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2023年成品、废品、返修品管理制度新编.docx

1、成品、废品、返修品管理制度 一、目的 为标准企业产成品入库、储存、出库、发运各环节及废品、返修品管理,特制定本制度。 二、适用范围 适用于企业所有成品、废品、返修品的管理处置相关工作。 三、职责 (一)技术质量部负责对产成品、零部件、外购外协件的检验工作及不合格品的处置。 (二)制造部负责对原辅材料,外协外购件及生产过程中不合格的记录、标识评价;负责生产过程中自检、互检工序及不合格品返工。 四、工作流程 (一)成品管理规定 1、产成品入库 (1)制造部将完成生产及包装并经过检验合格后的成品入库,入库时应提交原材料、外协外购件交验单,其上应有检验人员签字确认。 (2)公司库房应按入库单的内容核对

2、成品的品名、数量无误后在入库上签收,并将入库后的成品登记上账。 2、产成品储存 (1)成品库房环境符合防潮、防盗、等储存、保安要求。 (2)成品按品种规格分类分区码放,留有通道、标识清楚、便于查找、搬运。 (3)建立产成品库存台账和在途产品台账。每月作成品盘点,做到账物相符。发现问题及时反响主管部门解决,月盘点表报经营销售部存档。 (4)储存超过一年的成品,须作“待复检标识,由检验人员定期安排复验。因安排原因未及复验的,应在待复检验产品合同订立后立即组织进行。 3、产成品出库 产成品出库分为发货出库、自提出库、借用出库、换货出库、修理出库等。(1)发货出库,销售部门合同管理员开具产成品发货通知

3、单时,必须资金货款到账,低于95%时,必须经销售部长签字同意,各工程填写完整,作为出库凭证。仓库保管人员据此记录在途产品台账和产成品出库台账上。用户自提在产成品发货通知单上注明。 北京京仪海福尔自动化仪表 (2)产品借用出库属售后效劳保修、维修、换货的必须有销售部长、品质中心负责人同意方可借出,并按企业效劳控制有关条款执行。但必须将有问题的产品运回公司内,由品质中心提出维修方案,维修后经检验合格入库;不可修复的,由品质中心出据意见,开报废单,销台账。因展销会需要或其它原因安排出库的,需由相关部门出具文字说明,经销售部长批准填写借用产品临时出库单,方可出库。返库时,按入库要求复验,包装完毕后,注

4、销“借用产品临时出库单。 4、产品发运 制造部设库房管理员,负责办理产品发货的各项手续,依据程序文件中产品交付的规定程序进行。 5、产成品的搬运 (1)产成品完工交检合格后,按包装工艺进行包装,应用户要求不作包装的,应向检验员出示相关证明后,方可搬运入库。 (2)产成品入库搬运由制造部门负责组织,产成品出库搬运由经销部负责组织,必要时,制造部协助安排。 (3)搬运出入库前,参与搬运人员应先核查搬运产品外包装附有的相关标识,不得倒置,颠震,大型产品用平车搬动,小型产品人工搬运。应尽量防止雨雪天气搬运,以防潮湿。必须雨雪天气搬运时,应复盖苫布。 (4)用汽车外运成品时,应符合交通管理要求,捆扎牢固

5、。司机应保持匀速行驶,躲避坑洼路面。防止过度颠震。 (5)在搬运过程中,有关人员均应注意保护产品标识。不得野蛮装卸。 二、废品管理规定 1、处置原那么。能利用的零部件可经过相关检测手段检测后重复使用,不能利用的应强制报废。 2、未形成批量报废产品由技术质量部填写不合格品处置申请单,批量报废需由技术质量部批准;责成责任部门分析原因,制定纠正和预防措施。填写纠正和预防措施方案审批表报品质中心存档。废品由检验人员做红色“fp标识。按环境管理体系的要求分类进行隔离放置。 3、判定废品的工件应一律隔离存放,严禁废品件与合格品件混放。 北京京仪海福尔自动化仪表 4、检验人员所作标识,应清晰、标准检验专用记

6、号笔不得交验操作者使用,以防误标、涂改。 三、返修品管理规定 为降低损失本钱,对生产过程中不合格半成品、成品及顾客退回的产品采取一定的措施后,使其符合要求或满足预期使用。 1、操作者自己能够返修的,由操作者自行返修。返修情况说明于产品作业流程单 2、单件、简单产品的返修,由技术质量部负责开出不合格品处置申请单,注明返修方法、部位,交制造部安排人员返修。 3、批量或复杂产品的返修,执行不合格品处置申请单评审程序,由技术部门定返修工艺。详细说明不合格品的返修流程,过程参数设定以及本卷须知,不影响计量性能的原那么上可在施工现场完成,其余的有车间作业人员执行返修作业。 4、复检。制造部安排人员返修完成

7、后,通知检验人员复检。 返修产品的质量要求依据产品图纸要求,以满足使用要求为准。返修产品须经检验员检验合格后,才可继续进一步加工和使用。复检不合格,如果仍有返修价值的,继续返修。经检验不合格,依据不合格控制程序管理。 五、相关文件 不合格控制程序 六、相关记录 原材料、外协外购件交验单(hifor-jl-76) 不合格处置申请单(hifor-jl-132) 纠正和预防措施方案审批表(hifor-jl-134) 产品作业流程单(hifor-jl-166-1) 第二篇:成品、材料管理制度成品管理制度 一、严格物资出入库手续,把好数量关、质量关。 1、产成品入库时,化验员对每班成品进行化验,出具化验

8、单。 2、成品出库时本着先进先出原那么,按照客户需求对产成品进行包装。 3、成品出库时,必须要有发运部负责人签字确认后,方可办理出库手续。 二、仓库产成品的日常管理 1、成品按照名称、型号等标示分区域堆放。 2、日常对方成品做好防尘措施,加盖防尘网。 3、成品包装过程中做好防尘措施,进行喷淋降尘。 4、搞好成品区环境卫生,经常保持清洁。 三、纪律的管理 1、文明装卸,杜绝因野蛮装卸造成产品的损坏和浪费。 2、成品间工作人员应遵守公司劳动纪律,进库必须佩戴劳动防护用品。 材料管理制度 一、对入库材料的品种、规格、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收,做到准确无误。 二、

9、入库材料验收应及时准确,不能拖拉,尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录,向主管采购人员反映,以便得到解决。 三、材料验收合格后,应及时办理入库验收单,核对无误后入库签字,并及时登帐。 四、材料领用应本着先进先出的原那么,原料领料首先由生产部门(车间)填写领料记录,月底经过生产主管汇总审核后签字。 五、材料的管理 1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管,做到保质、保量、保平安。 2、对不同的品种、规格、质量的材料都分开,以便先进先出。 3、材料码放要整齐,针对材料质量要求加盖防尘网,搞好库区环境卫生,经常保持清洁。 六、定期盘库每月盘库清点库存原料 第三篇:不良品报废品管理方法不良品/

10、报废品管理方法 一、目的 为标准不良品、报废品的管理流程,特制定本方法,使之有章可依 二、适用范围 适用于本公司制造、加工、装配、重检等作业中产生的不良品或报废品,除有特殊规定外,均适用于本方法 三、定义 1.不良品 本公司的物料、在制品或成品,不符合品质标准,具有缺陷或瑕疵,不可再修复,未经修复或再加工不可使用或销售的,称为不良品, 2.报废品 本公司的物料、在制品或成品,不符合品质标准,因具有严重缺陷,不可再修复,未经修复或再加工不可使用或销售的,称为报废品, 四、不良品管理规定 1.不良品的种类 (1)品质部在来料检验、制程检验、最终检验、出货检验等工作 中发现的不良品 (2)制造部门在

11、制造、加工、装配、重检、盘点等作业中发现的 不良品 (3)技术、品管等单位在试验、测试等工作的良品、试验、测试 后产生缺陷或瑕疵而成为不良品 (4)存货在挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不良品(5)客户退货重检、拆解、处理等作业中产生的不良品2.不良品判定依据 品管部制定“品质检验标准、“检验标准书作为判定不良品的依据,其来源有: (1)客户提供的检验标准、标准或样品(2)国际标准、国家标准、行业标准(3)设计指标、技术参数(4)品质历史资料(5)企业品质方针、策略(6)同行业或同类产品样品3.不良品确认流程 (1)各经办人员在作业中,发现与品质标准不符或不易分辨的物 料时,应将视为异常

12、品予以隔离 (2)经办人员提请品管人员做不良鉴定工作,以确认隔离的异常 品是否为不良品 (3)品管员依据“品质检验标准、“检验标准书及样品等资料 判断异常品是否属于不良品 (4)判定良品的,可以继续使用;判定不良品的应提出处置方式(5)如品管员无法判定,或经办单位及主管不认可品管员判定的, 应向上级品管主管申诉 (6)逐级申诉由品管经理做最后的核定,特殊情况呈总经理核定4.不良品处理规定处置方式有以下几种 (1)修复使用。将不良品经整形、削边、去污、重组等作业予以 修复,修复后应有品管员或制造主管核定后,方可投入使用 (2)代用。将不符合特定产品标准,但可符合其他产品标准的不 良品,经技术、品

13、管单位鉴定后,用于符合要求的产品上,即为代用 (3)拆解使用。将不良组合品,拆解成零组件,取符合使用标准 的零组件使用,或取局部零组件修复或代用 (4)报废。无法重新利用的。(5)退料。不良品是指上工程或协力厂商、供应商送料的原不良 时,可以以退货形式或换货形式 5.不良品退料规定 (1)领料单位将上一工程供料单位的原不良物料整理,依原包装 方式包装,填写“退料单 (2)“退料单应写明制造命令、客户、物料名称、编号、规格、 退料等原因、数量 (3)领料单位领料员经退料不良品及“退料单交品管部检验(4)品管员对不良品逐一确认,并贴上不良标签,以确认不良品 位置,并在“退料单上签名 (5)物料员凭

14、“退料单与仓管员交接(6)仓管员区分物料来源,属本公司上工程的,那么每日与供料单 位交接;属于供应商的物料,通知供应商前来交接 (7)退料单一式五联,退料单位、品管、仓库、财务、供料单位(8)仓管员对退料作进出登记 五、报废品管理规定 1.报废确认流程 (1)用料单位发现品质严重不良,判定应予报废的物料,予以隔 离 (2)用料单位填写“报废申请单“注明制造命令、物料编号、名 称、规格、报废原因及数量,送品管部鉴定 (3)品管部根据品质标准,判定是否应予报废,对可修复使用的, 提出建议,不准报废;对供应商造成的原报废,责令退料处理 (4)用料单位持品管部签准的“报废申请单“,将报废品退至资 材部处理

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