会保障和就业支出3 5九、医疗卫生与方案生育支出36 十、节能环保支出37十 一、城乡社区支出38十 二、农林水支出39十 三、交通运输支出40十 四、资源勘探信息等支出41十 五、商业效劳业等支出42十 六、金融支出43十 七、援助其他地区支出44十 八、国土海洋气象等支出45十 九、住房保障支出46二 十、粮油物资储藏支出47二

5、十 一、其他支出48二十 二、债务还本支出49二十 三、债务付息支出50本年支出合计51结余分配52年末结转和结余53总计54决算数2 收入决算表编制单位:2023年度公开02表金额单位:万元工程支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年收入合计财政拨款收入上级补助收入123事业收入4经营收入5附属单位上缴收入6其他收入7 支出决算表编制单位:2023年度公开03表金额单位:万元工程支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1根本支出2工程支出3上缴上级支出4经营支出5对附属单位补助支出6 财政拨款收入支出决算总表编制单位:2023年度公开04表金额单位:万元收入工程栏次 一、

6、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款行次决算数1123456789202311121314151617181920232223242526272829工程(按功能分类)栏次 一、一般公共效劳支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共平安支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与方案生育支出 十、节能环保支出十 一、城乡社区支出十 二、农林水支出十 三、交通运输支出十 四、资源勘探信息等支出十 五、商业效劳业等支出十 六、金融支出十 七、援助其他地区支出十 八、国土海洋气象等支出十 九、住房保障支出二 十、粮油物资储藏支出二十

7、 一、其他支出二十 二、债务还本支出二十 三、债务付息支出本年支出合计年末财政拨款结转和结余行次支出小计23031323334353637383940414243444546474849505152535455565758决算数一般公共预算财政政府性基金预算财拨款政拨款34本年收入合计年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款总计总计一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位:2023年度公开05表金额单位:万元工程支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1根本支出2工程支出3一般公共预算财政拨款根本支出决算表编制单位:2023年度公开06表金额单位

8、:万元人员经费经济分类科目名称科目编码301工资福利支出30202313020232302023330202343020236301202330120233012023301993033030130302303033030430305303063032023303202330320233032023303113031230313303143031530399根本工资津贴补贴奖金其他社会保障缴费伙食补助费绩效工资机关事业单位根本养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补贴救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业效劳

9、补贴其他对个人和家庭的补助支出金额经济分类科目名称科目编码302商品和效劳支出302023020230203302043020530206302202330220233022023302113021230213302143021530216302173021830224302253022630227302283022930231302393024030299人员经费合计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商

10、品和效劳支出公用经费经济分类金额科目名称科目编码32023其他资本性支出房屋建筑物购3202301建3202302办公设备购置3202303专用设备购置3202305320230632023202332023202332023202332023202332023111320231232023133202319320232031202393043040130402304033049932023320230222023202339939906根底设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储藏土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置产权参股其他资本性支出对企事业单位的

11、补贴企业政策性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴债务利息支出国内债务付息国外债务付息其他支出赠与金额公用支出合计一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表编制单位:2023年度公开2023表金额单位:万元工程行次 一、“三公经费支出1.因公出国(境)费2.公务用车购置及运行维护费(1)公务用车购置费(2)公务用车运行维护费3.公务接待费(1)国内接待费其中:外事接待费(2)国(境)外接待费 二、相关统计数1.因公出国(境)团组数(个)2.因公出国(境)人次数(人)3.公务用车购置数(辆)4.公务用车保有量(辆)5.国内公务接待批次(个)其中:外事接待批次(个)6.国内公务接待人次(人

12、)其中:外事接待人次(人)7.国(境)外公务接待批次(个)8.国(境)外公务接待人次(人)栏次123456789202311121314151617181920年初预算数1决算数2注:预算数为“三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位:2023年度公开2023表金额单位:万元工程支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计年初结转和结余1本年收入2小计3本年支出根本支出4工程支出5年末结转和结余6 国有资产占用情况表公开2023表编制单位:2023年度工程 一、车辆数合计(台、辆)1.副部(省)级及以

13、上领导用车2.一般公务用车3.一般执法执勤用车4.特种专业技术用车5.其他用车 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 三、单价20230万元(含)以上专用设备(台,套)栏次12345678决算数 第三局部2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2023年度收入总计272.2万元,其中年初结转和结余1.2万元,较2023年增加0万元,增长0%;本年收入合计272.2万元,较2023年减少252202325万元,下降48.1%,主要原因是:工程资金使用减少。 本年收入的具体构成为。财政拨款收入271万元,占99.5%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占%;其他收入

14、0万元,占0%。 二、支出决算情况说明 本部门2023年度支出总计271万元,其中本年支出合计271万元,较2023年(减少252202325万元,下降48.1%,主要原因是:工程资金使用减少;年末结转和结余1.2万元,较2023年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 本年支出的具体构成为。根本支出125万元,占46.1%;工程支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)146万元,占53.9%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数为46.4万元,决算数为125万元,完成年初预算的260%。其中: (一)一般公共效劳支出年初预算数为41.4万元,决算数为121万元,完成年初预算的292%,主要原因是:。 (二)公共平安支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:。 四、一般

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