ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:13 ,大小:26KB ,
资源ID:1022065      下载积分:8 积分
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wnwk.com/docdown/1022065.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(2023年小公司标准化管理规章制度.doc)为本站会员(g****t)主动上传,蜗牛文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知蜗牛文库(发送邮件至admin@wnwk.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2023年小公司标准化管理规章制度.doc

1、小公司标准化管理规章制度 公司标准化管理制度2023年9月目录、部门员工岗位职责一、销售人员岗位职责二、财务人员岗位职责三、行政人员岗位职责第二章、财务管理制度一、费用管理制度二、发票管理制度第三章、文印资质管理制度一、文印资料管理制度二、印章管理制度三、资质管理制度第四章、物品管理制度一办公用品管理制度二、烟酒管理制度第五章、考勤制度第六章、合同管理制度一、人员合同管理制度二、购销合同管理制度第七章、采购制度第八章、保密制度第九章、卫生管理制度总那么、本公司为促进管理效率,提高全员士气,并使其所依据及遵守,特制定本管理制度,员工在公司任职期间均应遵照执行。第二条、本规章适用于本公司全体员工,

2、包含试用期人员。第三条、制度形成与管理,皆由现职人员所组合,凡在职人员皆必须参加,上至经理下至一般员工,均应严格执行。第四条、聘任员工合约制度在行政管理及各项制度中,以公平,公正,公开赏罚为原那么。第五条、本公司属对外营利单位,全体员工必须共同投入,积极表现个人荣誉感和责任心为宗旨。、本公司对所有在职员工的升迁,加级,加薪及考核等,皆以该员工的平时表现与业绩为主要依据,包含员工的向心力,荣誉心,责任感等。第一章、部门员工岗位职责一、销售人员岗位职责 1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司产品年度销售方案。 2、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制本钱,扩大产品在所负责区域的销

3、售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率。 3、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的效劳。 4、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。 5、维护和开拓新的销售渠道和新客户,自主开发及拓展上下游用户,尤其是终端用户。 6、认真贯彻执行公司销售管理规定,努力提高自身业务水平。财务人员岗位职责一收付款严格按公司的收入管理规定办理收款业务,公司所有付款项目必须由经理签字方可支付,不得发生少付、多付现象。二记帐 1、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结; 2、每日核对库存现金与现金账余额是否相

4、符,做到账证、账实、账账相符。三票据管理财务人员应当妥善保管公司发票、收据,不得丧失,及时做好发票、收据的使用登记工作,随时掌握发票使用情况。发票、收据不得转借、转让、代开,不得拆本使用。 3、公司客户需要开具发票的,由销售人员填写发票开具申请表并由经理审批后,财务人员方可开具发票,不得按取得发票方的要求变更品名和金额。四工资管理 1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资表,交经理审核; 2、根据经理审核后的工资表,进行工资发放。五审核员工报销或借款的内容是否完整,数字计录是否准确,大小写出是否一致,签章是否齐全,发票是否合法等。六资产管理 根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保

5、管、检查等管理工作,做到账账、账实相符。七本钱控制和财务分析 正确、及时和完整地记录公司的财务状况,根据每月的账簿和报表,对其经营状况进行分析,制定出适合本公司的本钱控制方案,实现增收节支,协助公司提高经济效益,当好公司经理的参谋和助手。八对外工作 每月税务报税,缴税工作和工商年检工作。按时纳税、交费,如发生延误而导致公司受罚,其责任由财务人员承当,未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。三、行政人员岗位职责1、负责办公室管理制度的制订和日常维护、管理。2、负责公司各类文档的编号、打印、排版和归档;3、报表的收编以及整理,以便更好的贯彻和落实工作;4、负责公司项目采购,各项合同文档的管理;5、

6、办公室环境的日常维护工作,确保办公区域的整洁有序;6、完成部门经理交代的其它工作。第二章、财务管理制度一、费用管理制度为了节约开支,降低公司经营本钱,少花钱,多办事,办好事,提高公司经济效益,制定本制度。 (一公司对各项费用开支实行方案管理,各项开支原那么上必须先报方案,按批准的方案开支。各项费用开支都必须取得合法原始凭证,经办人必须在原始凭证上注明开支用途,财务部办理报销必须认真审核,保证开支凭证完整、准确、合法。 (二所有的费用开支实行先报方案后开支,由申请人提出方案须说明用途和详细预算报经理批准,凭批准的方案经财务部审核后报销。 (三差旅费管理制度本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工

7、作与生活需要的原那么,结合本公司实际情况,特制订本制度。 1、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 2、出差旅费分交通费、膳宿费:交通费系指火车、汽车、飞机等费用;膳宿费系指膳食费及宿费。 3、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。4、出差人返回后应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由财务部负责人审核后报经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。(四水电费管理水表、电表由行政部管理登记,负责与供水、供电部门核对数据,并按时交纳水电费,凭正式发票到财务部报销。公司每个员工都要树立节约每一分钱的思想,办公室人离开后必须关掉用电设施灯、空

8、调等电源。发票管理制度。一发票的开具及管理1. 销售人员应根据项目要求,在行政部领取并填写发票开具申请表,经经理签字后,报财务开具正式发票。2. 发票寄送为快递物流方式,在发票送出前要通知收件人送达时间,并要求收件人收到后及时反响,作好确认工作,确保公司开出的每一张发票都能迅速、安全地到达客户手中。第三章、文印资质管理制度文印资料管理制度为标准公司行文及公司行政、业务等资料的打印、复印工作,并确保公司信息的安全,特制定本制度。1、文印工作由行政部专人负责打印和复印工作。 2、公司的文字资料,有打印、复印必要时方予打印、复印。可通过计算机网络传递或其他不需打印、复印的文件,一般不予打印、复印。3

9、、复印公司重要的文件、资质证书、合同等资料时,需经领导同意后,方可复印。 4、文印室工作人员应注意节约纸张,尽量双面打印、复印,保持打印复印一体机及其他文印设备的清洁。二、印章管理制度为保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性,杜绝违法行为,维护公司利益,特制订本管理制度。一公章的刻制、启用公章的刻制1、公司印章的刻制均须报经理批准,由行政部开具介绍信,到公安机关相关部门办理刻制手续。2、公章的形体和规格,按国家有关规定执行。公章的启用新印章启用前要做好戳记,并留样保存,以便备查。二公章的保管、交接和停用1、公司的公章、专用公章由行政部专人保管,各部门公章由各部门指定专人保管。2、公章保管须有记录

10、,注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、图样等信息。3、严禁员工私自将公章带出公司使用。假设因工作需要,确需将公章带出使用,需由经理批准前方可带出。公章外出期间,借用人只可将公章用于申请事由,并对公章的使用后果承当一切责任。4、公章保管必须安全可靠,须加锁保存,公章不可私自委托他人代管。5、公章移交须办理手续,签署移交证明,注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。三公章使用一使用范围如下:凡属以公司名义对外发文、合同、标书、财会业务、授权书、证明等一律加盖公司公章;二使用程序1、公司所有用章都须先经领导批准前方可盖章。2、公章使用必须建立用章登记制度,严格

11、审批手续,不符合规定的,行政部有权拒印。3、严禁填盖空白合同、协议、证明等。因工作特殊确需开具时,须经经理同意方可开具;待工作结束后,必须及时向公司汇报开具手续的用途,未使用的必须立即收回。四、违反以上规定者,公司将追究相关人员的责任,假设给公司造成一定经济损失或不良社会影响者,公司将追究其法律责任。资质管理制度为加强公司经营管理,确保公司资质使用严谨、标准、合理,特制定本制度。 1、公司资质系公司资产,除用于公司经营外,任何个人不得以任何理由、任何方式私自使用。 2、公司资质由行政部保管,行政部对资质的安全存放和标准使用负责。 3、公司内部使用资质用于投标、各种外部审核等工作时,须由经理审批

12、前方能使用。 4、行政部对资质使用情况作登记,确保资质的标准使用。第四章、物品管理制度一、办公用品管理制度为加强公司办公用品的管理,标准办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,根据我公司实际情况,特制定本制度。一办公用品分类公司办公室物资分为易耗品、管制品、实物资产。 1、易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等。 2、低耗品:订书机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器、装订机等。 3、固定资产:物资达100元以上,如:、办公桌椅、打印复印机等。二办公用品采购办公用品由财务部负责采购。三办公用品的保管1、办公用品由行政部负责保管。2、库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保

13、管的物资可适量库存。要防止不必要的储存或过量积压,确保供给好、消耗低、费用省。3、批量购入的办公用品应即时入库存储,物资采购员和保管员要搞好验收交接,在“办公用品入库登记本上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量,并签字。四办公用品的领取1、领取的原那么是:工作任务清楚,使用目的明确一次一领,随用随领,用多少领多少。2、领取时,领取人须在登记表上写明日期、领取物品名称、规格、数量等项并签字。3、领取的低耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀等)应列入移交,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。4、大件物品领取后,应列入办公室固定资产管理序列,明确责任人。5、办公用品领取后发

14、现不适用或未用完局部应立即退还给采购员或保管员,采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。五办公用品的使用1、使用办公用品应以司为家,牢固树立节约荣耀、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公本钱。2、精心使用办公设备,认真遵守操作规程,下班后及时关闭、打印机、饮水机等电器设备电源。3、办公用品使用要物有所值,物尽其用,不要大材小用、贵材贱用。复印纸应用于复印,不得用做草纸、包装纸;大头针、曲别针等要反复使用;纸张可双面利用,修改校对稿可先用废旧纸张打印等,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。二、烟酒管理制度为了标准公司日常烟酒的采

15、购、保管、领取和使用,加强日常管理,做到物尽其用,并为能及时做好公司员工日常外协联络工作的后勤保障,特制定本方法。行政部根据需求制定采购方案,由公司领导审批后财务人员负责采购。2、采购的烟酒经采购人和保管员共同核实无误后,办理入库手续登记台账,采购人及保管员签字。3、领取及使用(1)事前沟通原那么:因工作需要送礼的需提前报备给经理,领导同意前方可在行政部签字领取。(2)剩余烟酒退还:对于领用的烟酒未使用或者剩余的,领用人必须在24小时内退还保管员并签字确认。4、库存盘点保管员要时时掌握烟酒库存量的情况,在临近最低库存值时,及时向领导报告,以免影响工作。5、对于侵占公司财物的,一经发现,公司予以开除。第五章、考勤制度为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。 1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经经理同意。 2、严格请、销假制度。员工因私请假的一律由经理批准并将请假条交由公司行政部,请假员工事毕后到行政部销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。第六章、合同管理制度一、人员合同管理制度为了标准本公司的劳动合同管理工作,促进依法履行劳动合同,保护公司与员工的合法权益,根据中华人民共和国劳动法和有关法律、法规,结合本公司实际情况,制定本制度。一适用范围。在本公司工作与公司签订劳动合同的所有员工。实

copyright@ 2008-2023 wnwk.com网站版权所有

经营许可证编号:浙ICP备2024059924号-2