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2023年县局对XX煤矿检查存在问题的整改1五篇.docx

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1、县局对XX煤矿检查存在问题的整改1五篇范文 第一篇:县局对xxx煤矿检查存在问题的整改1关于县煤炭局对梁家沟煤矿检查存在问题的整改 报告 XX县区煤炭工业局: 2023年2023月3日贵局来我矿例行平安检查,针对检查存在的问题,我矿立即召开了矿委会,采取五定形式进行限期整改,现将整改情况汇报如下: 1、井下巷道局部地段杂物清理不及时。 整改情况。已安排运输队及时清理出井。 责任人。张海旺。 2、掘进侧风牌板填写不标准。 整改情况。已按要求填写标准。 责任人。高丽荣。 3、掘进工作面为挂探防水示意牌板。 整改情况:已及时将探防水示意牌板挂到掘进工作面。责任人:王衍林。 4、有一处闭墙漏风。 整改

2、情况。已将漏风口封堵严实。 责任人。郭耀明。 5、皮带运输支架未编号管理。 整改情况:已及时将皮带运输支架编号,并设专人管理。责任人:郭海燕 以上5条问题已于2023年2023月2023日前全部整改完毕,请贵局领导来我矿进行复查验收。 XX县区华润联盛梁家沟煤业投资 二0一一年十月十一日 第二篇:关于省市煤监局对我县煤矿检查存在问题关于省市煤监局对我县煤矿检查存在问题 整改情况的汇报 陕西煤矿平安监察局咸阳分局: 3月8日,陕西煤矿平安监察局高局长、咸阳分局张局长一行在XX市煤炭局的陪同下,对我县黑沟、旬东长安、宋家沟、留石村煤矿通过查资料、看现场、听汇报等方式进行了检查,随后下发了情况通报,

3、指出了存在的问题,并提出了整改意见。我局领导高度重视,要求各煤矿立即行动起来,针对检查存在的问题,迅速抓好整改落实。现将整改情况汇报如下: 一、加强领导,落实责任 各煤矿对存在的问题高度重视,专门成立了以矿长为组长的整改工作领导小组,明确各自责任,统一协调指挥整改。将整改责任落实到人,认真对照检查组指出的问题,集中人力物力财力逐一抓好整改落实。同时要求各单位深入开展平安大检查,把隐患排查治理和自查自纠工作标准化、制度化、经常化,切实做到“时时排查,时时治理,消除各类事故隐患,有效预防和减少事故,力保生产活动始终处于平安可控状态,促进企业平安开展。 二、认真梳理问题,制定整改方案 我局对检查出的

4、问题进行了认真梳理,催促各煤矿制定 了专门的整改方案,明确了整改时间、整改负责人、复查验收人,经过历时2023余天的整改,存在的25个问题多数已整改完毕。 三、落实整改方案,扎实进行整改 1、XX县区旬东煤业有限责任公司长安煤矿:(存在问题7条) 存在问题已于3月15日全部整改到位 2、旬邑虎豪黑沟煤业。(存在问题6条)(1)、注氮管理未接入4403采煤工作面。 整改情况。已提出购置管路方案,保证2023年上半年完善4403采煤工作面防火注氮系统。 (2)、单轨吊有一段布置在采区专用回风巷中:整改情况:2023年4月8日前整改完成。 (3)、工作面运输顺槽设置的压风管作排水管使用:整改情况:2

5、023年4月8日前整改到位。 (4)、采区轨道下山上部车场未正常使用阻车器,防跑车装置为自制的常开式: 整改情况。2023年4月8日前整改到位。其余存在问题已按要求整改到位。 3、XX县区宋家沟煤矿。(存在问题6条)已按要求全部整改到位。 4、XX县区留石村煤矿:(存在问题6条) 除矿井充水性图、涌水量与各种相关因素动态曲线图、综合水文地质图、综合水文地质柱状图、水文地质剖面图目前正在绘制中外,其余存在问题已按要求整改到位。XX县区委政府高度重视,迅速行动,于3月14日召开了全县煤矿平安工作会,对反响意见和现场检查出的平安隐患要求各矿立即进行整改,在继续抓好平安生产工作的根底上,结合实际,举一

6、反三。我局以这次检查为契机,对此次未检煤矿进行了再安排,组织局安监科展开全面细仔拉网式检查,对已检煤矿进行认真复查,查找全县煤矿平安生产工作中存在的问题,采取切实有效措施,防止各类平安事故的发生。 二o一一年三月十九日 第三篇:超强煤矿关于国家安监局现场检查存在问题整改报告超强煤矿关于国家安监局 现场检查存在问题 整 改 复 查 报 告 二八年十月十二日 超强煤矿关于国家安监局现场检查存在问题 整改复查报告 XX县区安监局: XX县区煤炭局: 202223年9月24日,XX省平安生产大检查专项检查组第三组在贵州煤矿安监局盘江监察分局、XX县区煤矿安监局、XX县区煤炭局有关人员陪同下,到我XX县

7、区白碗窑镇超强煤矿进行检查,给我矿提出了共2023条问题不符合平安规程规定和有关上级文件规定及要求。事后我矿立即召开了矿领导及科室负责人,平安管理人员专题会议,大家一致认同所存在问题属实,都表示一定认真落实扎实整改。为此,首先根据所检查的问题逐一制定整改措施,落实整改时间并整改责任人。通过整改,已完成,垦请上级有关领导给予复查,(整改表附后)。 XX县区超强煤矿 202223年2023月12日 第四篇:质检站检查存在问题整改方案b4标质检站检查存在问题整改方案 一、存在的主要问题 (一)桥梁方面: 1.龙义大桥。高墩施工未搭楼梯;盖梁作业平台未铺设过道板;有的钢筋无支垫、覆盖;配电箱无门。 2

8、.万坑别离钢筋加工场。局部钢筋、钢筋笼无支垫、覆盖,锈蚀较严重。 3.桥梁梁板钢筋保护层检测合格率为50%;桥梁墩柱钢筋保护层检测合格率为37.9%。 整改措施。高墩施工搭设楼梯,盖梁作业平台铺设过道板,钢筋摆放做到下垫上盖,加强平安意识改进配电箱。加强钢筋安装过程中的质检频率,确保钢筋保护层厚度。 整改时间。5-7个工作日内完成。 4.预制场:梁板预应力孔道孔口无防水包封措施;梁底预埋钢板为普通钢板;空心板n13钢筋为u形,与设计不符;箱梁顶板负弯矩槽处纵向分布筋仅一端预留一层钢筋头,一端2层纵向钢筋均未预留钢筋头;局部箱梁顶板n22钢筋纵向间距为70-80cm,设计为40cm;梁板养生仅覆

9、盖顶板; 整改措施。预应力孔道进行封包处理,梁底钢板进行涂防锈漆处理;空心板n13钢筋按图纸要求进行加工;加工梳形板使箱梁顶板负弯矩槽纵向钢筋按设计要求预留;加强钢筋安装过程中的质检频率,严格按照图纸施工。梁板顶板进行覆盖养生,腹板采用喷淋养护。 整改时间。1-3个工作日内整改完成。 5.砼拌和站:砼外加剂未搭棚; 9.5-19碎石含较多9.5以下粒径石料; 4.75-9.5碎石石粉含量较多。 整改措施:砼外加剂进行搭棚遮盖,料场里面不合格的料进行清仓换料处理。整改时间:7-2023天左右 6.钢筋笼制作主筋搭接焊焊缝不饱满,焊渣未敲除;局部钢筋支垫覆盖不到位。 整改措施:加强钢筋焊接,做好下

10、垫上盖 整改时间:已在整改,3天左右 (二)路基方面: 1.k89+250处路基已填至93区第12层,层厚为:20cm,第11层层厚为40cm,第2023层层厚为60cm,第2023层压实度为86.5%,不满足设计要求。 整改措施:k89+250处路基采用32t重型压路机进行碾压直至压实度合格。整改时间:7天左右。 (三)人员方面: 1.根本情况。合同承诺18人,实际点到11人,变更3人,未办理变更手续。 2.合同承诺人员中有8人未实际到位。 3.检查时人员未提供原件审核,其资质符合性无法认定。 整改措施:完善变更手续 整改时间:7-2023天 (五)质保资料方面: 1.施工组织设计不完善。一

11、是承包人审批程序不到位,无编制、审核、审批人员签名;二是内容不完整,如,无路基施工重型压路机补强方案,无劳动力、原材料进场及使用方案,无资金流量方案;三是局部内容未根据本工程合同文件和设计图纸编写,如箱梁预应力张拉施工条件与设计图纸不相符;三是工程经理部机构设置不符合XX省高速公路工程标准化管路指南的要求;四是方案不完善,如施工现场临时用电方案中无用电总负荷计算,主要机械表中无32t以上重型压路机,应急救援方案中无救援人员、救援设备和救援路线等内容。 2.路基单位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填浅挖路床压实度标准为95%,不符合现行公路路基施工技术标准(jtgf2023-2023)的要求;

12、方案中无重型压路机补强方案。 3.无环保方案。 4.质量管理制度不健全,无技术交底、质量事故调查处理等制度。 5.技术交底工作不到位,只有总工对全体人员的交底,未落实层层交底。 6.批复的质量管理制度中无质量检查机构、质检人员的组成、质量检查程序和实施细那么等内容。 7.未按招标文件要求编制施工环保措施方案。 8.未提供工程质量责任登记表。 9.路基填筑试验段开展不标准。一是未按批复的试验段施工方案分三层进行9 3、9 4、96区试验,仅对93区进行了试验段施工;二是成果总结报告内容不完善,无每层填前含水量数据,无压实度和碾压遍数关系的统计分析,总结参数中无碾压时含水量允许偏差。 2023.未

13、按工程办下发的台背回填施工作业指导书的要求制定台背回填预案。 11.首件工程总结报告内容不符合工程办“首件工程认可制的要求,无首件工程经验和教训的分析总结。 12.未制定管理标准化活动实施方案。 13.桥梁桩位放样记录表中无合同承诺的测量工程师签名。 14.工程档案管理不符合要求。一是未按照XX省公路建设工程文件材料立卷归档管理方法的要求建立文件材料收集归档制度和预立卷制度,未及时对工程档案分类立卷整理;二是资料整理不及时,如5.13浇筑的龙义大桥3X墩系梁无工序资料;三是隐蔽工程影像留存不到位,有的隐蔽工程未留影像资料,有的隐蔽工程照片无法反映实际工况;四是有的工程照片未按管理方法规定的格式

14、进行整理;五是资料存在代签的情况。 整改措施。加大质保资料的管理,认真复查质保资料,未完善的进行完善,不合格资料的重做。 第五篇:供电检查存在问题整改措施供电检查存在问题整改措施 根据关于对供电工作进行整改的通知(陕地电办发【202223】 92号)文,在202223年7月14日至18日,西北电监局供电检查组对我局供电工作进行了检查,检查中过程中对我局供电效劳中好的做法给予了充分肯定,同时也对工作中存在的问题提出了意见并进行了通报,在接到通报后,我局领导十分重视并作出及时整改的批示,针对问题和缺乏,按照“抓住源头、标本兼治、强化监督的原那么我部门将对本次供电检查中供电质量方面存在的问题进行以下整改。 一、供电质量监测、统计不标准,报送的供电可靠率、电压合格率数据不准。目前我局正在从以前传统的手工统计和计算供电可靠率及电压合格率向软件统计并计算过渡,根据省公司及汉中分公司的要求我局陆续安装了供电可靠性软件、电压监测仪及其软件并逐步建立了以局领导,生技科和供电所的三级管理制度。在今后的工作中,供

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