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2023年审计局经济建设工作半年总结.docx

上传人:sc****y 文档编号:835786 上传时间:2023-04-15 格式:DOCX 页数:6 大小:16.81KB
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资源描述

1、2023年审计局经济建设工作半年总结 今年上半年,全市审计机关依据省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成果。至6月底,全市共完成审计项目189个,查出违规行为金额10308万元,审计处理应交财政594万元,应削减财政拨款或补贴275万元,归复原资金渠道260万元,调帐处理2265万元,应自行订正金额112023l万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。 一、认真贯彻“全面审计、突出重点的方针,全面落实年度审计工作任务 召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯

2、彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债状况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、规划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡大路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济

3、责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或预备实施审计之中。 二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计 市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府选购监管力度,完善政府选购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关托付,完成了原xxx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xxx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,

4、正确评价了该集团组建两年来的资产负债和全部者权益状况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步进展奠定了基矗湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xxx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。 三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计 (一)围绕效劳“三农问题,认真开展审计监督。全市共支配农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局支配了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大局部结束,依据审计状况,我局向市政

5、府和省审计厅提交了有状况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、支配、使用的第五期(20232023年)资金进行了就地审计,审计资金总额108亿元。在确定工作成果的同时,查出项目单位变更项目规划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额4675万元,提出了有针对性的整改建议。 (二)国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一支配的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生进展项目国外援贷款、结核病把握项目国外援贷款等审计

6、项目已全部完成,审计资金总额12亿元,查出各类违规金额1660元,提交有状况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生进展、结核病把握等项目存在的没有完成规划指标、配套资金到位缺乏、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不准时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到接受。 (三)切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。依据省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为根底,有选择、有重点地延长调查了教育体育局、计委等

7、职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比拟标准,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不标准、转变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中选购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金支配分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改良工作的意见和建议,市政府办第20期?每周要情?以“应加强对转移支付教育资金的监管为题,刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用状况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。 (四)重点建设项目投资审计取得好成果。全市共完成重点建设项

8、目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额21836万元,核减4204万元,核减率达193。市本级和11个县(市、区)审计局支配的25条县乡大路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深化现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动效劳基层,效劳农夫。 (五)尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的状况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,挂念查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的

9、xxx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,挂念有关部门从事企业改制工作等。 四、加强了经济责任审计,留意审计成果运用 全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、xxx技术学院、原xxx医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、xxx华明公司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增加领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部供给了依据。 五、加强了审计队伍和领导班子建设 年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。56月,市局依据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习发动、查摆问题、剖析缘由,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特殊是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批判与自我批判,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改良的问题,提出了6条改良工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的状况,受到普遍欢送。 6

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