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2023年审计局年业务工作计划范文.doc

1、审计局2023年业务工作方案 一、开展市级预算管理审计,促进提高财政管理水平 1审计预算编制和执行总体情况。检查政府预算编制是否完整,分析年初预算与执行结果的差异情况,分析财政支出的规模和结构,检查向非预算单位分配资金情况,非税收入收缴管理情况。 2审计部门预算管理情况。比照分析不同类型部门日常公用经费预算与决算差异情况,检查年度执行中追加预算情况。 3审计政府性基金预算管理情况。检查基金收支是否真实完整,检查基金支出是否合理,分析结转和结余资金的结构、规模、原因及增减变化情况。 二、开展地方税收征管审计,促进提高税收征管质量 1审计税收政策执行情况。审查各项税收优惠政策是否落实到位,审查有无

2、违规制定减、免、缓税政策问题。 2审计税收征管质量情况。审计税款征收、税务稽查、税收票证和发票管理情况,审计税收会计核算、对代扣代征单位监管情况,审计税收征管根底工作和地方财政收入真实性情况。 3审计重点行业、重要税种和重大违规征管行为情况。审计房地产等重点行业,营业税、耕地占用税和契税等重点税种税款征收管理情况,税务机关有无引税、征收过头税、改变税种入库截留上级财政收入、参与虚收空转等重大违规税收征管行为。 三、深化领导干部经济责任审计,促进领导干部依法行政 1认真组织完成好市委组织部委托的领导干部经济责任审计任务,客观评价领导干部执政业绩和经济责任,为市委管理干部效劳。 2客观评价领导干部

3、履行经济责任情况,关注中央“八项规定落实情况,加强对会议、出访、接待活动等行政经费使用情况的监督审查,促进领导干部带头严格遵守各项规定。 四、加大投资审计力度,为重点项目建设效劳 1对市区综合交通枢纽工程、市看守所拘留所迁建工程等进行跟踪审计,促进标准工程建设管理和资金使用管理。 2对环翠楼公园改造工程、市车管所新建工程等进行结算或决算审计,严肃查处项目建设中的高估冒算、挤占挪用和损失浪费行为,促进标准政府投资管理。 五、搞好国有资产管理运营审计,确保国有资产保值增值 1审计国有资本经营预算管理情况。检查国有资本经营预算的规模、结构、投向和管理等情况,检查市管企业应交利润、收入和支出情况。 2

4、结合对市国资委、市港务集团领导人员经济责任审计,重点监督出资人职责情况,国有资产监管情况,国有资产运营管理情况,促进提高资产运营效益,确保国有资产保值增值。 六、搞好民生工程审计,促进改善民生福祉 1组织对城镇保障性安居工程等进行跟踪审计,促进财政资金依法有效使用,切实维护人民群众的根本利益。 七、开展涉农专项资金审计,为加快推进城乡一体化效劳 1对林业产业开展扶持资金等涉农资金进行审计,检查相关资金设立、管理和使用等关键环节,提出针对性对策建议。 八、开展扶持企业资金审计,为强化工业带动、实施创新驱动战略效劳 1对节能减排技术创新资金等扶持企业资金进行审计,检查相关资金设立、管理和使用等关键环节,提出针对性对策建议。 九、认真完成市委市政府其他交办事项和上级审计机关下达的任务 1认真完成市委市政府其他各类交办事项。 2认真完成省审计厅统一组织的十艺节场馆、城建环保二期等项目的审计。 十、加强内审指导,为改良单位内部管理效劳 1认真贯彻市政府?关于进一步加强内部审计工作的意见?,加强对机关、事业组织和企业内部审计工作的指导和监督,促进其建立健全内部审计、控制机制,提高内部管理水平,减少损失浪费、提高经济效益。 4

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